О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2025 года № 382 «О бюджете Тагильского сельского округа Сарыкольского района Костанайской области на 2026-2028 годы»
Сарыкольский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете Тагильского сельского округа Сарыкольского района Костанайской области на 2026-2028 годы» от 29 декабря 2025 года № 382 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Тагильского сельского округа Сарыкольского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настояшему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 560,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 26 595,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 1,0 тысяча тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 11 965,0 тысяч тенге;
2) затраты – 43 623,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 5 063,0 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 063,0 тысячи тенге.
используемые остатки бюджетных средств – 5 063,0 тысячи тенге.»;
приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Сарыкольского районного маслихата
Д. Абжамалов
Приложение
к решению маслихата
от 22 мая 2026 года
№ 434
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года
№ 382
Бюджет Тагильского сельского округа Сарыкольского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
I. Доходы
|
38 560,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
26 595,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
3 718,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 718,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
20 859,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
64,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
81,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 121,0
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
17 593,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 018,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 018,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
11 965,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
11 965,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
11 965,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. Затраты
|
43 623,0
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
32 948,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 948,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 948,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 948,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 174,9
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 174,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 174,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 174,9
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 500,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 500,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 500,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 500,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 5 063,0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 063,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 063,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 063,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 063,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.