О внесении изменений и дополнения в решение Северо-Казахстанского областного маслихата от 12 декабря 2025 года № 31/2 «Об утверждении областного бюджета Северо-Казахстанской области на 2026 – 2028 годы»
Северо-Казахстанский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Северо-Казахстанского областного маслихата «Об утверждении областного бюджета Северо-Казахстанской области на 2026 – 2028 годы» от 12 декабря 2025 года № 31/2 следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить областной бюджет Северо-Казахстанской области на 2026 – 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 431 564 000,7 тысячи тенге:
налоговые поступления – 30 690 973 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 7 080 163 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 56 535 тысяч тенге;
специальные поступления – 2 984 279 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 390 752 050,7 тысячи тенге;
2) затраты – 435 495 261,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 39 668 511,2 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 57 862 528 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 18 194 016,8 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – -5 100 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 5 100 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -43 594 671,7 тысячи тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – -43 594 671,7 тысячи тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 43 594 671,7 тысячи тенге:
поступление займов – 55 482 816 тысяч тенге;
погашение займов – 17 762 898,5 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 874 754,2 тысячи тенге.»;
дополнить пунктом 8-2 следующего содержания:
«8-2. Предусмотреть в областном бюджете на 2026 год поступления из районных бюджетов в сумме 98 108,2 тысячи тенге.
Распределение сумм поступлений из районных бюджетов определяется постановлением акимата Северо-Казахстанской области о реализации решения Северо-Казахстанского областного маслихата «Об утверждении областного бюджета Северо-Казахстанской области на 2026 – 2028 годы».»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить объем резерва местного исполнительного органа Северо-Казахстанской области на 2026 год в сумме 3 451 097,7 тысячи тенге.»;
приложения 1, 5, 6 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению соответственно.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Северо-Казахстанского областного маслихата
В. Бубенко
Приложение 1 к решению
Северо-Казахстанского
областного маслихата
от 20 мая 2026 года
№ 36/1
Приложение 1 к решению
Северо-Казахстанского
областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 31/2
Северо-Казахстанский областной бюджет на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
1) Доходы
|
431 564 000,7
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
30 690 973
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
29 719 446
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
29 719 446
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
971 483
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
821 160
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
150 323
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
44
|
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
44
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
7 080 163
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
2 368 750,3
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
100 867
|
|
|
|
3
|
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
|
600 000
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
151 764
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 516 119,3
|
|
02
|
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
90
|
|
|
|
1
|
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
90
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
16 220
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
16 220
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
4 234 709,4
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды
|
4 234 709,4
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
460 393,3
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
460 393,3
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
56 535
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
56 535
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
56 535
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
2 984 279
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
2 984 279
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
2 984 279
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
390 752 050,7
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
48 854 234,7
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
48 854 234,7
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
341 897 816
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
341 897 816
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
2) Затраты
|
435 495 261,2
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
7 443 442,8
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
139 329
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
136 249
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 010
|
||
|
005
|
Повышение эффективности деятельности депутатов маслихатов
|
1 070
|
||
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
4 926 748
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
2 677 419
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
63 568
|
||
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
530 032
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 655 729
|
||
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
485 035,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
483 663,2
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 372,7
|
||
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
197 364
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
197 364
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития области
|
100 000
|
|
|
|
017
|
Обеспечение проведения научных,
научно-технических проектов и программ в регионе
|
100 000
|
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
186 517
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
77 971
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
108 546
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
475 479,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
468 267,2
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
7 212,7
|
||
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
357 259
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
357 259
|
|
|
|
727
|
|
Управление экономики области
|
284 314
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики области
|
257 784
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 250
|
||
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
20 280
|
||
|
|
733
|
|
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
|
291 396
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области управления государственных активов и закупок на местном уровне
|
283 341
|
|
|
|
004
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
8 055
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
1 797 134
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
1 170 000
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
1 000 000
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
170 000
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
36 878
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
36 878
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
590 256
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
92 038
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
75 396
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
79 276
|
|
|
|
005
|
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
|
186 701
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
156 845
|
||
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
17 233 501
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
16 686 925
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
15 399 512
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
6 195
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 281 218
|
||
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
546 576
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
465 447
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
81 129
|
|
|
04
|
|
|
Образование
|
171 074 323,3
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
8 774
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
8 774
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
847 834
|
|
034
|
Капитальные расходы государственных организаций образования системы здравоохранения
|
7 544
|
||
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
347 379
|
|
|
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
250 187
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
242 724
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
161 047 317,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
894 414
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 317 000
|
|
|
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
109 748
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников,
учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
400 000
|
||
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
2 771 373
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
129 556
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание
психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 046 357
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 102
|
||
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
68 000
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
12 982 353
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
2 268 023
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
3 961 410
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
106 350
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 492 055,3
|
||
|
|
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
9 309 007
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
87 469 739,4
|
|
|
|
083
|
Организация бесплатного подвоза учащихся до ближайшей школы и обратно в сельской местности
|
320 621,2
|
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
4 215
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты
(детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
269 656
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
12 472 076,4
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
17 352 866
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
1 298 395
|
||
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
8 425 398
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
7 163 535
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
1 261 863
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
745 000
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
341 000
|
||
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
404 000
|
|
|
05
|
|
|
Здравоохранение
|
12 595 155,9
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
10 158 854,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
328 937,5
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
349 269
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
25 048
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
156 597
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
223
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
45 000
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
484 500
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
874 842
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
