О внесении изменений и дополнений в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 «О городском бюджете на 2016-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» и решением Мангистауского областного маслихата от 11 марта 2016 года №33/491 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2015 года №29/428 «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2981), Актауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение городского маслихата от 11 декабря 2015 года №35/343 «О городском бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за №2925, опубликовано в газете «Огни Мангистау» от 12 января 2016 года №5-6) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции следующего содержания:
«1. Утвердить городской бюджет на 2016-2018 годы согласно приложению, в том числе на 2016 год, в следующих объемах:
1) доходы – 27 798 006,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 747 484 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 18 137,6 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 262 500 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 769 885 тысяч тенге;
2) затраты – 22 497 269,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 586 849 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 1 586 849 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 3 713 887,9 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 3 713 887,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 1 586 849 тысяч тенге;
погашение займов – 5 352 822 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 52 085,1 тысяч тенге.»;
в пункте 2:
абзацы первый, второй изложить в новой редакции следующего содержания:
«индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты – 15,7 процентов;
социальный налог – 15,7 процентов.»;
в пункте 4:
абзацы второй, девятый изложить в новой редакции следующего содержания:
«118 936 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе;
30 536 тысяч тенге – на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу»;»;
дополнить абзацами четырнадцатым, пятнадцатым, шестнадцатым, семнадцатым, восемнадцатым следующего содержания:
«34 410 тысяч тенге – на развитие сельских населенных пунктов в рамках реализации первого направления Программы «Дорожной карты занятости 2020»;
85 694 тысяч тенге – на временное субсидирование двух третей потерянного дохода квалифицированных работников в рамках «Дорожной карты занятости 2020»;
6 299 тысяч тенге – на переподготовку и повышение квалификации наемных работников, в том числе молодежи в возрасте от 18 до 24 лет в рамках «Дорожной карты занятости 2020»;
5 590 тысяч тенге – на переподготовку и повышение квалификации лиц в возрасте от 55 до 64 лет в рамках «Дорожной карты занятости 2020;
170 000 тысяч тенге – на обеспечение экономической стабильности.»;
дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1. Учесть, что в городском бюджете предусмотрены трансферты органам местного самоуправления села Умирзак на 2016 год, согласно приложению 2 к настоящему решению»;
пункт 5 изложить в новой редакции следующего содержания:
«5. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусматриваются целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в общей сумме 2 981 426 тысяч тенге.»;
дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:
«5-1. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусматриваются бюджетные кредиты из республиканского бюджета на реализацию местных инвестиционных проектов в сумме 1 586 849 тысяч тенге.».
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Дополнить указанное решение приложением 5, согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Исполняющему обязанности руководителя аппарата Актауского городского маслихата (Л.Суюндык) после государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения в информационно-правовой системе «Әділет» и в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию городского маслихата по вопросам экономики и бюджета (А. Буркитбаев).
6. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в департаменте юстиции Мангистауской области, вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии
С. Закенов
Секретарь городского маслихата
М. Молдагулов
«СОГЛАСОВАНО»
Руководитель государственного
учреждения «Актауский городской
отдел экономики и бюджетного
планирования»
А. Ким
"11" марта 2016 года
Приложение 1
к решению Актауского городского
маслихата от 11 марта 2016 года №38/373
Бюджет города Актау на 2016 год
|
категория
|
Сумма тыс. тенге
|
|||
|
|
класс
|
|||
|
|
|
подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1 . ДОХОДЫ
|
27 798 006,6
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 747 484
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
5 987 831
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 987 831
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
4 010 737
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
4 010 737
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
3 304 982
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 045 626
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
319 086
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
939 767
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
503
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
834 849
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
33 295
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
351 174
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
402 069
|
|
|
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
48 311
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
609 085
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
609 085
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
18 137,6
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
17 885,6
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
422,3
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
17 463
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
0,3
|
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
182
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
182
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
70
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
70
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 262 500
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 612 116
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
2 612 116
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
650 384
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
591 534
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
58 850
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
9 769 885
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 769 885
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
9 769 885
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тыс. тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
22 497 269,7
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
328 912
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
22 268
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
22 268
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
205 796
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
102 261
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
103 535
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
22 951
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
22 951
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
38 486
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
25 145
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
5 000
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
8 341
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
16 149
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
15 506
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
643
|
|
|
475
|
|
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
|
23 262
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии
|
23 262
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
47 461
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
47 461
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
22 561
|
|
|
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
24 900
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
53 456
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
34 090
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
34 090
|
|
|
499
|
|
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
|
19 366
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
|
19 366
|
|
04
|
|
|
Образование
|
9 507 165
|
|
|
464
|
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
9 397 133
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
32 546
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение
|
5 453 785
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
206 772
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей
|
402 897
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
|
21 672
|
|
|
|
009
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
2 095 133
|
|
|
|
015
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
50 000
|
|
|
|
022
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
12 499
|
|
|
|
040
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
1 117 853
