О внесении изменений и дополнения в решение Алматинского областного маслихата от 14 декабря 2015 года № 51-287 «Об областном бюджете Алматинской области на 2016-2018 годы»
В соответствии с пунктом 4 статьи 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Алматинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Алматинского областного маслихата от 14 декабря 2015 года № 51-287 «Об областном бюджете Алматинской области на 2016-2018 годы» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 22 декабря 2015 года № 3631, опубликованного в газетах «Огни Алатау» и «Жетысу» от 9 января 2016 года № 3), в решение Алматинского областного маслихата от 27 января 2016 года № 54-298 «О внесений изменений в решение Алматинского областного маслихата от 14 декабря 2015 года № 51-287 «Об областном бюджете Алматинской области на 2016-2018 годы» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 5 февраля 2016 года № 3691, опубликованного в газетах «Огни Алатау» и «Жетысу» от 23 февраля 2016 года № 24), в решение Алматинского областного маслихата от 16 марта 2016 года № 57-305 «О внесений изменений и дополнений в решение Алматинского областного маслихата от 14 декабря 2015 года № 51-287 «Об областном бюджете Алматинской области на 2016-2018 годы» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 24 марта 2016 года № 3757, опубликованного в газетах «Огни Алатау» и «Жетысу» от 5 апреля 2016 года № 39), в решение Алматинского областного маслихата от 12 мая 2016 года № 2-15 «О внесений изменений в решение Алматинского областного маслихата от 14 декабря 2015 года №51-287 «Об областном бюджете Алматинской области на 2016-2018 годы» (зарегистрированного в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов от 17 мая 2016 года № 3832, опубликованного в газетах «Огни Алатау» и «Жетысу» от 2 июня 2016 года № 62), следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1)доходы 332 094 344 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям 33 071 349 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям 2 461 512 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала 20 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов 296 541 483 тысячи тенге;
2) затраты 328 436 802 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 12 490 060 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 14 476 071 тысяча тенге;
погашение бюджетных кредитов 1 986 011 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 6 604 321 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 6 604 321 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 15 436 839 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 15 436 839 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Предусмотреть в областном бюджете на 2016 год объемы бюджетных изъятий из бюджетов районов (городов областного значения) в сумме 66 807 260 тысяч тенге, в том числе:
Илийского района 62 242 506 тысяч тенге;
Карасайского района 4 324 754 тысячи тенге;
города Капшагай 240 000 тысяч тенге.»;
дополнить пунктом 9-1:
«9-1. Одобрить выпуск государственных эмиссионных ценных бумаг по Алматинской области в сумме 3 632 545 тысяч тенге, в том числе в 2016 году – 1 637 278 тысяч тенге, в 2017 году – 1 995 267 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12. Учесть, что в областном бюджете на 2016 год предусмотрены кредиты бюджетам районов (городов областного значения), в том числе на:
реализацию мер социальной поддержки специалистов;
проектирование и (или) строительство жилья за счет внутренних займов;
реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения.
Распределение указанных кредитов бюджетам районов (городов областного значения) определяются на основании постановления акимата Алматинской области.»;
в пункте 13:
цифры «452 541» заменить на цифры «321 879»;
в пункте 14:
цифры «15 492 762» заменить на цифры «15 127 990»;
в пункте 15:
цифры «638 839» заменить на цифры «688 839».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Возложить на руководителя государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования Алматинской области» (по согласованию Сатыбалдина Н.Т.) опубликование настоящего решения после государственной регистрации в органах юстиции в официальных и периодических печатных изданиях, а также на интернет-ресурсе, определяемом Правительством Республики Казахстан, и на интернет-ресурсе областного маслихата.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию областного маслихата «По вопросам бюджета, тарифной политики и обеспечения соблюдения законности».
