Об утверждении годового отчета об исполнении областного бюджета за 2025 год
Заслушав и обсудив доклад акима области, Акмолинский областной маслихат отмечает, что исполнительными органами проведена определенная работа по исполнению областного бюджета за 2025 год.
Принятые меры позволили обеспечить объем валового регионального продукта области в размере 5332,9 млрд. тенге. Индекс физического объема ВРП – 106,6%.
Объем валовой продукции сельского хозяйства вырос до 1 194,2 млрд. тенге, ИФО составил 115,9%, в том числе: растениеводство – 120,7%, животноводство – 104,8%.
Индекс физического объема строительных работ составил 124,4% к 2024 году (431 млрд. тенге), ввод жилья - 103,7% (694,4 кв.м.), количество действующих субъектов малого и среднего бизнеса увеличилось до 62,7 тысяч единиц, с темпом роста 5,8%.
Уровень общей безработицы составил 4,5% (по РК-4,6%). Создано 29 233 постоянных рабочих мест.
Исполнение плана поступлений в областной бюджет обеспечено на уровне 97,6% (неисполнение плана поступлений по займам, получаемым местным исполнительным органом области на сумму 9,9 млрд. тенге). Налоговые поступления составили 86,7 млрд. тенге, с ростом на 12% к уровню 2024 года. Недоимка по налогам в областной бюджет увеличилась на 17,7% на 432,8 млн. тенге.
Отмечено существенное увеличение объема неосвоенных средств - с 4,7 млрд. тенге в 2024 году до 16,1 млрд. тенге в отчетном году, освоение составило 97,6%.
Значительно сократилась дебиторская задолженность до 5,3 млрд. тенге (в 2024 году – 72,7 млрд. тенге), кредиторская задолженность увеличилась до 66,9 млрд. тенге (в 2024 году – 49,4 млрд. тенге).
Не всем администраторам областных бюджетных программ Акмолинской области удалось обеспечить полное и эффективное освоение бюджетных средств.
Некоторыми администраторами бюджетных программ не достигнуты результаты прямых и конечных показателей, не обеспечена эффективная реализация бюджетных инвестиционных проектов и использование бюджетных средств. Имеются и ряд других упущений, повлиявших на качество и эффективность исполнения бюджета.
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьей 130 Бюджетного кодекса Республики Казахстан областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 615 162 106,4 тыс. тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 86 721 359,3 тыс. тенге;
неналоговым поступлениям – 21 033 650,7 тыс. тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 24 446,3 тыс.тенге;
поступлениям трансфертов – 507 382 650,0 тыс. тенге;
2) затраты – 616 811 242,6 тыс. тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1 417 822,7 тыс. тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 15 639 877,9 тыс. тенге;
погашение бюджетных кредитов – 14 222 055,2 тыс. тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 2 491 898,7 тыс. тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 2 500 441,0 тыс.тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 8 542,3 тыс. тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 558 857,6 тыс. тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 558 857,6 тыс. тенге.
2. С целью обеспечения устойчивого социально-экономического роста и повышения эффективности использования средств областного бюджета рекомендовать:
2.1. Администраторам областных бюджетных программ Акмолинской области:
- принять меры по точному и обоснованному прогнозированию потребности в средствах, обеспечению реалистичности сроков реализации бюджетных программ;
- синхронизировать планирование с фактическими сроками поступления средств из республиканского бюджета;
- повысить качество предпроектной, проектной, конкурсной документации и обеспечить своевременное и качественное проведение соответствующих процедур;
- усилить мониторинг за выполнением договорных обязательств сторонами договоров о государственных закупках;
- внедрить регулярный мониторинг исполнения бюджетных программ с возможностью оперативного перераспределения неосвоенных средств;
- повысить эффективность и востребованность кредитов за счёт пересмотра условий их предоставления, а также распространить успешные практики по направлениям с высоким уровнем управления кредитами;
- по инвестиционным проектам агропромышленного комплекса формировать перечень проектов с подтверждённой степенью готовности (ПСД, разрешения, софинансирование);
- усилить ежемесячный мониторинг освоения кредитов с закреплением ответственных лиц и принятием оперативных решений при риске недоосвоения средств;
- принять меры по погашению и сокращению дебиторской и кредиторской задолженности как текущей, так и прошлых лет, в том числе посредством актуализации графиков погашения дебиторской задолженности, реструктуризации обязательств, судебного взыскания;
- проработать вопрос актуализации системы целевых индикаторов, в том числе посредством совершенствования подходов к формированию и обеспечения согласованности с действующими документами стратегического планирования области;
- в целях обеспечения эффективной реализации бюджетных инвестиционных проектов, усилить правовое и организационное регулирование, включая строгое соблюдение бюджетного законодательства при отборе проектов, повышение качества и глубины экспертизы технико-экономических обоснований и экономических заключений, совершенствование системы мониторинга, а также усиление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств на всех этапах реализации;
- усилить контроль за финансово-хозяйственной деятельностью субъектов квазигосударственного сектора.
2.2. Акимату Акмолинской области:
- на основе анализа исполнения Плана развития области, качественного управления бюджетными средствами и активами обеспечить достижение его целевых индикаторов, выполнение показателей результатов бюджетных программ;
- совместно с Департаментом Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан по Акмолинской области, другими заинтересованными государственными органами повысить качество планирования налоговых поступлений; провести работу по снижению недоимки, в том числе путем утверждения плана мероприятий по снижению недоимки с детализацией по каждому крупному должнику и с определением конкретных мер взыскания;
- укрепить финансовую дисциплину, снизить нарушения бюджетного и иного законодательства;
- для закрепления и развития достигнутых положительных результатов в привлечении инвестиций в экономику области продолжить системное улучшение условий ведения бизнеса, включая развитие регуляторной среды, инфраструктуры и человеческого капитала.
