О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 44/2-V «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 29 июня 2016 года № 4/29-VI «О внесении изменений и дополнения в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4585), Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2016-2018 годы» от 23 декабря 2015 года № 44/2-V (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4318, опубликовано в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Республики Казахстан «Әділет» 19 января 2016 года) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2016-2018 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2016 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 206 761,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 11 182 360,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 142 399,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 215 124,2 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 21 666 878,4 тысяч тенге;
2) затраты – 35 393 236,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 557 445,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 97 511,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 97 511,0 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 1 646 408,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 1 646 408,5 тысяч тенге.»;
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии
С. Каримов
Секретарь городского маслихата
А. Абакумов
Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 7 июля 2016 года № 7/2-VI
Приложение 1
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 23 декабря 2015 года № 44/2-V
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2016 год
|
Категория
|
Всего доходы
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
35 206 761,6
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 182 360,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 305 428,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 305 428,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
1 540 502,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
1 540 502,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 677 677,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
2 962 151,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
565 880,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 149 050,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
596,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 048 709,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
150 586,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
178 000,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
693 275,0
|
|
|
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
26 848,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
610 044,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
610 044,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
142 399,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
93 064,0
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
2 151,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
90 653,0
|
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
260,0
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
11,0
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
11,0
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
8 339,0
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
8 339,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
40 985,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
40 985,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 215 124,2
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 965 124,2
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 965 124,2
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
250 000,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
200 000,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
50 000,0
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
21 666 878,4
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
21 666 878,4
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
21 666 878,4
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты
(тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
35 393 236,1
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
408 300,9
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
24 604,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
24 604,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
202 394,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)
|
199 145,6
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 249,3
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
59 842,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
43 312,0
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
15 450,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 080,0
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
45 928,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
43 278,0
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 650,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
75 532,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
75 532,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
19 077,2
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
19 077,2
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
19 077,2
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
77 997,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
58 634,0
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
58 634,0
|
|
|
499
|
|
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
19 363,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
|
18 298,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 065,0
|
|
04
|
|
|
Образование
|
11 513 156,1
|
|
|
464
|
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
11 362 362,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
34 152,0
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
6 904 926,0
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
253 113,8
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей
|
658 263,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
1 048 961,0
|
|
|
|
015
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
111 559,0
|
|
|
|
022
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
6 861,0
|
|
|
|
029
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
34 325,0
|
|
|
|
040
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
2 103 912,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
206 289,4
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
150 793,9
|
|
|
|
017
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
150 793,9
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 027 564,5
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 012 902,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
86 342,0
|
|
|
|
002
|
Программа занятости
|
113 260,0
|
|
|
|
003
|
Оказание ритуальных услуг по захоронению умерших Героев Советского Союза, «Халық Қаһарманы», Героев Социалистического труда, награжденных Орденом Славы трех степеней и орденом «Отан» из числа участников и инвалидов войны
|
1 385,0
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
922,0
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
3 100,0
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
18 200,0
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
330 722,0
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
4 482,5
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
79 882,0
|
|
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
|
232 531,0
|
|
|
|
016
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
8 800,0
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
92 984,0
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 000,0
|
|
|
|
025
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
19 811,0
|
|
|
|
050
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
16 481,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
5 256,0
|
|
|
|
050
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
5 256,0
|
|
|
464
|
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
9 406,0
|
|
|
|
030
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
9 406,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 072 483,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
3 598 000,7
|
|
|
|
002
|
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
|
1 600,0
|
|
|
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
51 340,0
|
|
|
|
005
|
Снос аварийного и ветхого жилья
|
200,0
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
2 083,0
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
482 109,8
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
46 248,0
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
17 254,5
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
708 519,5
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
22 509,9
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
984 397,0
|
|
|
|
048
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
1 266 379,0
|
|
|
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
15 360,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
13 453 712,3
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
5 387 521,0
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
7 924 740,3
|
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
5 000,0
|
|
|
|
072
|
Строительство служебного жилища, строительство и (или) реконструкция общежитий для трудовой молодежи и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020
|
136 451,0
|
|
|
479
|
|
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
|
20 770,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
20 210,0
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
560,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
702 145,6
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
337 751,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
22 986,0
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
145 788,0
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
137 025,0
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
31 952,0
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
120 336,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
28 782,4
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
60 000,0
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
28 886,9
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 176,9
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
490,0
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
242 058,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
17 362,0
|
|
|
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
134 290,0
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
|
14 000,0
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
65 696,4
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 710,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
2 000,0
|
|
|
|
011
|
Развитие объектов культуры
|
2 000,0
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
106 168,0
|
|
|
473
|
|
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
|
51 577,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
25 787,0
|
|
|
|
005
|
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
|
1 660,0
|
|
|
|
007
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
9 500,0
|
|
|
|
008
|
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
|
53,0
|
|
|
|
010
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
2 500,0
|
|
|
|
011
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
12 077,0
|
|
|
498
|
|
Отдел земельных отношений и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
54 591,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере земельных отношений и сельского хозяйства
|
50 891,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
200,0
|
|
|
|
010
|
Организация работ по зонированию земель
|
3 500,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
90 269,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
36 913,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
36 913,0
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
53 356,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
44 356,0
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
9 000,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 625 327,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 625 327,0
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
23 698,0
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
979 109,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
622 520,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
2 542 500,5
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
92 005,0
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
92 005,0
|
|
|
469
|
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
34 314,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
30 714,0
|
|
|
|
003
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
3 600,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
2 416 181,5
|
|
|
|
040
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
|
10 765,0
|
|
|
|
043
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
|
2 405 416,5
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
115 895,7
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
115 895,7
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
115 895,7
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
92 351,6
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
92 351,6
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6 235,7
|
|
|
|
016
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
73 814,8
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
|
11 211,0
|
|
|
|
054
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1 090,1
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
1 557 445,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
1 557 445,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 557 445,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 557 445,0
|
|
|
|
053
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
1 557 445,0
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
-97 511,0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
97 511,0
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
97 511,0
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
97 511,0
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
97 511,0
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
|
-1 646 408,5
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
|
1 646 408,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.