О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII «О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 5 июн. 2026 г.

    О внесении изменений в решение маслихата города Астаны от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII «О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы»

    Маслихат города Астаны РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата города Астаны «О бюджете города Астаны на 2026-2028 годы» от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII следующие изменения:

    пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Астаны на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

    1) доходы – 1 397 910 865 тысяч тенге, в том числе по:

    налоговым поступлениям – 1 250 218 797 тысяч тенге;

    неналоговым поступлениям – 18 381 417 тысяч тенге;

    поступлениям от продажи основного капитала – 21 755 215 тысяч тенге;

    специальным поступлениям – 4 634 161 тысяч тенге;

    поступлениям трансфертов – 102 921 275 тысяч тенге;

    2) затраты – 1 286 453 410,8 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 8 185 726 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 17 770 510 тысяч тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 9 584 784 тысяч тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 132 338 444 тысяч тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 132 338 444 тысяч тенге;

    5) дефицит (профицит) бюджета – (-29 066 715,8) тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 066 715,8 тысяч тенге;

    7) поступление займов – 28 670 510 тысяч тенге;

    8) погашение займов – (-45 390 216) тысяч тенге;

    9) используемые остатки бюджетных средств – 45 786 421,8 тысяч тенге.»;

    пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:

    «4. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Астаны на 2026 год в сумме 4 905 498 тысяч тенге.».

    Приложения 1, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнулкабден

    «СОГЛАСОВАНО»

    ­Руководитель государственного учреждения «Управление экономики и бюджетного планирования города Астаны» (УЭиБП)

    А.Тугельбаева

    Приложение 1

    к решению маслихата города Астаны

    от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII

    Приложение 1

    к решению маслихата города Астаны

    от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

    Бюджет города Астаны на 2026 год

    Категория
    Сумма тыс.тенге
    Класс
    Подкласс
    Наименование
    I. Доходы
    1 397 910 865
    1
    Налоговые поступления
    1 250 218 797
    01
    Подоходный налог
    841 048 445
    1
    Корпоративный подоходный налог
    370 448 445
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    470 600 000
    03
    Социальный налог
    309 200 000
    1
    Социальный налог
    309 200 000
    04
    Налоги на собственность
    55 313 716
    1
    Налоги на имущество
    41 065 000
    3
    Земельный налог
    410 000
    4
    Налог на транспортные средства
    13 838 716
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    17 406 636
    2
    Акцизы
    494 500
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    7 711 136
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    9 201 000
    08
    Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
    27 250 000
    1
    Государственная пошлина
    27 250 000
    2
    Неналоговые поступления
    18 381 417
    01
    Доходы от государственной собственности
    2 515 709
    1
    Поступления части чистого дохода государственных предприятий
    171 000
    3
    Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
    389 000
    4
    Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
    461 000
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    1 253 643
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    241 066
    03
    Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    46 990
    1
    Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    46 990
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    9 189 879
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и во внебюджетные фонды
    9 189 879
    06
    Прочие неналоговые поступления
    6 628 839
    1
    Прочие неналоговые поступления
    6 628 839
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    21 755 215
    01
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    17 730 159
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    17 730 159
    03
    Продажа земли и нематериальных активов
    4 025 056
    1
    Продажа земли
    2 925 056
    2
    Продажа нематериальных активов
    1 100 000
    4
    Специальные поступления
    4 634 161
    01
    Специальные поступления
    4 634 161
    1
    Специальные поступления
    4 634 161
    5
    Поступления трансфертов
    102 921 275
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    102 921 275
    1
    Трансферты из республиканского бюджета
    102 921 275
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    II. Затраты
    1 286 453 410,8
    01
    Государственные услуги общего характера
    37 601 717,0
    111
    Аппарат маслихата города республиканского значения, столицы
    347 096,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения, столицы
    346 513,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    583,0
    121
    Аппарат акима города республиканского значения, столицы
    4 285 477,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения, столицы
    3 928 339,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    357 138,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    3 699 378,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    3 683 962,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    15 416,0
    332
    Управление активов и государственных закупок города республиканского значения, столицы
    5 417 134,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области коммунального имущества и государственных закупок на местном уровне
    668 720,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 274,0
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    4 690 587,0
    011
    Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
    55 553,0
    344
    Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
    921 605,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры, градостроительства в области регулирования земельных отношений на местном уровне
    918 807,0
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    2 798,0
    356
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    520 617,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области планирования, исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
    454 600,0
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    64 618,0
    014
    Капитальные расходы государственного органа
    1 399,0
    357
    Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
    929 542,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    909 258,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    20 284,0
    362
    Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
    364 079,0
    013
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
    364 079,0
    369
    Управление по делам религий города республиканского значения, столицы
    1 239 615,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области религиозной деятельности на местном уровне
    139 938,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    641,0
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
    1 099 036,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    18 619 406,0
    061
    Развитие объектов государственных органов
    18 619 406,0
    379
    Ревизионная комиссия города республиканского значения, столицы
    682 351,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии города республиканского значения, столицы
    679 641,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 710,0
    521
    Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения, столицы
    575 417,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне
    572 619,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 798,0
    02
    Оборона
    7 318 799,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    775 701,0
    030
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
    775 701,0
    387
    Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, Гражданской обороны, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
    2 392 589,0
    003
    Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
    307 765,0
    005
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
    2 084 824,0
    515
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне города республиканского значения, столицы
    4 150 509,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
    127 273,0
    003
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    849 037,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    004
    Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения, столицы
    420 089,0
    005
    Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения, столицы
    1 073 050,0
    006
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций маcштаба города республиканского значения, столицы
    1 680 000,0
    011
    Капитальные расходы государственного органа
    1 060,0
    03
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    45 505 845,0
    335
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    3 702 755,0
    021
    Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
    3 702 755,0
    352
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
    40 380 967,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения, столицы
    35 574 107,0
    003
    Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
    28 121,0
    004
    Услуги по профилактике наркомании и наркобизнеса в городе Астане
    59 201,0
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    4 719 538,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    943 855,0
    004
    Развитие объектов органов внутренних дел
    943 855,0
    522
    Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из бюджета города республиканского значения, столицы
    478 268,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
    415 068,0
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    63 200,0
    04
    Образование
    368 820 111,0
    121
    Аппарат акима города республиканского значения, столицы
    27 480,0
    019
    Обучение участников избирательного процесса
    27 480,0
    339
    Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
    1 040 087,0
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
    212 599,0
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
    560 597,0
    044
    Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
    266 891,0
    360
    Управление образования города республиканского значения, столицы
    330 814 710,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
    3 135 024,0
    003
    Общеобразовательное обучение
    49 337 412,0
    004
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
    4 842 213,0
    005
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
    3 370 458,0
    007
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
    2 000 000,0
    008
    Дополнительное образование для детей
    16 691 125,0
    009
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
    531 797,0
    011
    Капитальные расходы государственного органа
    3 032,0
    013
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
    659 122,0
    014
    Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
    2 398 193,0
    019
    Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
    27 336,0
    021
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    396 780,0
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
    28 882 185,0
    027
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    11 699,0
    029
    Методическая работа
    1 545 450,0
    034
    Дошкольное воспитание и обучение
    63 154 368,0
    040
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
    105 037 964,0
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    4 085 153,0
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    10 033 707,0
    069
    Проведение мероприятий в области защиты прав детей
    68 783,0
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
    34 602 909,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    28 108 313,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    028
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
    17 052 401,0
    037
    Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
    35 821,0
    069
    Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
    11 020 091,0
    381
    Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
    8 829 521,0
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
    8 829 521,0
    05
    Здравоохранение
    27 195 885,0
    333
    Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
    2 404 100,0
    034
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
    2 404 100,0
    339
    Управление общественного здравоохранения города республиканского значения, столицы
    22 983 157,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
    827 140,0
    006
    Услуги по охране материнства и детства
    993 556,0
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
    159 000,0
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
    185 717,0
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
    427,0
    017
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
    1 698 336,0
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
    214 904,0
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
    3 628 142,0
    029
    Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
    398 620,0
    030
    Капитальные расходы государственного органа
    14 303,0
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
    8 605 580,0
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
    607 254,0
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
    5 650 178,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    1 808 628,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    1 808 628,0
    06
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    56 689 472,0
    333
    Управление занятости и социальной защиты города республиканского значения, столицы
    54 435 233,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения на местном уровне
    834 950,0
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 356 735,0
    003
    Программа занятости
    4 962 490,0
    004
    Государственная адресная социальная помощь
    1 813 194,0
    006
    Реализация мероприятий по социальной защите населения
    1 985 233,0
    007
    Оказание жилищной помощи
    21 200,0
    008
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    13 041 862,0
    009
    Социальная поддержка лиц с инвалидностью
    5 550 059,0
    013
    Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
    61 969,0
    015
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
    5 038 683,0
    016
    Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
    527 283,0
    018
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
    1 177 832,0
    019
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    5 068 500,0
    020
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 864 457,0
    022
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 284 668,0
    023
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
    1 186,0
    026
    Капитальные расходы государственного органа
    4 023,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
    267 325,0
    030
    Обеспечение деятельности центров занятости
    934 958,0
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    1 029 263,0
    045
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    3 977 930,0
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
    465 750,0
    062
    Развитие системы квалификаций
    1 937,0
    064
    Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
    134 746,0
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
    29 000,0
    360
    Управление образования города республиканского значения, столицы
    1 045 000,0
    016
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
    1 031 000,0
    017
    Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
    14 000,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    9 787,0
    039
    Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
    9 787,0
    376
    Управление по защите прав детей города республиканского значения, столицы
    549 452,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
    283 460,0
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    54 935,0
    069
    Проведение мероприятий в области защиты прав детей
    211 057,0
    383
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
    650 000,0
    068
    Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
    650 000,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    282 094 731,2
    123
    Аппарат акима района в городе
    118 765 022,0
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    6 267 643,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    64 091 821,0
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    182 201,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    48 223 357,0
    336
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
    34 287 650,0
    007
    Благоустройство и озеленение города
    1 176 066,0
    017
    Развитие благоустройства города
    32 098 951,0
    041
    Проведение профилактической дезинсекции и дератизации
    1 012 633,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    46 076 683,0
    012
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    10 326 189,0
    013
    Развитие благоустройства города
    7 168 321,0
    017
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    7 367 959,0
    029
    Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    2 926 884,0
    098
    Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
    18 287 330,0
    383
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
    39 208 399,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики по вопросам жилья, в области жилищного фонда на местном уровне
    815 365,0
    004
    Снос аварийного и ветхого жилья
    362 392,0
    006
    Организация сохранения государственного жилищного фонда
    1 927 802,0
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    1 807,0
    008
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    720 755,0
    013
    Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
    22 299,0
    014
    Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
    12 676 069,0
    017
    Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья
    20 000 000,0
    054
    Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
    250 000,0
    055
    Капитальный и/или текущий ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика
    2 431 910,0
    517
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    43 756 977,2
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области коммунального хозяйства
    305 007,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 224,0
    005
    Развитие коммунального хозяйства
    1 200 000,0
    006
    Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
    8 180 000,0
    007
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
    11 267 282,7
    008
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    14 733 110,0
    010
    Развитие ливневой канализации
    8 070 353,5
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    47 102 670,0
    310
    Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
    3 599 428,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области цифровизации и государственных услуг
    1 053 361,0
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    875,0
    007
    Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
    2 545 192,0
    334
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    2 443 568,0
    021
    Регулирование туристской деятельности
    2 443 568,0
    346
    Управление по развитию языков и архивного дела города республиканского значения, столицы
    1 758 404,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и архивного дела
    212 229,0
    002
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    1 007 325,0
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    933,0
    010
    Обеспечение сохранности архивного фонда
    532 309,0
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    5 608,0
    361
    Управление культуры города республиканского значения, столицы
    17 169 266,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
    376 949,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 224,0
    004
    Поддержка культурно-досуговой работы
    4 530 258,0
    005
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
    1 071 799,0
    007
    Поддержка театрального и музыкального искусства
    7 532 541,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    009
    Обеспечение функционирования городских библиотек
    696 480,0
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    2 960 015,0
    362
    Управление внутренней политики города республиканского значения, столицы
    3 560 431,0
    001
    Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
    1 152 492,0
    005
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    2 394 025,0
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    13 914,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    801 937,0
    014
    Развитие объектов культуры
    121 409,0
    015
    Развитие объектов спорта
    680 528,0
    377
    Управление по вопросам молодежной политики города республиканского значения, столицы
    2 682 395,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
    179 072,0
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    758,0
    005
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    2 502 565,0
    381
    Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
    15 057 241,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
    637 259,0
    002
    Проведение спортивных соревнований на местном уровне
    1 574 538,0
    003
    Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
    11 613 018,0
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    758,0
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    1 231 668,0
    517
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    30 000,0
    019
    Строительство Национального пантеона
    30 000,0
    09
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    69 195 006,0
    518
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
    69 195 006,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики
    317 804,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    1 224,0
    012
    Развитие теплоэнергетической системы
    50 275 902,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    029
    Развитие газотранспортной системы
    1 816 850,0
    050
    Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
    16 783 226,0
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    6 598 806,0
    334
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    204 540,0
    050
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
    204 540,0
    336
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
    6 325 382,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
    665 199,0
    004
    Мероприятия по охране окружающей среды
    1 312 422,0
    005
    Развитие объектов охраны окружающей среды
    594 068,0
    012
    Капитальные расходы государственного органа
    6 507,0
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
    373 393,0
    016
    Создание «зеленого пояса»
    2 789 390,0
    021
    Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
    5 209,0
    025
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
    289 081,0
    031
    Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
    139 082,0
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    20 000,0
    033
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных
    20 187,0
    034
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных
    94 092,0
    043
    Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
    16 752,0
    344
    Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
    68 884,0
    006
    Организация работ по зонированию земель
    68 884,0
    11
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    3 763 898,0
    344
    Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города республиканского значения, столицы
    3 243 513,0
    002
    Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
    3 241 958,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    003
    Обеспечение деятельности по соблюдению архитектурно-художественного облика города
    1 555,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    520 385,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    518 286,0
    003
    Капитальные расходы государственного органа
    2 099,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    156 013 790,0
    335
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    145 554 649,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере автомобильных дорог и пассажирского транспорта на местном уровне
    2 368 381,0
    003
    Развитие транспортной инфраструктуры
    35 192 210,0
    004
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    32 250 000,0
    007
    Капитальные расходы государственного органа
    2 157,0
    010
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
    71 340 000,0
    011
    Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
    4 401 901,0
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    10 459 141,0
    025
    Развитие транспортной инфраструктуры
    10 459 141,0
    13
    Прочие
    45 342 389,0
    310
    Управление цифровизации и государственных услуг города республиканского значения, столицы
    18 835 826,0
    005
    Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
    10 296 302,0
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    8 539 524,0
    334
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    11 109 636,0
    001
    Услуги по реализации государственной политики по обеспечению устойчивого роста конкурентоспособности и повышению имиджа города республиканского значения, столицы и в области развития предпринимательства и промышленности
    708 620,0
    003
    Поддержка предпринимательской деятельности
    1 036 237,0
    004
    Капитальные расходы государственного органа
    2 332,0
    005
    Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
    3 216 632,0
    015
    Поддержка субъектов предпринимательства
    110 000,0
    017
    Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
    4 500 000,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    018
    Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
    500 000,0
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    1 035 815,0
    356
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    4 905 498,0
    013
    Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения, столицы
    4 905 498,0
    357
    Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения, столицы
    345 000,0
    003
    Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
    345 000,0
    360
    Управление образования города республиканского значения, столицы
    9 490 339,0
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    9 490 339,0
    381
    Управление физической культуры и спорта города республиканского значения, столицы
    347 594,0
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    347 594,0
    517
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    8 496,0
    052
    Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
    8 496,0
    518
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
    300 000,0
    040
    Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
    300 000,0
    14
    Обслуживание долга
    4 538 091,0
    356
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    4 538 091,0
    005
    Обслуживание долга местных исполнительных органов
    4 505 445,0
    018
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате
    вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
    32 646,0
    15
    Трансферты
    128 672 200,6
    356
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    128 672 200,6
    006
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    14 287,1
    007
    Бюджетные изъятия
    125 655 286,0
    016
    Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
    213,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    053
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    2 999 756,5
    058
    Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    2 658,0
    III. Чистое бюджетное кредитование
    8 185 726,0
    Бюджетные кредиты
    17 770 510,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    12 470 510,0
    383
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
    3 800 000,0
    012
    Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» для предоставления предварительных и промежуточных жилищных займов
    3 800 000,0
    517
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    2 473 562,0
    046
    Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
    2 473 562,0
    518
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
    6 196 948,0
    046
    Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
    6 196 948,0
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    5 000 000,0
    334
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    5 000 000,0
    038
    Кредитование специализированных организаций для реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары
    5 000 000,0
    13
    Прочие
    300 000,0
    334
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    300 000,0
    010
    Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму»
    300 000,0
    6
    Погашение бюджетных кредитов
    9 584 784,0
    01
    Погашение бюджетных кредитов
    9 584 784,0
    1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    6 856 659,0
    2
    Возврат сумм бюджетных кредитов
    2 728 125,0
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    132 338 444,0
    Приобретение финансовых активов
    132 338 444,0
    12
    Транспорт и коммуникации
    124 039 895,0
    Функциональная группа
    Сумма тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    335
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    124 039 895,0
    015
    Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
    124 039 895,0
    13
    Прочие
    8 298 549,0
    334
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    27 699,0
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    27 699,0
    335
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    2 710 861,0
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    2 710 861,0
    336
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
    985 054,0
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    985 054,0
    383
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
    1 506 869,0
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    1 506 869,0
    517
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    3 068 066,0
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    3 068 066,0
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -29 066 715,8
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    29 066 715,8
    8
    Поступления займов
    28 670 510,0
    01
    Внутренние государственные займы
    28 670 510,0
    1
    Государственные эмиссионные ценные бумаги
    28 670 510,0
    16
    Погашение займов
    -45 390 216,0
    356
    Управление финансов города республиканского значения, столицы
    -45 390 216,0
    008
    Погашение долга местного исполнительного органа
    -41 979 000,0
    009
    Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
    -3 407 507,0
    027
    Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из республиканского бюджета
    -3 709,0
    Используемые остатки бюджетных средств
    45 786 421,8