2.3. Управлению экономики и бюджетного планирования Акмолинской области:
- на основе соблюдения принципов научной обоснованности, системности, реалистичности, целенаправленности повысить качество формирования Прогноза социально – экономического развития области и качество разрабатываемых на его основе Плана развития области и областного бюджета;
- при рассмотрении бюджетных запросов, проектов бюджетных программ акцентировать внимание на обоснованности и достоверности планируемых расчетов в полном объеме, качестве показателей, их соответствия не только бюджетному, но и отраслевому законодательству;
- для получения должного социально-экономического эффекта от бюджетных инвестиционных проектов, предупреждения рисков при их планировании и реализации, принять меры по повышению качества работы с бюджетными инвестиционными проектами.
2.4. Управлению финансов Акмолинской области продолжить проведение бюджетного мониторинга с целью отслеживания и анализа показателей исполнения бюджета, осуществляемых с целью выявления причин несвоевременного принятия обязательств, несвоевременного проведения платежей по бюджетным программам.
3. Утвердить отчет-заключение Ревизионной комиссии по Акмолинской области об исполнении областного бюджета за 2025 год.
Председатель Акмолинского областного маслихата
Б. Жусупов
Приложение 1 к решению Акмолинского
областного маслихата
от 19 июня 2026 года № 8С-30-2
Отчет об исполнении областного бюджета за 2025 год
тыс. тенге
|
Коды бюджетной классификации
|
Наименование
|
Утвержденный бюджет на отчетный финансовый год
|
Уточненный бюджет на отчетный финансовый год
|
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год
|
Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам)
|
|||
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
588 502 453,0
|
608 395 070,5
|
621 350 404,8
|
615 162 106,4
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
84 184 225,0
|
89 083 471,5
|
86 021 130,0
|
86 721 359,3
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
78 585 086,0
|
83 634 658,4
|
79 617 850,7
|
80 295 399,4
|
|
|
|
1
|
|
Корпоративный подоходный налог
|
13 707 850,0
|
18 757 422,4
|
16 730 923,6
|
16 856 785,1
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
64 877 236,0
|
64 877 236,0
|
62 886 927,1
|
63 438 614,3
|
|
|
05
|
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 599 139,0
|
5 448 813,1
|
6 403 279,3
|
6 425 959,9
|
|
|
|
3
|
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 571 900,0
|
5 421 574,1
|
6 347 756,2
|
6 367 401,3
|
|
|
|
4
|
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
27 239,0
|
27 239,0
|
55 523,1
|
58 558,6
|
|
|
07
|
|
|
Прочие налоги
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
Прочие налоги
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
10 139 606,0
|
22 297 013,8
|
21 012 401,3
|
21 033 650,7
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
2 094 316,0
|
2 180 309,7
|
2 181 880,6
|
2 204 968,6
|
|
|
|
1
|
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
25 000,0
|
44 292,2
|
44 292,2
|
44 292,2
|
|
|
|
3
|
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
0,0
|
15 745,5
|
15 745,5
|
15 745,5
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
152 730,0
|
202 914,0
|
202 914,0
|
226 004,0
|
|
|
|
6
|
|
Вознаграждения за размещение бюджетных средств на банковских счетах
|
2 000,0
|
97,2
|
97,2
|
97,2
|
|
|
|
7
|
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 914 586,0
|
1 917 260,8
|
1 918 831,7
|
1 918 829,7
|
|
|
02
|
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
624,0
|
624,0
|
624,0
|
935,9
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
624,0
|
624,0
|
624,0
|
935,9
|
|
|
03
|
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 779,0
|
2 779,0
|
2 779,0
|
8 935,4
|
|
|
|
1
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 779,0
|
2 779,0
|
2 779,0
|
8 935,4
|
|
|
04
|
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
6 529 967,0
|
7 529 967,0
|
6 740 314,7
|
6 753 808,9
|
|
|
|
1
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
|
6 529 967,0
|
7 529 967,0
|
6 740 314,7
|
6 753 808,9
|
|
|
06
|
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 511 920,0
|
12 583 334,1
|
12 086 803,0
|
12 065 001,9
|
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 511 920,0
|
12 583 334,1
|
12 086 803,0
|
12 065 001,9
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
95 000,0
|
19 466,3
|
19 466,3
|
24 446,3
|
|
|
01
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
95 000,0
|
19 466,3
|
19 466,3
|
24 446,3
|
|
|
|
1
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
95 000,0
|
19 466,3
|
19 466,3
|
24 446,3
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
494 083 622,0
|
496 995 118,9
|
514 297 407,2
|
507 382 650,0
|
|
|
01
|
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
42 680 339,0
|
46 024 087,9
|
46 077 404,6
|
46 077 404,6
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
42 680 339,0
|
46 024 087,9
|
46 077 404,6
|
46 077 404,6
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
451 403 283,0
|
450 971 031,0
|
468 220 002,6
|
461 305 245,4
|
|
|
|
1
|
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
451 403 283,0
|
450 971 031,0
|
468 220 002,6
|
461 305 245,4
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
586 974 491,0
|
609 916 947,8
|
623 058 515,5
|
616 811 242,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
7 384 981,0
|
6 773 615,3
|
6 506 678,0
|
6 493 344,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
5 835 040,0
|
4 963 055,2
|
4 697 356,9
|
4 684 215,0
|
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
183 675,0
|
165 187,6
|
165 187,6
|
165 185,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
163 475,0
|
162 072,8
|
162 072,8
|
162 070,3
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20 200,0
|
3 114,8
|
3 114,8
|
3 114,7
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
5 002 320,0
|
4 117 949,7
|
3 852 251,4
|
3 839 546,8
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
2 863 273,0
|
3 007 742,8
|
2 981 150,0
|
2 981 142,8
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
26 453,3
|
26 406,8
|
26 406,8
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
497 718,0
|
229 885,6
|
229 885,6
|
229 885,5
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
1 124 994,0
|
852 300,0
|
613 241,0
|
600 543,8
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
516 335,0
|
1 568,0
|
1 568,0
|
1 568,0
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
233 366,0
|
234 238,9
|
234 238,9
|
233 830,7