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии Алматинского областного маслихата
М. Аубакиров
Секретарь Алматинского областного маслихата
С. Муканов
Приложение 1
к решению маслихата Алматинской
области от 15 июля 2016 года № 7-39
"О внесении изменений и дополнений
в решение маслихата Алматинской
области от 14 декабря 2015 года
№ 51-287 "Об областном бюджете
Алматинской области на 2016-2018 годы"
Приложение 1
утвержденное решением маслихата
Алматинской области от 14 декабря
2015 года № 51-287 "Об областном
бюджете Алматинской области на
2016-2018 годы"
Областной бюджет Алматинской области на 2016 год
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
I. Доходы
|
332 094 344
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
33 071 349
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
16 601 018
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
16 601 018
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
15 007 168
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
15 007 168
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 463 163
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 463 163
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
2 461 512
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
139 792
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
21 000
|
|||
|
6
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на
банковских счетах
|
7 000
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
111 792
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
2 088 091
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
|
2 088 091
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
233 629
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
233 629
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20 000
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
20 000
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
20 000
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
296 541 483
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
66 943 992
|
|||
|
2
|
Трансферты из районных (городских) бюджетов
|
66 943 992
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
229 597 491
|
|||
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
229 597 491
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
II. Затраты
|
328 436 802
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
6 076 308
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
3 754 463
|
|||
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
65 231
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
64 306
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
925
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
3 408 454
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
2 106 025
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
394 901
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
759 656
|
|||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
21 236
|
|||
|
013
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
126 636
|
|||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
280 778
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
280 778
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
375 554
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
339 325
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
|
124 317
|
|||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
91 000
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 008
|
|||
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
117 000
|
|||
|
718
|
Управление государственных закупок области
|
36 229
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
36 229
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
1 834 048
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 834 048
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
219 069
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 710
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
1 610 269
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
112 243
|
|||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
112 243
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
40 386
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
505
|
|||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
71 352
|
|||
|
02
|
Оборона
|
864 555
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
61 094
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
61 094
|
|||
|
010
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
25 308
|
|||
|
011
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
35 786
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
803 461
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
49 500
|
|||
|
014
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
49 500
|
|||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
753 961
|
|||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
454 826
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
299 135
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
10 074 766
|
|||
|
1
|
Правоохранительная деятельность
|
10 045 193
|
|||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
9 903 151
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
6 812 151
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
5 000
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 989 352
|
|||
|
013
|
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
|
90 433
|
|||
|
024
|
Проведение учений по действиям при угрозе и возникновении кризисной ситуации
|
6 215
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
142 042
|
|||
|
003
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
142 042
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
29 573
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
29 573
|
|||
|
015
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния
|
29 573
|
|||
|
04
|
Образование
|
72 430 242
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
9 713 368
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
8 021 473
|
|||
|
027
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
8 021 473
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
1 691 895
|
|||
|
007
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов дошкольного воспитания и обучения
|
1 691 895
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
34 150 653
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
2 474 926
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
1 230 271
|
|||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 183 542
|
|||
|
053
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на апробирование подушевого финансирования организаций среднего образования
|
61 113
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
30 484 773
|
|||
|
079
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и реконструкцию объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
30 449 105
|
|||
|
086
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
35 668
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
1 190 954
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
665 045
|
|||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
525 909
|
|||
|
4
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
8 884 602
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
435 915
|
|||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
435 915
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
8 448 687
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
8 448 687
|
|||
|
5
|
Переподготовка и повышения квалификации специалистов
|
45 378
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
45 378
|
|||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
45 378
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
19 636 241
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
19 636 241
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
106 364
|
|||
|
004
|
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования
|
30 631
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
|
54 999
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
|
175 477
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
207 686
|
|||
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
380 652
|
|||
|
029
|
Методическая работа
|
208 984
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
