О внесении изменений в решение Курчатовского городского маслихата от 23 декабря 2015 года № 41/295-V «О бюджете города Курчатов на 2016 - 2018 годы»
В соответствии cо статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 18 марта 2016 года № 37/444-V «О внесении изменений и дополнений в решение Восточно-Казахстанского областного маслихата от 9 декабря 2015 года № 34/406-V «Об областном бюджете на 2016-2018 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4429) Курчатовский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Курчатов на 2016-2018 годы» от 23 декабря 2015 года № 41/295-V, (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 4325, опубликовано от 21 января 2016 года в областной газете «7 дней» № 3) следующие изменения:
в пункте 1 подпункты 1) - 6) изложить в новой редакции:
«1) доходы – 1 228 573,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 857 486,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 6 794,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 570,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 354 723,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1 285 847,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 57 274,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 57 274,5 тысяч тенге.»;
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Предусмотреть в городском бюджете на 2016 год целевые текущие трансферты из областного бюджета в сумме 26 740,0 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Предусмотреть в городском бюджете на 2016 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета в сумме 272 588,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии
А. Борисенко
Секретарь Курчатовского городского маслихата
Г. Карымбаева
Приложение 1
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 06 апреля 2016 года
№ 2/11-VI
Приложение 1
к решению Курчатовского
городского маслихата
от 23 декабря 2015 года
№ 41/295-V
Бюджет города Курчатов на 2016 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
І. Доходы
|
1 228 573,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
857 486,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
370 353,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
370 353,0
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
289 221,0
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
289 221,0
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
170 409,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
106 092,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
37 988,0
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
26 200,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
129,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
24 310,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
788,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15 700,0
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
7 822,0
|
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
3 193,0
|
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
3 193,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
6 794,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
6 160,0
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
6 000,0
|
|
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
160,0
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
134,0
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
|
134,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
500,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 570,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5 500,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
5 500,0
|
||
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 070,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
4 000,0
|
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
70,0
|
|
|
4
|
|
|
Поступления трансфертов
|
354 723,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
354 723,0
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
354 723,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего расходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
1 285 847,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
206 752,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
137 094,0
|
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
15 585,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
15 561,0
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
24,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
121 509,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
121 213,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
296,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
403,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
403,0
|
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
403,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
69 255,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
15 556,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
15 556,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
24 065,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
24 011,6
|
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
54,0
|
|||
|
|
|
471
|
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
18 779,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования, физической культуры и спорта
|
18 752,0
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
27,0
|
|||
|
|
|
493
|
|
Отдел предпринимательства, промышленности и туризма района (города областного значения)
|
10 854,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и туризма
|
10 817,4
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
37,0
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
4 868,0
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
4 868,0
|
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
4 868,0
|
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
4 868,0
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
562,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
562,0
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
562,0
|
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
562,0
|
|
04
|
|
|
|
Образование
|
584 788,7
|
|
|
1
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
115 019,0
|
|
|
|
471
|
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
115 019,0
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
|
62 410,0
|
|
040
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
52 609,0
|
|||
|
|
2
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
448 737,7
|
|
|
|
471
|
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
448 737,7
|
|
|
|
|
004
|
Общеобразовательное обучение
|
376 131,6
|
|
|
|
|
005
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
46 683,1
|
|
028
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
25 923,0
|
|||
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области образования
|
21 032,0
|
|
|
|
471
|
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
21 032,0
|
|
|
|
|
009
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
|
14 658,0
|
|
|
|
|
020
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
5 345,0
|
|
|
|
|
027
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)- сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
479,0
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
550,0
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
98 825,3
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
11 553,3
|
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
7 753,0
|
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
350,0
|
|
|
|
|
016
|
Государственные пособия на детей до 18 лет
|
1 199,0
|
|
|
|
|
025
|
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
|
6 204,0
|
|
471
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
3 800,3
|
|||
|
030
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
3 800,3
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
63 387,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
63 387,0
|
|||
|
002
|
Программа занятости
|
20 697,0
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
1 690,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
35 523,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
414,0
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
4 475,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
|
588,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помщи и социального обеспечения
|
23 885,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
23 885,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
22 572,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
164,0
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
249,0
|
|||
|
050
|
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012 – 2018 годы
|
900,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
144 796,2
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
14 663,8
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
8 710,8
|
|
|
|
|
003
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
7 210,8
|
|
|
|
|
031
|
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
|
1 500,0
|
|
|
|
471
|
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
5 953,0
|
|
|
|
|
026
|
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
|
5 953,0
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
17 721,9
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
15 629,0
|
|
|
|
|
012
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
15 629,0
|
|
472
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
2 092,9
|
|||
|
006
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
2 092,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
112 410,5
|
|||
|
458
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
112 410,5
|
|||
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
13 500,0
|
|||
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
32 945,5
|
|||
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
800,0
|
|||
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
65 165,0
|
|||
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
127 225,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
61 666,0
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
61 666,0
|
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
61 666,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
5 705,0
|
|
|
|
471
|
|
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
5 705,0
|
|
|
|
|
014
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
385,0
|
|
|
|
|
015
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
5 320,0
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
22 548,0
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
17 864,0
|
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
9 787,0
|
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
8 077,0
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
4 684,0
|
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
4 684,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
37 306,0
|
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
14 259,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
13 059,0
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 200,0
|
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
23 047,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
14 106,0
|
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
8 941,0
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
26 300,0
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
24 384,0
|
|
|
|
477
|
|
Отдел сельского хозяйства и земельных отношений района (города областного значения)
|
11 958,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и земельных отношений
|
11 938,0
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
20,4
|
|||
|
|
|
800
|
|
Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)
|
12 425,6
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии и ветеринарного контроля
|
9 815,6
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
144,0
|
|||
|
|
|
|
006
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
780,0
|
|
008
|
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
|
1 536,0
|
|||
|
|
|
|
009
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
150,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 916,0
|
|
|
|
800
|
|
Отдел ветеринарии и ветеринарного контроля района (города областного значения)
|
1 916,0
|
|
|
|
|
010
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
1 916,0
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
12 651,0
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
12 651,0
|
|
|
|
472
|
|
Отдел строительства, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
12 651,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
12 125,0
|
|
013
|
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
|
500,0
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
26,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
55 477,4
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
55 477,4
|
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
55 477,4
|
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
55 477,4
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
16 891,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
16 891,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
16 891,0
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
16 891,0
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
10,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
10,0
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
10,0
|
|
|
|
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
10,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
6 700,9
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
6 700,9
|
|
|
|
459
|
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
6 700,9
|
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6 700,9
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
6
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-57 274,5
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
57 274,5
|
|
|
8
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
57 274,5
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
57 274,5
|
|||
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
57 274,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.