О внесении изменений и дополнения в решение районного маслихата от 23 декабря 2015 года №37/270 «О районном бюджете на 2016-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 5 июля 2016 года №3/32 «О внесении изменений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года № 29/428 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №3079), Бейнеуский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 37/270 «О районном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2928, опубликовано в информационно – правовой системе «Әділет» от 11 января 2016 года) следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 8781499,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2790493,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 13452,2 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 14288,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5963265,8 тысяч тенге;
2) затраты – 8842190,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 68808,0 тысяч теңге, в том числе:
бюджетные кредиты – 101808,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 33000,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 теңге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства– 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -129499,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 129499,5 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Принять к сведению, что из областного бюджета на 2016 год в районный бюджет выделена субвенция в сумме 1769754,8 тысяч тенге.»;
в пункте 5:
абзац первый изложить в новой редакции:
«на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 251216,0 тысяч тенге;»;
абзац двадцать первый изложить в новой редакции:
«из областного бюджета на строительство отдельно стоящего корпуса к детскому саду в селе Толеп – 83708,0 тысяч тенге;»;
абзац двадцать пятый изложить в новой редакции:
«из областного бюджета на реконструкцию и расширение электролиний в селе Боранкул – 127077,0 тысяч тенге;»;
абзац двадцать седьмой изложить в новой редакции:
«из областного бюджета по бюджетной программе развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах – 263504,0 тысяч тенге;»;
абзац двадцать восьмой изложить в новой редакции:
«на обеспечение экономической стабильности – 107717,0 тысяч тенге.»;
дополнить двадцать девятым абзацем следующего содержания:
«из областного бюджета на строительство отдельно стоящего учебного корпуса средней школе Манашы в селе Бейнеу – 89019,0 тысяч тенге.»;
2. Государственному учреждению «Аппарат Бейнеуского районного маслихата» (Б.Туйешиев) обеспечить государственную регистрацию настоящего решения в органах юстиции, его официальное опубликование в средствах массовой информации и в информационно-правовой системе «Әділет».
3. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя акима района К.Абилшееву.
5. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии
М.Кырымкулов
Секретарь районного маслихата
А.Улукбанов
«СОГЛАСОВАНО»
Исполняющий обязанности руководителя
государственного учреждения «Бейнеуского
районного отдела экономики и финансов»
Б.Азирханов
«8» июля 2016 год
Приложение
к решению Бейнеуского районного
маслихата от 8 июня 2016 года
№4/34
Бюджет района на 2016 год
|
Кат
|
Кл
|
Пдк
|
Спк
|
Наименование
|
Сумма, тыс.тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1.ДОХОДЫ
|
8 781 499,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
2 790 493,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
611 520,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
611 520,0
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
547 529,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
547 529,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 589 009,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 505 570,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
6 276,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
76 685,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
478,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
33 398,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
5 630,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12 900,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
14 620,0
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
248,0
|
|||
|
07
|
Прочие налоги
|
487,0
|
|||
|
1
|
Прочие налоги
|
487,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
8 550,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
8 550,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
13 452,2
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
7 695,2
|
|||
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
168,0
|
|||
|
4
|
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
|
150,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
7 318,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
48,2
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
11,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
822,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
822,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
4 935,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
4 935,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
14 288,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
14 288,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
14 288,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
5 963 265,8
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
5 963 265,8
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
5 963 265,8
|
|||
|
Фгр
|
Адм
|
Пр
|
Ппр
|
Наименование
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. ЗАТРАТЫ
|
8 842 190,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
474 298,8
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
20 321,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
20 321,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
210 643,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
210 643,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
140 520,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
140 520,0
|
|||
|
Аппарат акима село Бейнеу
|
34 100,0
|
||||
|
Аппарат акима Боранкульского сельского округа
|
18 480,0
|
||||
|
Аппарат акима Самского сельского округа
|
9 919,0
|
||||
|
Аппарат акима Ногайтинского сельского округа
|
8 676,0
|
||||
|
Аппарат акима Турышского сельского округа
|
9 205,0
|
||||
|
Аппарат акима Толепского сельского округа
|
8 821,0
|
||||
|
Аппарат акима Акжигитского сельского округа
|
13 989,0
|
||||
|
Аппарат акима Сынгырлауского сельского округа
|
9 027,0
|
||||
|
Аппарат акима Есетского сельского округа
|
9 971,0
|
||||
|
Аппарат акима Саргинского сельского округа
|
9 309,0
|
||||
|
Аппарат акима село Тажен
|
9 023,0
|
||||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 061,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 061,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
25 278,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
15 278,0
|
|||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 000,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
26 937,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
26 937,0
|
|||
|
486
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
11 323,5
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
11 323,5
|
|||
|
494
|
Отдел предпринимательства и промышленности района (города областного значения)
|
12 003,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
12 003,0
|
|||
|
801
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
26 212,3
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния
|
26 212,3
|
|||
|
02
|
Оборона
|
7 657,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
7 657,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
7 657,0
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
4 264,9
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 636,0
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
2 636,0
|
|||
|
499
|
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
1 628,9
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
|
1 628,9
|
|||
|
04
|
Образование
|
5 047 121,0
|
|||
|
464
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
4 590 834,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
457 734,0
|
|||
|
040
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
251 216,0
|
|||
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
3 808 041,0
|
|||
|
006
|
Дополнительное образование для детей
|
73 843,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
55 458,0
|
|||
|
017
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
55 458,0
|
|||
|
464
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
196 492,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
20 741,0
|
|||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
93 395,0
|
|||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
|
12 792,0
|
|||
|
015
