О внесении изменений в решение Кокпектинского районного маслихата от 23 декабря 2015 года № 42-3 «О бюджете Кокпектинского района на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 24 мая 2016 года № 3/24-VІ «О внесении изменений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4553), Кокпектинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кокпектинского районного маслихата «О бюджете Кокпектинского района на 2016-2018 годы» от 23 декабря 2015 года № 42-3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 4321, опубликовано в газете «Жұлдыз»-«Новая жизнь» от 17 января 2016 года № 4, от 31 января 2016 года № 8) следующие изменения:
в пункте 1 подпункт 1) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 4 383 244,1 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 635 382,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 118,0 тысяч тенге, в том числе:
вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета – 18,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 18 500,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3 692 643,0 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 14 119,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16 482,1 тысяч тенге;
подпункт 2) изложить в новой редакции:
2) затраты – 4 369 125,1 тысяч тенге, в том числе:
обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета – 18,0 тысяч тенге;»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Учесть в районном бюджете на 2016 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в размере 18327,0 тысяч тенге на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан.»;
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии
Г. Шаймарданова
Секретарь Кокпектинского районного маслихата
Т. Сарманов
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от «7» июня 2016 года
№ 3-2
Приложение 1
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 42-3
Бюджет района на 2016 год
|
Категория
|
|||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
І. ДОХОДЫ
|
4 383 244,1
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
635 382,0
|
|||
|
1
|
Подоходный налог
|
273 550,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
273 550,0
|
|||
|
3
|
Социальный налог
|
202 332,0
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
202 332,0
|
|||
|
4
|
Налоги на собственность
|
122 823,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
59 650,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
6 798,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
49 675,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 700,0
|
|||
|
5
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32 420,0
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
3 600,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
14 050,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
14 500,0
|
|||
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
270,0
|
|||
|
8
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
4 257,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
4 257,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
6 118,0
|
|||
|
1
|
Доходы от государственной собственности
|
704,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
686,0
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
18,0
|
|||
|
4
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
414,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
414,0
|
|||
|
6
|
Прочие неналоговые поступления
|
5 000,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
5 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
18 500,0
|
|||
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
18 500,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
18 500,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
3 692 643,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 692 643,0
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
3 692 643,0
|
|||
|
5
|
Погашение бюджетных кредитов
|
14 119,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов
|
14 119,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
14 119,0
|
|||
|
7
|
Поступления займов
|
47 723,0
|
|||
|
1
|
Внутренние государственные займы
|
47 723,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
47 723,0
|
|||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16 482,1
|
|||
|
1
|
Остатки бюджетных средств
|
16 482,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
16 482,1
|
|||
|
|
|||||
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
4 369 125,1
|
||||
|
1
|
Государственные услуги общего характера
|
531 487,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
414 451,6
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
15 344,3
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
15 344,3
|
|||
|
3
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
120 752,6
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
119 252,6
|
|||
|
3
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 500,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
278 354,7
|
|||
|
1
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
269 350,7
|
|||
|
22
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9 004,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
1 890,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 890,0
|
|||
|
3
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
1 200,0
|
|||
|
10
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
690,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
500,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
500,0
|
|||
|
61
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
500,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
114 646,0
|
|||
|
454
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
25 572,8
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
25 572,8
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
29 428,4
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
28 556,4
|
|||
|
15
|
Капитальные расходы государственного органа
|
872,0
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
19 619,4
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта
|
19 455,4
|
|||
|
18
|
Капитальные расходы государственного органа
|
164,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
40 025,4
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
25 675,4
|
|||
|
3
|
Капитальные расходы государственного органа
|
14 350,0
|
|||
|
2
|
Оборона
|
49 302,3
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
9 299,8
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
9 299,8
|
|||
|
5
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
9 299,8
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
40 002,5
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
40 002,5
|
|||
|
6
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
37 757,5
|
|||
|
7
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
2 245,0
|
|||
|
3
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
500,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
500,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
500,0
|
|||
|
19
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
500,0
|
|||
|
4
|
Образование
|
2 635 885,1
|
|||
|
1
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
277 186,0
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
277 186,0
|
|||
|
3
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
105 980,0
|
|||
|
40
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
171 206,0
|
|||
|
2
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
2 309 265,1
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
2 309 265,1
|
|||
|
4
|
Общеобразовательное обучение
|
2 207 744,6
|
|||
|
5
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
36 965,0
|
|||
|
28
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
64 555,5
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области образования
|
49 434,0
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
49 434,0
|
|||
|
9
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
24 165,0
|
|||
|
10
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
|
3 000,0
|
|||
|
20
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
13 999,0
|
|||
|
27
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
798,0
|
|||
|
67
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
7 472,0
|
|||
|
5
|
Здравоохранение
|
18,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
18,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
18,0
|
|||
|
2
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
18,0
|
|||
|
6
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
309 656,9
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
96 414,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
85 391,0
|
|||
|
5
|
Государственная адресная социальная помощь
|
21 896,0
|
|||
|
16
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
21 614,0