156 200
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
4 731 657,3
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
399 696
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
2 569 022
|
|
|
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
362
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
37 501
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
678 068
|
|
|
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
678 068
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 758 233,1
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
1 758 233,1
|
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
25 055 672,3
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
22 872 510,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
351 184
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в
медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 552 092
|
|
|
|
003
|
Социальная поддержка лиц с инвалидностью
|
205 370
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
9 369
|
|
|
|
012
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных
медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
195 062
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических
медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
4 955 403,5
|
|
|
|
014
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
499 960,9
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
801 608
|
|
|
|
018
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
63 489
|
|
|
|
044
|
Реализация миграционных мероприятий на местном уровне
|
356
|
|
|
|
053
|
Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
|
42 000
|
|
|
|
061
|
Cодействие добровольному переселению лиц для повышения мобильности рабочей силы
|
5 130 295,2
|
|
|
|
062
|
Развитие системы квалификаций
|
5 903
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 333 929,5
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
10 128
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
751 036,9
|
||
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
4 546 054
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
18 165
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 401 104,2
|
||
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
2 065 335
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
1 435 772
|
|
037
|
Социальная реабилитация
|
169 044
|
||
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
288 014
|
|
|
|
095
|
Содержание детей школьного возраста из отдаленных населенных пунктов, переданных временной семье
|
108 699
|
|
|
|
201
|
Государственная поддержка по содержанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
|
63 806
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
20 000
|
|
|
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
20 000
|
|
276
|
|
Управление по защите прав детей области
|
32 882
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
32 882
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
64 945,1
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
64 945,1
|
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 467 793,8
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
19 467 793,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства
|
234 418,2
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
4 131 602
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
4 004
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджета
|
6 129 601,6
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджета
|
8 968 168
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
17 888 570
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
1 371 408
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
230 108
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
121 379
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 011 904
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 017
|
||
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития области
|
40 001
|
|
|
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
40 000
|
|
|
|
044
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание
санитарно-гигиенических узлов
|
1
|
|
|
285
|
|
Управление физической культуры и спорта области
|
7 380 535
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
142 438
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
329 668
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
6 393 678
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
225 966
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
288 785
|
||
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
700 824,6
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
700 824,6
|
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
825 874
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
825 874
|
|
|
748
|
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
7 569 927,4
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков и архивного дела
|
196 993
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
125 369
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 050 360
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
888 391
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
2 875 438
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
484 014
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
800 765
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
564 288,7
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
584 308,7
|
||
|
09
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
1 447 252
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
1 447 252
|
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
1 100 000
|
||
|
|
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
347 252
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
104 272 710,7
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
6 605 995
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
203 303
|
|
|
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
333 237
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
71 532
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
4 771 027
|
|
|
|
006
|
Охрана животного мира
|
83 398
|
|
|
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
169 950
|
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
32 500
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
580 199
|
||
|
|
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
38 000
|
|
|
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
65 349
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
72 000
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
185 500
|
||
|
266
|
|
Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития области
|
980 000
|
|
|
|
035
|
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
|
980 000
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
5 011 260,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
266 037,9
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
52 729
|
|
|
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
122 575
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
193 276
|
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
2 306 837
|
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 770 000
|
||
|
|
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
58 747,1
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
143 702
|
||
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
192,4
|
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
4 008,1
|
|
|
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
18 897
|
|
|
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
74 259
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
91 675 455,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере сельского хозяйства и регулирования земельных отношений на местном уровне
|
1 537 477,2
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
3 848 882
|
|
|
|
005
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
22 742 000
|
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
229 742
|
||
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
232 961
|
||
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
3 227
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
12 200 000
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
16 128 968
|
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
109 349,5
|
||
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
8 326 699
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
18 000 000
|
|
|
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
7 501 331,4
|
|
058
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере растениеводства
|
814 818,1
|
||
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
7 725 466,8
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
7 596 258,8
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
405 207,8
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
2 338 724
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
4 852 327
|
||
|
|
728
|
|
Управление государственного
архитектурно-строительного контроля и лицензирования области
|
129 208
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области архитектурно-строительного контроля и лицензирования на местном уровне
|
113 673
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 535
|
||
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
30 091 586,9
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
30 091 586,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
201 993
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
2 070 000
|
||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
2 057 000
|
||
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
1 900 000
|
|
011
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 300
|
||
|
|
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
10 294 543
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
12 694 750,9
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
870 000
|
||
|
13
|
|
|
Прочие
|
10 048 984,7
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
3 451 097,7
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
3 451 097,7
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
662 084
|
|
079
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
123 070
|
||
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
539 014
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и
индустриально-инновационного развития области
|
3 208 440,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и
индустриально-инновационной деятельности
|
281 268,1
|
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
74 000
|
||
|
|
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
8 000
|
|
|
|
010
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
2 715 172
|
|
|
|
011
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
100 000
|
|
012
|
Сервисная поддержка ведения бизнеса
|
30 000
|
||
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
2 652 166,9
|
|
|
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
2 652 166,9
|
|
|
727
|
|
Управление экономики области
|
75 196
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
75 196
|
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
3 065 495
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
3 065 495
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
2 815 733
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
249 762
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
6 288 172
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
6 288 172
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
5 021 810
|
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
141 076,8
|
||
|
029
|