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
11 908,0
|
|||
|
022
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
2 705,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
54 951,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
204 337,0
|
|||
|
024
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
97 629,0
|
|||
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
106 708,0
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
454 398,8
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
160 222,2
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
35 098,7
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
7 038,1
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
95 178,1
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
1 890,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
5 921,6
|
|||
|
016
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
3 104,5
|
|||
|
025
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
1 966,6
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
9 393,8
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
630,8
|
|||
|
801
|
Отдел занятости, социальных программ и регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
294 053,6
|
|||
|
010
|
Государственная адресная социальная помощь
|
9 215,9
|
|||
|
016
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
4 646,5
|
|||
|
025
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
9 970,4
|
|||
|
004
|
Программа занятости
|
45 516,3
|
|||
|
006
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
40 341,0
|
|||
|
009
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
2 218,0
|
|||
|
011
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
138 117,9
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
7 984,4
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
35 174,0
|
|||
|
018
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
869,2
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
123,0
|
|||
|
050
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
123,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 873 770,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
60 360,0
|
|||
|
027
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
60 360,0
|
|||
|
464
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
21 900,0
|
|||
|
026
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
21 900,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 544 204,0
|
|||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
99 899,0
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
268 070,0
|
|||
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
4 453,0
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
1 171 782,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
247 306,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
46 140,0
|
|||
|
Аппарат акима село Бейнеу
|
45 060,0
|
||||
|
Аппарат акима Боранкульского сельского округа
|
768,0
|
||||
|
Аппарат акима Есетского сельского округа
|
312,0
|
||||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
51 476,0
|
|||
|
Аппарат акима село Бейнеу
|
50 076,0
|
||||
|
Аппарат акима Боранкульского сельского округа
|
200,0
|
||||
|
Аппарат акима Самского сельского округа
|
200,0
|
||||
|
Аппарат акима Толепского сельского округа
|
200,0
|
||||
|
Аппарат акима Акжигитского сельского округа
|
200,0
|
||||
|
Аппарат акима Есетского сельского округа
|
200,0
|
||||
|
Аппарат акима Саргинского сельского округа
|
200,0
|
||||
|
Аппарат акима село Тажен
|
200,0
|
||||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
149 690,0
|
|||
|
Аппарат акима село Бейнеу
|
149 690,0
|
||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
247 932,0
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 000,0
|
|||
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
4 000,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
136 648,0
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
136 648,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
7 681,0
|
|||
|
007
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
2 400,0
|
|||
|
008
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
5 281,0
|
|||
|
470
|
Отдел внутренней политики и развития языков района (города областного значения)
|
30 304,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан, развития языков
|
11 428,0
|
|||
|
004
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
17 506,0
|
|||
|
005
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 370,0
|
|||
|
802
|
Отдел культуры, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
69 299,0
|
|||
|
004
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
57 437,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, физической культуры и спорта
|
11 862,0
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
83 317,4
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
18 629,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
18 629,0
|
|||
|
474
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
|
24 243,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
|
16 471,0
|
|||
|
005
|
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
|
1 500,0
|
|||
|
006
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
2 473,0
|
|||
|
007
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
2 622,0
|
|||
|
012
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
1 177,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
2 445,4
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
2 445,4
|
|||
|
474
|
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
|
38 000,0
|
|||
|
013
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
38 000,0
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
13 396,1
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
11 867,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
11 867,0
|
|||
|
468
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
1 529,1
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
1 529,1
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
444 684,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
346 094,0
|
|||
|
012
|
Развитие инфраструктуры автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
328 178,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
17 916,0
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
98 590,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
98 590,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
65 224,0
|
|||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
4 091,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
2 723,0
|
|||
|
003
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
1 368,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
53 733,0
|
|||
|
040
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
|
53 733,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
7 400,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
7 400,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
48,2
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
48,2
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
48,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
126 078,3
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
126 078,3
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
11,3
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
120 287,0
|
|||
|
051
|
Трансферты органам местного самоуправления
|
5 780,0
|
|||
|
3.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
68 808,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
101 808,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
101 808,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
101 808,0
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
101 808,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
33 000,0
|
||||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
33 000,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
33 000,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
33 000,0
|
|||
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-129 499,5
|
||||
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
129 499,5
|
||||
|
Поступление займов
|
101 808,0
|
||||
|
7
|
Поступления займов
|
101 808,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
101 808,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
101 808,0
|
|||
|
Погашение займов
|
33 000,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
33 000,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
33 000,0
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
33 000,0
|
|||
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
60 691,5
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
60 691,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
60 691,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
60 691,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.