О внесении изменений в решение Нуринского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 200 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2026-2028 годы»
Нуринский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Нуринского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 200 «О бюджете сел, поселков и сельских округов на 2026-2028 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под №219307) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Нура на 2026-2028 годы согласно приложению 1 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 268 819 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 136 810 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 143 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 127 866 тысяч тенге;
2) затраты – 268 819 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить бюджет села Куланотпес на 2026 – 2028 годы согласно приложению 25 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 26 539 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 686 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 22 853 тысяч тенге;
2) затраты – 27 595 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 056 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 056 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 056 тенге.
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет села Жараспай на 2026 – 2028 годы согласно приложению 28 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 33 786 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 3 894 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов –29 892 тысяч тенге;
2) затраты – 35 586 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 800 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 800 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 800 тенге.
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет сельского округа Кобетей на 2026 – 2028 годы согласно приложению 31 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 39 910 тысяч тенге в том числе:
налоговые поступления – 10 117 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 29 793 тысяч тенге;
2) затраты – 47 930 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -8 020 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 8 020 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 8 020 тенге.
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет сельского округа Акмешит на 2026 – 2028 годы согласно приложению 37 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 38 929 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 951 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 32 978 тысяч тенге;
2) затраты – 41 461 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 532 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 532 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 532 тенге.
пункт 6 изложить в новой редакции:
«6. Утвердить бюджет сельского округа Байтуган на 2026 – 2028 годы согласно приложению 40 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 56 588 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 158 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 49 430 тысяч тенге;
2) затраты – 56 588 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 0 тенге.
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет села Карим Мынбаева на 2026 – 2028 годы согласно приложению 43 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 35 392 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 6 191 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 29 201 тысяч тенге;
2) затраты –36 959 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 567 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 567 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 567 тенге.
пункт 8 изложить в новой редакции:
«8. Утвердить бюджет села Кайнар на 2026 – 2028 годы согласно приложению 52 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 101 085 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 475 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 90 610 тысяч тенге;
2) затраты – 107 127 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 042 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 042 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 042 тенге.
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Баршино на 2026 – 2028 годы согласно приложению 61 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 47 684 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 922 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 32 762 тысяч тенге;
2) затраты – 53 746 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6 062 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 062 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 6 062 тенге.
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет села Талдысай на 2026 – 2028 годы согласно приложению 73 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 31 156 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 27 467 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
поступления трансфертов – 3 689 тысяч тенге;
2) затраты –32 920 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 764 тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 764 тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 764 тенге.
Приложение 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1,25,28,31,37,40,43,52,61,73.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Нуринского районного маслихата
К. Жунусбеков
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года № 245
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 200
Бюджет поселка Нура на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
268 819
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
136 810
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
102 967
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
102 967
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
32 289
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 700
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 500
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
29 089
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 554
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 384
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
170
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 143
|
|
|
|
3
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 143
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
4 143
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
127 866
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
127 866
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
127 866
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
268 819
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
113 167
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
113 167
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
113 167
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
97 073
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 094
|
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
91 974
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
91 974
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
91 974
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
28 356
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
63 618
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
53 220
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
53 220
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 220
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
53 220
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
10 458
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 458
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
10 458
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
0
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года № 245
Приложение 25
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 200
Бюджет села Куланотпес на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
26 539
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 686
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 750
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 750
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 196
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
38
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
3
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 155
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
740
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
740
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
22 853
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
22 853
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
22 853
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
27 595
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
24 673
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
24 673
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 673
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 673
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 490
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 490
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 490
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
434
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 056
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 432
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 432
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 432
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
432
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 000
|
|||
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 056
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 056
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 056
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года № 245
Приложение 28
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 200
Бюджет села Жараспай на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
33 786
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 894
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 087
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 087
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 107
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
34
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 069
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 700
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 700
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29 892
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 892
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 892
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
35 586
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
32 925
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
32 925
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 925
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 925
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 229
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 229
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 229
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
579
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 650
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
432
|
|||
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
432
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
432
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
432
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 800
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 800
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 800
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года № 245
Приложение 31
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 200
Бюджет села Кобетей на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
39 910
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 117
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
4 300
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 300
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 990
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
232
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
195
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 563
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 827
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 827
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29 793
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 793
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 793
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
47 930
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 474
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 474
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 474
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 374
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
100
|
|
|
7
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 416
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 416
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 416
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 226
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 190
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 040
|
|||
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 040
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 040
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 040
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-8 020
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
8 020
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
8 020
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года № 24
Приложение 37
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 200
Бюджет села Акмешит на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
38 929
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 951
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
1 650
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 650
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
1 801
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
72
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 709
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 500
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 500
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 978
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 978
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 978
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
41 461
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37 620
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
37 620
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 620
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37 620
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 191
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 191
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 191
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
819
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 372
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
650
|
|||
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
650
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
650
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
650
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-2 532
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2 532
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
2 532
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года № 245
Приложение 40
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 200
Бюджет села Байтуган на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
56 588
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 158
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
3 067
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 067
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 091
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
146
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
15
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 930
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 000
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 000
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
49 430
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
49 430
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
49 430
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
56 588
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
38 149
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
38 149
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 149
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 149
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 461
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
17 461
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 461
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 461
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
978
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
978
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
978
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
978
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
0
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
0
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года № 245
Приложение 43
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 200
Бюджет села Карима Мынбаева на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
35 392
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 191
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
2 670
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 670
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 433
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
122
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
7
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 304
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
88
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
88
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
29 201
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
29 201
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
29 201
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
36 959
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 179
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 179
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 179
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 179
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 130
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 130
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 130
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
630
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
650
|
|||
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
650
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
650
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
650
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 567
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 567
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 567
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года №245
Приложение 52
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года №200
Бюджет села Кайнар на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
101 085
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 475
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
2 960
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 960
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
5 315
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
106
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
287
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 922
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 200
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 200
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
90 610
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
90 610
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
90 610
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
107 127
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 919
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 919
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 919
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 919
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 676
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 676
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 676
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 676
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
541
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
541
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
541
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
541
|
|
13
|
Прочие
|
43 257
|
|||
|
9
|
Прочие
|
43 257
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 257
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках «Ауыл-Ел-Бесігі»
|
43 257
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
21 692
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
21 692
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 692
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
21 692
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
3 042
|
|
1
|
Трансферты
|
3 042
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 042
|
|||
|
048
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3 042
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
||||
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-6 042
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
6 042
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
6 042
|
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года № 245
Приложение 61
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 200
Бюджет села Баршино на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
47 684
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 922
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
5 700
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 700
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
3 922
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
92
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
30
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 800
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 300
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 300
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
32 762
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
32 762
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
32 762
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
53 746
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
47 512
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 512
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 512
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 512
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 468
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 468
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 468
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 668
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 800
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
766
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
766
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
766
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
766
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-6 062
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
6 062
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
6 062
|
Приложение 10
к решению Нуринского
районного маслихата
от 28 мая 2026 года № 245
Приложение 73
к решению Нуринского
районного маслихата
от 18 декабря 2025 года № 200
Бюджет села Талдысай на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
31 156
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
27 467
|
|
|
|
1
|
|
Подоходный налог
|
757
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
757
|
|
|
|
4
|
|
Hалоги на собственность
|
570
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
21
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
549
|
|
|
|
5
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
26 140
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
26 140
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
3 689
|
|
|
|
2
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
3 689
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
3 689
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
32 920
|
|
1
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
31 556
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
31 556
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 556
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 556
|
|
7
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
932
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
932
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
932
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
632
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
300
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
432
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
432
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
432
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
432
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-1 764
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
1 764
|
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
|
1 764
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.