О внесении изменений в решение Шахтинского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 464/25 «О бюджете поселков Долинка, Новодолинский, Шахан города Шахтинска на 2026 - 2028 годы»
Шахтинский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шахтинского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 464/25 «О бюджете поселков Долинка, Новодолинский, Шахан города Шахтинска на 2026 - 2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселков Долинка, Новодолинский, Шахан города Шахтинска на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 763 326 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 133 604 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 45 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 500 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 629 177 тысяч тенге;
2) затраты – 792 388 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – минус 29 062 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 29 062 тысяч тенге:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 29 062 тысяч тенге.
приложения 1, 4, 10 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Шахтинского городского маслихата
Ж. Мамерханова
Приложение 1 к решению
Шахтинского городского
маслихата от 22 мая
2026 года № 502/28
Приложение 1 к решению
Шахтинского городского
маслихата от 19 декабря
2025 года № 464/25
Бюджет поселков на 2026 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
763 326
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
133 604
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
69 120
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
69 120
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
64 125
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 230
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
385
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
62 510
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
359
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
359
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
45
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
45
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
45
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
500
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
500
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
500
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
629 177
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
629 177
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
629 177
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
792 388
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
238 717
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
238 717
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
238 717
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
232 851
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 866
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
327 915
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
327 915
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
327 915
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
121 960
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
11 513
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
194 442
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 000
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
213 033
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
213 033
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
213 033
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
213 033
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
10 720
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
10 720
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 720
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
10 720
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета
|
-29 062
|
||
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
29 062
|
||
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
29 062
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
29 062
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
29 062
|
Приложение 2 к решению
Шахтинского городского
маслихата от 22 мая
2026 года № 502/28
Приложение 4 к решению
Шахтинского городского
маслихата от 19 декабря
2025 года № 464/25
Бюджет поселка Шахан на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
283 162
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
52 430
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
26 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26 000
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
26 370
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
300
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
70
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
26 000
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
60
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
60
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
40
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
40
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
40
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
230 692
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
230 692
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
230 692
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
287 886
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
79 523
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
79 523
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 523
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 475
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
48
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
79 237
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
79 237
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 237
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
34 174
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
45 063
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
122 595
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
122 595
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
122 595
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
122 595
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
6 530
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
6 530
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 530
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
6 530
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета
|
-4 724
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 724
|
|
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 724
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
4 724
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 724
|
Приложение 3 к решению
Шахтинского городского
маслихата от 22 мая
2026 года № 502/28
Приложение 10 к решению
Шахтинского городского
маслихата от 19 декабря
2025 года № 464/25
Бюджет поселка Новодолинский на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
244 384
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
53 354
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
30 000
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
30 000
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
23 090
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
500
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
80
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
22 510
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
264
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
264
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
191 030
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
191 030
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
191 030
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
268 721
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
78 457
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
78 457
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 457
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
78 457
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
141 335
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
141 335
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
141 335
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
43 495
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 315
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
91 525
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
2 000
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
2 000
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
42 738
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
42 738
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 738
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
42 738
|
|
14
|
Обслуживание долга
|
4 190
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
4 190
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 190
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
4 190
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (профицит) бюджета
|
-24 337
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
24 337
|
|
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
24 337
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
24 337
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
24 337
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.