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов республиканского значения, столицы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности
административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения, а также в целях развития агломераций по ходатайству акимов областей, городов республиканского значения, столицы, а также по поручению Президента Республики Казахстан
|
928 269
|
||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
184 565,7
|
||
|
058
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
12 450,5
|
||
|
|
|
|
3) Чистое бюджетное кредитование
|
39 668 511,2
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
57 862 528
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
39 755 328
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
28 010 159
|
|
|
|
046
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
5 343 617
|
|
|
|
048
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
22 666 542
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
11 745 169
|
|
007
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 350 500
|
||
|
|
|
009
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
|
10 394 669
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
18 107 200
|
|
|
727
|
|
Управление экономики области
|
1 107 200
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 107 200
|
|
|
741
|
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
17 000 000
|
|
|
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
8 000 000
|
|
|
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
9 000 000
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
18 194 016,8
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
18 194 016,8
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
18 194 016,8
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
|
|
|
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
-5 100
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
5 100
|
|
7
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
5 100
|
|
|
01
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
5 100
|
|
|
|
1
|
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
|
5 100
|
|
|
|
|
5) Дефицит (профицит) бюджета
|
-43 594 671,7
|
|
|
|
|
6) Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
|
-43 594 671,7
|
|
|
|
|
7) Финансирование дефицита
|
43 594 671,7
|
|
|
|
|
(использование профицита) бюджета
|
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
55 482 816
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
55 482 816
|
|
|
1
|
Государственные эмиссионные ценные бумаги
|
37 375 616
|
||
|
|
2
|
Договоры займа
|
18 107 200
|
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
|
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
17 762 898,5
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
17 762 898,5
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
9 236 871,5
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
8 526 027
|
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 874 754,2
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 874 754,2
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 874 754,2
|
Приложение 2 к решению
Северо-Казахстанского
областного маслихата
от 20 мая 2026 года № 36/1
Приложение 5 к решению
Северо-Казахстанского
областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 31/2
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||||
|
Программа
|
||||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
|
|
|
||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
|
|
|
||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество проведенных мероприятий
|
35
|
35
|
35
|
|||
|
Количество этно-культурных объединений
|
24
|
24
|
24
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Обеспечение бесперебойного функционирования деятельности
Северо-Казахстанской областной ассамблеи (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
|||||
|
017
|
Обеспечение проведения научных, научно-технических проектов и программ в регионе
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|||||
|
Доля внутренних затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от валового регионального продукта (%)
|
0,124
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|||||
|
Реализация 1 научного или научно-технического проекта в приоритетных отраслях экономики региона (проект)
|
1
|
|||||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
|
|
|
||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Проведение мероприятий: обучающие семинары, направленные на укрепление религиозной стабильности, повышения уровня компетенции членов Информационной Разъяснительной Группы, формирование антитеррористического сознания в целевых группах по профилактике религиозного экстремизма (единиц)
|
2
|
2
|
2
|
|||
|
Работы по изготовлению видеороликов религиозного экстремизма в современном обществе, формирование иммунитета к радикальной идеологии, повышение религиозной грамотности населения (единиц)
|
10
|
10
|
10
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Обеспечение правильности планирования и распределения бюджетных средств по администраторам бюджетных программ с использованием по целевому назначению (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Ввод в эксплуатацию административного здания (объект)
|
1
|
|
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Реконструкция административного здания (объект)
|
1
|
|
|
|||
|
727
|
Управление экономики области
|
|||||
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Формирование экономического заключения управлением
|
13
|
13
|
13
|
|||
|
Конечный результат
|
||||||
|
Проведение экономических экспертиз
|
13
|
13
|
13
|
|||
|
733
|
Управление по государственным закупкам и коммунальной собственности области
|
|
|
|
||
|
004
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
количество проданных объектов коммунальной собственности (единиц)
|
75
|
75
|
75
|
|||
|
оценка объектов коммунальной собственности (единиц)
|
120
|
120
|
120
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
количество проданных объектов коммунальной собственности (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
оценка объектов коммунальной собственности (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
02
|
Оборона
|
|
|
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
||
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Проведение комплексной вневедомственной экспертизы по объекту: «Строительство универсального ангара для воздушных судов в Кызылжарском районе
Северо-Казахстанской области»
(с наружными инженерными сетями) (единиц)
|
1
|
|
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Получение положительного заключения экспертизы (единиц)
|
1
|
|
|
|||
|
03
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
|
|
|
||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
|
|
|
||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Снижение уровня насилия в отношении женщин и детей (по отношению к базовому 2022 году) (%)
|
7
|
9
|
10
|
|||
|
Снижение уровня преступности на 10 тысяч населения (по отношению к базовому 2022 году) (%)
|
6
|
8
|
10
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение числа выявленных преступлений (%)
|
0,5
|
0,6
|
0,7
|
|||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Уровень доверия граждан к органам внутренних дел (%)
|
81
|
82
|
83
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Удельный вес преступлений, совершенных на улицах (%)
|
10,9
|
10,8
|
10,7
|
|||
|
04
|
Образование
|
|
|
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
|||||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Обеспеченность средним медицинским персоналом медицинских организаций (%)
|
91
|
91
|
91
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Доля выпускников по программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
044
|
Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Доля выпускников по программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
100% обеспечение выплаты стипендий обучающихся, получающих стипендии (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
261
|
Управление образования области
|
|
|
|
||
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей с ограниченными возможностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией (%)
|
95
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей с ограниченными возможностями специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией (%)
|
95
|
100
|
100
|
|||
|
004
|
Информатизация системы образования в государственных организациях образования
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией (%)
|
95
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией (%)
|
95
|
100
|
100
|
|||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники девятых классов) (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники девятых классов) ( %)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей дополнительным образованием (%)
|
95
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей дополнительным образованием (%)
|
95
|
100
|
100
|
|||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Подготовка кадров с высшим и послевузовским образованием (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля обучившихся студентов (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет (%)
|
97,7
|
98
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет (%)
|
97,7
|
98
|
100
|
|||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет (%)
|
97,7
|
98
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет (%)
|
97,7
|
98
|
100
|
|||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Доля государственных дневных общеобразовательных школ, перешедших на подушевое финансирование, от общего количества полнокомплектных школ (%)
|
50
|
50
|
50
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля государственных дневных общеобразовательных школ, перешедших на подушевое финансирование, от общего количества полнокомплектных школ (%)
|
50
|
50
|
50
|
|||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
|
|
|
||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество детей, занимающихся в спортивных школах (человек)
|
13 767
|
13 800
|
13 850
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля детей, обучаемых в спортивных школах от общего количества учащихся общеобразовательных школ области (%)
|
19,2
|
19,6
|
20
|
|||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество учащихся (человек)
|
301
|
310
|
315
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Охват детей, сдающих единое национальное тестирование от общего количества выпускников (%)
|
20
|
20
|
20
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
||
|
011
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Строительство детского сада на 280 мест по адресу: улица Шокана Уалиханова – улица Чкалова в городе Петропавловске
Северо-Казахстанской области. Корректировка (объект)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение детей дошкольного возраста местами в детском саду по адресу: улица Шокана Уалиханова – улица Чкалова в городе Петропавловске
Северо-Казахстанской области, соответствующим нормативным требованиям (мест)
|
280
|
|||||
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Ввод в эксплуатацию объектов: школы на 120 мест в селе Белое, спортивного зала в школе селе Жамбыл (объект)
|
2
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля обеспеченности учащихся Жамбылской школы спортивным залом, соответствующим нормативным требованиям (%)
|
100
|
|
|
|||
|
Повышение качества образования и доступности образовательных услуг, а также обеспечение безопасной образовательной среды и снижение рисков, связанных с эксплуатацией аварийных зданий для детей села Белое (%).
