О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 39/11 «О бюджете сельского округа Жиделиарык на 2026-2028 годы»

    ДействующийАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Действующий

    О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 39/11 «О бюджете сельского округа Жиделиарык на 2026-2028 годы»

    Шиелинский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/11 «О бюджете сельского округа Жиделиарык 2026-2028 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет сельского округа Жиделиарык на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

    1) доходы – 89 314 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 4 336 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 84 978 тысяч тенге;

    2) затраты – 91 344,2 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов– 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -2 030,2 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 030,тысяч тенге;

    поступления займов – 0;

    погашение займов – 0;

    изпользуемые остатки бюджетных средств 2 030,2 тысяч тенге.»;

    приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно

    приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель районного маслихата

    М. Турабаев

    Приложение к решению

    Шиелийского районного маслихата

    от 16 июня 2026 года №47/11

    Приложение 1 к решению

    Шиелийского районного маслихата

    от 24 декабря 2025 года №39/11

    Бюджет сельского округа Жиделиарык на 2026 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
    Класс  
     
     
    Подкласс
     
     
    Наименование
     
     
    Доходы
    89 314
    1
     
    Налоговые поступления
    4 336
    01
    Подоходный налог
    2 000
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    2 000
     
    04
    Hалоги на собственность
    2 336
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    50
     
     
    4
    Hалог на транспортные средства
    2 040
    5
    Единый земельный налог
    246
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    0
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    0
    5
     
    Поступления трансфертов
    84 978
     
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    84 978
     
     
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    84 978
    Функциональные группы 
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональные подгруппы
     
    Администраторы бюджетных программ
     
    Бюджетные программы (подпрограммы)
     
    Наименование
     
     
     
    2. Затраты
    91 344,2
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    40 902
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    40 902
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    40 902
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения,села, поселка, сельского округа
    40 902
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    3 200
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    3 200
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    3 200
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1 200
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 000
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    1 000
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    47 242
    1
    Деятельность в области культуры
    47 242
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    47 242
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    47 242
    15
    Трансферты
    -0,2
    1
    Трансферты
    -0,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    -0,2
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    -0,2
    3.Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -2 030,2
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    2 030,2
    9
    Используемые остатки бюджетных средств
    2 030,2
    01
    Остатки бюджетных средств
    2 030,2
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    2 030,2

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.