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнулкабден

    Приложение 2

    к решению маслихата города Астаны

    от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII

    Приложение 4

    к решению маслихата города Астаны

    от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

    Перечень бюджетных программ развития бюджета города Астаны на 2026 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов (программ) и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

    Функциональная группа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    01
    Государственные услуги общего характера
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    061
    Развитие объектов государственных органов
    02
    Оборона
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    030
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
    03
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    004
    Развитие объектов органов внутренних дел
    04
    Образование
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    028
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
    037
    Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
    069
    Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
    05
    Здравоохранение
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    06
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    Функциональная группа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    039
    Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    336
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
    017
    Развитие благоустройства города
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    012
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    013
    Развитие благоустройства города
    017
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    517
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    005
    Развитие коммунального хозяйства
    007
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
    008
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    010
    Развитие ливневой канализации
    046
    Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
    518
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
    046
    Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    014
    Развитие объектов культуры
    015
    Развитие объектов спорта
    517
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    019
    Строительство Национального пантеона
    09
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    518
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
    Функциональная группа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    012
    Развитие теплоэнергетической системы
    029
    Развитие газотранспортной системы
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    336
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
    005
    Развитие объектов охраны окружающей среды
    12
    Транспорт и коммуникации
    335
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    003
    Развитие транспортной инфраструктуры
    011
    Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения
    015
    Увеличение уставного капитала юридических лиц для реализации проекта «Новая транспортная система»
    373
    Управление строительства города республиканского значения, столицы
    025
    Развитие транспортной инфраструктуры
    13
    Прочие
    334
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства города республиканского значения, столицы
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    335
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города республиканского значения, столицы
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    336
    Управление охраны окружающей среды и природопользования города республиканского значения, столицы
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    383
    Управление жилья и жилищной инспекции города республиканского значения, столицы
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    517
    Управление коммунального хозяйства города республиканского значения, столицы
    052
    Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
    Функциональная группа
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    518
    Управление энергетики города республиканского значения, столицы
    040
    Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнулкабден

    Приложение 3

    к решению маслихата города Астаны

    от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII

    Приложение 6

    к решению маслихата города Астаны

    от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Алматы" города Астаны на 2026 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    01
    Государственные услуги общего характера
    651 426,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    651 426,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    648 511,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 915,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    17 608 987,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    17 608 987,0
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    842 100,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    8 833 996,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    7 932 891,0
    Итого:
    18 260 413,0

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнулкабден

    Приложение 4

    к решению маслихата города Астаны

    от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII

    Приложение 9

    к решению маслихата города Астаны

    от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Байқоңыр" города Астаны на 2026 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    01
    Государственные услуги общего характера
    587 020,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    587 020,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    584 487,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 533,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    16 282 219,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    16 282 219,0
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1 350 603,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    10 675 942,0
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    77 800,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    4 177 874,0
    Итого:
    16 869 239,0

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнулкабден

    Приложение 5

    к решению маслихата города Астаны

    от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII

    Приложение 12

    к решению маслихата города Астаны

    от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Есіл" города Астаны на 2026 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    01
    Государственные услуги общего характера
    618 842,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    618 842,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    616 452,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 390,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    27 502 458,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    27 502 458,0
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    840 250,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    13 460 114,0
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    11 956,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    13 190 138,0
    Итого:
    28 121 300,0

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнулкабден

    Приложение 6

    к решению маслихата города Астаны

    от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII

    Приложение 15

    к решению маслихата города Астаны

    от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Нұра" города Астаны на 2026 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    01
    Государственные услуги общего характера
    580 953,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    580 953,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    578 563,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 390,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    22 740 877,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    22 740 877,0
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1 230 455,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    11 906 050,0
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    6 615,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    9 597 757,0
    Итого:
    23 321 830,0

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнулкабден

    Приложение 7

    к решению маслихата города Астаны

    от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII

    Приложение 18

    к решению маслихата города Астаны

    от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Сарыарқа" города Астаны на 2026 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    01
    Государственные услуги общего характера
    642 601,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    642 601,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    639 803,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 798,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    19 145 001,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    19 145 001,0
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    1 312 067,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    11 568 624,0
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    60 000,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    6 204 310,0
    Итого:
    19 787 602,0

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнулкабден

    Приложение 8

    к решению маслихата города Астаны

    от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII

    Приложение 21

    к решению маслихата города Астаны

    от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

    Перечень бюджетных программ района "Сарайшық" города Астаны на 2026 год

    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
    Администратор бюджетных программ
    Программа
    Наименование
    01
    Государственные услуги общего характера
    618 536,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    618 536,0
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе
    616 146,0
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 390,0
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    15 485 480,0
    123
    Аппарат акима района в городе
    15 485 480,0
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    692 168,0
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    7 647 095,0
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    25 830,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    7 120 387,0
    Итого:
    16 104 016,0