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
233 366,0
|
234 238,9
|
234 238,9
|
233 830,7
|
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
415 679,0
|
445 679,0
|
445 679,0
|
445 652,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
415 679,0
|
445 679,0
|
445 679,0
|
445 652,5
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
521 496,0
|
745 290,8
|
745 290,8
|
745 289,0
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
170 135,0
|
176 115,8
|
176 115,8
|
176 115,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
170 135,0
|
175 868,1
|
175 868,1
|
175 867,4
|
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
247,7
|
247,7
|
247,6
|
|
|
|
733
|
|
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
|
351 361,0
|
569 175,0
|
569 175,0
|
569 173,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
|
198 421,0
|
222 698,4
|
222 698,4
|
222 697,4
|
|
|
|
|
004
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
3 940,0
|
1 476,6
|
1 476,6
|
1 476,5
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
149 000,0
|
345 000,0
|
345 000,0
|
345 000,0
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
375 941,0
|
401 816,3
|
400 827,3
|
400 826,6
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
375 941,0
|
401 816,3
|
400 827,3
|
400 826,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
361 199,0
|
387 074,3
|
387 074,3
|
387 073,6
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
14 742,0
|
14 742,0
|
13 753,0
|
13 753,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
652 504,0
|
663 453,0
|
663 203,0
|
663 013,5
|
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
358 230,0
|
371 463,3
|
371 213,3
|
371 034,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
|
358 230,0
|
369 874,8
|
369 874,8
|
369 695,9
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
1 588,5
|
1 338,5
|
1 338,5
|
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
294 274,0
|
291 989,7
|
291 989,7
|
291 979,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
105 183,0
|
105 153,0
|
105 153,0
|
105 152,1
|
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
189 091,0
|
186 836,7
|
186 836,7
|
186 827,0
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
2 222 873,0
|
2 351 118,9
|
2 320 564,6
|
2 311 019,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
146 852,0
|
675 549,0
|
673 232,0
|
673 216,9
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
146 852,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
010
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
146 852,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
0,0
|
675 549,0
|
673 232,0
|
673 216,9
|
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
0,0
|
139 035,4
|
137 019,4
|
137 014,9
|
|
|
|
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
0,0
|
536 513,6
|
536 212,6
|
536 202,0
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
2 076 021,0
|
1 675 569,9
|
1 647 332,6
|
1 637 802,1
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
547 713,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
012
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
547 713,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
1 341 516,0
|
1 325 673,4
|
1 299 094,5
|
1 289 572,9
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
761 790,0
|
790 589,4
|
790 589,4
|
790 137,3
|
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
579 726,0
|
535 084,0
|
508 505,1
|
499 435,6
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
92 754,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
92 754,0
|
1 500,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
94 038,0
|
348 396,5
|
348 238,1
|
348 229,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
52 209,0
|
81 548,7
|
81 420,7
|
81 412,0
|
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
41 829,0
|
13 539,0
|
13 508,6
|
13 508,5
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0,0
|
253 308,8
|
253 308,8
|
253 308,7
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
17 263 957,0
|
17 151 427,2
|
17 640 386,1
|
17 636 559,1
|
|
|
1
|
|
|
Правоохранительная деятельность
|
17 263 957,0
|
17 151 427,2
|
17 640 386,1
|
17 636 559,1
|
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
17 085 295,0
|
17 117 246,2
|
17 634 537,6
|
17 630 710,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
15 342 483,0
|
15 528 631,2
|
16 045 992,6
|
16 042 347,3
|
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
5 479,0
|
5 424,0
|
5 354,0
|
5 354,0
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 737 333,0
|
1 583 191,0
|
1 583 191,0
|
1 583 009,3
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
178 662,0
|
34 181,0
|
5 848,5
|
5 848,5
|
|
|
|
|
053
|
Строительство объектов общественного порядка и безопасности
|
178 662,0
|
34 181,0
|
5 848,5
|
5 848,5
|
|
04
|
|
|
|
Образование
|
277 828 011,0
|
272 096 137,8
|
272 492 146,0
|
268 580 063,3
|
|
|
1
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
35 095 577,0
|
36 627 558,3
|
37 046 677,5
|
37 042 696,2
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
34 273 024,0
|
36 606 687,3
|
37 025 806,5
|
37 021 825,2
|
|
|
|
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
7 638 695,0
|
10 090 075,0
|
10 450 013,0
|
10 446 455,9
|
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
26 634 329,0
|
26 516 612,3
|
26 575 793,5
|
26 575 369,3
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
822 553,0
|
20 871,0
|
20 871,0
|
20 871,0
|
|
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
822 553,0
|
20 871,0
|
20 871,0
|
20 871,0
|
|
|
2
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
201 808 323,0
|
192 263 654,7
|
192 681 998,0
|
188 814 900,3
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
188 219 726,0
|
178 743 136,8
|
179 165 495,7
|
177 759 489,5
|
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
3 726 870,0
|
3 796 200,1
|
3 805 703,1
|
3 792 504,7
|
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
3 166 528,0
|
3 219 886,7
|
3 219 886,7
|
3 170 267,9
|
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
5 372 514,0
|
6 103 130,6
|
6 141 150,6
|
6 136 794,8
|
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
135 444 636,0
|
126 597 066,4
|
127 033 384,2
|
125 780 108,8
|
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
1 390 288,0
|
1 411 119,3
|
1 405 637,4
|
1 399 720,6
|
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
38 024 185,0
|
36 204 378,7
|
36 204 378,7
|
36 124 737,7
|
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
1 094 705,0
|
1 411 355,0