|
|||
|
25
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
41 881,0
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
11 023,0
|
|||
|
30
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
11 023,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
178 618,8
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
178 618,8
|
|||
|
2
|
Программа занятости
|
20 227,0
|
|||
|
4
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
17 719,2
|
|||
|
6
|
Оказание жилищной помощи
|
4 000,0
|
|||
|
7
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
52 498,8
|
|||
|
10
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
4 073,0
|
|||
|
14
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
78 398,8
|
|||
|
17
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
1 702,0
|
|||
|
23
|
Обеспечение деятельности центров занятости населения
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
34 624,1
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
34 624,1
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
27 669,8
|
|||
|
11
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 685,3
|
|||
|
21
|
Капитальные расходы государственного органа
|
300,0
|
|||
|
50
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
3 089,0
|
|||
|
67
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 880,0
|
|||
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
188 947,0
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
136 947,0
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
9 494,0
|
|||
|
26
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
9 494,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
127 453,0
|
|||
|
7
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
119 334,0
|
|||
|
11
|
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
|
1 400,0
|
|||
|
42
|
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
6 719,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
50 000,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
50 000,0
|
|||
|
16
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
50 000,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 000,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
2 000,0
|
|||
|
8
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
9
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
10
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
2 000,0
|
|||
|
11
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
29
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0,0
|
|||
|
8
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
227 159,6
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
116 405,5
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
116 405,5
|
|||
|
3
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
116 405,5
|
|||
|
2
|
Спорт
|
13 923,5
|
|||
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
13 923,5
|
|||
|
13
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
6 923,5
|
|||
|
14
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
2 000,0
|
|||
|
15
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
5 000,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
56 553,0
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
41 053,0
|
|||
|
6
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
36 011,6
|
|||
|
7
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
5 041,4
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
15 500,0
|
|||
|
2
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
15 500,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
40 277,6
|
|||
|
455
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
16 782,2
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
8 804,2
|
|||
|
10
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 540,0
|
|||
|
32
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
6 438,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
23 495,4
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
15 420,7
|
|||
|
3
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
7 858,2
|
|||
|
6
|
Капитальные расходы государственного органа
|
123,0
|
|||
|
32
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
93,5
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
141 306,8
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
57 763,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
11 182,0
|
|||
|
99
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
11 182,0
|
|||
|
473
|
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
|
46 581,6
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
18 181,1
|
|||
|
3
|
Капитальные расходы государственного органа
|
116,5
|
|||
|
8
|
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
|
11 770,0
|
|||
|
9
|
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
|
13 814,0
|
|||
|
10
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
2 700,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
14 713,2
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
14 713,2
|
|||
|
1
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
14 713,2
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
68 830,0
|
|||
|
473
|
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
|
68 830,0
|
|||
|
11
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
68 830,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
155 781,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
155 281,0
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
13
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
155 281,0
|
|||
|
23
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
155 281,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
500,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
500,0
|
|||
|
24
|
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
|
500,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
42 249,2
|
|||
|
9
|
Прочие
|
42 249,2
|
|||
|
123
|
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
|
30 249,2
|
|||
|
40
|
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
|
30 249,2
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
12 000,0
|
|||
|
12
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
12 000,0
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
18,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
18,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
18,0
|
|||
|
21
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
18,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
86 813,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
86 813,6
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
86 813,6
|
|||
|
6
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
813,6
|
|||
|
51
|
Трансферты органам местного самоуправления
|
86 000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
33 604,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
47 723,0
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
47 723,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
47 723,0
|
|||
|
18
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
47 723,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
13
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
0,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
0,0
|
|||
|
65
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-19 485,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
19 485,0
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
14 119,0
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
14 119,0
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
14 119,0
|
|||
|
5
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
14 119,0
|
Приложение 2
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 7 июня 2016 года
№ 3-2
Приложение 5
к решению Кокпектинского
районного маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 42-3
Целевые текущие трансферты из республиканского бюджета на 2016 год
|
№
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
На внедрение обусловленной денежной помощи семьям, имеющим доходы ниже величины прожиточного минимума
|
31 398,0
|
|
2
|
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
171 206,0
|
|
3
|
На оплату труда по новой модели системы оплаты труда и выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных казенных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
|
598 630,0
|
|
5
|
На повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих
|
74 320,0
|
|
6
|
На обеспечение прав и улучшению качества жизни инвалидов
|
3 089,0
|
|
7
|
В рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления
|
7 941,0
|
|
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса
|
6 526,0
|
|
|
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния
|
1 415,0
|
|
|
8
|
На обеспечение компенсации потерь местных бюджетов
|
74 944,0
|
|
Всего
|
961 528,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.