    Председатель маслихата города Астаны

    Т. Зейнулкабден

    Приложение 9

    к решению маслихата города Астаны

    от 05 июня 2026 года № 416/54-VIII

    Приложение 24

    к решению маслихата города Астаны

    от 12 декабря 2025 года № 352/47-VIII

    Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

    АБП
    БП
    Наименование
    Пла новый период
    2026 год
    2027 год
    2028 год
    123
    Аппарат акима района «Алматы»
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Количество улиц, охваченных освещением, единиц
    206
    206
    206
    Количество обслуживаемых опор освещения, единиц
    9 473
    9 473
    9 473
    Количество обслуживаемых светильников, единиц
    12 973
    12 973
    12 973
    Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой, единиц
    107
    107
    107
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц, тыс.кв.м
    5 438
    5 438
    5 438
    Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс.кв.м
    10 900
    10 900
    10 900
    Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой, тыс.кв.м
    13
    13
    13
    Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс.кв.м
    29
    29
    29
    Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт
    13
    13
    13
    Содержание снежной свалки, га
    5
    5
    5
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    Целевой индикатор
    Обеспечение качественного содержания мест захоронений, единиц
    2
    2
    2
    Конечный результат
    Площадь содержания мест захоронений, га
    6,37
    6,37
    6,37
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
    100
    100
    100
    Конечный результат
    Объем содержащихся зеленых насаждений:
    - газонов
    - цветников
    - деревьев
    - живая изгородь
    - кустарники
    1 678 078
    7 137,28
    93 333
    38 743
    3 107
    1 678 078
    7 137,28
    93 333
    38 743
    3 107
    1 678 078
    7 137,28
    93 333
    38 743
    3 107
    Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях
    15
    15
    15
    Благоустройство дворов, единиц
    35
    35
    35
    Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией, единиц
    6
    6
    6
    Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом, единиц
    19
    19
    19
    Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц
    9
    9
    9
    Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
    23 000,0
    23 000,0
    23 000,0
    Обустройство асфальтобетонного покрытия по текущему содержанию и обустройству внутриквартальных дворов и проездов
    2 000
    2 000
    2 000
    Обустройство ледового катка
    2
    2
    2
    Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов, единиц
    158
    158
    158
    Обустройство общественных пространств
    4
    123
    Аппарат акима района «Байконыр»
    Целевой индикатор:
    Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Количество улиц, охваченных освещением
    210
    210
    210
    Количество обслуживаемых опор освещения
    5 361
    5 361
    5 361
    Количество функционирующих свето точек, в том числе:
    Уличные
    8 593
    8 593
    8 593
    внутриквартальные
    4 697
    4 697
    4 697
    парки и скверы
    3 896
    3 896
    3 896
    Количество объектов, обслуживающих декоративной подсветки
    143
    143
    143
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Площадь территории района, охваченная механизированной уборкой
    2 363,2
    2 363,2
    2 363,2
    Площадь территории района, охваченная ручной уборкой улиц
    3 651,0
    3 651,0
    3 651,0
    Площадь территории района, охваченная уборкой внутриквартальных территорий
    8 500,0
    8 500,0
    8 500,0
    Объем ликвидированных несанкционированных свалок
    800
    800
    800
    Площадь снежного полигона
    140
    140
    140
    Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием
    7
    7
    7
    Количество парков и скверов, охваченных уборкой
    47
    47
    47
    Количество выгребных ям, охваченных текущим ремонтом и откачкой нечистот
    53
    53
    53
    Количество приобретенных урн
    250
    250
    250
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    Целевой индикатор:
    Обеспечение деятельности мест захоронения, количество
    4
    4
    4
    Конечные результаты:
    Площадь содержания мест захоронений
    93,0
    93,0
    93,0
    Погребение
    21
    21
    21
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения по вопросам благоустройства и озеленения, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Объем содержащихся
    зеленых насаждений
    газонов
    1 044 517
    1 044 517
    1 044 517
    кустарники
    8 382
    8 382
    8 382
    деревьев
    66 978
    66 978
    66 978
    живая изгородь
    26 685
    26 685
    26 685
    цветники
    5 795
    5 795
    5 795
    Ремонтно-восстановительные работы во внутриквартальных территориях
    50
    Благоустройство дворов, единиц
    32
    32
    32
    Количество дворовых территорий охваченных ремонтом
    29
    29
    29
    Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервация
    2
    2
    2
    Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом
    9
    9
    9
    Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
    8
    8
    8
    Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
    10 934,41
    10 934,41
    10 934,41
    Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности
    500
    500
    500
    Количество обустроенных аншлагов-указателей
    200
    200
    200
    Обустройство общественных пространств
    7
    Текущее содержание и текущий ремонт остановочных павильонов
    187
    187
    187
    123
    Аппарат акима района «Есиль»
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Ежегодная доля территории, охваченная освещением, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Количество улиц охваченных освещением
    122
    122
    122
    Количество обслуживаемых опор освещения
    10 657
    10 657
    10 657
    Количество обслуживаемых светильников
    15 393
    15 393
    15 393
    Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
    187
    187
    187
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц
    10 800
    10 800
    10 800
    Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой
    4 235,6
    4 235,6
    4 235,6
    Количество парков и скверов охваченной уборкой
    31 скверов 4 парков
    31 скверов 4 парков
    31 скверов, 4 парков
    Устройство и ремонт выгребных ям
    3
    3
    3
    Ликвидация несанкционированных свалок
    5
    5
    5
    Содержание мостов и транспортных развязок
    17
    17
    17
    Содержание снежной свалки
    67,9
    67,9
    67,9
    Конечный результат:
    Ежегодная доля территорий охваченной санитарной уборкой улиц, в %
    100
    100
    100
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    Целевой индикатор:
    Ежегодная доля территории содержания мест захоронений, в %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Площадь содержания мест захоронений, га
    6,46
    6,46
    6,46
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Ежегодная доля территории охваченная озеленением и благоустройством, в %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Ремонт, содержание и консервация фонтанов
    21
    21
    21
    Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:
    деревьев
    237 580
    234 400
    234 400
    кустарников
    599 664
    588 011
    588 011
    газонов
    4 936 359
    4 936 359
    4 936 359
    живая изгородь
    135 411
    135 411
    135 411
    цветников
    65 450
    65 450
    65 450
    Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)
    8 818
    8 818
    8 818
    Площадь территорий охваченной косьбой камыша
    504
    504
    504
    Количество обустроенных аншлагов-указателей
    400
    400
    400
    Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
    33 000
    33 000
    33 000
    Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
    10
    10
    10
    Благоустройство жилых кварталов и микрорайонов
    5
    5
    5
    Обустройство общественных пространств
    2
    Текущее содержание остановочных павильонов
    132
    132
    132
    123
    Аппарат акима района «Нура»
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения улиц населенных пунктов, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Количество улиц охваченных освещением
    149
    149
    149
    Количество обслуживаемых опор освещения
    11 040
    11 040
    11 040
    Количество обслуживаемых светильников
    15 782
    15 782
    15 782
    Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
    140
    140
    140
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам санитарии населенных пунктов, в %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Площадь территорий района охваченная ручной и механизированной уборкой улиц
    15 194,9
    15 194,9
    15 194,9
    Площадь территории охваченная внутриквартальной уборкой
    4 400
    4 400
    4 400
    Количество парков и скверов охваченной уборкой
    40 скверов, 2 парков
    40 скверов, 2 парков
    40 скверов, 2 парков
    Количество мостов и транспортных развязок
    8
    8
    8
    Ремонт и устройство урн
    500
    500
    500
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    Целевой индикатор:
    Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Площадь содержания мест захоронений, га
    0,88
    0,88
    0,88
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Ремонт, содержание и консервация фонтанов
    7
    7
    7
    Объем содержащихся зеленых насаждений, в том числе:
    деревьев
    147 101
    147 101
    147 101
    кустарников
    247 200
    247 200
    247 200
    газонов
    2 985 600
    2 985 600
    2 985 600
    живая изгородь
    69 126
    69 126
    69 126
    цветников
    98 401
    98 401
    98 401
    Количество зеленых насаждений на внутриквартальных территориях (кронирование деревьев)
    4 000
    4 000
    4 000
    Посадка зеленых насаждений
    95 435
    95 435
    95 435
    Площадь территорий охваченной косьбой камыша
    756
    756
    756
    Содержание флага РК
    1
    1
    1
    Изготовление МАФ-ов
    720 лавок, 380 урн
    720 лавок, 380 урн
    720 лавок, 380 урн
    Количество обустроенных дворовых территорий
    22
    22
    22
    Количество обустроенных общественных пространств
    3
    Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
    10 827
    10 827
    10 827
    Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
    10
    10
    10
    123
    Аппарат акима района «Сарыарка»
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля своевременно рассмотренных жалоб и обращений со стороны населения по вопросам освещения и декоративной подсветки, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Количество улиц, охваченных освещением (улиц)
    370
    370
    370
    Количество обслуживаемых опор освещения (ед.)
    8 500
    8 500
    8 500
    Количество обслуживаемых светильников (ед.)
    13 000
    13 000
    13 000
    Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой (ед.)
    207
    207
    207
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля территорий района, охваченной санитарной
    Очисткой, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Площадь территории района охваченная механизированной уборкой улиц, тыс кв. м
    3 209,8
    3 209,8
    3 209,8
    Площадь территории района охваченная ручной уборкой улиц, тыс. кв. м
    3 827,0
    3 827,0
    3 827,0
    Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв. м
    15 249,9
    15 249,9
    15 249,9
    Количество мостов и транспортных развязок, охваченных уборкой и содержанием, единиц
    9
    9
    9
    Количество парков и скверов, охваченных уборкой, единиц
    84
    84
    84
    Устройство и ремонт выгребных ям, единиц
    16
    16
    16
    Количество приобретённых урн, штук
    200
    200
    200
    Текущий ремонт и устройство контейнерных площадок, штук
    793
    793
    793
    Содержание модульных туалетов, штук
    11
    11
    11
    Содержание снежного полигона, га
    53
    53
    53
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    Целевой индикатор:
    Доля территории мест захоронений, охваченной обслуживанием, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Площадь содержания мест захоронения, кв. м.
    136 216
    136 216
    136 216
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля территории района охваченной благоустройством и озеленением, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Объем содержащихся зеленых насаждений:
    - газонов
    - цветников
    - деревьев
    - живая изгородь
    2 454 500
    39 000
    293 000
    34 300
    2 254 500
    35 590
    291 100
    32 473
    2 254 500
    35 590
    291 100
    32 473
    Количество обустроенных общественных пространств, единиц
    6
    5
    5
    Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом, единиц
    35
    35
    35
    Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервации, единиц
    12
    12
    12
    Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района, единиц
    10
    10
    10
    Площадь ограждений охваченных текущим содержанием на подъездных трассах, штук
    31 724
    31 724
    31 724
    Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности, га
    83
    83
    83
    Кронация зеленых насаждений на внутриквартальных территориях, штук
    6 000
    6 000
    6 000
    Асфальтирование дворовых проездов, проезд
    50
    50
    50
    Текущий ремонт и содержание остановочных комплексов, единиц
    320
    320
    320
    Ремонт элементов благоустройства, штук
    15
    15
    15
    123
    Аппарат акима района «Сарайшык»
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем освещения, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Количество улиц, охваченных освещением
    163
    163
    163
    Количество обслуживаемых опор освещения
    7 000
    7 000
    7 000
    Количество обслуживаемых светильников
    11 165
    11 165
    11 165
    Количество объектов, обслуживаемых декоративной подсветкой
    68
    68
    68
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем санитарий территории района, в %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Площадь территории района охваченная механизированной и ручной уборкой улиц
    2 359
    2 359
    2 359
    Площадь территории района охваченная внутриквартальной уборкой улиц, тыс. кв .м