|
1 355 355,0
|
1 355 355,0
|
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
8 285 765,0
|
8 288 056,4
|
8 284 041,0
|
8 275 363,5
|
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
7 485 291,0
|
7 546 236,2
|
7 542 468,8
|
7 533 806,4
|
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
800 474,0
|
741 820,2
|
741 572,2
|
741 557,1
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
5 302 832,0
|
5 232 461,5
|
5 232 461,3
|
2 780 047,3
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
1 359 757,0
|
1 289 386,5
|
1 289 386,3
|
1 102 580,8
|
|
|
|
|
205
|
Строительство объектов начального, основного среднего и общего среднего образования в рамках пилотного национального проекта «Комфортная школа»
|
3 943 075,0
|
3 943 075,0
|
3 943 075,0
|
1 677 466,5
|
|
|
4
|
|
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
26 623 922,0
|
26 272 224,6
|
25 941 241,6
|
25 936 441,4
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
792 148,0
|
792 148,0
|
792 148,0
|
792 148,0
|
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
792 148,0
|
792 148,0
|
792 148,0
|
792 148,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
25 359 053,0
|
25 017 356,4
|
24 686 373,4
|
24 681 573,3
|
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
25 068 638,0
|
24 709 039,1
|
24 378 056,1
|
24 377 755,9
|
|
|
|
|
089
|
Организация профессионального обучения
|
290 415,0
|
308 317,3
|
308 317,3
|
303 817,4
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
472 721,0
|
462 720,2
|
462 720,2
|
462 720,1
|
|
|
|
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
472 721,0
|
462 720,2
|
462 720,2
|
462 720,1
|
|
|
5
|
|
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
215 855,0
|
152 695,4
|
152 679,4
|
152 679,4
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
1 773,0
|
13 409,4
|
13 393,4
|
13 393,4
|
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
1 773,0
|
13 409,4
|
13 393,4
|
13 393,4
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
16 385,0
|
16 385,0
|
16 385,0
|
16 385,0
|
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
16 385,0
|
16 385,0
|
16 385,0
|
16 385,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
197 697,0
|
122 901,0
|
122 901,0
|
122 901,0
|
|
|
|
|
052
|
Повышение квалификации, подготовка и переподготовка кадров в рамках Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы «Еңбек»
|
197 697,0
|
122 901,0
|
122 901,0
|
122 901,0
|
|
|
6
|
|
|
Высшее и послевузовское образование
|
1 538 214,0
|
1 570 680,9
|
1 555 803,6
|
1 553 226,3
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
864 020,0
|
939 486,9
|
939 486,9
|
937 104,2
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
864 020,0
|
939 486,9
|
939 486,9
|
937 104,2
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
674 194,0
|
631 194,0
|
616 316,7
|
616 122,0
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
674 194,0
|
631 194,0
|
616 316,7
|
616 122,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области образования
|
12 546 120,0
|
15 209 323,9
|
15 113 745,9
|
15 080 119,6
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
12 546 120,0
|
15 209 323,9
|
15 113 745,9
|
15 080 119,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
822 452,0
|
832 452,0
|
832 452,0
|
831 293,5
|
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
192 310,0
|
732 647,7
|
681 491,8
|
679 852,7
|
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
1 056 665,0
|
1 414 865,0
|
1 414 865,0
|
1 414 828,8
|
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
1 333 842,0
|
1 239 011,3
|
1 239 011,3
|
1 230 498,7
|
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 072 740,0
|
1 156 005,3
|
1 156 005,3
|
1 151 178,4
|
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
0,0
|
39 377,0
|
39 377,0
|
33 633,2
|
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
3 335 022,0
|
3 466 341,0
|
3 466 341,0
|
3 461 204,9
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 261 107,0
|
5 901 913,3
|
5 860 286,4
|
5 853 761,5
|
|
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
3 816,0
|
3 815,8
|
3 815,8
|
3 815,8
|
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
468 166,0
|
422 895,5
|
420 100,3
|
420 052,1
|
|
05
|
|
|
|
Здравоохранение
|
17 846 883,0
|
17 947 319,7
|
16 227 987,2
|
14 702 569,9
|
|
|
2
|
|
|
Охрана здоровья населения
|
4 174 919,0
|
4 380 622,0
|
3 125 487,8
|
3 095 004,2
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 515 583,0
|
2 844 194,0
|
1 589 059,8
|
1 558 576,4
|
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
302 647,0
|
302 630,0
|
301 368,8
|
301 332,9
|
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
29 667,0
|
53 138,2
|
53 138,2
|
23 471,2
|
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
534 147,0
|
840 538,8
|
835 098,8
|
834 318,3
|
|
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
1 235,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
1 647 887,0
|
1 647 887,0
|
399 454,0
|
399 454,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 659 336,0
|
1 536 428,0
|
1 536 428,0
|
1 536 427,8
|
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
1 659 336,0
|
1 536 428,0
|
1 536 428,0
|
1 536 427,8
|
|
|
3
|
|
|
Специализированная медицинская помощь
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
1 720 718,4
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
1 720 718,4
|
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
2 018 154,0
|
1 720 718,4
|
|
|
4
|
|
|
Поликлиники
|
867 447,0
|
821 378,7
|
802 264,9
|
784 134,1
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
867 447,0
|
821 378,7
|
802 264,9
|
784 134,1
|
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
867 447,0
|
821 378,7
|
802 264,9
|
784 134,1
|
|
|
5
|
|
|
Другие виды медицинской помощи
|
190 712,0
|
190 712,0
|
178 812,0
|
178 807,2
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
190 712,0
|
190 712,0
|
178 812,0
|
178 807,2
|
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
190 712,0
|
190 712,0
|
178 812,0
|
178 807,2
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
10 595 651,0
|
10 536 453,0
|
10 103 268,5
|
8 923 906,0
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
10 595 651,0
|
10 536 453,0
|
10 103 268,5
|
8 923 906,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
468 538,0
|
616 225,8
|
603 104,4
|
563 213,8
|
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
133 217,0
|
151 415,2
|
151 415,2
|
151 415,2
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
3 127,0
|
2 527,0
|
2 366,4
|
2 366,3
|
