О внесении изменений в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 «О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы»
В соответствии со статьями 106 и 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Петропавловский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Петропавловского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/1 «О бюджете города Петропавловска на 2016 - 2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 3551 от 13 января 2016 года, опубликовано 12 февраля 2016 года в газете «Қызылжар Нұры» № 6, в газете «Проспект СК» № 7) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города Петропавловска на 2016-2018 годы согласно приложения 1 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 21 445 571,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 571 072 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 155 903,9 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 224 233 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 10 494 362,7 тысяч тенге;
2) затраты – 26 007 924,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 3 287 388 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 3 287 388 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит бюджета – -7 849 740,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита – 7 849 740,6 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения 1 к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии Петропавловского городского маслихата
О. Завьялов
Секретарь Петропавловского городского маслихата
А.Бердагулов
Приложение 1
к решению городского маслихата № 3
от 28 июля 2016 года
Приложение 1
к решению городского маслихата № 41
от 23 декабря 2015 года
Бюджет города Петропавловска на 2016 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|
|
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
21 445 571,6
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 571 072,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
4 819 846,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
4 819 846,0
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 222 456,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 453 256,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
174 200,0
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
595 000,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
3 185 904,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
2 536 000,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
229 000,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
397 631,0
|
|
|
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
23 273,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
342 866,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
342 866,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
155 903,9
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
74 175,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
74 175,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
81 728,9
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
81 728,9
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
224 233,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
108 000,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
108 000,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
116 233,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
104 733,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
11 500,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
10 494 362,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
10 494 362,7
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
10 494 362,7
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II.Затраты
|
26 007 924,2
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
524 358,2
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
17 452,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
17 452,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
337 610,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
201 311,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
136 299,1
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
43 148,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
30 110,0
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
9 633,1
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
3 175,0
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
230,0
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
22 675,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
22 445,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
230,0
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
21 946,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
21 716,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
230,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
81 527,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
77 197,0
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 330,0
|
|
2
|
|
|
Оборона
|
33 724,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
33 724,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
33 724,0
|
|
3
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
50 253,6
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
50 253,6
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
50 253,6
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
4
|
|
|
Образование
|
7 810 750,6
|
|
|
464
|
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
7 609 023,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
25 876,0
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
4 916 393,0
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
|
55 096,0
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
137 114,0
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей
|
349 812,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
1 030 497,0
|
|
|
|
012
|
Капитальные расходы государственного органа
|
230,0
|
|
|
|
015
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
62 087,0
|
|
|
|
022
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
1 591,0
|
|
|
|
029
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
12 213,0
|
|
|
|
040
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
829 825,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
188 289,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
25 453,6
|
|
|
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
25 453,6
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
176 274,0
|
|
|
|
017
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
176 274,0
|
|
6
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
814 124,0
|
|
|
464
|
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
15 411,0
|
|
|
|
030
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
15 411,0
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
797 820,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
72 584,0
|
|
|
|
002
|
Программа занятости
|
195 333,0
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
30 080,0
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
37 116,0
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
158 017,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
4 688,0
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
900,0
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
53 628,0
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
94 537,0
|
|
|
|
016
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
8 166,0
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
137 593,0
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000,0
|
|
|
|
050
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
2 798,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 380,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
893,0
|
|
|
|
050
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
893,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 202 157,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
6 931 876,9
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
4 829 484,4
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 068 687,1
|
|
|
|
072
|
Строительство служебного жилища, развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и строительство, достройка общежитий для молодежи в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
33 705,4
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 248 667,1
|
|
|
|
002
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
47 350,0
|
|
|
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
20 000,0
|
|
|
|
004
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
491 000,0
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
143 276,8
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
337 468,7
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
278 881,2
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
17 099,8
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
788 097,0
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
50 641,2
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
37 168,4
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
36 684,0
|
|
|
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
1 000,0
|
|
|
464
|
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
6 952,0
|
|
|
|
026
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
6 952,0
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
649,0
|
|
|
|
009
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
649,0
|
|
|
479
|
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
|
14 012,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
13 782,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
230,0
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
387 254,9
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
114 617,0
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
114 617,0
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
47 222,0
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
5 632,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
41 590,0
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
36 568,0
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
34 357,0
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
2 211,0
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
27 368,0
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
27 368,0
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
20 041,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
13 630,0
|
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
224,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 187,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
66 142,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
60 884,0
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
5 028,0
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
230,0
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
15 209,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
12 429,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 780,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
60 087,9
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
31 587,9
|
|
|
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
28 500,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
71 313,4
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
31 796,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
31 566,0
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
230,0
|
|
|
473
|
|
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
|
39 517,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
22 727,4
|
|
|
|
005
|
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
|
6 577,0
|
|
|
|
006
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
68,0
|
|
|
|
007
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
8 219,0
|
|
|
|
008
|
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
|
68,0
|
|
|
|
009
|
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
|
181,0
|
|
|
|
010
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
150,0
|
|
|
|
011
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
1 527,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
70 596,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
34 684,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
30 354,0
|
|
|
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 330,0
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
35 912,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
18 597,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
17 085,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
230,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 001 807,7
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 001 807,7
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
115 653,8
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 009 142,8
|
|
|
|
024
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
18 668,5
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
858 342,6
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
1 523 699,5
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
205 378,9
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
205 378,9
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 318 320,6
|
|
|
|
043
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
|
1 318 320,6
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
6 179,9
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
6 179,9
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
6 179,9
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
3 511 705,4
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
3 511 705,4
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
170 898,9
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
3 312 108,0
|
|
|
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
1,1
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
28 697,4
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
3 287 388,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
3 287 388,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 287 388,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 287 388,0
|
|
|
|
053
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
3 287 388,0
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7 849 740,6
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7 849 740,6
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
7 652 366,8
|
|
|
1
|
|
Внутренние государственные займы
|
7 652 366,8
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
7 652 366,8
|
|
|
|
03
|
Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)
|
7 652 366,8
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
236 628,9
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
236 628,9
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
179 900,0
|
|
|
|
021
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
|
56 728,9
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
434 002,7
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
434 002,7
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
434 002,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.