    9 975
    9 975
    9 975
    Текуший ремонт и устройство контейнерных площадок
    35
    35
    35
    Количество парков и скверов, охваченных уборкой, тыс. кв. м
    11
    11
    11
    Содержание и обслуживание модульных туалетов, шт.
    6
    6
    6
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    Целевой индикатор:
    Обеспечение качественного содержания 7-ми мест захоронений
    7
    7
    7
    Конечный результат:
    Площадь содержания мест захоронений, га
    10,7
    10,7
    10,7
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Доля удовлетворенных жалоб и обращений населения в части решения проблем озеленения и благоустройства района, в %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Объем содержащихся зеленых насаждений:
    Объем содержащихся зеленых насаждений:
    - газонов
    - цветников
    - деревьев
    - живая изгородь
    - кустарники
    2 400 552
    3 380
    75 041
    20 383
    96,54
    2 400 552
    3 380
    75 041
    20 383
    96,54
    2 400 552
    3 380
    75 041
    20 383
    96,54
    Количество фонтанов, охваченных содержанием, текущим ремонтом и консервацией
    6
    6
    6
    Количество памятников и скульптурных сооружений, охваченных текущим содержанием и ремонтом
    6
    6
    6
    Количество проведенных мероприятий по праздничному наружному оформлению улиц и площадей района
    10
    10
    10
    Площадь ограждений охваченных ремонтом и содержанием
    23 000,0
    23 000,0
    23 000,0
    Количество дворовых территорий, охваченных ремонтом
    15
    15
    15
    Площадь территорий охваченной косьбой бурьяна и сорной растительности
    22
    22
    22
    Текущий ремонт и обустройство общественных пространств
    2
    0
    0
    Текущее содержание, ремонт, демонтаж и монтаж остановочных комплексов
    152
    152
    152
    310
    Управление цифровизации и государственных услуг
    005
    Услуги по обеспечению развития инновационной деятельности
    Целевой индикатор:
    Обеспечение доступа к сети интернет (жилые массивы), %
    100
    100
    100
    Позиция столицы в региональном рейтинге по реализации «умного» города
    не ниже 3-го места.
    не ниже 3-го места.
    не ниже 3-го места.
    Конечные результаты:
    Обеспечение закупа камер общего видеонаблюдения с установкой, для повышения общественной безопасности
    1200
    800
    Обеспечение сопровождение камер общего видеонаблюдения
    2 000
    Количество установленных камер видеонаблюдения в государственных школах г. Астаны
    1 940
    1 940
    Сопровождение комплексной системы безопасности в государственных школах г. Астаны
    1940
    Количество установленных камер видеонаблюдения на объектах здравоохранения г. Астаны
    720
    720
    Количество внедренных и масштабированных проектов искусственного интеллекта, направленных на улучшение городских услуг и управления мегаполисом
    1
    Внедрение комплексной системы безопасности в государственных детских садах г. Астаны
    1 700
    Мониторинг и обеспечение работоспособности систем видеонаблюдения
    2 996
    2 996
    2 996
    Обеспечение бесперебойной работоспособности центра обработки данных и проведение испытания на информационную безопасность
    1
    1
    1
    Оказание консультационных услуг физическим и/или юридическим лицам, прием заявлений (заявок) и выдача документов по принципу «одного окна»
    230 000
    230 000
    230 000
    Количество проведенных мероприятий среди школьников для выявления талантливых детей в области науки, технологий, инженерии и математики
    3
    2
    2
    Предоставление доступа к информационным системам
    5
    3
    3
    Консультации пользователей по автоматизированным процессам
    50 000
    50 000
    50 000
    Услуги «Консультационно-методологическая, информационно-аналитическая и организационная поддержка по применению методов и инструментов проектного управления в деятельность акимата города Астаны»
    1
    1
    1
    Обеспечение формирования и сопровождения Единого цифрового портала с применением искусственного интеллекта
    300 000
    Обеспечение разработки комплексной региональной модели оценки и прогнозирования экономического развития столицы для формирования Плана развития города Астаны
    1
    Предоставление заключений о соответствии технических и эксплуатационных характеристик объекта ГЧП
    12
    Обеспечение контроля, составление заключений по установке систем безопасности и видеонаблюдения в общественных местах и объектах социальной сферы
    3
    Количество доработанных ИТ-решений
    15
    Обеспечение цифровой трансформации государственных школ города Астаны
    6
    Обеспечение функционирования Ситуационного центра города Астаны
    1
    007
    Услуги по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения
    Целевой индикатор:
    Обеспечение приема и обработки обращений физических и юридических лиц по организации взаимодействия населения с государственными органами, коммунальными предприятиями и организациями по вопросам обеспечения жизнедеятельности и безопасности населения, %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Услуги по принятию и мониторингу исполнения обращений
    2 100 000
    2 000 000
    2 000 000
    Отработка запросов по видеоматериалам, от правоохранительных органов, судов, адвокатов, а также юридических лиц, уполномоченных законодательством Республики Казахстан
    1 600
    1 600
    1 600
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    Целевой индикатор:
    Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств проекта государственно-частного партнерства по созданию системы фотовидеофиксации, видеонаблюдения для содействия в развитии глобальной конкурентоспособности города Астаны и создание наиболее благоприятных условий для развития и внедрения инноваций и новых технологий, содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств, в том числе посредством механизма государственно-частного партнерства. 100 %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Сопровождение камер видеонаблюдения, ед.
    Сопровождение интегрированных сторонних камер, ед.
    14 000
    8 000
    14 000
    8 000
    14 000
    8 000
    332
    Управление активов и государственных закупок
    010
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, пост приватизационная деятельность и регулирование вопросов, связанных с этим
    Целевой индикатор
    Обеспечение приватизации имущества коммунальной собственности, обеспечение содержания объектов коммунальной собственности в рамках заключенных договоров доверительного управления.
    1
    1
    1
    Конечные результаты:
    Количество объектов охваченных оценкой
    101
    101
    101
    Количество объектов в доверительном управлении, которому возмещаются расходы
    5
    5
    5
    011
    Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
    Целевой индикатор
    Объекты, принятые в коммунальную собственность города в общем количестве
    30 единиц
    1
    1
    1
    Конечные результаты:
    Изготовление технических паспортов
    25
    25
    25
    Землеустроительные и земельно-кадастровые работы
    7
    7
    7
    Государственная регистрация прав на недвижимое имущество
    40
    40
    40
    Охрана объектов коммунального имущества
    6
    6
    6
    333
    Управление занятости и социальной защиты населения
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    Целевой индикатор:
    1) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях стационара
    330
    330
    330
    2) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в условиях полустационара, на дому
    640
    640
    640
    3) Обеспечение предоставления услуг ГККП «Центр социального обслуживания «Шарапат» акимата города Астаны (шт.ед.)
    353,75
    353,75
    353,75
    Конечные результаты:
    Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг, %
    100
    100
    100
    003
    «Программа занятости»
    Целевой индикатор:
    Уровень безработицы, %
    4,6
    4,6
    4,6
    1) Количество лиц, направленных на общественную работу (чел.)
    1 800
    1 000
    1 000
    2) Обучение безработных в учебных организациях (чел.)
    65
    65
    65
    3) Обучение безработных на рабочем месте у работодателей (чел.)
    148
    180
    180
    4) Количество лиц, направленных на молодежную практику (чел.)
    1 311
    1 600
    1 510
    5) Количество лиц, направленных на социальные рабочие места (чел.)
    181
    250
    250
    6) Количество направленных на трудоустройство по проекту «Первое рабочее место» (чел.)
    52
    -
    -
    7) Количество лиц с инвалидностью, направленных на социальные рабочие места (чел.)
    3
    4
    4
    8) Количество направленных на трудоустройство по проекту «Серебряный возраст» (чел.)
    1 582
    1 650
    1 400
    9) Предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес идей (400 МРП)
    260
    260
    260
    Конечные результаты:
    Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
    85
    85
    85
    004
    Государственная адресная социальная помощь
    Целевой индикатор:
    Доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума/ниже черты бедности, %
    2,2
    2,0
    2,0
    1) Среднегодовая численность получателей адресной социальной помощи, чел.
    16 945
    16 098
    15 293
    2) Среднегодовая численность получателей государственного социального пакета, чел.
    5 084
    4 829
    4 588
    Конечные результаты:
    Удельный вес трудоспособных получателей адресной социальной помощи (обусловленной денежной помощи), занятых и вовлеченных в активные меры содействия занятости (в общем числе трудоспособных получателей ОДП), %
    66,1
    66,3
    66,3
    006
    Реализация мероприятий по социальной защите населения
    Целевой индикатор:
    1) Количество обратившихся за консультационными услугами КГУ «Центр поддержки института семьи «Жануя» акимата города Астаны (чел.)
    43 275
    44 812
    45 515
    2) Содержание аппарата КГУ «Центр поддержки института семьи «Жануя» акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)
    98
    92
    92
    3) Количество граждан пенсионного возраста, охваченных социальными услугами КГУ «Центр активного долголетия» акимата города Астаны (чел.)
    6 000
    6 000
    6 000
    4 Содержание аппарата КГУ «Центр активного долголетия» акимата города Астаны с целью возложенных функций (шт.ед.)
    125
    125
    125
    Конечные результаты:
    1) доля граждан, охваченных консультационными услугами на базе КГУ Центр поддержки института семьи "Жануя" из числа обратившихся,%
    100
    100
    100
    2) доля граждан из целевых групп населения, охваченных социальными услугами КГУ "Центр активного долголетия" акимата города Астаны, %
    100
    100
    100
    007
    Оказание жилищной помощи
    Целевой индикатор:
    Количество получателей жилищной помощи и компенсаций на повышение тарифа абонентской платы за телефон гражданам, являющимся абонентами сетей коммуникаций (чел.)
    914
    914
    914
    Конечные результаты:
    обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся нуждающихся выплатами жилищной помощи, %
    100
    100
    100
    008
    Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
    Целевой индикатор:
    Оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, чел.
    208 066
    111 097
    111 097
    Конечные результаты:
    обеспечение ежегодного 100% охвата обратившихся мерами социальной поддержки целевых групп населения в рамках предусмотренных средств, %
    100
    100
    100
    009
    Социальная поддержка лиц с инвалидностью
    Целевой индикатор:
    1) Количество лиц с инвалидностью, получивших санаторно-курортное лечение (чел.)
    9 178
    9 178
    9 178
    2) Количество лиц с инвалидностью, получивших специальные средства передвижения (чел.)
    1 048
    698
    698
    3) Количество лиц с инвалидностью, получивших сурдотехнические средства (чел.)
    1 339
    1 334
    1 334
    4) Количество лиц с инвалидностью, получивших тифлотехнические средства, (чел.)
    1 592
    1 592
    1 592
    5) Количество технических вспомогательных (компенсаторных) средств, предоставляемых лицам с инвалидностью в рамках расширения Перечня технических средств реабилитации (чел.)
    12 497
    12 497
    12 497
    6) Социальная помощь детям с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому (чел.)
    618
    618
    618
    7) Количество лиц с инвалидностью, получивших протезно-ортопедические средства (чел.)
    6 968
    1 633
    1 633
    Конечные результаты:
    Обеспечение ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, обратившихся за государственной услугой, по социальной поддержке в пределах предусмотренных средств, %
    80
    80
    80
    013
    Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
    Целевой индикатор:
    Количество получателей пособий и социальных выплат, человек
    234 016
    122 956
    122 956
    Конечные результаты:
    обеспечение ежегодной 100 % оплаты банковских услуг
    100
    100
    100
    015
    Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для лиц с инвалидностью первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для лиц с инвалидностью по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
    Целевой индикатор:
    1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, чел.
    2 648
    2 648
    2648
    2) Количество предоставленных индивидуальных помощников, чел.
    2 668
    1 798
    1 798
    3) Количество лиц с инвалидностью получающих услуг специалиста жестового языка (чел.)
    339
    339
    339
    Конечные результаты:
    Обеспечение социальной помощью ежегодного 80% охвата лиц с инвалидностью, %
    80
    80
    80
    016
    Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
    Целевой индикатор:
    1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств (чел.)
    230
    230
    230
    2) Содержание коммунального государственного учреждения «Центр ресоциализации «Демеу» акимата города Астаны (шт. ед.)
    80
    80
    80
    Конечные результаты:
    ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
    100
    100
    100
    018
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью в центрах социального обслуживания и на дому
    Целевой индикатор:
    1) Количество человек охваченных специальными социальными услугами за счет предусмотренных средств в условиях ухода на дому и полустационара (чел.)
    640
    640
    640
    2) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Жансая» акимата города Астаны
    206,5
    206,5
    206,5
    Конечные результаты:
    ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
    100
    100
    100
    019
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    Целевой индикатор:
    1) Количество человек охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств неправительственными организациями, в том числе:
    -в условиях полустационара (чел.):
    -с условиях ухода на дому (чел.):
    3 290
    1 605
    1 685
    3 155
    1 500
    1 575
    3 155
    1 500
    1 575
    2) Количество социальных проектов (ед.)
    6
    6
    6
    3) Количество жертв торговли людьми, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)
    20
    20
    20
    4) Количество жертв бытового насилия, охваченных специальными социальными услугами в неправительственных организациях (чел.)
    50
    60
    60
    Конечные результаты:
    Доля лиц, охваченных специальными социальными услугами, предоставленными субъектами частного сектора от общей численности лиц, нуждающихся в специальных социальных услугах, %
    40
    40
    40
    020
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    Целевой индикатор:
    1) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств по КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Астаны (чел.)
    370
    370
    370
    2) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Астаны (шт.ед.)
    304,5
    304,5
    304,5
    3) Количество человек, охваченных специальными социальными услугами в пределах предусмотренных средств по КГУ «Центр социального обслуживания «Жәрдем» акимата города Астаны (чел.)
    100
    100
    100
    3) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Жәрдем» акимата города Астаны (шт.ед.)
    135
    135
    135
    Конечные результаты:
    1) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся, нуждающихся в оказании социальных услуг по КГУ «Центр социального обслуживания «Қамқор» акимата города Астаны», %
    100
    100
    100
    2) Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг по КГУ «Центр социального обслуживания «Жәрдем»» акимата города Астаны, %
    100
    100
    100
    022
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    Целевой индикатор:
    1) Содержание КГУ «Центр социального обслуживания «Нурлы Журек» акимата города Астаны, ед.
    437,25
    437,25
    437,25
    2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.
    290
    290
    290
    Конечные результаты:
    Ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
    100
    100
    100
    023
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
    Целевой индикатор:
    Уровень безработицы, %
    4,6
    4,6
    4,6
    Создание работодателем специальных рабочих мест для лиц с инвалидностью, чел.
    1
    1
    1
    Конечные результаты:
    100% трудоустройство лиц с инвалидностью на специальные рабочие места, %
    100
    100
    100
    028
    Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
    Целевой индикатор:
    1) Содержание коммунального государственного учреждения «Кризисный центр «Үміт» акимата города Астаны, ед.
    42
    42
    42
    2) Количество человек, ежегодно охваченных социальными услугами за счет предусмотренных средств, чел.
    70
    70
    70
    Конечные результаты:
    ежегодное обеспечение 100% охвата обратившихся нуждающимся оказанием социальных услуг, %
    100
    100
    100
    030
    Обеспечение деятельности Центров занятости населения
    Целевой индикатор:
    Уровень безработицы, %
    4,6
    4,6
    4,6
    Содержание коммунального государственного учреждения «Центр трудовой мобильности» акимата города Астаны» (шт.ед.)
    133
    133
    133
    Конечные результаты:
    Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
    85
    85
    85
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой индикатор:
    Приобретение основных средств, в том числе:
    981
    -
    -
    Закуп активов (ед.)
    981
    -
    -
    Капитальный ремонт здания (ед.)
    1
    -
    -
    Количество разработанных ПСД для проведения капитального ремонта (ед)
    1
    -
    -
    Конечные результаты:
    100 % обеспечение 3-х подведомственных учреждений необходимыми активами в течение года
    100
    100
    100
    034
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
    Целевой индикатор:
    1) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц «D» и «E» (чел.)
    23 459
    21 113
    19 001
    2) Уплата взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории безработных (чел.)
    0
    14 171
    14 171
    Конечные результаты:
    1) Обеспечение ежегодного 100% охвата по уплате взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории лиц «D», «E» и безработных в пределах предусмотренных средств, %
    100
    100
    100
    045
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    Целевой индикатор:
    1) Количество лиц с инвалидностью, нуждающихся в обеспечении обязательными гигиеническими средствами, в том числе:
    2 827
    1 081
    1 081
    количество лиц с инвалидностью, получаюших подгузники (чел.):
    2 545
    799
    799
    количество лиц с инвалидностью, получаюших мочеприемники (чел.):
    113
    113
    113
    количество лиц с инвалидностью, получаюших калоприемники (чел.):
    169
    169
    169
    2) Количество лиц с инвалидностью, получающих услуги специалиста жестового языка (чел.)
    240
    240
    240
    3) Количество получателей, получающих катетеры одноразового использования с диагнозом “Spina Bifida (чел.)
    70
    12
    12
    4) Количество автотранспорта для обеспечения услуг службы «Инватакси» (ед.)
    134
    134
    134
    Конечные результаты:
    1) обеспечение 70% охвата услугами Инватакси согласно выписанных ВКК (врачебно-консультационная комиссия) от числа обратившихся нуждающихся лиц с инвалидностью, %
    70
    70
    70
    2) доля лиц с инвалидностью, охваченных специальными социальными услугами из числа нуждающихся ежегодно
    80
    80
    80
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
    Целевой индикатор:
    1) Количество детей с инвалидностью с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (MED-EL, COCHLEAR) (чел.)
    36
    36
    36
    2) Количество лиц с инвалидностью старше 18 лет с кохлеарными имплантами, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту(MED-EL, COCHLEAR) (чел.)
    11
    11
    11
    3) Количество лиц с инвалидностью, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (Oticon Medical) (чел.)
    11
    11
    11
    Конечные результаты:
    Удельный вес лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью, имеющих кохлеарные импланты, которым оказаны услуги по приобретению, замене и настройке речевого процессора к кохлеарному импланту (из числа обратившихся за данной услугой) - 80% ежегодно
    80
    80
    80
    064
    Обеспечение деятельности Центров трудовой мобильности и Карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
    Целевой индикатор:
    Уровень безработицы, %
    4,6
    4,6
    4,6
    Количество лиц, охваченных активными мерами содействия занятости, из числа лиц, обратившихся в карьерные центры по вопросам оказания мер содействия занятости (чел.)
    6 980
    7 005
    7 005
    Конечные результаты:
    Обеспечение охвата участников активными мерами содействия занятости не менее 85% соискателей, %
    85
    85
    85
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
    Целевой индикатор:
    Количество выданных кредитов, охваченных услугами Поверенного (агента) по обслуживанию кредитов (ед.)
    390
    390
    390
    Конечные результаты:
    обеспечение ежегодного 100% вознаграждения поверенного агента
    100
    100
    100
    334
    Управление по инвестициям и развитию предпринимательства
    005
    Услуги по обеспечению развития инвестиционной деятельности города республиканского значения, столицы
    Целевой индикатор:
    Экспорт продукции обрабатывающей промышленности, млн. долл .США
    Инвестиции в основной капитал (ИОК), % от ВВП
    Доля внешних инвестиций в общем объеме ИОК, %
    4 850,5
    3 399,6
    781,9
    5 171,1
    4 272,7
    1 068,2
    5 707,2
    5 268,6
    1 422,5
    Конечные результаты:
    Валовый приток прямых иностранных инвестиций, млрд долл. США
    1 175
    1 188
    1 199
    015
    Поддержка субъектов предпринимательства
    Целевой индикатор:
    Доля ВДС МСП в ВВП, %
    62,2
    62,5
    62,6
    Доля среднего бизнеса в ВВП, %
    16,7
    19,7
    20,6
    Конечные результаты:
    Создание новых рабочих мест:
    22
    92
    92
    017
    Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
    Целевой индикатор:
    Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы «Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства», ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня за счет средств местного бюджета
    897
    897
    897
    Конечные результаты:
    Создание новых рабочих мест:
    1 000
    1 000
    1 000
    018
    Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
    Целевой индикатор:
    Количество проектов МСБ, получивших финансовую поддержку в рамках программы «Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства», за счет средств местного бюджета
    80
    80
    80
    Конечные результаты:
    Создание новых рабочих мест:
    80
    80
    80
    021
    Регулирование туристской деятельности
    Целевой индикатор:
    Увеличение количества внутренних туристов (тыс. чел.)
    Увеличение количества въездных туристов (тыс. чел.)
    1350
    729
    1420
    781
    1490
    912
    Конечные результаты:
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    Целевой индикатор:
    Количество заказов такси – 90 тыс. единиц
    90 000
    90 000
    90 000
    Конечный результат:
    Обеспечение структурных подразделений Акимата города Астаны транспортных услугах автомобилями такси, оптимизация бюджета города,%
    100
    100
    100
    335
    Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
    003
    «Развитие транспортной инфраструктуры»
    Целевой индикатор:
    Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии
    94,3/5,7%
    94,3/5,7%
    94,3/5,7%
    Конечные результаты:
    Протяженность построенных новых дорог и реконструированных автодорог города (км)
    7,6
    7,2
    6,4
    004
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    Целевой индикатор:
    Услуги по экспертизы качества работ и материалов при ремонте и строительство дорог
    1
    1
    1
    Протяженность автомобильных дорог, охваченных средним ремонтам (км)
    30
    6
    6
    Площадь дорог, охваченных текущим ремонтом (кв. м)
    50 000
    50 000
    50 000
    Площадь нанесения дорожной разметки (кв. м)
    120 000
    120 000
    120 000
    Конечные результаты:
    Увеличение доли автомобильных дорог местного значения находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, в %
    94,3/5,7%
    94,3/5,7%
    94,3/5,7%
    010
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
    Целевой индикатор:
    Количество социально-значимых сообщений, охваченных перевозками (шт)
    110
    97
    97
    Конечные результаты:
    Доля населения, использующего общественный транспорт, в %
    54
    54
    54
    011
    «Строительство и реконструкция технических средств регулирования дорожного движения»
    Целевой индикатор:
    Включение в адаптивное регулирование светофорных объектов (ед)
    105
    105
    105
    Конечные результаты:
    Обеспечение безопасности дорожного движения, в %
    100
    100
    100
    021
    Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
    Целевой индикатор:
    Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 500*500) (м)
    700
    700
    700
    Количество приобретенных искусственных препятствий (размером 1000*500) (м)
    1 100
    1 100
    1 100
    Количество функционирование средств регулирование дорожного движения (ед)
    790
    800
    810
    Обеспечение функционирования специализированной стоянки для хранения задержанных автотранспортных средств (ед)
    3
    3
    3
    Конечные результаты:
    Обустройство участков дорожного движения в местах непосредственной близости дошкольных учреждении и учебных заведении охваченных установками средствами регулирования дорожного движения, в %
    100%
    100%
    100%
    336
    Управление охраны окружающей среды и природопользования
    004
    Мероприятия по охране окружающей среды
    Целевые индикаторы:
    Увеличение доли сортировки и утилизации ТБО, %
    Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
    23
    59,2
    26
    61,0
    29
    62,8
    Конечные результаты:
    Обеспечение уходных работ и санитарной очистки реки Есиль и ее притоков Акбулак, Сарыбулак и канала Нура-Есиль, протяженностью 28,7 км
    28,7
    28,7
    28,7
    005
    Развитие объектов охраны окружающей среды
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся работы ПИР
    1
    Количество объектов, по которым ведутся СМР
    2
    1
    2
    Конечные результаты:
    Количество проектов, по которым получено положительное заключение экспертизы
    1
    Количество объектов введенных в эксплуатацию
    1
    1
    016
    Создание «Зеленого пояса»
    Целевой индикатор::
    Ежегодное проведение уходных и охранных работ на территории 11,5 тыс. га
    11,5 тыс.га
    11,5 тыс.га
    11,5 тыс.га
    Конечные результаты:
    Текущее содержание «Зеленого пояса» г. Астаны
    количество деревьев лиственных пород, диаметром до 350 мм, подлежащих вырезке сухих ветвей. Количество до 15-20 шт. срезанных ветвей
    130 744 шт.
    130 744 шт.
    130 744 шт.
    площадь химической обработки (сплошная) против вредителей навесным опрыскивателем VP-1
    640 га
    640 га
    640 га
    Защита лесов от порубок, повреждений и возгораний
    83 500
    Чел-час
    83 500
    Чел-час
    83 500
    Чел-час
    Культивация почвы в междурядьях
    15 483 км
    15 483 км
    15 483 км
    Выкашивание сорной травы моторной косилкой с обеих сторон конной тропы
    32 635м3
    118 800м2
    32 635м3
    118 800м2
    32 635м3
    118 800м2
    объем работ по механизированной уборке-подметание дорожного покрытия (летний период)
    336 маш-час
    336 маш-час
    336 маш-час
    Содержание птиц отряда курообразных в условиях «зеленого пояса» города Астаны
    1
    1
    1
    - предоставление услуги
    1
    1
    1
    Услуги по научным исследованиям в области охраны, защиты, восстановления зеленых насаждений санитарно-защитной зеленой зоны ( летний период)
    1 услуга
    1 услуга
    1 услуга
    - предоставление услуги
    1
    1
    1
