О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/21 «О бюджете сельского округа Талаптан на 2026-2028 годы»
Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/21 «О бюджете сельского округа Талаптан на 2026-2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Талаптан на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы –104 939 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления –14 960 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 100 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 89 879 тысяч тенге;
2) затраты – 112 889,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 950,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –7 950,1 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств –7 950,1 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель районного маслихата
М. Турабаев
Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 16 июня 2026 года №47/21
Приложение к решению
Шиелийского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года №39/21
Бюджет сельского округа Талаптан на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
104 939
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 960
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
8 800
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 800
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
6 110
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
310
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 300
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
500
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
50
|
|||
|
2
|
Неналоговые доходы
|
100
|
|||
|
01
|
Доходы от государственного имущества
|
100
|
|||
|
5
|
Доход от сдачи в аренду государственного имущества
|
100
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
89 879
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
89 879
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
89 879
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
112 889,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
67 365
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 365
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 365
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 365
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 300
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 300
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 300
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
5 300
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
850
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 150
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
36 214
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
36 214
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 214
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
36 214
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
10,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
10,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
10,1
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7950,1
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7950,1
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7950,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7950,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7950,1
|
|||
|
001
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7950,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.