О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2015 года № 428/61-V «О бюджете города Астаны на 2016-2018 годы»
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат города Астаны РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата города Астаны от 11 декабря 2015 года № 428/61-V «О бюджете города Астаны на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 12 января 2016 года за № 990, опубликовано 16 января 2016 года в газетах «Астана акшамы» № 5 и «Вечерняя Астана» № 5) следующие изменения:
в пункте 1:
в подпункте 1) цифры «320 841 495» заменить цифрами «330 280 841»;
цифры «189 031 593» заменить цифрами «193 369 538»;
цифры «3 795 192» заменить цифрами «6 199 272»;
цифры «3 763 324» заменить цифрами «5 552 385»;
цифры «124 251 386» заменить цифрами «125 159 646»;
в подпункте 2) цифры «326 531 130,7» заменить цифрами «332 434 140,7»;
в подпункте 3) цифры «16 843 690» заменить цифрами «23 560 000», в том числе:
бюджетные кредиты цифры «17 083 690» заменить цифрами «23 800 000»;
в подпункте 4) цифры «5 310 895» заменить цифрами «8 347 231», в том числе:
приобретение финансовых активов цифры «5 427 453» заменить цифрами «8 492 076»;
поступления от продажи финансовых активов государства цифры «116 558» заменить цифрами «144 845»;
в подпункте 5) цифры «(-31 060 530,7)» заменить цифрами «(-34 060 530,7)»;
в подпункте 6) цифры «31 060 530,7» заменить цифрами «34 060 530,7»;
в подпункте 7) цифры «22 408 529» заменить цифрами «25 408 529»;
в пункте 6: цифры «2 507 823» заменить цифрами «2 607 823».
Приложения 1,4,6,9,12 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии маслихата города Астаны
З. Шибкенов
Секретарь маслихата города Астаны
Ж. Нурпиисов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного учреждения
«Управление экономики и бюджетного
планирования города Астаны»
(УЭиБП) А. Жумаев
к решению маслихата
города Астаны
от 9 сентября 2016 года
№ 44/8-VI
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2015 года
№ 428/61-V
Бюджет города Астаны на 2016 год
|
Категория
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
I. Доходы
|
330 280 841
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
193 369 538
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
89 438 691
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
89 438 691
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
70 775 562
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
70 775 562
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
22 693 410
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
17 286 076
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 241 171
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 166 163
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 360 710
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
243 570
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 890 846
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
2 919 033
|
|
|
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
307 261
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
4 101 165
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
4 101 165
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
6 199 272
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
541 245
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
18 000
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
1 500
|
|
|
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
44 455
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
467 902
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
9 388
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
2 270 160
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
2 270 160
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 387 867
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 387 867
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 552 385
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
3 734 960
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
3 734 960
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 817 425
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
1 000 000
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
817 425
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
125 159 646
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
125 159 646
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
125 159 646
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
II. Затраты
|
332 434 140,7
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
4 392 956,0
|
|
|
111
|
|
Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
|
121 529,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
|
112 543,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 986,0
|
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
1 481 520,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
|
1 027 250,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
347 802,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
|
106 468,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
785 891,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
777 600,0
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 291,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
200 368,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
174 333,0
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
24 535,0
|
|
|
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 500,0
|
|
|
357
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|
297 327,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
296 327,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000,0
|
|
|
364
|
|
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
|
114 634,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
113 634,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000,0
|
|
|
369
|
|
Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
|
172 356,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
|
40 301,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 800,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
25 000,0
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
104 255,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
511 900,0
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
511 900,0
|
|
|
379
|
|
Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
|
246 836,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
|
240 809,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 027,0
|
|
|
398
|
|
Управление коммунального имущества и государственных закупок города республиканского значения, столицы
|
460 595,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
|
445 890,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 860,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
7 313,0
|
|
|
|
011
|
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
|
4 532,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
470 922,0
|
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
470 422,0
|
|
|
|
010
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
130 589,0
|
|
|
|
011
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
|
115 059,0
|
|
|
|
012
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
|
61 882,0
|
|
|
|
014
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения, столицы
|
162 892,0
|
|
|
387
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
500,0
|
|
|
|
005
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
|
500,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
10 943 566,0
|
|
3
|
352
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
8 492 253,0
|
|
3
|
352
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
|