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 976
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
110 032
|
|
|
|
024
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
106 668
|
|
|
|
037
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
3 364
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
1 313 551
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
1 176
|
|
|
|
003
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
1 176
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 302 366
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
63 058
|
|
|
|
002
|
Программа занятости
|
154 094
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
50 916
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
50 686
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
671 209
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
8 908
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
2 687
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
51 291
|
|
|
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
107 201
|
|
|
|
016
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
15 420
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
92 462
|
|
|
|
025
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
34 434
|
|
|
464
|
|
Отдел образования района (города областного значения)
|
9 009
|
|
|
|
008
|
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
3 035
|
|
|
|
030
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
5 974
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 000
|
|
|
|
050
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
1 000
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 572 846
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
32 787
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 968
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
15 116
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
11 703
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 236 084,7
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 139 392
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
2 856 765,7
|
|
|
|
005
|
Развитие коммунального хозяйства
|
20 188
|
|
|
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
45 304
|
|
|
|
007
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
174 435
|
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
2 303 974
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
49 986
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 606
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
254
|
|
|
|
010
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
15 301
|
|
|
|
017
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
817 680
|
|
|
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
6 000
|
|
|
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
212 365
|
|
|
|
026
|
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
6 906
|
|
|
|
030
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 173 076
|
|
|
|
031
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
20 800
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
551 851
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
323 455
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
12 195
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
255 502
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
45 033
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
5 725
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
5 000
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
127 498
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
31 190
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
18 933
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
77 375
|
|
|
465
|
|
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
40 898
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
15 641
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
15 944
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
9 313
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
60 000
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
60 000
|
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
1 503 747
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
1 501 747
|
|
|
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
1 443 047
|
|
|
|
036
|
Развитие газотранспортной системы
|
58 700
|
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
2 000
|
|
|
|
009
|
Развитие газотранспортной системы
|
2 000
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
46 096
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
475
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
475
|
|
|
475
|
|
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
|
21 303
|
|
|
|
006
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
50
|
|
|
|
007
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
5 889
|
|
|
|
012
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
14 415
|
|
|
|
013
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
949
|
|
|
463
|
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
24 318
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
24 318
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
98 541
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
29 735
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
29 735
|
|
|
468
|
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
68 806
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
18 806
|
|
|
|
003
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
50 000
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 761 691
|
|
|
485
|
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 761 691
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
50 080
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
453 503
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
724 974
|
|
|
|
025
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
170 000
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
230 600
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
132 534
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
613 322
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
46 769
|
|
|
|
040
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
|
46 769
|
|
|
475
|
|
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
|
13 504
|
|
|
|
014
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
13 504
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
15 000
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
15 000
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
43 049
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
43 049
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
495 000
|
|
|
|
077
|
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы развития регионов до 2020 года
|
495 000
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
417,6
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
417,6
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
417,6
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
98 213,4
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
98 213,4
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
95 351,4
|
|
|
|
051
|
Трансферты органам местного самоуправления
|
2 862
|
|
|
|
|
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
1 586 849
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
1 586 849
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 586 849
|
|
|
487
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
1 586 849
|
|
|
|
053
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
1 586 849
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
4. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
5. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
3 713 887,9
|
|
|
|
|
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
-3 713 887,9
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
1 586 849
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
5 352 822
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
52 085,1
|
Приложение 2
к решению Актауского городского
маслихата от 11 марта 2016 года №38/373
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТРАНСФЕРТОВ ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ СЕЛА УМИРЗАК НА 2016 ГОД
|
категория
|
Сумма тыс. тенге
|
|||
|
|
класс
|
|||
|
|
|
подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
1 . ДОХОДЫ
|
2 862
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 862
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
362
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
362
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
2 500
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
100
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
100
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 300
|
|
Функциональная группа
|
Сумма тыс. тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
2. ЗАТРАТЫ
|
2 862
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 862
|
|
|
123
|
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 862
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 717
|
|
|
|
028
|
Реализация физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
1 145
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.