    Услуги по установке систем раннего обнаружения пожаров для зеленого пояса г.Астаны
    1 услуга
    1 услуга
    1 услуга
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
    Целевой индикатор:
    Охват сельскохозяйственных и домашних животных вакцинацией и диагностикой особо опасных заболеваний согласно утвержденному Плану ветеринарных мероприятий профилактики и диагностики особо опасных болезней животных на текущий год, %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Количество манипуляций для домашних и сельскохозяйственных животных, охватываемых вакцинацией
    42 534
    42 534
    42 534
    Количество манипуляций для сельскохозяйственных животных, охватываемых диагностическим исследованием заболеваний животных
    3 872
    3 872
    3 872
    017
    Развитие благоустройства города
    Целевой индикатор:
    Количество объектов, по которым ведутся СМР
    13
    5
    3
    Конечный результат:
    Количество объектов введенных в эксплуатацию
    6
    1
    1
    025
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
    Целевой индикатор:
    Обеспечение рассмотрения поступивших обращений физических и юридических лиц в течение года по вопросам отлова бродячих животных, %
    100
    100
    100
    Количество отловленных животных
    7 333
    2 117
    2 117
    Количество сбора трупов безнадзорных и бродячих животных
    92
    12
    12
    Количество утилизированных безнадзорных и бродячих животных
    2 364
    549
    549
    031
    Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
    Целевой индикатор:
    Обеспечение рассмотрения обращений физических и юридических лиц по вопросам отлова бродячих животных, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Количество содержащихся животных
    2 997
    1 748
    1 748
    065
    «Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц»
    Целевые индикаторы:
    Уплотнение зелеными насаждениями на территории «Зеленого пояса» и проведение уходных работ
    1261,43 га
    828,57 га
    486,46
    Конечные результаты:
    Закуп сеянцев для весенней посадки и дополнения
    50 054 шт.
    Закуп удобрения
    2 502,75 л
    Проведение работ по культивации почвы –
    5 очередь
    2 621,52 км
    Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 5 очередь
    394 097 м2
    Проведение работ по культивации почвы –
    6 очередь
    4 804,71 км
    4 804,71 км
    2 200,14 км
    Проведение работ по рыхлению почвы вокруг сеянцев – 6 очередь
    1 140 105 м2
    773 235 м2
    366 870 м2
    339
    Управление общественного здравоохранения
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
    Целевой индикатор:
    Охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования внутри страны, чел.
    3 525
    3 620
    3 654
    Конечные результаты:
    Ежегодный охват медицинских работников в программах дополнительного и неформального образования, %
    100
    100
    100
    006
    Услуги по охране материнства и детства
    Целевой индикатор:
    Среднегодовое количество детей находящихся в учреждении, чел.
    85
    85
    85
    Конечные результаты:
    Уровень смертности детей, находящихся на воспитании в Государственном коммунальном учреждении "Специализированный дом ребенка"
    0
    0
    0
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
    Целевой индикатор:
    Увеличение доли граждан по городу Астана ведущих здоровый образ жизни, %
    32
    34
    36
    1) Проведение работы по пропаганде здорового образа жизни (ед.)
    200 444
    200 444
    200 444
    2) Охват профилактическими услугами ЛУИН (чел.)
    900
    900
    900
    3) Охват профилактическими услугами МСМ (чел.)
    800
    800
    800
    4) Охват профилактическими услугами РС (чел.)
    900
    900
    900
    5) Охват профилактическими услугами ЛЖВ (чел.)
    280
    280
    280
    6) Охват профилактическими услугами лиц из группы высокого риска (по туберкулезу) (чел.)
    8 400
    8 400
    8 400
    Конечные результаты:
    1) Охват ключевых групп населения (ЛУИН, РС, МСМ) обследованием на ВИЧ инфекцию, не менее %
    95
    95
    95
    2) Доля охвата ЛЖВ динамическим наблюдением от оценочной чиленности, %
    7,5
    7,5
    7,5
    3) Удельный вес случаев туберкулёза, выявленных при участии неправительственных организаций, от общего числа выявленных случаев по городу Астана, %
    10
    10
    10
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
    Целевой индикатор:
    1) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД для уязвимых групп с повышенным риском инфицирования, ед.
    65 544
    65 544
    65 544
    2) Мероприятия по эпидемиологическому слежению за ВИЧ-инфекцией и проведению дозорного эпидемиологического надзора, ед.
    240
    441
    240
    3) Мероприятия по профилактике ВИЧ/СПИД среди населения, ед.
    62 136
    67 162
    72 775
    4) Проекты НПО, ед.
    2
    2
    2
    Конечные результаты:
    Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 в пределах 0,2-0,6%
    0,44
    0,47
    0,49
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
    Целевой индикатор:
    1) Количество пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)
    9
    9
    9
    2) Количество лиц, сопровождающих пациентов, обеспеченных бесплатным проездом (чел.)
    6
    6
    6
    Конечные результаты:
    Удельный вес нуждающихся, обеспеченных бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
    100
    100
    100
    017
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
    Целевой индикатор:
    1) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2022 году по которым возмещаются лизинговые платежи (ед.)
    55
    -
    -
    2) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2024-2025 годах, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
    35
    35
    35
    3) Количество приобретенного санитарного автотранспорта в 2026 году, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
    20
    4) Количество приобретенного медицинской техники в 2026 году, по которому возмещаются лизинговые платежи (ед.)
    5
    Конечные результаты:
    1) Доля выплаты по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2022 году, %
    9,2
    2) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2024-2025 годах, %
    19,4
    17,7
    16,0
    3) выплата по финансовому лизингу за приобретенный автотранспорт в 2026 году, %
    0,0
    4) выплата по финансовому лизингу за приобретенную медицинскую технику в 2026 году, %
    26,8
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
    Целевой индикатор:
    Количество оказанных информационно-аналитических услуг (пункты)
    109
    99
    99
    Конечные результаты:
    Мониторинг исполнения и анализа статистических баз данных, %
    100
    100
    100
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
    Целевой индикатор:
    1) Количество вакцин, из них:
    - доза
    593 044
    669 374
    669 374
    - миллилитр
    47
    47
    47
    - литр
    0,2
    0,1
    0,1
    2) Количество шприцев (шт.)
    290 500
    351 500
    351 500
    Конечные результаты:
    Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее %
    95
    95
    95
    029
    Базы специального медицинского снабжения города республиканского значения, столицы
    Целевой индикатор:
    Содержание складов для лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения (кол-во складов)
    3
    3
    3
    Конечные результаты:
    Обеспечение медицинским имуществом и лекарственными препаратами согласно номенклатуре и табельному оснащению, %
    100
    100
    100
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
    Целевой индикатор:
    Материально-техническое оснащение государственных предприятий медицинской техникой (кол-во ед. мед. техники)
    436
    -
    -
    Проведение капитального ремонта объектов здравоохранения (кол-во кап. ремонтов)
    6
    1
    1
    Количество приобретённого оборудования и хозяйственного инвентаря (ед.)
    396
    Конечные результаты:
    1) Уровень материально-технического оснащения подведомственных организаций, %
    95,5
    95,5
    95,5
    2) Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
    67,52
    67,4
    66,23
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи, включающий медицинскую помощь субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
    Целевой индикатор:
    1) Количество обслуживаемых районов призывной-приписной медицинской комиссией, а также контрольной медицинской комиссией
    5
    5
    5
    2) Количество медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь лицам, содержащихся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы
    1
    1
    1
    3) Количество медицинских услуг (обследование) для детей из ГКУ "Специализированный дом ребенка" акимата города Астаны
    3 247
    3 247
    3 247
    Конечные результаты:
    1) Охват медицинским осмотром лиц призывного и приписного возраста, (чел.)
    14 063
    14 063
    14 063
    2) Обеспечение обследований детей, проживающих в Доме ребенка, %
    100
    100
    100
    3) Обеспечение оказания медицинской и физиопульмонологической помощи осужденным, %
    100
    100
    100
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов города республиканского значения, столицы
    Целевой индикатор:
    1) Количество получателей лекарственных средств, специализированных лечебных продуктов, медицинских изделий (чел.)
    3 017
    2 934
    2 934
    2) Количество оказанных услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения ( ед.)
    29 000
    29 000
    29 000
    Конечные результаты:
    Обеспечение лекарственными средствами, специализированными лечебными продуктами и медицинскими изделиями, %
    100
    100
    100
    Обеспечение оказания услуг по медицинскому освидетельствованию на факт употребления алкоголя и состояния опьянения в Центре временной адаптации и временной детоксикации, %
    100
    100
    100
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, после среднего образования
    Целевой индикатор:
    Общий контингент учащихся, чел.
    1 164
    1 200
    1 223
    Конечные результаты:
    Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %
    100
    100
    100
    044
    Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
    Целевой индикатор:
    Среднегодовое количество стипендиатов (чел.)
    600
    600
    600
    Конечные результаты:
    Обеспечение выплаты стипендий обучающимся по государственному образовательному заказу, %
    100
    100
    100
    344
    Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений города
    002
    Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
    Целевой индикатор:
    Обеспечить выполнение плана охвата проектами застройки и проектами детальной планировки территории города, разработку и корректировку градостроительных проектов, схем и концепций, разработка схем развития пригородной зоны, выполнение схем и проектных решений по урбанистическому развитию общественных пространств и озеленения города, разработка градостроительных регламентов, ведение базы данных проектирования и строительства инженерных сетей и коммуникаций, мониторинг застройки территории города Астаны, наполнение базы данных информационной системы «Адресный регистр», подготовка исходных разрешительных документов по предоставлению земельных участков и выдача исходных данных для проектирования и строительства, площадь застройки жилья, проведение и участие в республиканских и международных конкурсах, семинарах, выставках.
    73 655
    73 655
    73 655
    Конечные результаты:
    Удельный вес территории, охваченной разработкой ПДП с новыми подходами за год от общей территории города
    3,1
    3,1
    3,1
    Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий, тыс. кв. м.
    2 091,0
    2 114,0
    2 219,7
    346
    Управление по развитию языков и архивного дела
    002
    Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
    Целевой индикатор:
    Увеличение доли населения, владеющего государственным языком, %
    82
    82,5
    83
    1) Содержание КГУ «Руханият» акимата города Астаны (шт.ед.)
    20
    20
    20
    2) Число слушателей, охваченных курсами по обучению государственному языку (чел.)
    3 000
    1 500
    1 500
    3) Число государственных служащих города Астаны, охваченных курсами по обучению английскому языку (чел.)
    200
    110
    110
    4) Количество планируемых мероприятий по развитию государственных языков и языков народов Казахстана (ед.)
    28
    32
    32
    Конечные результаты:
    Достижение планируемых показателей, по итогам ежегодного социологического исследования по изучению языковой политики в столице, %
    100
    100
    100
    010
    Обеспечение сохранности архивного фонда
    Целевой индикатор:
    1) Содержание ГУ «Государственный архив города Астаны» (шт.ед.);
    70
    70
    70
    2) Объем документов постоянного хранения (ед.)
    224 000
    250 000
    270 000
    3) Объем обработанных и отсканированных документов (стр.)
    5 783 607
    6 333 607
    7 353 607
    4) Объем созданных страховых копий особо ценных документов на микропленке (стр.)
    830 000
    850 000
    870 000
    Конечные результаты:
    Организация своевременного и качественного приема документов на государственное хранение, %
    100
    100
    100
    356
    Управление финансов
    003
    Проведение оценки имущества в целях налогообложения
    Целевой индикатор:
    100 % обеспечение финансирования на закуп услуг по проведению оценки имущества в целях налогообложения, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Количество объектов недвижимого имущества физических лиц, зарегистрированных в городе Астане, подлежащих оценке, единиц
    530 224
    530 224
    530 224
    360
    Управление образования
    003
    Общеобразовательное обучение
    Целевой индикатор:
    Количество учащихся, обучающихся в общеобразовательных школах.
    257 245
    285 000
    316 000
    Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Доля учащихся, успешно (отлично/хорошо) освоивших образовательные программы по естественно-математическим дисциплинам среди выпускников школ, %.
    61
    61
    61
    004
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
    Целевой индикатор:
    Количество детей обучающихся в специальных учебных заведениях.
    1 362
    1 382
    1 402
    Конечные результаты:
    Охват детей инклюзивным образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями, %.
    30
    30
    30
    005
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
    Целевой индикатор:
    Количество обучающихся в специальных организациях образования для одаренных детей.