6 412 614,0
|
|
3
|
352
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
13 000,0
|
|
|
|
004
|
Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
|
15 000,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 955 584,0
|
|
|
|
012
|
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
|
65 096,0
|
|
|
|
013
|
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
|
30 959,0
|
|
3
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
210 179,0
|
|
3
|
373
|
004
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
210 179,0
|
|
3
|
384
|
|
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
|
2 241 134,0
|
|
3
|
368
|
004
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
2 241 134,0
|
|
04
|
|
|
Образование
|
47 818 871,7
|
|
4
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
7 684 611,0
|
|
4
|
123
|
004
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
2 875 428,0
|
|
|
|
041
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
4 809 183,0
|
|
|
352
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
|
13 776,0
|
|
|
|
006
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
13 776,0
|
|
|
353
|
|
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
611 100,0
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
208 432,0
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
314 478,0
|
|
|
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
88 190,0
|
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
32 143 464,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
191 804,0
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
22 211 775,0
|
|
|
|
004
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
|
273 647,0
|
|
|
|
005
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
797 637,0
|
|
|
|
006
|
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения, столицы
|
3 290,0
|
|
|
|
007
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
|
1 218 556,0
|
|
|
|
008
|
Дополнительное образование для детей
|
1 882 725,0
|
|
|
|
009
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
|
48 183,0
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9 500,0
|
|
|
|
013
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
52 092,0
|
|
|
|
014
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
131 298,0
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
|
23 877,0
|
|
|
|
021
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
148 064,0
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
4 691 114,0
|
|
|
|
027
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
10 197,0
|
|
|
|
029
|
Методическая работа
|
89 104,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
357 538,0
|
|
|
|
068
|
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
|
3 063,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
5 998 016,7
|
|
|
|
028
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
5 491 231,0
|
|
|
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
506 785,7
|
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
1 367 904,0
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
1 367 904,0
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
38 781 433,0
|
|
|
353
|
|
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
35 967 806,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
140 245,0
|
|
|
|
004
|
Оказание стационарной и стационарозамещающей медицинской помощи субъектам здравоохранения по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и медицинских организаций, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
|
204 699,0
|
|
|
|
005
|
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
|
935 376,0
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
310 531,0
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
181 127,0
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
433 268,0
|
|
|
|
009
|
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
|
5 034 716,0
|
|
|
|
011
|
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета
|
3 206 997,0
|
|
|
|
013
|
Проведение патологоанатомического вскрытия
|
241 917,0
|
|
|
|
014
|
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
|
2 259 713,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
2 238,0
|
|
|
|
017
|
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
|
1 343,0
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
84 140,0
|
|
|
|
019
|
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
|
292 891,0
|
|
|
|
020
|
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
|
582 364,0
|
|
|
|
021
|
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
|
296 957,0
|
|
|
|
022
|
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов
|
654 729,0
|
|
|
|
026
|
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
|
391 356,0
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
1 729 855,0
|
|
|
|
028
|
Содержание вновь вводимых объектов здравоохранения
|
885 591,0
|
|
|
|
029
|
Базы спецмедснабжения города республиканского значения, столицы
|
85 056,0
|
|
|
|
030
|
Капитальные расходы государственного органа
|
800,0
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
1 815 959,0
|
|
|
|
036
|
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
|
33 185,0
|
|
|
|
038
|
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
175 656,0
|
|
|
|
039
|
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
11 235 724,0
|
|
|
|
045
|
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
|
820 126,0
|
|
|
|
046
|
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
3 931 247,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
2 813 627,0
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
2 813 627,0
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
9 711 853,0
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
34 942,0
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
34 942,0
|
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
900 498,0
|
|
|
|
016
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
590 176,0
|
|
|
|
017
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
|
263 208,0
|
|
|
|
037
|
Социальная реабилитация
|
47 114,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
701 000,0
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
701 000,0
|
|
|
395
|
|
Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
8 075 413,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения, регулирования трудовых отношений на местном уровне
|
265 024,0
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
490 281,0
|
|
|
|
003
|
Программа занятости
|
586 588,0
|
|
|
|
004
|
Государственная адресная социальная помощь
|
29 684,0
|
|
|
|
007
|
Оказание жилищной помощи
|
34 572,0
|
|
|
|
008
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
2 798 379,0
|
|
|
|
009
|
Социальная поддержка инвалидов
|
632 047,0
|
|
|
|
012
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
42 130,0
|
|
|
|
013
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
5 422,0
|
|
|
|
015
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соотвествии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
734 259,0
|
|
|
|
016
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
150 838,0
|
|
|
|
018
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
177 675,0
|
|
|
|
019
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
141 776,0
|
|
|
|
020
|
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
551 769,0
|
|
|
|
022
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
926 078,0
|
|
|
|
026
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 000,0
|
|
|
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
78 324,0
|
|
|
|
030
|
Обеспечение деятельности центров занятости
|
23 723,0
|
|
|
|
044
|