481 717
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
17 989 731
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
68 079 532
|
|||
|
2
|
Охрана здоровья населения
|
5 011 452
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
1 379 806
|
|||
|
005
|
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
|
987 019
|
|||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
268 683
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
123 114
|
|||
|
017
|
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
|
990
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
3 631 646
|
|||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
3 631 646
|
|||
|
3
|
Специализированная медицинская помощь
|
16 502 158
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
16 502 158
|
|||
|
009
|
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
|
6 621 799
|
|||
|
019
|
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
|
475 414
|
|||
|
020
|
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
|
602 486
|
|||
|
021
|
Обеспечение онкогематологических больных химиопрепаратами
|
192 474
|
|||
|
022
|
Обеспечение лекарственными средствами больных с хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными, орфанными заболеваниями, иммунодефицитными состояниями, а также больных после трансплантации органов
|
921 863
|
|||
|
026
|
Обеспечение факторами свертывания крови больных гемофилией
|
996 185
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
3 854 609
|
|||
|
036
|
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
|
153 580
|
|||
|
046
|
Оказание медицинской помощи онкологическим больным в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
2 683 748
|
|||
|
4
|
Поликлиники
|
41 413 928
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
41 413 928
|
|||
|
014
|
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
|
2 204 934
|
|||
|
038
|
Проведение скрининговых исследований в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
285 914
|
|||
|
039
|
Оказание медицинской помощи населению субъектами здравоохранения районного значения и села и амбулаторно-поликлинической помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи
|
38 165 420
|
|||
|
045
|
Обеспечение лекарственными средствами на льготных условиях отдельных категорий граждан на амбулаторном уровне лечения
|
757 660
|
|||
|
5
|
Другие виды медицинской помощи
|
779 739
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
779 739
|
|||
|
011
|
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация, за исключением оказываемой за счет средств республиканского бюджета и субъектами здравоохранения районного значения и села
|
740 236
|
|||
|
029
|
Областные базы спецмедснабжения
|
39 503
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
4 372 255
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
4 180 077
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
87 302
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
594 213
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
9 000
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
232 611
|
|||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
3 256 951
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
192 178
|
|||
|
083
|
Строительство врачебных амбулаторий и фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в сельских населенных пунктах в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
192 178
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
5 462 867
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
3 437 417
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
2 763 835
|
|||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
608 337
|
|||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 388 594
|
|||
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
|
218 378
|
|||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
458 360
|
|||
|
047
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
90 166
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
673 582
|
|||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
602 117
|
|||
|
037
|
Социальная реабилитация
|
71 465
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
347 074
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
347 074
|
|||
|
003
|
Социальная поддержка инвалидов
|
347 074
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
1 678 376
|
|||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
1 570 794
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
104 376
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 686
|
|||
|
017
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на введение стандартов оказания специальных социальных услуг
|
20 168
|
|||
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
30 646
|
|||
|
044
|
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
|
4 619
|
|||
|
045
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
302 972
|
|||
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
44 693
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
55 835
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
1 004 799
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
35 792
|
|||
|
077
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
35 792
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
7 221
|
|||
|
045
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
7 221
|
|||
|
270
|
Управление по инспекции труда области
|
64 569
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования трудовых отношений на местном уровне
|
64 569
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 946 002
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
9 907 773
|
|||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
17 391
|
|||
|
047
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
17 391
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
293 746
|
|||
|
062
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
265 029
|
|||
|
064
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
28 717
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
539 250
|
|||
|
021
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
539 250
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
8 832 788
|
|||
|
014
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
|
2 738 808
|
|||
|
027
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
6 093 980
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
217 509
|
|||
|
026
|
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
|
13 125
|
|||
|
042
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
204 384
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
7 089
|
|||
|
009
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на развитие городов и сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
7 089
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
11 038 229
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
3 037 383
|
|||
|
013
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
|
2 744 271
|
|||
|
030
|
Развитие коммунального хозяйства
|
293 112
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
8 000 846
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
117 270
|
|||
|
010
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
4 589 253
|
|||
|
014
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие коммунального хозяйства
|
960 713
|
|||
|
030
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
1 939 116
|
|||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
12 320
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
382 174
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 448 894
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
2 679 661
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
1 338 749
|
|||
|
016
|
Развитие объектов культуры
|
1 338 749
|
|||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
1 340 912
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
341 842
|
|||
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
416 185
|
|||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
582 885
|
|||
|
2
|
Спорт
|
4 039 391
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
136 560
|
|||
|
017
|
Развитие объектов спорта и туризма
|
123 596
|
|||
|
034
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие объектов спорта
|
12 964
