О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2015 года №30/329 «О районном бюджете на 2016-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 5 июля 2016 года №3/32 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года №29/428 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3079) Каракиянский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Каракиянского районного маслихата от 25 декабря 2015 года №30/329 «О районном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2946, опубликовано в информационно-правовой системе «Әділет» от 28 января 2016 года) следующие изменения и дополнения:
Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям, в том числе бюджет на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы - 10 720 727,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 8 914 423,5 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9 372,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 62 207,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 734 724,0 тысяч тенге;
2) затраты – 10 827 841,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 166 418,6 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 101 808,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 268 226,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге;
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступление от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 59 304,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 59 304,5 тысяч тенге;
поступление займов – 101 808,0 тысяч тенге;
погашение займов – 268 226,6 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 107 114,1 тенге.
Дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Утвердить резерв местного исполнительного органа в сумме 20 671,0 тысяч тенге.».
Приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Осуществляющий полномочия председателя сессии, секретарь районного маслихата
А.Мееров
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Каракиянского районного
отдела экономики и финансов»
Абдикаликова Алия Жумабаевна
13 июля 2016 года.
Приложение 1
к решению Каракиянского районного маслихата
от 13 июля 2016 года №4/36
Районный бюджет на 2016 год
|
Категория
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
І. ДОХОДЫ
|
10 720 727,0
|
|||
|
1
|
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
8 914 423,5
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
420 940,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
420 940,0
|
||
|
03
|
Социальный налог
|
597 564,5
|
||
|
1
|
Социальный налог
|
597 564,5
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 793 111,0
|
||
|
1
|
Налоги на имущество
|
7 639 677,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
110 874,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
41 817,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
743,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
94 377,0
|
||
|
2
|
Акцизы
|
3 800,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
81 400,0
|
||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
8 856,0
|
||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
321,0
|
||
|
07
|
Прочие налоги
|
110,0
|
||
|
1
|
Прочие налоги
|
110,0
|
||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
8 321,0
|
||
|
1
|
Государственная пошлина
|
8 321,0
|
||
|
2
|
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
|
9 372,5
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
4 077,5
|
||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятии
|
28,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
4 005,0
|
||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
44,5
|
||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
675,0
|
||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из гос ударственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
675,0
|
||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
4 620,0
|
||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
4 620,0
|
||
|
3
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
|
62 207,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за
государственными учреждениями
|
0,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
62 207,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
61 207,0
|
||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000,0
|
||
|
4
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
|
1 734 724,0
|
||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного
управления
|
1 734 724,0
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 734 724,0
|
||
|
Категория
|
Сумма тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
2.ЗАТРАТЫ
|
10 827 841,1
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
448 064,0
|
||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
20 162,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
20 162,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
113 629,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
104 849,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
8 780,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
153 475,0
|
||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
136 830,0
|
||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 645,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
115 709,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
16 709,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждении и организации
|
99 000,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
34 660,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области
формирования и развития экономической политики,
государственного планирования, исполнения бюджета и
управления коммунальной собственностью района (города
областного значения)
|
29 851,0
|
||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
684,0
|
||
|
010
|
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
|
3 495,0
|
||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
630,0
|
||
|
494
|
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
|
10 429,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
9 449,0
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
980,0
|
||
|
02
|
Оборона
|
2 100,0
|
||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
2 100,0
|
||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской
обязанности
|
2 100,0
|
||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
4 088,0
|
||
|
499
|
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
4 088,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
|
4 088,0
|
||
|
04
|
Образование
|
3 347 262,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
601 484,0
|
||
|
004
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
381 984,0
|
||
|
041
|
Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования
|
219 500,0
|
||
|
464
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
2 617 752,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
27 452,0
|
||
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
2 321 122,0
|
||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических
комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
85 518,0
|
||
|
006
|
Дополнительное образование для детей
|
118 397,0
|
||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
|
3 891,0
|
||
|
009
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
8 727,0
|
||
|
012
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500,0
|
||
|
015
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
4 000,0
|
||
|
022
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
1 909,0
|
||
|
040
|
Реализация государственного образовательного заказа в
дошкольных организациях образования
|
23 489,0
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных
учреждений и организаций
|
22 747,0
|
||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
128 026,0
|
||
|
017
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
128 026,0
|
||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
718 991,0
|
||
|
464
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
7 356,0
|
||
|
030
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным
воспитателям
|
7 356,0
|
||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города
областного значения)
|
710 636,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
24 696,0
|
||
|
002
|
Программа занятости
|
403 076,0
|