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
|
5 590,0
|
|
|
|
045
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
64 192,0
|
|
|
|
048
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
27 230,0
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
60 994,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
|
246 838,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
90 014 561,8
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села,сельского округа
|
30 415 338,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 710 635,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
16 076 694,0
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
145 948,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 453 482,0
|
|
|
|
027
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
28 579,0
|
|
|
353
|
|
Управление здравоохранения города республиканского значения, столицы
|
62 017,0
|
|
|
|
037
|
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
|
62 017,0
|
|
|
354
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
|
2 525 574,0
|
|
|
|
017
|
Развитие благоустройства города
|
2 525 574,0
|
|
|
360
|
|
Управление образования города республиканского значения, столицы
|
68 885,0
|
|
|
|
035
|
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
|
68 885,0
|
|
|
367
|
|
Управление коммунального хозяйства города Астаны
|
34 077 012,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
|
117 740,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
800,0
|
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
3 256 297,0
|
|
|
|
006
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
128 837,0
|
|
|
|
007
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
25 827 708,0
|
|
|
|
008
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
4 745 630,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
15 317 952,8
|
|
|
|
012
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
6 506 141,0
|
|
|
|
013
|
Развитие благоустройства города
|
2 997 404,0
|
|
|
|
017
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
5 814 407,8
|
|
|
374
|
|
Управление жилья города Астаны
|
6 975 127,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
|
115 689,0
|
|
|
|
004
|
Снос аварийного и ветхого жилья
|
58 859,0
|
|
|
|
005
|
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
6 136 688,0
|
|
|
|
006
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
174 752,0
|
|
|
|
008
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 137,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
485 002,0
|
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
15 223,0
|
|
|
|
034
|
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
|
15 223,0
|
|
|
382
|
|
Управление жилищной инспекции города Астаны
|
283 378,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области жилищного фонда на территории города республиканского значения, столицы
|
234 453,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
800,0
|
|
|
|
006
|
Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
35 000,0
|
|
|
|
008
|
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
|
13 125,0
|
|
|
385
|
|
Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
|
189 126,0
|
|
|
|
047
|
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020
|
189 126,0
|
|
|
395
|
|
Управление занятости, труда и социальной защиты города республиканского значения, столицы
|
21 432,0
|
|
|
|
031
|
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020»
|
21 432,0
|
|
|
396
|
|
Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы
|
63 497,0
|
|
|
|
033
|
Ремонт объектов в рамках развития городов по Дорожной карте занятости 2020»
|
63 497,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
29 349 548,0
|
|
|
362
|
|
Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
|
1 400 861,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
|
490 181,0
|
|
|
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
909 680,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000,0
|
|
|
363
|
|
Управление по развитию языков города республиканского значения, столицы
|
240 574,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
|
60 500,0
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
179 374,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
700,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
68 771,0
|
|
|
|
014
|
Развитие объектов культуры
|
43 842,0
|
|
|
|
015
|
Развитие объектов спорта
|
24 929,0
|
|
|
377
|
|
Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
|
548 839,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
|
63 370,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000,0
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
478 501,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
|
5 968,0
|
|
|
381
|
|
Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
|
5 724 879,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
65 913,0
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на местном уровне
|
155 395,0
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
3 251 969,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
800,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение функционирования государственных городских спортивных организаций
|
2 069 899,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
|
180 903,0
|
|
|
396
|
|
Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы
|
21 205 145,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, архивов и документации
|
102 367,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 050,0
|
|
|
|
004
|
Проведение социально значимых и культурных мероприятий
|
15 280 349,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
983 060,0
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
738 385,0
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
2 583 630,0
|
|
|
|
010
|
Обеспечение функционирования городских библиотек
|
176 225,0
|
|
|
|
011
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
92 981,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
|
1 247 098,0
|
|
|
397
|
|
Управление по инвестициям и развитию города Астаны
|
160 479,0
|
|
|
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
160 479,0
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
24 469 637,0
|
|
|
386
|
|
Управление энергетики города Астаны
|
24 469 637,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
|
120 140,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
800,0
|
|
|
|
009
|
Проведение текущих мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
|
31 949,0
|
|
|
|
012
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
24 316 748,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
6 228 774,0
|
|
|
354
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
|
4 479 794,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
87 911,0
|
|
|
|
004
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
340 610,0
|
|
|
|
005
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
635 237,0
|
|
|
|
012
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 900,0
|
|
|
|
016
|
Создание «зеленого пояса»
|
2 224 280,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 189 856,0
|
|
|
375
|
|
Управление сельского хозяйства города республиканского значения, столицы
|
1 412 518,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
130 465,0
|
|
|
|
008
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
20,0
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
|
197,0
|
|
|
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 421,0
|
|
|
|
016
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
18 237,0
|
|
|
|
020
|
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
|
14 036,0
|
|
|
|
021