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
57 970,0
|
57 970,0
|
57 970,0
|
57 970,0
|
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
222 000,0
|
614 500,0
|
613 000,0
|
613 000,0
|
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
9 710 799,0
|
9 093 815,0
|
8 675 412,5
|
7 535 940,7
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
23 275 590,0
|
20 613 143,3
|
18 466 370,9
|
18 449 500,5
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
11 215 186,0
|
11 620 733,7
|
9 437 637,7
|
9 420 899,1
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
8 044 917,0
|
8 550 542,1
|
8 511 946,9
|
8 496 605,0
|
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
2 280 346,0
|
2 371 362,5
|
2 360 870,6
|
2 351 692,5
|
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
3 711 296,0
|
4 169 967,6
|
4 166 897,8
|
4 166 865,5
|
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
720 003,0
|
684 528,7
|
660 337,2
|
655 637,6
|
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 310 886,0
|
1 310 886,0
|
1 310 501,4
|
1 309 069,6
|
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
22 386,0
|
4 205,9
|
4 205,9
|
4 205,9
|
|
|
|
|
078
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
|
0,0
|
9 591,4
|
9 134,0
|
9 133,9
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
1 027 258,0
|
926 161,6
|
924 671,8
|
923 275,1
|
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
803 426,0
|
761 653,6
|
761 653,6
|
761 127,9
|
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
201 040,0
|
147 804,1
|
146 314,3
|
145 444,6
|
|
|
|
|
201
|
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
|
22 792,0
|
16 703,9
|
16 703,9
|
16 702,6
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 143 011,0
|
2 144 030,0
|
1 019,0
|
1 018,9
|
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
2 143 011,0
|
2 144 030,0
|
1 019,0
|
1 018,9
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
3 581 699,0
|
2 556 158,5
|
2 547 332,3
|
2 547 218,7
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
3 581 699,0
|
2 556 158,5
|
2 547 332,3
|
2 547 218,7
|
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
95 990,0
|
89 852,0
|
89 852,0
|
89 850,8
|
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
3 485 709,0
|
2 466 306,5
|
2 457 480,3
|
2 457 367,9
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
8 478 705,0
|
6 436 251,1
|
6 481 400,9
|
6 481 382,8
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
8 478 705,0
|
6 436 251,1
|
6 479 934,5
|
6 479 916,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
264 400,0
|
263 957,6
|
279 042,5
|
279 040,4
|
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
65 642,0
|
54 000,0
|
54 000,0
|
54 000,0
|
|
|
|
|
061
|
Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы
|
360 000,0
|
256 895,6
|
256 895,6
|
256 895,5
|
|
|
|
|
062
|
Развитие системы квалификаций
|
5 324,0
|
173,0
|
173,0
|
157,3
|
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
0,0
|
14 253,0
|
14 253,0
|
14 253,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
52 602,0
|
38 753,0
|
38 443,0
|
38 442,8
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
7 730 737,0
|
5 808 218,9
|
5 837 127,4
|
5 837 127,4
|
|
|
|
276
|
|
Управление по защите прав детей области
|
0,0
|
0,0
|
1 466,4
|
1 466,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
0,0
|
0,0
|
1 466,4
|
1 466,4
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 977 753,0
|
66 531 291,2
|
68 390 968,6
|
68 390 950,7
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
2 655 224,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
20 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
20 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
9 000,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 635 224,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
006
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
2 635 224,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
44 322 529,0
|
66 522 291,2
|
68 381 968,6
|
68 381 950,7
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
44 322 529,0
|
66 522 291,2
|
68 381 968,6
|
68 381 950,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
187 340,0
|
222 977,3
|
224 045,9
|
224 028,2
|
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
1 405 460,0
|
2 390 890,1
|
2 390 890,1
|
2 390 889,9
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 814 934,0
|
9 213 376,4
|
9 126 402,5
|
9 126 402,5
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
37 914 795,0
|
54 695 047,4
|
52 723 379,4
|
52 723 379,4
|
|
|
|
|
116
|
Целевые текущие трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
|
0,0
|
0,0
|
3 510 058,7
|
3 510 058,7
|
|
|
|
|
121
|
Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
|
0,0
|
0,0
|
48 923,1
|
48 923,1
|
|
|
|
|
133
|
Целевые трансферты на развитие другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
|
0,0
|
0,0
|
358 268,9
|
358 268,9
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
22 512 916,0
|
22 989 383,4
|
22 441 431,5
|
22 240 037,9
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
6 310 213,0
|
6 603 691,8
|
6 601 714,3
|
6 601 664,6
|
|
|
|
262
|
|
Управление культуры области
|
6 310 213,0
|
6 603 691,8
|
6 601 714,3
|
6 601 664,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
|
118 192,0
|
113 120,7
|
113 120,7
|
113 083,9
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 877 517,0
|
1 982 294,0
|
1 980 316,5
|
1 980 316,4
|
|
|
|
|
005
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
755 732,0
|
754 680,3
|
754 680,3
|
754 667,6
|
|
|
|
|
007
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
1 589 642,0
|
1 614 065,0
|
1 614 065,0
|
1 614 065,0
|
|
|
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 190,0
|
14 990,0
|
14 990,0
|
14 990,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
25 751,0
|
21 459,9
|
21 459,9
|
21 459,8
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 928 189,0
|
2 103 081,9
|
2 103 081,9
|
2 103 081,9
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
7 980 805,0
|
8 730 380,6
|
8 713 237,4
|
8 575 202,6
|
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
7 354 035,0
|
7 058 677,6
|
7 051 801,0
|
7 051 456,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
228 412,0
|
217 774,3
|
217 774,3
|
217 769,7
|
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
84 122,0
|
84 122,0
|
84 122,0
|
84 096,7
|
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
6 294 994,0
|
6 196 067,0
|
6 195 899,2
|
6 195 585,3
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 714,0