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
3 902 831
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
48 678
|
|||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
118 226
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
3 692 175
|
|||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
580
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
43 172
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
1 369 858
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
898 470
|
|||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
898 470
|
|||
|
264
|
Управление по развитию языков области
|
145 321
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
|
51 494
|
|||
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
80 020
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
13 807
|
|||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
326 067
|
|||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
87 673
|
|||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
238 394
|
|||
|
4
|
Туризм
|
237 796
|
|||
|
284
|
Управление туризма области
|
237 796
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
35 179
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
812
|
|||
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
201 805
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
1 122 188
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
260 794
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
154 414
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов
|
106 380
|
|||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
405 101
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
59 080
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
346 021
|
|||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
456 293
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
39 940
|
|||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
405 353
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
11 000
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
5 726 915
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
630 489
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
630 489
|
|||
|
081
|
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
|
630 489
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
5 096 426
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
5 096 426
|
|||
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
5 096 426
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
25 641 449
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
22 089 039
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
19 196 238
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
115 707
|
|||
|
002
|
Поддержка семеноводства
|
469 741
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственных органов
|
39 500
|
|||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
519 034
|
|||
|
016
|
Обеспечение закладки и выращивания многолетних насаждений плодово-ягодных культур и винограда
|
866 381
|
|||
|
020
|
Субсидирование повышения урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ, путем субсидирования производства приоритетных культур
|
2 192 777
|
|||
|
021
|
Содержание и ремонт государственных пунктов искусственного осеменения животных, заготовки животноводческой продукции и сырья, площадок по убою сельскохозяйственных животных, специальных хранилищ (могильников) пестицидов, ядохимикатов и тары из-под них
|
11 272
|
|||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
85 630
|
|||
|
041
|
Удешевление сельхозтоваропроизводителям стоимости гербицидов, биоагентов (энтомофагов) и биопрепаратов, предназначенных для обработки сельскохозяйственных культур в целях защиты растений
|
305 351
|
|||
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
53 359
|
|||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
3 076
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
601 706
|
|||
|
048
|
Возделывание сельскохозяйственных культур в защищенном грунте
|
857 754
|
|||
|
049
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки
|
1 036 687
|
|||
|
051
|
Субсидирование в рамках страхования и гарантирования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
31 860
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
11 401 727
|
|||
|
054
|
Субсидирование заготовительным организациям в сфере агропромышленного комплекса суммы налога на добавленную стоимость, уплаченного в бюджет, в пределах исчисленного налога на добавленную стоимость
|
71 400
|
|||
|
055
|
Субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым обязательствам в рамках направления по финансовому оздоровлению субъектов агропромышленного комплекса
|
34 429
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения по кредитам, а также лизингу технологического оборудования и сельскохозяйственной техники
|
187 947
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
310 900
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
765 602
|
|||
|
020
|
Развитие объектов сельского хозяйства
|
765 602
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
2 127 199
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
48 930
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
247
|
|||
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
49 940
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
2 028 082
|
|||
|
2
|
Водное хозяйство
|
1 343 569
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
356 346
|
|||
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
31 658
|
|||
|
004
|
Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем
|
324 688
|
|||
|
255
|
Управление сельского хозяйства области
|
987 223
|
|||
|
069
|
Восстановление особо аварийных водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем
|
987 223
|
|||
|
3
|
Лесное хозяйство
|
1 279 622
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
1 279 622
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
1 279 622
|
|||
|
5
|
Охрана окружающей среды
|
466 705
|
|||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
408 880
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
79 251
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
321 879
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 750
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
486
|
|||
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
486
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
57 339
|
|||
|
027
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
57 339
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
254 019
|
|||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
201 813
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
61 970
|
|||
|
003
|
Регулирование земельных отношений
|
2 321
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
137 522
|
|||
|
725
|
Управление по контролю за использованием и охраной земель области
|
52 206
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере контроля за использованием и охраной земель
|
52 078
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
128
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
208 495
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
10 020
|
|||
|
028
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на поддержку использования возобновляемых источников энергии
|
10 020
|
|||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
198 475
|
|||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
29 599
|
|||
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
22 000
|
|||
|
052
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса
|
146 876
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 704 704
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
1 704 704
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
104 953
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
79 831
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
25 122
|
|||
|
272
|
Управление архитектуры и градостроительства области
|
1 537 582
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
79 882
|
|||
|
002
|
Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
|
1 457 700
|
|||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
62 169
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
62 169
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
19 528 232
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