|
100
|
|||||
|
05
|
Здравоохранение
|
|
|
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
|
|
|
||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Удельный вес детей, возвращенных в семью (%)
|
85,1
|
85,2
|
85,3
|
|||
|
Удельный вес выбывших детей (%)
|
58,1
|
58,2
|
58,3
|
|||
|
Культурно-массовые мероприятия (детские утренники, выездные экскурсии, праздничные планёрки) (единиц)
|
23
|
24
|
25
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Удельный вес выбывших детей (%)
|
58,5
|
59
|
59,5
|
|||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Ожидаемая продолжительность жизни (лет)
|
74
|
74,4
|
74,7
|
|||
|
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни (%)
|
33
|
35
|
36
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни (%)
|
33
|
35
|
36
|
|||
|
Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет, на 100 тысяч населения)
|
26
|
25,8
|
25,5
|
|||
|
Снижение заболеваемости психическими и поведенческими расстройствами, вследствие употребления психоактивных веществ (на 100 тысяч населения)
|
106,32
|
106,12
|
105,92
|
|||
|
Смертность от самоубийств (на 100 тысяч населения)
|
15
|
15
|
15
|
|||
|
Снижение распространенности табакокурения среди населения Казахстана в возрасте от 15 лет (национальное исследование GATS, проводится раз в 5 лет) (%)
|
45
|
45
|
45
|
|||
|
Снижение смертности от неумышленного отравления (на 100 тысяч населения)
|
2,11
|
2,1
|
2,09
|
|||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения (%)
|
0,22
|
0,21
|
0,20
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет (%)
|
0,75
|
0,78
|
0,81
|
|||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Обеспечение больных бесплатным или льготным проездом в республиканские медицинские организации в рамках выделенных бюджетных средств (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение больных бесплатным или льготным проездом в республиканские медицинские организации в рамках выделенных бюджетных средств (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Обеспечение информационно-аналитическими услугами медицинских организаций (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение информационно-аналитическими услугами медицинских организаций (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Обеспечение социальной поддержкой специалистов прибывших в сельскую местность и города (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение социальной поддержкой специалистов прибывших в сельскую местность и города (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли граждан Казахстана, ведущих здоровый образ жизни (%)
|
33
|
35
|
36
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95% (%)
|
95
|
95
|
95
|
|||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
100 процентное обеспечение организации создания, накопления, обновления, хранения и поддержания в состоянии готовности запаса имущества мобилизационного резерва (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
100 процентное обеспечение организации создания, накопления, обновления, хранения и поддержания в состоянии готовности запаса имущества мобилизационного резерва (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения (% реального роста к уровню 2019 года)
|
20
|
25
|
30
|
|||
|
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций (%)
|
62,35
|
62,25
|
61,89
|
|||
|
Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи (единиц)
|
2
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения (%)
|
20
|
25
|
30
|
|||
|
Снижение уровня износа зданий медицинских организаций (%)
|
62,35
|
62,25
|
61,89
|
|||
|
Ежегодное количество новых и модернизированных объектов здравоохранения, соответствующих мировым стандартам оказания медицинской помощи (единиц)
|
2
|
|||||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Количество консультативно - диагностических услуг (единиц)
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Количество консультативно - диагностических услуг (единиц)
|
15 000
|
15 000
|
15 000
|
|||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Своевременное лекарственное обеспечение (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Своевременное лекарственное обеспечение (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
042
|
Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Обеспечение препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение препаратами для химической кастрации в целях предупреждения состояния декомпенсации у лиц, страдающих расстройством сексуального предпочтения (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения (% реального роста к уровню 2019 года)
|
20
|
25
|
30
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения (%)
|
20
|
25
|
30
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство судебно-медицинского морга по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица имени Тауфика Мухамед Рахимова» (единиц)
|
1
|
|
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Получение положительного заключения экспертизы (единиц)
|
1
|
|
|
|||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Ввод в эксплуатацию проекта «Строительство поликлиники на 250 посещений в смену в селе Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области (Повторное применение)» (объект)
|
1
|
|
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доступность первичной медико-санитарной помощи для населения Кызылжарского района (%)
|
100
|
|
|
|||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Ввод в эксплуатацию проекта «Строительство пищеблока для Кызылжарской районной больницы в селе Бесколь Кызылжарского района Северо-Казахстанской области» (объект)
|
1
|
|
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Обеспечение качественным и безопасным питанием пациентов с соблюдением санитарных норм (%)
|
100
|
|
|
|||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Ввод в эксплуатацию здания областной станции скорой и неотложной медицинской помощи взамен существующего, с размещением выездных бригад, диспетчерской, симуляционного центра и автопарка (объект)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение функционирования современной станции скорой помощи (выездов в год)
|
100 000
|
|||||
|
06
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
|
|
|
||
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
|
|
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
|
|
|
|
|
|
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы (%)
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
|
|
|
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|
|
|
|
Уровень безработицы (%)
|
4,7
|
4,7
|
4,7
|
|
|
261
|
Управление образования области
|
|
|
|
||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории (%)
|
24,4
|
23,2
|
22,6
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории (%)
|
24,4
|
23,2
|
22,6
|
|||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
|
|
|
||
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Обеспечение сопровождения сурдопереводом, транслирование новостных телепередач (на государственном и русском языках) (единиц)
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Обеспечение и организация сурдоперевода на телевидении (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|||||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство шахты-пристройки грузопассажирского лифта в Реабилитационном центре для детей с инвалидностью» по адресу: Северо-Казахстанская область, город Петропавловск, улица 314-й Стрелковой дивизии, дом 158» (проект)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Создание безбарьерной среды для детей с инвалидностью и обеспечения полноценного функционирования в учреждении (%)
|
100
|
|||||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
|
|
|
||
|
279
|
Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства области
|
|
|
|
||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Доступ к качественной питьевой воде (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Удешевление стоимости питьевой воды (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
046
|
Кредитование районных (город областного значения) бюджетов на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Снижение процента износа сетей теплоснабжения (%)
|
79,98
|
77,75
|
||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Снижение процента износа сетей теплоснабжения (%)
|
79,98
|
77,75
|
||||
|
048
|
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Реконструкция сетей водоснабжения (километр)
|
8,5
|
10,5
|
3
|
|||
|
Реконструкция сетей водоотведения (километр)
|
1,8
|
2,6
|
2,2
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение стабильным водоснабжением населения (человек)
|
220 000
|
220 000
|
220 000
|
|||
|
Обеспечение стабильным водоотведением населения (человек)
|
220 000
|
220 000
|
220 000
|
|||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде (услуга получатели)