|
9 660,7
|
9 619,5
|
9 619,4
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
512 833,0
|
482 473,6
|
475 806,0
|
475 805,7
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
219 960,0
|
68 580,0
|
68 580,0
|
68 580,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
626 770,0
|
1 671 703,0
|
1 661 436,4
|
1 523 745,9
|
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
626 770,0
|
1 671 703,0
|
1 661 436,4
|
1 523 745,9
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
6 821 815,0
|
5 819 763,7
|
5 291 939,0
|
5 228 948,2
|
|
|
|
262
|
|
Управление культуры области
|
259 142,0
|
258 730,4
|
258 730,4
|
258 723,5
|
|
|
|
|
008
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
259 142,0
|
258 730,4
|
258 730,4
|
258 723,5
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
1 037 068,0
|
1 142 757,3
|
1 142 757,3
|
1 142 755,6
|
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
879 504,0
|
991 531,9
|
991 531,9
|
991 531,1
|
|
|
|
|
010
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
157 564,0
|
151 225,4
|
151 225,4
|
151 224,5
|
|
|
|
759
|
|
Управление цифровизации и архивов области
|
5 525 605,0
|
4 418 276,0
|
3 890 451,3
|
3 827 469,2
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, управления архивным делом
|
3 698 780,0
|
3 548 610,4
|
3 020 838,4
|
2 962 107,0
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
823 055,0
|
866 857,9
|
866 857,9
|
863 244,4
|
|
|
|
|
009
|
Капитальные расходы государственного органа
|
587 893,0
|
2 802,7
|
2 750,0
|
2 112,7
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
415 877,0
|
5,0
|
5,0
|
5,0
|
|
|
4
|
|
|
Туризм
|
559 985,0
|
846 815,1
|
846 815,1
|
846 501,1
|
|
|
|
284
|
|
Управление туризма области
|
559 985,0
|
846 815,1
|
846 815,1
|
846 501,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
|
100 164,0
|
121 406,2
|
121 406,2
|
121 152,5
|
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
144 909,0
|
294 412,4
|
294 412,4
|
294 352,2
|
|
|
|
|
071
|
Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
|
308 914,0
|
428 914,0
|
428 914,0
|
428 914,0
|
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
5 998,0
|
2 082,5
|
2 082,5
|
2 082,5
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
840 098,0
|
988 732,2
|
987 725,7
|
987 721,4
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
840 098,0
|
988 732,2
|
987 725,7
|
987 721,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
551 057,0
|
707 764,5
|
706 865,0
|
706 863,1
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
273 288,0
|
270 424,5
|
270 424,5
|
270 422,1
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
15 501,0
|
10 291,2
|
10 291,2
|
10 291,2
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
252,0
|
252,0
|
145,0
|
145,0
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
10 480 500,0
|
11 406 607,5
|
11 406 607,5
|
11 406 607,4
|
|
|
1
|
|
|
Топливо и энергетика
|
10 480 500,0
|
11 406 607,5
|
11 406 607,5
|
11 406 607,4
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
10 480 500,0
|
11 406 607,5
|
11 406 607,5
|
11 406 607,4
|
|
|
|
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
9 710 556,0
|
11 334 900,6
|
11 334 900,6
|
11 334 900,6
|
|
|
|
|
081
|
Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
|
769 944,0
|
71 706,9
|
71 706,9
|
71 706,8
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
64 602 843,0
|
63 346 348,2
|
80 401 868,8
|
80 117 732,3
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
56 205 471,0
|
55 453 242,5
|
56 278 533,8
|
56 087 949,9
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
4 247 725,0
|
3 766 851,0
|
4 155 528,0
|
4 152 973,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
329 522,0
|
329 280,9
|
329 262,9
|
329 253,9
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
769 272,0
|
833,4
|
833,4
|
833,3
|
|
|
|
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
0,0
|
10 660,3
|
10 660,3
|
10 660,3
|
|
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
15 000,0
|
7 114,3
|
7 114,3
|
7 114,2
|
|
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
20 185,0
|
17 929,8
|
17 929,8
|
17 929,7
|
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
76 465,0
|
35 811,6
|
35 811,6
|
35 811,2
|
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
50 000,0
|
50 000,0
|
54 289,4
|
54 289,4
|
|
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
2 572 798,0
|
2 772 798,0
|
3 168 508,6
|
3 165 964,2
|
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
3 645,0
|
1 190,6
|
1 190,6
|
1 190,6
|
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
51 998,0
|
51 998,0
|
40 693,0
|
40 693,0
|
|
|
|
|
040
|
Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
|
358 840,0
|
489 234,1
|
489 234,1
|
489 234,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
51 957 746,0
|
51 686 391,5
|
52 123 005,8
|
51 934 976,1
|
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
1 234 968,0
|
1 234 968,0
|
1 234 968,0
|
1 234 968,0
|
|
|
|
|
005
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
9 687 473,0
|
9 687 473,0
|
9 687 473,0
|
9 687 473,0
|
|
|
|
|
008
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
0,0
|
1 395,6
|
1 395,6
|
1 395,5
|
|
|
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
36 746,0
|
36 475,6
|
36 475,6
|
36 475,6
|
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
488 230,0
|
259 704,3
|
259 704,3
|
71 674,7
|
|
|
|
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
140 794,0
|
183 600,0
|
183 600,0
|
183 600,0
|
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
8 480,0
|
8 480,0
|
8 480,0
|
8 480,0
|
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
3 171 368,0
|
3 171 368,0
|
3 171 368,0
|
3 171 368,0
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
21 014 622,0
|
21 014 622,0
|
21 014 622,0
|
21 014 622,0
|
|
|
|
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
86 760,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
5 727 642,0
|
5 727 642,0
|
5 727 642,0
|
5 727 642,0
|
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
9 245 328,0
|
9 245 328,0
|
9 245 328,0
|
9 245 328,0
|
|
|
|
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
615 335,0
|
615 335,0
|
1 051 949,3
|
1 051 949,3
|
|
|
2
|
|
|
Водное хозяйство
|
0,0
|
98 058,7
|
98 058,7
|
98 058,6
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
0,0
|
98 058,7
|
98 058,7
|
98 058,6
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
0,0
|
98 058,7
|
98 058,7
|
98 058,6
|
|
|
3
|
|
|
Лесное хозяйство
|
3 713 135,0
|
3 557 471,6
|
3 759 892,2
|
3 754 209,5