15 177 990
|
|||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
6 061
|
|||
|
011
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на изъятие земельных участков для государственных нужд
|
6 061
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
15 171 929
|
|||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
4 454 441
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
5 340 200
|
|||
|
007
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие транспортной инфраструктуры
|
43 684
|
|||
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
3 380 926
|
|||
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
1 952 678
|
|||
|
4
|
Воздушный транспорт
|
237 088
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
237 088
|
|||
|
004
|
Субсидирование регулярных внутренних авиаперевозок по решению местных исполнительных органов
|
237 088
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
4 113 154
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
4 113 154
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
58 787
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
65 630
|
|||
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 166
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
325 357
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
1 874 236
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие из местных бюджетов
|
1 786 978
|
|||
|
13
|
Прочие
|
36 478 499
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
6 175 903
|
|||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
6 141 151
|
|||
|
005
|
Поддержка частного предпринимательства в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
72 000
|
|||
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
1 501
|
|||
|
010
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
2 103 352
|
|||
|
011
|
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
204 000
|
|||
|
051
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»
|
3 760 298
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
34 752
|
|||
|
024
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020
|
34 752
|
|||
|
9
|
Прочие
|
30 302 596
|
|||
|
120
|
Аппарат акима области
|
269 215
|
|||
|
008
|
Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр информационных технологий»
|
269 215
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
28 696 491
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
688 839
|
|||
|
048
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих
|
1 300 789
|
|||
|
055
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) для перехода на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплаты им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам
|
22 368 298
|
|||
|
056
|
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на обеспечение экономической стабильности
|
4 338 565
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
283 418
|
|||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
283 418
|
|||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
254 893
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
|
181 643
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 900
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
15 658
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
16 692
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
|
38 000
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
80 371
|
|||
|
084
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах
|
80 371
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
718 208
|
|||
|
084
|
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в моногородах
|
718 208
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
45 973 837
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
45 973 837
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
45 973 837
|
|||
|
007
|
Субвенции
|
45 883 855
|
|||
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
59 437
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
|
30 499
|
|||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
46
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
12 490 060
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
14 476 071
|
||||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
5 833 000
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
5 833 000
|
|||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
5 833 000
|
|||
|
006
|
Предоставление бюджетных кредитов для содействия развитию предпринимательства на селе в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
5 833 000
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 220 258
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
6 220 258
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
2 215 949
|
|||
|
009
|
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на проектирование и (или) строительство жилья
|
1 637 278
|
|||
|
035
|
Кредитование строительства жилого комплекса, строящегося с участием дольщиков в Алматинской области
|
578 671
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
4 004 309
|
|||
|
046
|
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
4 004 309
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
909 909
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
909 909
|
|||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
909 909
|
|||
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
909 909
|
|||
|
13
|
Прочие
|
1 512 904
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
1 512 904
|
|||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
1 512 904
|
|||
|
007
|
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики
|
1 000 000
|
|||
|
009
|
Кредитование дочерних организаций АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро» для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения
|
300 000
|
|||
|
069
|
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах, малых городах и сельских населенных пунктах
|
212 904
|
|||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
Подкласс
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
1 986 011
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
1 986 011
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
1 986 011
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
1 985 958
|
|||
|
2
|
Возврат сумм неиспользованных бюджетных кредитов
|
53
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
6 604 321
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
6 604 321
|
||||
|
13
|
Прочие
|
6 604 321
|
|||
|
9
|
Прочие
|
6 604 321
|
|||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
3 344 661
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
3 344 661
|
|||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
205 660
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
205 660
|
|||
|
271
|
Управление строительства области
|
54 000
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
54 000
|
|||
|
279
|
Управление энергетики и коммунального хозяйства области
|
3 000 000
|
|||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
3 000 000
|
|||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
Подкласс
|
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
||
|
Поступления от продажи финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
Наименование
|
|||
|
|
Подкласс
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 15 436 839
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
15 436 839
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
12 597 400
|
|||
|
1
|
Внутренние государственные займы
|
12 597 400
|
|||
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
1 637 278
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
10 960 122
|
|||
|
8
|
Движение остатков бюджетных средств
|
4 336 090
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
4 336 090
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 336 090
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
Погашение займов
|
1 496 651
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
1 496 651
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
1 496 651
|
|||
|
257
|
Управление финансов области
|
1 496 651
|
|||
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
1 496 598
|
|||
|
018
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
|
53
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.