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Покрытие части затрат на аренду жилья (семья)
|
9
|
9
|
9
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Обеспечение покрытия затрат на аренду жилья (семья)
|
9
|
9
|
9
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Снижение износа электрических сетей (%)
|
88,7
|
88,6
|
88,5
|
|||
|
Обеспеченность населения области водоснабжением (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Снижение износа сетей водоотведения (%)
|
52
|
50
|
48
|
|||
|
Снижение износа инфраструктуры теплообеспечения (%)
|
66,6
|
66,4
|
66,2
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Снижение износа электрических сетей (%)
|
88,7
|
88,6
|
88,5
|
|||
|
Обеспеченность населения области водоснабжением (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Снижение износа сетей водоотведения (%)
|
52
|
50
|
48
|
|||
|
Снижение износа инфраструктуры теплообеспечения (%)
|
66,6
|
66,4
|
66,2
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Снижение износа электрических сетей (%)
|
88,7
|
88,6
|
88,5
|
|||
|
Обеспеченность населения области водоснабжением (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Снижение износа сетей водоотведения (%)
|
52
|
50
|
48
|
|||
|
Снижение износа инфраструктуры теплообеспечения (%)
|
66,6
|
66,4
|
66,2
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Снижение износа электрических сетей (%)
|
88,7
|
88,6
|
88,5
|
|||
|
Обеспеченность населения области водоснабжением (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
Снижение износа сетей водоотведения (%)
|
52
|
50
|
48
|
|||
|
Снижение износа инфраструктуры теплообеспечения (%)
|
66,6
|
66,4
|
66,2
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|||||
|
007
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Количество планируемых к вводу в эксплуатацию проектов
инженерно-коммуникационной инфраструктуры (проект)
|
3
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры к местам массовой застройки, в том числе:
|
||||||
|
Канализация (километр)
|
19,32
|
|||||
|
Водоснабжение (километр)
|
0,2016
|
|||||
|
Электроснабжение (километр)
|
33,151
|
|||||
|
Теплоснабжение (километр)
|
0,43
|
|||||
|
Инженерные коммуникации (километр)
|
0,360
|
|||||
|
009
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Количество планируемых к вводу объектов (объект)
|
6
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Повышение доступности жилья для социально уязвимых категорий граждан и сокращение очереди на получение социального жилья (квартир)
|
671
|
|||||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
|
|
|
||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
|
|
|
||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество мероприятий в рамках государственного социального заказа (единиц)
|
8
|
8
|
8
|
|||
|
Мероприятия по развитию движения «Жасыл ел» (человек)
|
665
|
665
|
665
|
|||
|
Количество учащейся молодежи, вовлеченной в волонтерскую деятельность (человек)
|
50 585
|
50 585
|
50 585
|
|||
|
Количество молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), которая не учится, не работает и не приобретает профессиональных навыков (человек)
|
7 000
|
7 000
|
7 000
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Осуществление формирования и реализации государственного социального заказа в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. Доля охваченной молодежи мероприятиями в рамках государственного социального заказа (косвенный охват) (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество республиканских печатных изданий, оказывающих услуги в рамках государственного заказа
|
3
|
3
|
3
|
|||
|
Количество республиканских телеканалов, оказывающих услуги в рамках государственного заказа
|
3
|
3
|
3
|
|||
|
Количество региональных печатных изданий, оказывающих услуги в рамках государственного заказа
|
3
|
3
|
3
|
|||
|
Количество региональных телеканалов, оказывающих услуги в рамках государственного заказа
|
2
|
2
|
2
|
|||
|
Количество интернет-ресурсов, оказывающих услуги в рамках государственного заказа
|
10
|
10
|
10
|
|||
|
Количество услуг по спутниковому вещанию в рамках государственного заказа
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Проведение государственной информационной политики, обеспечение правильности планирования и распределения бюджетных средств по администратору бюджетных программ с использованием по целевому назначению (%)
|
100
|
100
|
100
|
|||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
|
|
|
||
|
021
|
Регулирование туристской деятельности
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения (тысяч человек)
|
230
|
250
|
260
|
|||
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения (тысяч человек)
|
24
|
26
|
30
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение количества внутренних и въездных туристов (тысяч человек)
|
254
|
276
|
290
|
|||
|
044
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения (тысяч человек)
|
250
|
260
|
||||
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения (тысяч человек)
|
26
|
30
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение количества внутренних и въездных туристов (тысяч человек)
|
276
|
290
|
||||
|
285
|
Управление физической культуры и спорта области
|
|
|
|
||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество проводимых соревнований по массовым видам спорта
|
67
|
68
|
68
|
|||
|
Количество проводимых соревнований по национальным видам спорта
|
7
|
7
|
7
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Охват населения участвующих в соревнованиях (тысяч человек)
|
245
|
245
|
245
|
|||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество учебно-тренировочных сборов и спортивных мероприятий
|
120
|
125
|
130
|
|||
|
Количество спортсменов, принявших участие в республиканских и международных соревнованиях
|
340
|
345
|
350
|
|||
|
Количество медалей, завоеванных на республиканских и международных соревнованиях
|
640
|
645
|
650
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля полученных медалей от общего количества спортсменов, входящих в сборные Республики Казахстан (%)
|
74
|
76
|
78
|
|||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
||
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Строительство спортивного манежа, ледового комплекса, спортивной арены на территории города Петропавловска (объект)
|
1
|
2
|
||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение населения спортивной инфраструктурой (объект)
|
1
|
2
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Разработка проектно-сметной документации по проекту: «Строительство футбольной арены на 5000 мест с футбольной академией в
городе Петропавловске» (единиц)
|
1
|
|
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Разработка проектно-сметной документации (единиц)
|
1
|
|
|
|||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Подведение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к ангарам и центру инклюзивного спорта (проект)
|
3
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктуры к ангарам и центру инклюзивного спорта (%)
|
100
|
|||||
|
748
|
Управление культуры, развития языков и архивного дела области
|
|
|
|
||
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество групп обучаемых языкам
|
140
|
140
|
140
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля владения населением государственным языком (%)
|
54
|
54
|
54
|
|||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество проведенных областных конкурсов и фестивалей
|
7
|
7
|
7
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Количество населения, охваченного культурно-массовыми мероприятиями (%)
|
79,3
|
79,3
|
79,3
|
|||
|
007
|
Обеспечение сохранности
историко-культурного наследия и доступа к ним
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество мероприятий по пропаганде историко-культурного наследия
|
1 230
|
1 230
|
1 230
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля населения, посещающих музеи области (%)
|
48,5
|
48,5
|
48,5
|
|||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество новых постановок театров области
|
16
|
16
|
16
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля населения, охваченного культурно-массовыми мероприятиями в театрах и филармонии области (%)
|
49,7
|
49,7
|
49,7
|
|||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество поступивших экземпляров книг в областные библиотеки
|
2 873
|
2 873
|
2 873
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля населения, охваченного областными библиотеками (%)
|
33,6
|
33,6
|
33,6
|
|||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество закартонированных документов (тысяч единиц)
|
55,1
|
55,1
|
55,1
|
|||
|
Количество исполненных запросов (единиц)
|
25 192
|
25 192
|
25 192
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Рост объема документов, хранящихся в государственных архивах области (%)