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
7 379,0
|
|
|
|
025
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
39 616,0
|
|
|
|
043
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
2 259,0
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
361 910,0
|
|
|
|
051
|
Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
24 312,0
|
|
|
|
054
|
Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость
|
7 200,0
|
|
|
|
055
|
Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
|
794 250,0
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники
|
11 216,0
|
|
|
394
|
|
Управление земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель города республиканского значения, столицы
|
336 462,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, контроля за использованием и охраной земель на территории города республиканского значения, столицы
|
145 395,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
11 067,0
|
|
|
|
005
|
Организация работ по зонированию земель
|
180 000,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 975 402,0
|
|
|
365
|
|
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
|
1 696 501,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
128 913,0
|
|
|
|
002
|
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
|
1 428 443,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
138 145,0
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
186 018,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
184 518,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 500,0
|
|
|
390
|
|
Управление государственного архитектурно- строительного контроля города республиканского значения, столицы
|
92 883,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
92 383,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
40 735 105,3
|
|
|
354
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
|
91 806,0
|
|
|
|
020
|
Обеспечение проведения путевых работ на судоходном участке реки Есиль в пределах административно-территориальной границы города Астаны
|
91 806,0
|
|
|
384
|
|
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
|
1 193 128,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области пассажирского транспорта на местном уровне
|
58 199,0
|
|
|
|
003
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
|
1 023 473,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
12 671,0
|
|
|
|
010
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
69 324,0
|
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
|
29 461,0
|
|
|
385
|
|
Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
|
39 450 171,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог на местном уровне
|
125 446,0
|
|
|
|
003
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
31 594 406,3
|
|
|
|
004
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
7 727 347,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 972,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
8 266 832,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
2 607 823,0
|
|
|
|
013
|
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
|
2 607 823,0
|
|
|
357
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
|
912 383,0
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
912 383,0
|
|
|
364
|
|
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
|
3 742 500,0
|
|
|
|
002
|
Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
45 000,0
|
|
|
|
017
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
3 512 500,0
|
|
|
|
018
|
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
185 000,0
|
|
|
367
|
|
Управление коммунального хозяйства города Астаны
|
5 351,0
|
|
|
|
020
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
5 351,0
|
|
|
386
|
|
Управление энергетики города Астаны
|
137 045,0
|
|
|
|
020
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
96 228,0
|
|
|
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
40 817,0
|
|
|
397
|
|
Управление по инвестициям и развитию города Астаны
|
861 730,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города Астаны как новой столицы на международном уровне
|
106 558,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
900,0
|
|
|
|
005
|
Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности города Астаны
|
568 134,0
|
|
|
|
006
|
Подготовка к проведению Всемирной выставки «EXPO-2017»
|
186 138,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
6 134,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
6 134,0
|
|
|
|
005
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
1 275,0
|
|
|
|
018
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
4 859,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
19 268 544,9
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
19 268 544,9
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 912 539,2
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
17 253 408,0
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
102 597,7
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
23 560 000,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
23 800 000,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
23 000 000,0
|
|
|
386
|
|
Управление энергетики города Астаны
|
23 000 000,0
|
|
|
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
23 000 000,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
800 000,0
|
|
|
364
|
|
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения, столицы
|
800 000,0
|
|
|
|
010
|
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства "Даму"
|
800 000,0
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
240 000,0
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
240 000,0
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
240 000,0
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
8 347 231,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
8 492 076,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
145 001,0
|
|
|
384
|
|
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
|
145 001,0
|
|
|
|
015
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
|
145 001,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
8 347 075,0
|
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
207 527,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
207 527,0
|
|
|
365
|
|
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
|
248 488,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
248 488,0
|
|
|
367
|
|
Управление коммунального хозяйства города Астаны
|
2 587 278,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
2 587 278,0
|
|
|
382
|
|
Управление жилищной инспекции города Астаны
|
143 307,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
143 307,0
|
|
|
384
|
|
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
|
4 728 023,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
4 728 023,0
|
|
|
396
|
|
Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы
|
432 452,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
432 452,0
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
144 845,0
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
144 845,0
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
144 845,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-34 060 530,7
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
34 060 530,7
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
25 408 529,0
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
25 408 529,0
|
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
1 700 000,0
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
23 708 529,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
-634 414,0
|
|
|
356
|
|
Управление финансов города республиканского значения, столицы
