О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 39/11 «О бюджете сельского округа Жиделиарык на 2026-2028 годы»
Шиелинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/11 «О бюджете сельского округа Жиделиарык 2026-2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Жиделиарык на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 89 314 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 336 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 84 978 тысяч тенге;
2) затраты – 91 344,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов– 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 030,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 030,тысяч тенге;
поступления займов – 0;
погашение займов – 0;
изпользуемые остатки бюджетных средств 2 030,2 тысяч тенге.»;
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель районного маслихата
М. Турабаев
Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 16 июня 2026 года №47/11
Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года №39/11
Бюджет сельского округа Жиделиарык на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
Доходы
|
89 314
|
||
|
1
|
|
Налоговые поступления
|
4 336
|
||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 000
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 000
|
|||
|
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 336
|
||
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
50
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 040
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
246
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0
|
|||
|
5
|
|
Поступления трансфертов
|
84 978
|
||
|
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
84 978
|
||
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
84 978
|
|
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
||||
|
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
2. Затраты
|
91 344,2
|
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 902
|
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 902
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 902
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа
|
40 902
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 200
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 200
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 200
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 200
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000
|
|||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
47 242
|
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
47 242
|
|||
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 242
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
47 242
|
||
|
15
|
Трансферты
|
-0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
-0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
-0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
-0,2
|
|||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 030,2
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 030,2
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 030,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 030,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 030,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.