|
1,6
|
1,6
|
1,6
|
|||
|
Доля положительных ответов на запросы социально-правого характера (%)
|
76
|
77
|
77
|
|||
|
09
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
|
|
|
||
|
279
|
Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства области
|
|
|
|
||
|
007
|
Развитие теплоэнергетической системы
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Стабильное электроснабжения населения (человек)
|
23 896
|
|
||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение стабильным электроснабжением население (человек)
|
23 896
|
|
||||
|
050
|
Субсидирование затрат энергопроизводящих организаций на приобретение топлива для бесперебойного проведения отопительного сезона
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Покрытие части затрат на приобретение угля (количество предприятий)
|
8
|
8
|
8
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Обеспечение стабильной тепловой энергией населения в населенных пунктах области (количество предприятий)
|
8
|
8
|
8
|
|||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
|
|
|
||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
|
|
|
||
|
002
|
Установление водоохранных зон и полос водных объектов
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Разработка проектной документации установления границ водоохранных зон и полос (проект)
|
51
|
51
|
5
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Установления границ водоохранных зон и полос (проект)
|
51
|
51
|
5
|
|||
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности (количество)
|
2
|
2
|
1
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности (количество)
|
2
|
2
|
1
|
|||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Регулирование и обеспечение рационального пользования лесными ресурсами, увеличение лесистости территории области, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов, охрана окружающей среды (миллион штук)
|
6
|
6
|
6
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Регулирование и обеспечение рационального пользования лесными ресурсами, увеличение лесистости территории области, предупреждение лесных пожаров, своевременное их обнаружение и ликвидация, воспроизводство и рациональное использование ресурсов, охрана окружающей среды (миллион штук)
|
6
|
6
|
6
|
|||
|
006
|
Охрана животного мира
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Сохранение биологического разнообразия животного мира (тонн)
|
80
|
80
|
80
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Регулирование и обеспечение рационального пользования охотничьими, рыбными, иными ресурсами растительного и животного мира (тонн)
|
80
|
80
|
80
|
|||
|
008
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Разработка научных рекомендаций для паспортизации рыбохозяйственных водоемов и участков (проект)
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Включение в перечень рыбохозяйственных водоемов местного значения по Северо-Казахстанской области (проект)
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Разработка рабочего проекта постоянного лесного питомника, для строительства на территории Кызылжарского района (проект)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Проектно-сметная документация для строительства лесного питомника (проект)
|
1
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство лесного питомника в Есильском районе» (единиц)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Разработка проектно-сметной документации (единиц)
|
1
|
|||||
|
034
|
Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Субсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства (единиц)
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Повышение продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства (единиц)
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Субсидирование при инвестиционных вложениях, понесенных субъектом рыбного хозяйства (единиц)
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях (единиц)
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|||||
|
Многофакторное обследование гидротехнического сооружения
напорно-регулирующей дамбы у села Есильское (единиц)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|||||
|
Заключение многофакторного обследования (декларация безопасности)
|
1
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|||||
|
Многофакторное обследование гидротехнических сооружений водоподъёмной плотины у села Ленинградское Акжарского района (единиц)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|||||
|
Заключение многофакторного обследования (декларация безопасности)
|
1
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Многофакторное обследование гидротехнических сооружений водоподъёмной плотины у села Кобенсай Уалихановского района (единиц)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|||||
|
Заключение многофакторного обследования (декларация безопасности)
|
1
|
|||||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|||||
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция водоподъемной плотины у села Тлеусай с проектным объемом водохранилища 2 миллиона кубических метров, расположенной в Северо-Казахстанской области, Уалихановском районе, Амангельдинский сельский округ, село Тлеусай» (единиц)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|||||
|
Разработка проектно-сметной документации (единиц)
|
1
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|||||
|
Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Водоподъёмная плотина с водохранилищем на реке Талдысай, расположенная в селе Жамбыл Бидайыкского сельского округа» (единиц)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|||||
|
Разработка проектно-сметной документации (единиц)
|
1
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство лесной пожарной станции в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области» (объект)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение лесной пожарной станцией в городе Петропавловске (объект)
|
1
|
|||||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
|||||
|
035
|
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Закупочная интервенция (тонн)
|
1 235
|
|||||
|
Закупочная интервенция (литров)
|
405 000
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Объем товарооборота индекс физического объема (%)
|
109
|
|||||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
|
|
|
||
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных (голов)
|
310
|
310
|
310
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Возмещение стоимости изымаемых на уничтожение больных животных и предотвращение распространения инфекционных болезней среди животных и человека (голов)
|
310
|
310
|
310
|
|||
|
012
|
Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Выполнение мероприятий по вакцинации сельскохозяйственных животных, манипуляций (голов)
|
318 508
|
318 508
|
318 508
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Проведение мероприятий вакцинации сельскохозяйственных животных (голов)
|
318 508
|
318 508
|
318 508
|
|||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Выполнение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных (голов)
|
351 166
|
351 166
|
351 166
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Проведение мероприятий идентификации сельскохозяйственных животных (голов)
|
351 166
|
351 166
|
351 166
|
|||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Выполнение мероприятий по вакцинации сельскохозяйственных животных (голов)
|
4 542 307
|
4 542 307
|
4 542 307
|
|||
|
Диагностические исследования (голов)
|
892 788
|
892 788
|
892 788
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Проведение мероприятий вакцинации сельскохозяйственных животных (голов)
|
4 542 307
|
4 542 307
|
4 542 307
|
|||
|
Проведение диагностических исследований (голов)
|
892 788
|
892 788
|
892 788
|
|||
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Приобретение препарата для профилактики Гиподерматоза крупный рогатый скот (доз)
|
255 850
|
241 630
|
241 630
|
|||
|
Приобретение препарата для профилактики и лечения Пироплазмидоза лошадей (доз)
|
22 100
|
21 330
|
21 330
|
|||
|
Приобретение препарата против Мыта лошадей (доз)
|
97 360
|
69 290
|
69 290
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных (доз)
|
375 310
|
332 250
|
332 250
|
|||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Выполнение мероприятий по идентификации бродячих животных (голов)
|
60
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Проведение мероприятий по идентификации бродячих животных (голов)
|
60
|
|||||
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Выполнение мероприятий по вакцинации и стерилизации бродячих животных (голов)
|
60
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Проведение мероприятий по вакцинации и стерилизации бродячих животных (голов)
|
60
|
|||||
|
035
|