|
-634 414,0
|
|
|
|
009
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
-634 414,0
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 286 415,7
|
Секретарь маслихата города Астаны
Ж. Нурпиисов
к решению маслихата
города Астаны
от 9 сентября 2016 года
№ 44/8-VI
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2015 года
№ 428/61-V
Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2016 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
Функциональная группа
|
|||
|
|
Админист
ратор бюджетных программ
|
|
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
004
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
|
04
|
|
|
Образование
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
028
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
|
|
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
354
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
017
|
Развитие благоустройства города
|
|
|
367
|
|
Управление коммунального хозяйства города Астаны
|
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
|
|
|
007
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
|
|
|
008
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
012
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
|
|
|
013
|
Развитие благоустройства города
|
|
|
|
017
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|
|
386
|
|
Управление энергетики города Астаны
|
|
|
|
046
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
|
|
373
|
|
Управление строительства города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
014
|
Развитие объектов культуры
|
|
|
|
015
|
Развитие объектов спорта
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
|
|
386
|
|
Управление энергетики города Астаны
|
|
|
|
012
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
|
|
354
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
005
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
|
|
384
|
|
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
010
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
|
|
|
|
015
|
Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
|
|
|
385
|
|
Управление автомобильных дорог города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
003
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
|
|
121
|
|
Аппарат акима города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|
|
365
|
|
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|
|
367
|
|
Управление коммунального хозяйства города Астаны
|
|
|
|
020
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса -2020"
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|
|
382
|
|
Управление жилищной инспекции города Астаны
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|
|
384
|
|
Управление пассажирского транспорта города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
|
|
386
|
|
Управление энергетики города Астаны
|
|
|
|
020
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса -2020"
|
|
|
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
|
|
396
|
|
Управление культуры, архивов и документации города республиканского значения, столицы
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
Секретарь маслихата города Астаны
Ж. Нурпиисов
к решению маслихата
города Астаны
от 9 сентября 2016 года
№ 44/8-VI
Приложение 6
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2015 года
№ 428/61-V
Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2016 год
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|
||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
282 623
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
282 623
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
279 432
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 191
|
|
04
|
|
|
Образование
|
3 541 635
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
3 541 635
|
|
|
|
004
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
1 381 897
|
|
|
|
041
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
2 159 738
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
19 900
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
19 900
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
19 900
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 640 858
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
10 640 858
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
773 781
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 777 139
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
35 065
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 054 332
|
|
|
|
027
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
541
|
|
|
|
|
Итого:
|
14 485 016
|
Секретарь маслихата города Астаны
Ж. Нурпиисов
к решению маслихата
города Астаны
от 9 сентября 2016 года
№ 44/8-VI
Приложение 9
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2015 года
№ 428/61-V
Перечень бюджетных программ района "Есиль" города Астаны на 2016 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|
|
|
|
Программа
|
|
||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
231 773
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
231 773
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
230 331
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 442
|
|
04
|
|
|
Образование
|
1 471 856
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 471 856
|
|
|
|
004
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
233 048
|
|
|
|
041
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
1 238 808
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
5 597
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
5 597
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
5 597
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 964 252
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
11 964 252
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
549 837
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 329 103
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
23 843
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 061 469
|
|
|
|
|
Итого:
|
13 673 478
|
Секретарь маслихата города Астаны
Ж. Нурпиисов
к решению маслихата
города Астаны
от 9 сентября 2016 года
№ 44/8-VI
Приложение 12
к решению маслихата
города Астаны
от 11 декабря 2015 года
№ 428/61-V
Перечень бюджетных программ района "Сарыарка" города Астаны на 2016 год
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|
|
|
|
|
Программа
|
|
||
|
|
Наименование
|
|||
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
271 495
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
271 495
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
267 837
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 658
|
|
04
|
|
|
Образование
|
2 671 120
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 671 120
|
|
|
|
004
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
1 260 483
|
|
|
|
041
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
1 410 637
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
9 445
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
9 445
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
9 445
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 810 228
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
7 810 228
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
387 017
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 970 452
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
87 040
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 337 681
|
|
|
|
027
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
28 038
|
|
|
|
|
Итого:
|
10 762 288
|
Секретарь маслихата города Астаны
Ж. Нурпиисов
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.