О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 39/7 «О бюджете сельского округа Байтерек на 2026-2028 годы»

    ДействующийАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Действующий

    О внесении изменений в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/7 «О бюджете сельского округа Байтерек на 2026-2028 годы»

    Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Шиелийского районного маслихата от 24 декабря 2025 года №39/7 «О бюджете сельского округа Байтерек на 2026-2028 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет сельского округа Байтерек на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

    1) доходы – 106 553 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 22 740 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 83 813 тысяч тенге;

    2) затраты – 155 248 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -48 695 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –

    48 695 тысяч тенге;

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 48 695 тысяч тенге.»;

    приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель районного маслихата

    М. Турабаев

    Приложение к решению

    Шиелийского районного маслихата

    от 16 июня 2026 года №47/7

    Приложение 1 к решению

    Шиелийского районного маслихата

    от 24 декабря 2025 года №39/7

    Бюджет сельского округа Байтерек на 2026 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    1. Доходы
    106 553
    1
    Налоговые поступления
    22 740
    01
    Подоходный налог
    15 000
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    15 000
    04
    Hалоги на собственность
    7 720
    1
    Hалоги на имущество
    420
    4
    Налог на транспортное средство
    6 800
    5
    Единый земельный налог
    500
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    20
    3
    Плата за пользование земельными участками
    20
    5
    Поступления трансфертов
    83 813
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    83 813
    3
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    83 813
    Функциональные группы 
    Сумма, тысяч тенге
    Функциональные подгруппы 
    Администраторы бюджетных программ
    Бюджетные программы (подпрограммы)
    Наименование
    2. Затраты
    155 248
    01
    Государственные услуги общего характера
    55 679
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    55 679
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    55 679
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    55 679
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    66 915
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    66 915
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    66 915
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    7 995
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    58 920
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    32 654
    1
    Деятельность в области культуры
    32 654
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    32 654
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    32 654
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -48 695
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    48 695
    9
    Используемые остатки бюджетных средств
    48 695
    01
    Остатки бюджетных средств
    48 695
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    48 695
    01
    Свободные остатки бюджетных средств
    48 695

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.