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
3 713 135,0
|
3 557 471,6
|
3 759 892,2
|
3 754 209,5
|
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
3 643 870,0
|
3 477 068,6
|
3 679 573,2
|
3 673 890,5
|
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
69 265,0
|
80 403,0
|
80 319,0
|
80 319,0
|
|
|
4
|
|
|
Рыбное хозяйство
|
0,0
|
2 937,5
|
2 937,5
|
2 937,0
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
0,0
|
2 937,5
|
2 937,5
|
2 937,0
|
|
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
0,0
|
2 937,5
|
2 937,5
|
2 937,0
|
|
|
5
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
3 475 587,0
|
2 576 186,2
|
6 862 059,8
|
6 774 209,6
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
3 475 587,0
|
2 576 186,2
|
6 862 059,8
|
6 774 209,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
186 753,0
|
204 042,8
|
204 024,8
|
203 669,3
|
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
1 335 527,0
|
784 250,1
|
646 505,1
|
559 081,2
|
|
|
|
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
1 363 657,0
|
1 000 000,0
|
5 200 000,0
|
5 200 000,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
589 650,0
|
535 409,9
|
535 409,9
|
535 339,2
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
0,0
|
52 483,4
|
44 610,9
|
44 610,9
|
|
|
|
|
121
|
Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
|
0,0
|
0,0
|
231 509,1
|
231 509,1
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 208 650,0
|
1 658 451,7
|
13 400 386,8
|
13 400 367,7
|
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
|
035
|
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
76 313,0
|
70 835,2
|
70 835,2
|
70 835,0
|
|
|
|
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
45 094,0
|
42 055,8
|
42 055,8
|
42 055,7
|
|
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
4 207,0
|
3 797,8
|
3 797,8
|
3 797,7
|
|
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
27 012,0
|
24 981,6
|
24 981,6
|
24 981,6
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
632 337,0
|
1 087 616,5
|
12 829 551,6
|
12 829 532,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
617 147,0
|
1 072 426,5
|
1 055 426,5
|
1 055 407,6
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 190,0
|
15 190,0
|
15 125,1
|
15 125,0
|
|
|
|
|
109
|
Проведение текущих мероприятий за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные затраты
|
0,0
|
0,0
|
11 759 000,0
|
11 759 000,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
13 227 775,0
|
17 653 203,1
|
17 661 845,7
|
17 409 492,2
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
13 227 775,0
|
17 653 203,1
|
17 661 845,7
|
17 409 492,2
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
13 125 652,0
|
17 551 123,6
|
17 559 766,2
|
17 307 415,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
236 393,0
|
338 961,3
|
338 961,3
|
338 253,8
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 190,0
|
4 126,0
|
3 939,2
|
2 157,2
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
0,0
|
4 693 942,4
|
4 685 913,6
|
4 685 913,6
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
12 874 069,0
|
12 514 093,9
|
12 111 003,2
|
11 861 142,1
|
|
|
|
|
121
|
Трансферты другим уровням государственного управления на проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера
|
0,0
|
0,0
|
419 948,9
|
419 948,9
|
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
102 123,0
|
102 079,5
|
102 079,5
|
102 076,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
102 123,0
|
102 079,5
|
102 079,5
|
102 076,7
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
63 227 436,0
|
67 074 470,5
|
65 964 255,5
|
65 956 254,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
19 358 194,0
|
19 610 456,3
|
20 722 122,4
|
20 714 449,5
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
19 358 194,0
|
19 610 456,3
|
20 722 122,4
|
20 714 449,5
|
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
251 827,0
|
303 436,1
|
1 488 568,1
|
1 488 567,9
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
2 500 000,0
|
2 907 934,0
|
2 907 934,0
|
2 907 934,0
|
|
|
|
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
16 606 367,0
|
16 399 086,2
|
16 325 620,3
|
16 317 947,6
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
43 869 242,0
|
47 464 014,2
|
45 242 133,1
|
45 241 804,6
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
43 869 242,0
|
47 464 014,2
|
45 242 133,1
|
45 241 804,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
134 763,0
|
142 763,0
|
142 763,0
|
142 434,6
|
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
111 120,0
|
107 120,0
|
100 327,1
|
100 327,0
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
19 090 763,0
|
23 830 925,1
|
22 837 751,5
|
22 837 751,5
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
24 532 596,0
|
23 383 206,1
|
22 161 291,5
|
22 161 291,5
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
9 869 107,0
|
9 136 784,7
|
8 302 255,4
|
8 281 962,7
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
2 971 096,0
|
3 085 592,2
|
3 084 523,6
|
3 084 523,4
|
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
2 511 494,0
|
2 692 314,6
|
2 692 314,6
|
2 692 314,5
|
|
|
|
|
004
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
150 000,0
|
191 822,6
|
191 822,6
|
191 822,6
|
|
|
|
|
014
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
2 046 161,0
|
2 331 415,8
|
2 331 415,8
|
2 331 415,8
|
|
|
|
|
015
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
276 333,0
|
91 078,2
|
91 078,2
|
91 078,1
|
|
|
|
|
082
|
Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
|
39 000,0
|
77 998,0
|
77 998,0
|
77 998,0
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
459 602,0
|
393 277,6
|
392 209,0
|
392 208,9
|
|
|
|
|
024
|
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
|
459 602,0
|
393 277,6
|
392 209,0
|
392 208,9
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
6 898 011,0
|
6 051 192,5
|
5 217 731,8
|
5 197 439,3
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
1 888 377,0
|
888 377,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
1 888 377,0
|
888 377,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
3 974 866,0
|
4 247 890,1
|
4 355 046,0
|
4 347 017,4
|
|
|
|
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
3 974 866,0
|
4 247 890,1
|
4 355 046,0
|
4 347 017,4
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 034 768,0
|
914 925,4
|
862 685,8
|
850 421,9
|
|
|
|
|
093
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
600 000,0
|
914 925,4
|
862 685,8
|
850 421,9
|
|
|
|
|
094
|