    3 035
    3 200
    3 200
    Конечные результаты:
    Количество завоеванных призовых мест на республиканском и международном уровне.
    90
    90
    90
    007
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения, столицы
    Целевой индикатор:
    Количество приобретённых учебников и учебно-методических комплексов.
    543 224
    543 224
    543 224
    Конечные результаты:
    Доля школ, обеспеченных учебниками и учебно-методическими комплексами, %.
    100
    100
    100
    008
    Дополнительное образование для детей
    Целевой индикатор:
    Количество детей, охваченных дополнительным образованиям.
    65 121
    72 000
    72 000
    Конечные результаты:
    Доля учащихся общеобразовательных школ, охваченных дополнительным образованием, %.
    27
    27
    27
    009
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения, столицы
    Целевой индикатор:
    Количество школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.
    200
    210
    220
    Количество детей участвующих школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в масштабе города.
    183 000
    193 000
    204 000
    Конечные результаты:
    Доля школьников, учащихся в олимпиадах и внешкольных мероприятиях от общего количества учащихся школ, %.
    13,3
    13,3
    13,3
    013
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
    Целевой индикатор:
    Количество детей, охваченных обследованием психического здоровья.
    12 432
    13 000
    13 000
    Конечные результаты:
    Доля детей от общего количества обследовавшихся направленных в специальные коррекционные и других организаций для получения медицинских, специальных образовательных и социальных услуг, %.
    100
    100
    100
    014
    Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
    Целевой индикатор:
    Количество детей с ограниченными возможностями, охваченные обеспечением условий для преодоления и компенсации ограничения жизнедеятельности, направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.
    4 560
    4 600
    4 600
    Конечные результаты:
    Оказание комплексной психилого-педагогической помощи в виде психолого-педагогической коррекции и реабилитации детям и подросткам с нарушениями речи, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, с трудностями с обучении, общении, поведении, %.
    100
    100
    100
    016
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
    Целевой индикатор:
    Количество воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (постоянные).
    172
    172
    172
    Количество детей, поступивших в Центр поддержки детей, находившихся в трудной жизненной ситуации (временные, от 1 до 6 месяцев).
    68
    68
    68
    Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в «SOS – Детской деревне Астана».
    69
    69
    69
    Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под патронатное воспитание.
    68
    68
    68
    Конечные результаты:
    Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в семьи казахстанских граждан, %.
    18,3
    18,3
    18,3
    017
    Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения
    Целевой индикатор:
    Охват целевых групп населения (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных семей, дети из многодетных семей) социальной поддержкой в виде льготного проезда в государственных высших и средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц):
    1 867
    1 867
    1 867
    В государственных высших профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).
    1 208
    1 208
    1 208
    В государственных средних профессиональных учебных заведениях города Астаны (единиц).
    659
    659
    659
    Конечные результаты:
    Доля детей обеспеченных льготным проездом от заявленной потребности, %.
    100
    100
    100
    019
    Присуждение грантов государственным учреждениям образования города республиканского значения, столицы за высокие показатели работы
    Целевой индикатор:
    Количество государственных учреждений образования которым присужден грант "Лучшая организация среднего образования" и "Лучшая организация технического и профессионального, +послесреднего образования" (единиц).
    2
    2
    2
    Конечный результат:
    Охват учреждений образования конкурсами по эффективности деятельности, в %
    100
    100
    100
    021
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    Целевой индикатор:
    Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство).
    755
    771
    771
    Конечный результат:
    Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку (попечительство), %.
    100
    100
    100
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
    Целевой индикатор:
    Количество обучающихся в организациях ТиПО по государственному образовательному заказу
    26 000
    27 000
    28 000
    Среднегодовой контингент получателей стипендий
    20 000
    21 000
    22 000
    Конечный результат:
    Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания учебных заведений технического и профессионального образования обучающихся по государственному заказу, %.
    66,9
    67,1
    67,1
    027
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    Целевой индикатор:
    Количество граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
    36
    36
    36
    Конечный результат:
    Уровень охвата единовременными денежными выплатами граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, %.
    100
    100
    100
    029
    Методическая работа
    Целевой индикатор:
    Количество организаций образования, обеспеченных методическим сопровождением
    757
    800
    800
    Конечный результат:
    Доля педагогических работников, охваченных методическим сопровождением
    100
    100
    100
    034
    Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
    Целевой индикатор:
    Количество детей 2-6 лет, охваченных дошкольным воспитанием и обучением
    67 506
    67 806
    68 106
    Проектная мощность в санаторных организациях дошкольного воспитания и обучения
    340
    350
    340
    Проектная мощность в специальных организациях дошкольного воспитания и обучения
    399
    399
    399
    Количество инклюзивных детей
    1 555
    1 555
    1 555
    Количество коррекционных детей
    514
    514
    514
    Конечный результат:
    Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет
    96,2
    99,0
    100
    040
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
    Целевой индикатор:
    Количество апробируемых школ с подушевым финансированием.
    116
    133
    145
    Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %.
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Доля подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования, в %
    99
    99
    99
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
    Целевой индикатор:
    Количество частных школ финансируемых по государственному образовательному заказу
    65
    65
    65
    Конечный результат:
    Доля государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования, в %
    99
    99
    99
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    Целевой индикатор:
    Количество студентов, обучающихся в организациях высшего и послевузовского образования
    2 000
    2 200
    2 500
    Конечный результат:
    Доля трудоустроенной молодежи с послевузовским образованием, в %
    85
    85
    85
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой индикатор:
    Количество организаций образования, в которых приобретались основные средства за счет местного бюджета.
    170
    170
    170
    Приобретение зданий, единиц
    1
    Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %.
    96
    97
    97
    Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %.
    99
    99
    99
    Конечный результат:
    Доля организаций образования, оснащённых материально-технической базой от общего количества организаций образования, %.
    65
    65
    65
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    Целевой индикатор:
    Охват детей в 6 школах, мест.
    Обеспечение в общежитии койко-мест.
    24000
    938
    24000
    938
    24000
    938
    Конечный результат:
    Обеспечение исполнения принятых государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства по строительству 6-ти образовательных школ для уменьшения дефицита мест в средних организациях образования, общежития для студентов, %.
    100
    100
    100
    361
    Управление культуры
    004
    Поддержка культурно-досуговой работы
    Целевой индикатор:
    Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, человек
    723 500
    724 500
    725 500
    Конечный результат:
    Количество культурно-зрелищных мероприятий, организованных для жителей и гостей столицы, единиц
    114
    115
    116
    005
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
    Целевой индикатор:
    Количество посетителей, человек
    64 790
    65 600
    66 310
    Конечный результат:
    Количество отреставрированных памятников истории и культуры города, и музейных экспонатов, единиц
    110
    121
    132
    Количество выставок, лекций, единиц
    10 280
    10 354
    10 435
    количество экскурсий и фильмов, единиц
    3 500
    3 570
    3 635
    007
    Поддержка театрального и музыкального искусства
    Целевой индикатор:
    Количество посетителей постановок театрального и музыкального искусства, человек
    808 153
    809 634
    812 587
    Конечный результат:
    Количество новых премьер-спектаклей и хореографических постановок, цирковых номеров, единиц
    31
    31
    31
    Количество всех мероприятий, в т.ч. спектаклей, единиц
    1 625 1 517
    1 635 1 526
    1 640 1 530
    Количество гастролей с участием деятелей искусств столицы по Казахстану и в зарубежных странах, единиц
    14
    16
    16
    Количество культурно-зрелищных мероприятий для жителей и гостей столицы филармонического жанра, единиц
    154
    156
    158
    Услуги по организации и проведению мероприятий музыкального, сценического искусства и народного творчества, единиц
    227
    227
    230
    Услуги по обслуживанию и сопровождению авторских и творческих мероприятий, единиц
    90
    93
    95
    009
    Обеспечение функционирования городских библиотек
    Целевой индикатор:
    Число посетителей библиотек, человек
    91 000
    92 000
    93 000
    Число посетителей мероприятий, человек
    903 000
    904 000
    905 000
    Конечный результат:
    Количество культурно-массовых, просветитель-ских мероприятий, организованных для жителей города, единиц
    5 500
    6 500
    6 700
    Количество функционируемых библиотек, единиц
    25
    25
    25
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой индикатор:
    Обеспечение подведомственных учреждений и организаций материально-технической базы, в единиц
    3
    Конечный результат:
    Укомплектование материально-технической базы
    2
    Укомплектование материально-технической базы - приобретение здания
    1
    Ремонтно-реставрационные работы памятников
    1
    Разработка проектно-сметной документаций – для проведения капитального ремонта здания
    1
    362
    Управление внутренней политики
    005
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    Целевой индикатор:
    1) Объем материалов отечественных печатных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (газеты) (кв.см)
    811 676
    773 676
    773 676
    2) Объем размещенных материалов на Интернет-ресурсах в рамках государственного информационного заказа (символы)
    3 840 944
    2 400 000
    2 400 000
    3) Количество социальных, информационно-аналитических материалов по реализации государственной политики и освещению хода исполнения отраслевых республиканских и региональных программ на территории города Астаны (минуты)
    1 189
    500
    500
    4) Количество информационных и социальных видеороликов, короткометражных и документальных фильмов о жизнедеятельности столицы (ед.)
    148
    103
    103
    5) Объем материалов отечественных СМИ, опубликованных в рамках государственного заказа (журналы) (кв. см)
    38 111
    38 111
    38 111
    6) Содержание аппарата подведомственной организации КГУ «Служба коммуникаций города Астаны» с целью выполнения возложенных функций в пределах штатной численности (шт.ед.)
    36
    36
    36
    Конечные результаты:
    1) Доля ежегодного охвата не менее 60 % населения столицы государственной информационной политикой
    60
    60
    60
    013
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана города республиканского значения, столицы
    Целевой индикатор:
    1) Штатная численность (шт. ед.)
    60
    60
    60
    2) Количество проводимых мероприятий (ед.)
    23
    22
    22
    3) Количество проводимых социологических исследований (ед.)
    1
    1
    1
    Конечные результаты:
    Доля респондентов положительно оценивающих ситуацию в сфере межэтнических отношений в столице не менее 80%.
    82,5
    80
    80
    369
    Управление по делам религий
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
    Целевой индикатор:
    1) Информационно-разъяснительная деятельность среди населения по профилактике религиозного экстремизма (услуга);
    1 025
    914
    914
    2) Проведение адресно- профилактической работы среди приверженцев деструктивного религиозного течения(ДРТ) и их близкого окружения (услуга);
    2 577
    2423
    2423
    3) Проведение профилактической, контрпропагандистской, реабилитационной работы среди осужденных (в т.ч. лиц ДРТ), отбывающих наказание в учреждениях ДУИС(услуга);
    554
    554
    554
    4) Выявление материалов экстремистской и деструктивной направленности в социальных сетях, оценка актуальной религиозной ситуации в регионе посредством Интернета и СМИ (услуга);
    649
    649
    649
    5) Ведение информационно-разъяснительной работы/контрпропаганды в социальных сетях и СМИ (услуга);
    337
    285
    300
    6) Проведение полевого мониторинга в религиозных объединениях (услуга);
    360
    300
    300
    7) Проведение социологических исследований (услуга)
    1
    1
    1
    Конечные результаты:
    Доля ежегодного охвата не менее 100% представителей референтных групп информационно-разъяснительной работы, а также оказание социальной поддержки лицам пострадавших от деструктивно-религиозных течений, %
    100
    100
    100
    373
    Управление строительства города Астана
    004
    «Развитие объектов органов внутренних дел»
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    2
