О внесении изменений в решение маслихата от 30 декабря 2025 года № 222 «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2026-2028 годы»
Маслихат района Беимбета Майлина РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Беимбета Майлина «О бюджетах поселка Тобол, сельских округов района Беимбета Майлина на 2026-2028 годы» от 30 декабря 2025 года № 222 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Тобол на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 182 268,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 130 435,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 833,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50 000,0 тысяч тенге;
2) затраты – 211 368,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -29 100,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29100,2 тысяч тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Белинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 37 235,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 851,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 496,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 25 888,0 тысяч тенге;
2) затраты – 38 085,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -850,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 850,0 тысяч тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Калининского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 529,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 47 708,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 55,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 766,0 тысяч тенге;
2) затраты – 58 829,3 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 300,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 300,3 тысяч тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Майского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 071,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 43 896,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 13 175,0 тысяч тенге;
2) затраты – 58 746,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 405,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 405,2 тысяч тенге.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет сельского округа Байшуақ на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 302,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14 932,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 9,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 361,0 тысяч тенге;
2) затраты – 41 253,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 951,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 951,2 тысяч тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 59 865,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 36 781,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 37,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 23 047,0 тысяч тенге;
2) затраты – 61 453,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 588,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 588,0 тысяч тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Павловского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 44 858,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10 501,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 34 357,0 тысяч тенге;
2) затраты – 45 108,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -250,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250,1 тысяч тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет сельского округа Әйет на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 532 857,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 161 399,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 6 954,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 2 554,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 361 950,0 тысяч тенге;
2) затраты – 565 022,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -32 165,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 32 165,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата района
Б. Ахметов
Приложение 1
к решению маслихата
от 18 июня 2026 года
№ 252
Приложение 1
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет поселка Тобол на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
182 268,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
130 435,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
97 050,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
97 050,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 476,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 297,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
400,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
27 179,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 600,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 909,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 909,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 833,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
1 833,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 600,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
233,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
50 000,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 000,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 000,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
211 368,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
83 027,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
83 027,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 027,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83 027,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
78 135,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
78 135,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 135,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 140,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 275,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
59 720,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
34 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
34 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
34 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
16 206,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
16 206,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 206,2
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
16 206,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-29 100,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
29 100,2
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 18 июня 2026 года
№ 252
Приложение 7
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Белинского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
37 235,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 851,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 526,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 526,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 760,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
106,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 354,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
565,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
565,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
496,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
496,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
496,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
25 888,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
25 888,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
25 888,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
38 085,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
28 919,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
28 919,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 919,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 919,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 266,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 266,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 266,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 199,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 067,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 900,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 900,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 900,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 900,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 850,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
850,0
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 18 июня 2026 года
№ 252
Приложение 10
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Калининского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
57 529,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
47 708,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
22 667,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
22 667,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
17 344,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
455,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 789,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
7 697,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
7 697,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
55,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
55,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
55,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
9 766,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
9 766,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
9 766,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
58 829,3
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 246,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 246,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 246,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 246,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 983,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 983,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 983,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 422,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 561,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
7 600,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
7 600,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 600,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 600,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 1 300,3
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 300,3
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 18 июня 2026 года
№ 252
Приложение 13
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Майского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
57 071,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
43 896,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
31 277,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
31 277,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
12 135,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
271,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 864,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
484,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
484,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
13 175,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
13 175,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
13 175,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
58 476,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 550,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 550,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 550,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 550,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 139,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 139,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 139,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 500,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 639,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
4 354,7
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 354,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 354,7
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 354,7
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
2 432,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 432,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
2 432,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 405,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 405,2
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 18 июня 2026 года
№ 252
Приложение 16
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Байшуақ на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
38 302,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 932,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 976,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 976,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 676,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
102,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 574,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
280,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
280,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
9,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
9,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
9,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
23 361,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 361,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 361,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
41 253,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
33 137,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
33 137,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 137,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 137,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 658,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 658,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 658,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 570,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 088,4
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 300,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 300,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 300,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 300,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
157,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
157,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
157,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
157,8
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 951,2
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 951,2
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 18 июня 2026 года
№ 252
Приложение 19
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Новоильиновского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
59 865,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
36 781,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 973,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 973,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 445,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
538,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 907,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
5 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
11 363,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
11 363,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
37,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
37,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
37,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
23 047,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
23 047,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
23 047,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
61 453,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 113,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 113,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 113,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 113,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 337,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 337,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 337,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 162,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 175,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
8 000,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
8 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 000,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 000,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 588,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 588,0
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 18 июня 2026 года
№ 252
Приложение 22
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет Павловского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
44 858,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 501,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 525,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 525,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 677,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
98,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 579,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
299,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
299,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
34 357,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
34 357,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
34 357,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
45 108,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
39 228,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 228,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 228,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 728,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 500,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 182,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 182,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 182,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 692,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
490,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 698,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 698,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 698,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 698,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-250,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
250,1
|
Приложение 8
к решению маслихата
от 18 июня 2026 года
№ 252
Приложение 25
к решению маслихата
от «30» декабря 2025 года
№ 222
Бюджет сельского округа Әйет на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
532 857,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
161 399,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
113 014,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
113 014,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
31 118,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
693,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
27 565,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 860,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
17 267,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
16 644,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
623,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
6 954,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 954,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 954,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
2 554,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 554,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 452,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 102,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
361 950,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
361 950,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
361 950,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
565 022,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
75 003,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 003,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 003,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 653,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 350,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
295 856,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
295 856,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
295 856,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
23 263,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 184,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
270 409,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
148 951,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
148 951,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
148 951,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
148 951,3
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
8 101,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 101,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
8 101,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
37 110,0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
37 110,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 110,0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
37 108,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
2,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-32 165,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
32 165,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.