Идентификация домашних животных, владельцы которых относятся к социально уязвимым слоям населения
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Выполнение мероприятий по идентификации бродячих животных (голов)
|
2 244
|
2 244
|
2 244
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Проведение мероприятий по идентификации бродячих животных (голов)
|
2 244
|
2 244
|
2 244
|
|||
|
075
|
Обеспечение ветеринарной безопасности на территории области
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Содержание гражданских служащих аппарата ветеринарной станции города, обеспечивающих реализацию государственной политики в сфере ветеринарии (человек)
|
11
|
11
|
11
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Осуществление государственной политики в области ветеринарии (человек)
|
11
|
11
|
11
|
|||
|
741
|
Управление сельского хозяйства и земельных отношений области
|
|
|
|
||
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение процента сортообновления (%)
|
12,5
|
13,7
|
15
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Увеличение процента сортообновления (%)
|
12,5
|
13,7
|
15
|
|||
|
005
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Объем приобретенных пестицидов, охваченных мерами государственной поддержки (тысяч литров/килограмм)
|
5 904,6
|
8 096,8
|
8 096,8
|
|||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Объем приобретенных пестицидов, охваченных мерами государственной поддержки (тысяч литров/килограмм)
|
5 904,6
|
8 096,8
|
8 096,8
|
|||
|
019
|
Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество слушателей (человек)
|
560
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|||||
|
Количество слушателей (человек)
|
560
|
|||||
|
043
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
увеличение площади орошаемых земель (тысяч гектар)
|
13,3
|
15,2
|
17,9
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
увеличение площади орошаемых земель (тысяч гектар)
|
13,3
|
15,2
|
17,9
|
|||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество поставленной на учет техники
|
450
|
480
|
500
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Количество поставленной на учет техники
|
450
|
480
|
500
|
|||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Объем просубсидированных удобрений (тысяч тонн)
|
165,7
|
210,8
|
215,8
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Объем просубсидированных удобрений (тысяч тонн)
|
165,7
|
210,8
|
215,8
|
|||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Процент обновления сельскохозяйственной техники (%)
|
8,5
|
8,8
|
9,1
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Процент обновления сельскохозяйственной техники (%)
|
8,5
|
8,8
|
9,1
|
|||
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Объем привлеченных инвестиций (миллиардов тенге)
|
158
|
170
|
181
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Объем привлеченных инвестиций (миллиардов тенге)
|
158
|
170
|
181
|
|||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество получателей субсидий (единиц)
|
160
|
180
|
195
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Количество получателей субсидий (единиц)
|
160
|
180
|
195
|
|||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество субъектов агропромышленного комплекса, участвующих в программе (единиц)
|
870
|
880
|
890
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Количество субъектов агропромышленного комплекса, участвующих в программе (единиц)
|
870
|
880
|
890
|
|||
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Объем закупленного молока, охваченный субсидированием (тысяч тонн)
|
41
|
46,5
|
46,5
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Объем закупленного молока, охваченный субсидированием (тысяч тонн)
|
41
|
46,5
|
46,5
|
|||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году) (%)
|
17,3
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля покрытия потребности сельского населения в предоставлении микрокредитов и лизинга в рамках масштабирования проекта «Ауыл аманаты» (с нарастанием к предыдущему году) (%)
|
16,8
|
|||||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Рост валового выпуска продукции сельского хозяйства (%)
|
101,1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Рост валового выпуска продукции сельского хозяйства (%)
|
101,1
|
|||||
|
11
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
|||||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда для социально уязвимых слоев населения (единиц)
|
135
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение жильем коммунального жилищного фонда социально-уязвимых слоев населения области (единиц)
|
135
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Корректировка генеральных планов районных центров и сельских населенных пунктов (единиц)
|
133
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Решение районного маслихата (единиц)
|
133
|
|||||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Количество реализуемых проектов в области спорта (проект)
|
10
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения (%)
|
45
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Количество реализуемых проектов в области культуры (проект)
|
3
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Увеличение количества объектов культуры (проект)
|
3
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Разработка проектно-сметной документации на строительство подстанции в микрорайоне Южный Северо-Казахстанской области город Петропавловск (Подстанция 110/35/10 киловольт; воздушная линия электропередач - 110 киловольт; воздушная линия электропередач - 35 киловольт) (проект)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Получение положительного заключения экспертизы (единиц)
|
1
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Количество реализуемых проектов инженерно-коммуникационной инфраструктуры к местам массовой застройки (единиц)
|
7
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Обеспечение
инженерно-коммуникационной инфраструктуры к местам массовой застройки, в том числе:
|
||||||
|
Сети теплоснабжения (километр)
|
0,788
|
|||||
|
Сети электроснабжения (километр)
|
3,845
|
|||||
|
Сети водоснабжения (километр)
|
0,582
|
|||||
|
Сети ливневой канализации (километр)
|
1,102
|
|||||
|
Сети канализации (километр)
|
0,56
|
|||||
|
Сети линий освещения (километр)
|
0,965
|
|||||
|
Сети связи (километр)
|
1,489
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Строительство 72-х квартирного жилого дома в границах улиц Казахстанской правды – Ишимская – Жумабаева в городе Петропавловске (объект)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Повышение доступности жилья для социально уязвимых категорий граждан и сокращение очереди на получение социального жилья (квартир)
|
72
|
|||||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
|
|
|
||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
|
|
|
||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (%)
|
91
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (%)
|
91
|
|||||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения (километр)
|
1 983
|
1 983
|
1 983
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог областного значения (километр)
|
1 983
|
1 983
|
1 983
|
|||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Субсидирование автобусных пассажирских перевозок (маршрут)
|
50
|
50
|
50
|
|||
|
Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок (маршрут)
|
2
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Субсидирование автобусных пассажирских перевозок (маршрут)
|
50
|
50
|
50
|
|||
|
Субсидирование железнодорожных пассажирских перевозок (маршрут)
|
2
|
|||||
|
025
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного значения и улиц населенных пунктов
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (%)
|
91
|
92
|
95
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (%)
|
91
|
92
|
95
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (%)
|
91
|
92
|
95
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (%)
|
91
|
92
|
95
|
|||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (%)
|
91
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Увеличение доли автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии (%)
|
91
|
|||||
|
13
|
Прочие
|
|
|
|
||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
|
|
|
||
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Валовый приток прямых иностранных инвестиции (миллион долларов соединенных штатов америки)
|
69
|
71
|
73
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Привлечение иностранных инвесторов (проект)
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
005
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество проектов малого и среднего бизнеса, получивших финансовую поддержку в виде государственных грантов (проект)
|
8
|
8
