О внесении изменений в решение Енбекшиказахского районного маслихата от 25 декабря 2025 года № VIII-52-237 «О бюджете Енбекшиказахского района на 2026-2028 годы»
Енбекшиказахский районный маслихат РЕШИЛ:
Внести в решение Енбекшиказахского районного маслихата «О бюджете Енбекшиказахского района на 2026-2028 годы» от 25 декабря 2025 года № VIII-52-237 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 220404) следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы 53 447 399 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 26 673 370 тысяч тенге;
неналоговые поступления 3 912 626 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 1 989 523 тысячи тенге;
поступление трансфертов 20 871 880 тысяч тенге;
2) затраты 54 907 360 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 58 984 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты 259 500 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 200 516 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета (-) 1 518 945 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета 1 518 945 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов 4 910 635 тысяч тенге;
погашение займов 3 871 733 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств 480 043 тысячи тенге.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Енбекшиказахского районного маслихата
Б. Ахметов
Приложение 1 к решению
Енбекшиказахского районного маслихата
от «28» мая 2026 года № VIII-62-278
Приложение 1 к решению
Енбекшиказахского районного маслихата
от «25» декабря 2025 года № VIII-52-237
|
Районный бюджет на 2026 год
|
|||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
Наименование
|
||||
|
I. Доходы
|
53 447 399
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
26 673 370
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 330 059
|
|||
|
1
|
Корпоротивный подоходный налог
|
8 480 059
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 850 000
|
|||
|
03
|
Социальный налог
|
1 997 501
|
|||
|
1
|
Социальный налог
|
1 997 501
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 316 000
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
4 316 000
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 526 810
|
|||
|
2
|
Акцизы
|
2 347 000
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20 800
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
159 010
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
503 000
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
503 000
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
3 912 626
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
377 656
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
365 205
|
|||
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
12 451
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 500
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
2 500
|
|||
|
04
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
18 983
|
|||
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды
|
18 983
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 513 487
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
3 513 487
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 989 523
|
|||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 570 289
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 570 289
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
419 234
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
419 234
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
20 871 880
|
|||
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
3 576 565
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
3 576 565
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 295 315
|
|||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
17 295 315
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
Наименование
|
||||
|
II. Затраты
|
54 907 360
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
657 321
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
510 887
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
60 621
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
59 621
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 000
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
450 266
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
384 350
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
59 884
|
|||
|
009
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 105
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 927
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
12 685
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
12 685
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
9 576
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
3 109
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
133 749
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
133 749
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
117 589
|
|||
|
015
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 160
|
|||
|
02
|
Оборона
|
94 861
|
|||
|
1
|
Военные нужды
|
20 461
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
20 461
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
20 461
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
74 400
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
74 400
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
118 000
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
118 000
|
|||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
118 000
|
|||
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
118 000
|
|||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
3 548 115
|
|||
|
1
|
Социальное обеспечение
|
1 153 943
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
1 153 943
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
1 153 943
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
2 171 440
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
2 171 440
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
156 349
|
|||
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
6 247
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
234 276
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
32 905
|
|||
|
014
|
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
|
188 400
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
1 553 263
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
222 732
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
182 732
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
87 962
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
14 652
|
|||
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 500
|
|||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
49 529
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
29 089
|
|||
|
487
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
40 000
|
|||
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
40 000
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
22 896 765
|
|||
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
10 728 773
|
|||
|
487
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
567 567
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда
|
85 741
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
106 118
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трасферты нижестоящим бюджетам
|
375 708
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
10 094 402
|
|||
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
1 921 676
|
|||
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
438 842
|
|||
|
098
|
Приобретения жилья коммунального жилищного фонда
|
7 733 884
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
66 804
|
|||
|
016
|
Изъятие земельных участков для государственных нужд
|
66 804
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
11 562 041
|
|||
|
487
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
11 562 041
|
|||
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
300 000
|
|||
|
058
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
|
11 262 041
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
605 951
|
|||
|
487
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
605 951
|
|||
|
025
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
545 951
|
|||
|
030
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
60 000
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 266 739
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
612 717
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
612 717
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
612 717
|
|||
|
2
|
Спорт
|
189 360
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
189 360
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
173 717
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнаваний на районном (города областного значения) уровне
|
5 575
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
10 068
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
383 579
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики (города областного значения)
|
17 550
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
17 550
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
366 029
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
364 675
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
1 354
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
81 083
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики (города областного значения)
|
47 506
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государтсвенности и формирования социального оптимизма граждан
|
47 006
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
33 577
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
33 077
|
|||
|
014
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
9
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
481 111
|
|||
|
1
|
Топливо и энергетика
|
481 111
|
|||
|
487
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции района (города областного значения)
|
481 111
|
|||
|
009
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
481 111
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
291 211
|
|||
|
1
|
Сельское хозяйство
|
56 816
|
|||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
56 816
|
|||
|
001
|
Услуги по реалитзации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
54 079
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 737
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
165 499
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
165 499
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
100 145
|
|||
|
004
|
Организация работ по зонированию земель
|
64 854
|
|||
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
68 896
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
68 896
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
68 896
|
|||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
116 955
|
|||
|
2
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
116 955
|
|||
|
467
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
65 705
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
52 705
|
|||
|
017
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 000
|
|||
|
468
|
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
51 250
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
38 250
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
13 000
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 990 856
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
4 833 532
|
|||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог (города областного значения)
|
4 833 532
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
2 133 532
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
2 700 000
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
1 157 324
|
|||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 157 324
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
32 714
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
500
|
|||
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонными сообщениям
|
1 124 110
|
|||
|
13
|
Прочие
|
2 321 064
|
|||
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
36 108
|
|||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
36 108
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
36 108
|
|||
|
9
|
Прочие
|
2 284 956
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
456 657
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
456 657
|
|||
|
485
|
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 828 299
|
|||
|
052
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
1 828 299
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
1 347 664
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
1 347 664
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
1 347 664
|
|||
|
021
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
1 347 664
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
15 776 698
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
15 776 698
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
15 776 698
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
45 374
|
|||
|
007
|
Бюджетные изьятия
|
15 657 688
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
20 220
|
|||
|
039
|
Целевые текущие трансферты из вышестоящего бюджета на компенсацию потерь нижестоящих бюджетов в связи с изменением законодательства
|
50 000
|
|||
|
054
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
3 416
|
|||
|
ІІІ. Чистое бюджетное кредитование
|
58 984
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
259 500
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
259 500
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
259 500
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
259 500
|
|||
|
018
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
259 500
|
|||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
Наименование
|
||||
|
I. Доходы
|
200 516
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
200 516
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
200 516
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
200 516
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
200 516
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
Наименование
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма,
тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
Наименование
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 518 945
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита ( использование профицита) бюджета
|
1 518 945
|
||||
|
8
|
Поступление займов
|
4 910 635
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
4 910 635
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
4 910 635
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
480 043
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
480 043
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
480 043
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
Наименование
|
||||
|
16
|
Погашение займов
|
3 871 733
|
|||
|
1
|
Погашение займов
|
3 871 733
|
|||
|
459
|
Отдел экономики и финансов района (города областного значения)
|
3 871 733
|
|||
|
005
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
3 871 733
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.