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры окраин городов
|
434 768,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 318 990,0
|
2 352 176,0
|
2 341 228,7
|
2 341 228,5
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 318 990,0
|
2 352 176,0
|
2 341 228,7
|
2 341 228,5
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
2 318 990,0
|
2 352 176,0
|
2 341 228,7
|
2 341 228,5
|
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 313 302,0
|
2 315 965,3
|
2 315 965,2
|
2 315 965,2
|
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
5 688,0
|
36 210,7
|
25 263,5
|
25 263,3
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
7 934 876,0
|
12 493 921,0
|
12 493 921,0
|
12 493 920,9
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
7 934 876,0
|
12 493 921,0
|
12 493 921,0
|
12 493 920,9
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
7 934 876,0
|
12 493 921,0
|
12 493 921,0
|
12 493 920,9
|
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
7 744 738,0
|
7 744 738,0
|
7 744 738,0
|
7 744 738,0
|
|
|
|
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,0
|
579 776,2
|
579 776,2
|
579 776,2
|
|
|
|
|
017
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
0,0
|
33 655,9
|
33 655,9
|
33 655,9
|
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
190 138,0
|
190 138,0
|
190 138,0
|
190 138,0
|
|
|
|
|
052
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов на развитие, выделенных в истекшем финансовом году, разрешенных доиспользовать по решению Правительства Республики Казахстан
|
0,0
|
2 687 550,0
|
2 687 550,0
|
2 687 550,0
|
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
0,0
|
1 258 062,9
|
1 258 062,9
|
1 258 062,8
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
8 867 886,0
|
15 304 419,0
|
11 304 419,0
|
1 417 822,7
|
|
|
|
|
|
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ
|
21 804 652,0
|
29 509 877,9
|
25 509 877,9
|
15 639 877,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
550 000,0
|
8 255 225,9
|
8 255 225,9
|
8 255 225,9
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
550 000,0
|
8 255 225,9
|
8 255 225,9
|
8 255 225,9
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
550 000,0
|
550 000,0
|
550 000,0
|
550 000,0
|
|
|
|
|
082
|
Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
|
550 000,0
|
550 000,0
|
550 000,0
|
550 000,0
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
0,0
|
7 705 225,9
|
7 705 225,9
|
7 705 225,9
|
|
|
|
|
064
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
|
0,0
|
7 705 225,9
|
7 705 225,9
|
7 705 225,9
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
21 254 652,0
|
21 254 652,0
|
17 254 652,0
|
7 384 652,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
19 500 000,0
|
19 500 000,0
|
15 500 000,0
|
5 630 000,0
|
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
19 500 000,0
|
19 500 000,0
|
15 500 000,0
|
5 630 000,0
|
|
|
|
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
2 500 000,0
|
2 500 000,0
|
2 500 000,0
|
2 500 000,0
|
|
|
|
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
17 000 000,0
|
17 000 000,0
|
13 000 000,0
|
3 130 000,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 754 652,0
|
1 754 652,0
|
1 754 652,0
|
1 754 652,0
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
1 254 652,0
|
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
|
025
|
Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
500 000,0
|
|
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ
|
12 936 766,0
|
14 205 458,9
|
14 205 458,9
|
14 222 055,2
|
|
5
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
12 936 766,0
|
14 205 458,9
|
14 205 458,9
|
14 222 055,2
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
12 936 766,0
|
14 205 458,9
|
14 205 458,9
|
14 222 055,2
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
12 936 766,0
|
13 366 556,0
|
13 366 556,0
|
13 383 152,3
|
|
|
|
2
|
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
0,0
|
838 902,9
|
838 902,9
|
838 902,9
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
-6 500,0
|
2 493 672,1
|
2 493 672,1
|
2 491 898,7
|
|
|
|
|
|
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
|
|
265
|
|
Управление предпринимательства и промышленности области
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
2 500 441,0
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
|
6 500,0
|
6 768,9
|
6 768,9
|
8 542,3
|
|
6
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
6 500,0
|
6 768,9
|
6 768,9
|
8 542,3
|
|
|
01
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
6 500,0
|
6 768,9
|
6 768,9
|
8 542,3
|
|
|
|
1
|
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
6 500,0
|
6 768,9
|
6 768,9
|
8 542,3
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-7 333 424,0
|
-19 319 968,4
|
-15 506 201,8
|
-5 558 857,6
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
7 333 424,0
|
19 319 968,4
|
15 506 201,8
|
5 558 857,6
|
|
|
|
|
|
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ
|
20 754 652,0
|
27 620 975,0
|
23 620 975,0
|
13 750 975,0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления займов
|
20 754 652,0
|
27 620 975,0
|
23 620 975,0
|
13 750 975,0
|
|
|
01
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
20 754 652,0
|
27 620 975,0
|
23 620 975,0
|
13 750 975,0
|
|
|
|
1
|
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
0,0
|
6 866 323,0
|
6 866 323,0
|
6 866 323,0
|
|
|
|
2
|
|
Договоры займа
|
20 754 652,0
|
20 754 652,0
|
16 754 652,0
|
6 884 652,0
|
|
|
|
|
|
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ
|
13 421 228,0
|
12 699 028,4
|
12 699 028,0
|
12 699 027,9
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
13 421 228,0
|
12 699 028,4
|
12 699 028,0
|
12 699 027,9
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
13 421 228,0
|
12 699 028,4
|
12 699 028,0
|
12 699 027,9
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
13 421 228,0
|
12 699 028,4
|
12 699 028,0
|
12 699 027,9
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
7 377 755,0
|
6 097 533,0
|
6 097 533,0
|
6 097 533,0
|
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
6 043 473,0
|
6 601 495,4
|
6 601 495,0
|
6 601 494,9
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
0,0
|
4 398 021,8
|
4 584 254,8
|
4 506 910,6
|
|
|
|
|
|
Справочно: Остатки бюджетных средств
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на начало финансового года
|
|
|
|
4 584 255,2
|
|
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
|
|
|
|
77 344,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.