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в валовый внутренний продукт (%)
|
26,7
|
27,1
|
||||
|
008
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Индекс физического объема общей торговли (%)
|
114,7
|
115
|
115,2
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Количество победителей (человек)
|
9
|
9
|
9
|
|||
|
010
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество проектов малого и среднего бизнеса, получивших субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам банков второго уровня (проект)
|
50
|
50
|
50
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в валовый внутренний продукт (%)
|
26,3
|
26,7
|
27,1
|
|||
|
011
|
Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Количество проектов малого и среднего бизнеса, получивших финансовую поддержку в виде гарантирования кредитов банков второго уровня (проект)
|
10
|
10
|
10
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в валовый внутренний продукт (%)
|
26,3
|
26,7
|
27,1
|
|||
|
012
|
Сервисная поддержка ведения бизнеса
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Количество человек, прошедших обучение (человек)
|
150
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Доля валовой добавленной стоимости малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте (%)
|
23,6
|
|||||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
|
|
|
||
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
|
|
|
||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Ввод в эксплуатацию объекта «Cтроительство подстанции 110/10 киловольт для специальной экономической зоны в
городе Петропавловске по месту расположения: Республика Казахстан, Северо-Казахстанская область, город Петропавловск (корректировка)» (объект)
|
1
|
|
|
|||
|
Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство инженерной инфраструктуры специальной экономической зоны «Qyzyljar», субзона № 3 (телефонизация и дороги) в городе Петропавловске
Северо-Казахстанской области (объект)
|
1
|
|
|
|||
|
Ввод в эксплуатацию объекта «Строительство внешних инженерных сетей для специальной экономической зоны «Qyzylgar» в микрорайоне «Шыгыс» в городе Петропавловске Северо-Казахстанской области (субзона № 3) (сети теплоснабжения)» (объект)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Обеспечение специальной экономической зоны внешними инженерными сетями в городе Петропавловске к субзоне № 3 (%)
|
100
|
|
|
|||
|
Целевой индикатор:
|
||||||
|
Разработка проектно-сметной документации на объект: «Строительство дренажной системы отвода талых, грунтовых и ливневых вод с территории субзоны № 2» (проект)
|
1
|
|||||
|
Конечные результаты:
|
||||||
|
Получение положительного заключения экспертизы (единиц)
|
1
|
|||||
|
727
|
Управление экономики области
|
|||||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
|||||
|
Целевой индикатор:
|
|
|
|
|||
|
Разработка технико-экономического обоснования проекта «Развитие инфраструктуры специальной экономической зоны «Qyzyljar» в городе Петропавловске (субзона № 5) (единица)
|
1
|
1
|
1
|
|||
|
Конечные результаты:
|
|
|
|
|||
|
Получение положительного
технико-экономического обоснования (единиц)
|
1
|
1
|
1
|
Приложение 3 к решению
Северо-Казахстанского
областного маслихата
от 20 мая 2026 года № 36/1
Приложение 6 к решению
Северо-Казахстанского
областного маслихата
от 12 декабря 2025 года № 31/2
Расходы областного бюджета на 2026 год за счет свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2026 года, и возврата неиспользованных (недоиспользованных) в 2025 году целевых трансфертов из областного бюджета и республиканского бюджета
Доходы:
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
159 265,3
|
|
|
06
|
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
159 265,3
|
|
|
|
1
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
159 265,3
|
|
|
|
|
07
|
Возврат неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета
|
159 249,8
|
|
12
|
Возврат стоимости ветеринарного паспорта на животное, бирок (чипов) для идентификации животных
|
15,5
|
|||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
612 373,5
|
|
|
01
|
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
612 373,5
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
612 373,5
|
|
|
|
|
02
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
556 507,3
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
из республиканского бюджета:
|
138 238,4
|
|
|
|
|
|
Айыртауский район
|
0,3
|
|
|
|
|
|
Акжарский район
|
11,4
|
|
|
|
|
|
Аккайынский район
|
9,1
|
|
Есильский район
|
8,1
|
||||
|
|
|
|
|
Жамбылский район
|
3,6
|
|
|
|
|
|
Кызылжарский район
|
112 785,8
|
|
|
|
|
|
Мамлютский район
|
427,6
|
|
|
|
|
|
Тайыншинский район
|
24 574,7
|
|
|
|
|
|
Уалихановский район
|
342,9
|
|
|
|
|
|
район Шал акына
|
73,7
|
|
|
|
|
|
город Петропавловск
|
1,2
|
|
из областного бюджета:
|
418 268,9
|
||||
|
Айыртауский район
|
83,9
|
||||
|
Акжарский район
|
4,6
|
||||
|
Аккайынский район
|
6 261,5
|
||||
|
Есильский район
|
24
|
||||
|
Жамбылский район
|
0,6
|
||||
|
район Магжана Жумабаева
|
0,6
|
||||
|
Кызылжарский район
|
11 309,8
|
||||
|
|
|
|
|
Мамлютский район
|
41,9
|
|
|
|
|
|
район имени Габита Мусрепова
|
1 108,2
|
|
|
|
|
|
Тайыншинский район
|
12,2
|
|
|
|
|
|
Тимирязевский район
|
2 496,5
|
|
|
|
|
|
Уалихановский район
|
10 769,1
|
|
|
|
|
|
район Шал акына
|
4 053,2
|
|
|
|
|
|
город Петропавловск
|
382 102,8
|
|
03
|
Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
41 051,7
|
|||
|
|
в том числе:
|
|
|||
|
|
район Шал акына
|
41 051,7
|
|||
|
|
|
|
16
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
14 814,5
|
|
|
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
|
|
|
Аккайынский район
|
0,6
|
|
|
|
|
|
Кызылжарский район
|
14 813
|
|
|
|
|
|
Мамлютский район
|
0,9
|
|
9
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 874 754,2
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 874 754,2
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 874 754,2
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 874 754,2
|
|||
|
Всего:
|
|
6 646 393
Расходы:
1. За счет средств местного бюджета
|
|||
|
Функциональная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Про грам ма
|
Под программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
07
|
279
|
|
|
Управление энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства области
|
11 290,5
|
|
|
|
113
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
11 290,5
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
11 290,5
|
|||
|
10
|
266
|
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
980 000
|
|
|
|
035
|
|
Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
|
980 000
|
|
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
980 000
|
|
11
|
288
|
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
142 481,6
|
|
|
|
114
|
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
142 481,6
|
|
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
142 481,6
|
|
12
|
268
|
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
3 285 215,8
|
|
|
|
002
|
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
2 000 000
|
|
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
2 000 000
|
|
113
|
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
1 285 215,8
|
||
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
1 285 215,8
|
||
|
13
|
257
|
|
|
Управление финансов области
|
159 600,1
|
|
|
|
012
|
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
159 600,1
|
|
|
|
|
102
|
Резерв местного исполнительного органа области на исполнение обязательств по решениям судов
|
159 600,1
|
|
15
|
257
|
|
|
Управление финансов области
|
338 093
|
|
|
|
011
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
141 076,8
|
|
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
141 076,8
|
|
|
|
053
|
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
184 565,7
|
|
|
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
184 565,7
|
|
058
|
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
12 450,5
|
||
|
|
015
|
За счет средств местного бюджета
|
12 450,5
|
||
|
Всего:
|
4 916 681
2. За счет облигационных займов
|
||||
|
Функциональная группа
|
Администратор бюджетных программ
|
Про грам ма
|
Под программа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
07
|
288
|
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 729 712
|
|
|
|
007
|
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на развитие и (или) обустройство
инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
1 350 500
|
|
|
|
в том числе:
|
|
||
|
|
|
город Петропавловск
|
1 350 500
|
||
|
009
|
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проектирование и (или) строительство жилья
|
379 212
|
||
|
|
005
|
За счет внутренних займов
|
379 212
|
||
|
|
|
в том числе:
|
|
||
|
|
|
город Петропавловск
|
379 212
|
||
|
Всего:
|
|
1 729 712
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.