||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива
специалистам здравоохранения, образования, социального
обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской
местности в соответствии с законодательством Республики
Казахстан
|
19 481,0
|
||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
17 411,0
|
||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
200,0
|
||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся
граждан по решениям местных представительных органов
|
178 306,0
|
||
|
010
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающих и обучающихся на дому
|
2 927,0
|
||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 000,0
|
||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
20 035,0
|
||
|
016
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
7 467,0
|
||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными
гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
19 672,0
|
||
|
025
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
16 365,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
999,0
|
||
|
050
|
Реализация Плана мероприятии по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов
|
999,0
|
||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 105 036,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
212 039,0
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
174 277,0
|
||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
25 129,0
|
||
|
027
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
12 633,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
225 178,0
|
||
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
22 923,0
|
||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
90 391,0
|
||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
15 000,0
|
||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 721,0
|
||
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в
коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
27 629,0
|
||
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
45 429,0
|
||
|
041
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
4 085,0
|
||
|
464
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
0,0
|
||
|
026
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
0,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района(города областного значения)
|
667 819,0
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
35 469,0
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
507 677,0
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
90 968,0
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
33 705,0
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
225 976,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
99 024,0
|
||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
99 024,0
|
||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
74 765,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
14 637,0
|
||
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
38 433,0
|
||
|
006
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
6 697,0
|
||
|
007
|
Проведение спортивных соревновании на районном (города областного значения) уровне
|
7 697,0
|
||
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
7 301,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района(города областного значения)
|
13 479,0
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
13 479,0
|
||
|
470
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
38 708,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирование социального оптимизма граждан, развития языков
|
20 705,0
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
18 003,0
|
||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельных отношения
|
121 544,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
23 735,0
|
||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
23 735,0
|
||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
15 545,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области
регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
15 545,0
|
||
|
474
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города
областного значения)
|
82 264,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
|
14 654,0
|
||
|
006
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
1 035,0
|
||
|
013
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
66 575,0
|
||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность
|
33 564,0
|
||
|
467
|
Отдел строительства района(города областного значения)
|
24 911,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
24 911,0
|
||
|
468
|
Отдел архитектуры и градостроительства района
(города областного значения)
|
8 653,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
8 653,0
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
390 715,0
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
390 715,0
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
213 983,0
|
||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
152 796,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
23 936,0
|
||
|
13
|
Прочие
|
116 433,0
|
||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
91 316,0
|
||
|
040
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию
регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
|
91 316,0
|
||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
4 446,0
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и
|
4 382,0
|
||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
64,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
20 671,0
|
||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города
областного значения)
|
20 671,0
|
||
|
14
|
Обслуживание долга
|
44,5
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
44,5
|
||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по
выплате вознаграждений и иных платежей по займам из
областного бюджета
|
44,5
|
||
|
15
|
Трансферты
|
4 314 023,6
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
4 314 023,6
|
||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых
трансфертов
|
2 439,6
|
||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
4 260 229,0
|
||
|
051
|
Трансферты органам местного самоуправления
|
51 355,0
|
||
|
3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
-166 418,6
|
|||
|
10
|
Бюджетные кредиты
|
101 808,0
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
101 808,0
|
||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
101 808,0
|
||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
268 226,6
|
||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
268 226,6
|
||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
268 226,6
|
||
|
4.САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
||
|
5.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
59 304,5
|
|||
|
6.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТ (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-59 304,5
|
|||
|
07
|
Поступление займов
|
101 808,0
|
||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
101 808,0
|
||
|
2
|
Договоры займа
|
101 808,0
|
||
|
16
|
Погашение займов
|
268 226,6
|
||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного
значения)
|
268 226,6
|
||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед
вышестоящим бюджетом
|
268 226,6
|
||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
107 114,1
|
||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
107 114,1
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
107 114,1
|
Приложение 2
к решению Каракиянского районного маслихата
от 13 июля 2016 года №4/36
Перечень бюджетных программ развития районного бюджета направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) на 2016 год
|
Функциональная группа
|
|||
|
Администратор
|
|||
|
Программа
|
|||
|
Наименование
|
|||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
|
Инвестиционные пректы (программы)
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
||
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
||
|
467
|
Отдел строительства района(города областного значения)
|
||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья и коммунального жилищного фонда
|
||
|
004
|
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
||
|
467
|
Отдел строительства района(города областного значения)
|
||
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.