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    2
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
    1
    012
    «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда»
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    7
    3
    2
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
    3
    3
    013
    «Развитие благоустройства города»
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    8
    1
    1
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
    7
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
    1
    014
    Развитие объектов культуры
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    1
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
    015
    «Развитие объектов спорта»
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    1
    1
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
    017
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    43
    10
    3
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
    23
    8
    2
    025
    Развитие транспортной инфраструктуры
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    15
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
    7
    1
    028
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    18
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    12
    7
    3
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
    10
    3
    3
    030
    Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    1
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    4
    1
    1
    Конечный результаты:
    Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
    1
    037
    Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    1
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    Конечный результаты:
    Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    6
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    2
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
    6
    Количество проектов, по которым планируется ввод в эксплуатацию
    1
    039
    Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    1
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
    1
    061
    Развитие объектов государственных органов
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    9
    Количество проектов, по которым ведутся строительно-монтажные работы
    5
    1
    1
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
    3
    069
    Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    1
    Количество проектов по которым ведутся СМР
    2
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения госэкспертизы
    1
    098
    «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда»
    Целевой индикатор:
    Количество квартир переданных для социально-уязвимых слоев населения, в %.
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Приобретение квартир для социально-уязвимых слоев населения.
    218
    241
    228
    376
    Управление по защите прав детей
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой индикатор:
    Количество приобретенных единиц материально-технического оснащения для организаций по защите прав детей, единиц
    381
    Конечные результаты:
    Доля организаций по защите прав детей, обеспеченных необходимым материально-техническим оснащением, %.
    100
    069
    Проведение мероприятий в области защиты прав детей
    Целевой индикатор:
    Количество детей из категорий, определенных законодательством в области защиты прав детей, единиц
    1 700
    Конечные результаты:
    Доля детей из категорий, определенных законодательством, охваченных мерами индивидуальной профилактики в области защиты прав детей, %.
    95
    377
    Управление по вопросам молодежной политики
    005
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    Целевой индикатор:
    1) Содержание МРЦ КГУ «Астана жастары» (шт. ед.)
    25
    25
    25
    2) Количество реализованных проектов в рамках государственного социального заказа (специфика 155) (ед);
    4
    3
    3
    3) Количество реализованных проектов в рамках государственного заказа (специфика 159) (ед);
    11
    4
    4
    4) Количество проведенного мониторинга и оценки потребностей молодежи для выявления и решения актуальных проблем посредством проведения социологических исследований (ед).
    1
    1
    1
    5) Количество сертифицированных участников в рамках проекта «JolTap» (чел.)
    8 004
    8 004
    8 004
    6) Трудоустройство молодежи в рамках проекта «Жасыл Ел» на летний период (чел.)
    5 200
    5 200
    5 200
    7) Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков (доля молодежи NEET), %
    9,4
    9,2
    8,8
    Конечные результаты:
    1) Уровень удовлетворенности молодежи реализацией государственной молодежной политики, %
    77,9
    77,9
    77,9
    381
    Управление физической культуры и спорта
    002
    Проведение спортивных соревнований на местном уровне
    Целевой индикатор:
    Увеличение охвата населения всех возрастов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в %
    44
    46
    48
    Конечные результаты:
    Организация и проведение спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных мероприятий для жителей города Астаны
    53
    29
    29
    003
    Подготовка и участие членов сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
    Целевой индикатор:
    Участие сборных города Астаны в календарных спортивных мероприятиях республиканского и международного уровня по различным видам спорта, единиц
    400
    450
    500
    Конечные результаты:
    Выполнение и подтверждение спортивных званий:
    Мастер спорта
    245
    125
    130
    Мастер спорта международного класса
    85
    24
    30
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
    Целевой индикатор:
    Увеличение охвата детей и подростков, занимающихся физической культурой и спортом, в %
    33
    35
    37
    Конечные результаты:
    Количество детей, обучающихся в ДЮСШ и СДЮСШОР
    8 800
    8 850
    8 900
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой индикатор:
    Укрепление материально-технической базы и ремонт в подведомственных государственных учреждениях и предприятиях;
    8
    Конечные результаты:
    Количество приобретенного спортивного инвентаря, транспортных средств и оборудования
    245
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    Целевой индикатор:
    Обеспечение выполнение обязательств гаправленное на осуществление имущественного найма(аренды) спортвных объектов с целью обеспечения развития спорта среди людей с ограниченными возможностями, двух спортивных объектов: Паралимпийского тренировочного центра и Ледовой арены «Тарлан», в %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Создание условий для занятий физической культурой и спортом людей с ограниченными физическими возможностями города Астаны – функционирование 2-х специализированных спортивных объектов
    2
    2
    2
    383
    Управление жилья и жилищной инспекции
    004
    «Снос аварийного и ветхого жилья»
    Целевой индикатор:
    Охват сноса домов, в %
    100
    Компенсация нежилых помещений, в %
    100
    Конечные результаты:
    Возмещение денежных средств собственникам за нежилые помещения, в единицах
    3
    Снос аварийных домов, в количестве единиц
    9
    006
     «Организация сохранения государственного жилищного фонда»
    Целевой индикатор:
    Содержание аппарата КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности
    209,4
    185,7
    185,7
    Содержание аппарата КГУ «Жилищный фонд» акимата города Астаны с целью возложенных функций в пределах штатной численности
    65
    65
    65
    Проведение текущего ремонта квартир, единиц
    285
    285
    285
    Обеспечение коммунальными услугами (электроэнергия, теплоэнергия) квартир, переданных в рамках программы «Сноса аварийного жилья», услуга
    1
    Конечные результаты:
    Мониторинг договоров аренды (найма) жилища на предмет фактического проживания граждан, в единиц
    6 000
    6 000
    6 000
    Мониторинг договоров аренды (найма) жилища по внесению гражданами арендной платы за жилище, в единиц
    6 000
    6 000
    6 000
    Охват жилых домов, построенных в рамках Государственных программ, в %
    100
    100
    100
    012
    «Бюджетное кредитование АО «Жилищный строительный сберегательный банк Казахстана» для предоставления жилищных займов
    Целевой индикатор:
    Приобретение жилья в городе Астане в рамках льготного кредитования молодых специалистов,%
    190
    90
    90
    Конечные результаты:
    Обеспечение специалистов до 35 лет жильем, путем выдачи жилищных займов до 20 млн. тенге в 2026 году, 2027 году, 2028 году, прошедших отбор, в %
    100
    100
    100
    013
    «Техническое обследование общего имущества и изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов»
    Целевой индикатор:
    Охват проведенных технических обследований объектов кондоминиума, в %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Проведение технического обследования общего имущества объекта кондоминиума в единиц
    25
    25
    25
    014
    014 «Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества»
    Целевой индикатор:
    Площадь изъятых (выкупленных) земельных участков, кв. м.
    115,1
    101,1
    101,1
    Конечные результаты:
    Освобожденные земельных участков под строительство объектов для государственных нужд.
    182
    130
    130
    017
     «Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья»
    Целевой индикатор:
    Приобретение жилья для переселения собственников аварийного жилья, в единицах
    900
    Конечные результаты:
    создание комфортной среды проживания жителей аварийных домов, %
    100
    054
    «Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде»
    Целевой индикатор:
    Количество получателей, имеющие право на данную выплату
    1 262
    1 262
    1 262
    Конечные результаты
    Оказание государственной поддержки, назначаемой на безвозмездной основе в виде компенсации, отдельным категориям граждан, прошедших отбор за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде в пределах предусмотренных бюджетных средств, в %
    100
    100
    100
    055
    «Капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика»
    Целевой индикатор:
    Охват проведения капитального ремонта фасада МЖД, в %
    100
    Конечные результаты:
    Количество объектов, включенных в программу «Капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика, в единицах
    4
    068
    Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
    Целевой индикатор:
    Количество человек охваченных в предоставлении жилищных сертификатов, в единиц
    433
    333
    333
    Конечные результаты
    Обеспечение ежегодного охвата мерами социальной помощи нуждающихся в жилье граждан,, в %
    100
    100
    100
    517
    Управление коммунального хозяйства
    006
    Функционирование систем водоснабжения и водоотведения
    Целевой индикатор:
    Охват населения очисткой сточных вод,%
    100
    100
    100
    Обеспечение функционирования системы водоотведения и содержание, очистка ливневой канализации, %
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    Своевременное отведение ливневых, дренажных и грунтовых сточных вод; исключение подтоплений территории столицы, %
    100
    100
    100
    Исполнения обязательств по договору, уровень очистки сточных вод, %
    100
    100
    100
    007
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
    Целевой индикатор:
    Количество проектов по которым ведутся СМР
    8
    3
    3
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    7
    Конечный результат:
    Количество проектов по которым ведутся СМР
    5
    7
    4
    008
    Проектирование, развитие, и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    Целевой индикатор:
    Количество проектов по которым ведутся СМР
    7
    2
    2
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    4
    Конечный результат:
    Количество веденых в эксплуатацию проектов
    3
    0
    2
    010
    Развитие ливневой канализации
    Целевой индикатор:
    Количество проектов по которым ведутся СМР
    6
    1
    1
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    8
    Конечный результат:
    Количество веденых в эксплуатацию проектов
    3
    4
    019
    Строительство национального пантеона
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым ведутся проектно-изыскательские работы
    1
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым планируется получение положительного заключения
    0
    046
    Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
    Целевой индикатор:
    Количество проектов по которым ведутся СМР
    1
    Протяженность водопроводных сетей (реконструкция сетей водопровода) км
    3,03
    Конечный результат:
    Реконструкция и акт ввода
    1
    052
    'Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
    Целевой индикатор:
    Количество проектов по которым ведутся СМР
    1
    Конечный результат:
    Количество веденых в эксплуатацию проектов
    1
    518
    Управление энергетики
    012
    Развитие теплоэнергетической системы
    Целевой индикатор:
    Снижение износа электрических сетей, в %
    32,77
    32,05
    31,35
    Снижение износа сетей теплоснабжения, в %
    53,4
    53
    52,6
    Количество проектов, по которым ведутся СМР
    11
    4
    6
    Конечный результат:
    Количество введенных в эксплуатацию проектов
    5
    5
    6
    029
    Развитие газотранспортной системы
    Целевой индикатор:
    Уровень газификации населения, в %
    100
    100
    100
    Количество проектов, по которым ведутся СМР
    1
    Конечный результат:
    Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы
    2
    2
    2
    Количество введенных в эксплуатацию проектов
    5
    3
    3
    046
    Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
    Целевой индикатор:
    Количество проектов, по которым получено положительное заключение госэкспертизы
    6
    2
    2
    Количество проектов, по которым ведутся СМР
    5
    4
    4
    Конечный результат:
    Количество планируемых на ввод в эксплуатацию проектов
    2
    5
    4
    050
    Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
    Целевой индикатор:
    Сдерживание роста тарифа на производство тепловой энергии , в %
    91
    110
    125
    Конечные результаты:
    Приобретение газа на выделяемые субсидии
    535 412 тыс. м3
    569 636 тыс. м3
    599 266 тыс. м3

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.