О внесении изменений в решение Сайрамского районного маслихата от 30 декабря 2025 года № 36-246/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2026-2028 годы»
Сайрамский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Сайрамского районного маслихата от 30 декабря 2025 года № 36-246/VIII «О бюджетах сельских округов Сайрамского района на 2026-2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить бюджет Аксукентского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 1 397 055 тысяч тенге;
налоговые поступления – 1 318 055 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступлениям от продажи основного капитала – 79 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 1 443 742 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 46 687 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Акбулакского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5, и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 112 895 тысяч тенге;
налоговые поступления – 74 771 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 38 124 тысяч тенге;
2) расходы – 118 746 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 5 851 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Арыского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 130 556 тысяч тенге;
налоговые поступления – 102 006 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 28 550 тысяч тенге;
2) расходы – 138 964 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств – 8 408 тысяч тенге.»;
пункт 12 изложить в новой редакции:
«12.Утвердить бюджет Карамуртского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 180 831 тысяч тенге;
налоговые поступления – 149 653 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 178 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 30 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 180 831 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15.Утвердить бюджет Кутарыского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 29, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 135 815 тысяч тенге;
налоговые поступления – 135 815 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 277 603 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 141 788 тысяч тенге.»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет Манкентского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 537 528 тысяч тенге;
налоговые поступления – 527 125 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 10 403 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0;
2) расходы – 537 528 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) – 0;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;
используемые остатки бюджетных средств - 0.»;
приложения 1, 4, 7, 22, 28, 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Сайрамского районного маслихата
Ш. Халмурадов
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 15 мая 2026 года № 43-284/VIII
Приложение 1 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 30 декабря 2025 года № 36-246 /VIII
Бюджет Аксукентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 397 055
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 318 055
|
|
01
|
Подоходный налог
|
1 064 658
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 064 658
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
246 801
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 038
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
4 913
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
238 850
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 596
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
406
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
6 190
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
79 000
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
79 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
79 000
|
|||
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
1 443 742
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
127 342
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
127 342
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 342
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
127 342
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
353 787
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
353 787
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
353 787
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
80 168
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и захоронение лиц, не имеющих родственников
|
3 460
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
270 159
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
22 117
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
22 117
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 117
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 117
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
940 496
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
940 496
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
940 496
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
940 496
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
46 687
|
Приложение 2 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 15 мая 2026 года № 43-284/VIII
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 30 декабря 2025 года № 36-246 /VIII
Бюджет Акбулакского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
112 895
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
74 771
|
|
01
|
Подоходный налог
|
49 576
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
49 576
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
24 769
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
802
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
450
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
23 517
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
426
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
349
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
77
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
38 124
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
38 124
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
38 124
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
118 746
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 548
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 548
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 548
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 548
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
28 833
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
28 833
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 833
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
28 833
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 514
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 514
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 514
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 514
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 851
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 851
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 851
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 851
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 851
|
Приложение 3 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 15 мая 2026 года № 43-284/VIII
Приложение 7 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 30 декабря 2025 года № 36-246 /VIII
Бюджет Арыского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
130 556
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
102 006
|
|
01
|
Подоходный налог
|
45 084
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
45 084
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
56 759
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
910
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
307
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
38 205
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
17 337
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
163
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
74
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
89
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
28 550
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
28 550
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
28 550
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
138 964
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
75 813
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 813
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 813
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 813
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
63 151
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
63 151
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 151
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
8 408
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
54 743
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
8 408
|
Приложение 4 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 15 мая 2026 года № 43-284/VIII
Приложение 22 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 30 декабря 2025 года № 36-246 /VIII
Бюджет Карамуртского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
180 831
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
149 653
|
|
01
|
Подоходный налог
|
87 506
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
87 506
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
61 959
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 890
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 106
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
52 780
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
6 183
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
188
|
|
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
107
|
|||
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
81
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 178
|
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
1 178
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 178
|
|||
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
30 000
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
180 831
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
99 537
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
99 537
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 537
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 537
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
50 992
|
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
8 450
|
|||
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 450
|
||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
8 450
|
|||
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
42 542
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
42 542
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
4 492
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
38 050
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
18 089
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
18 089
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
18 089
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
18 089
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
12 213
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
12 213
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 213
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
12 213
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 5 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 15 мая 2026 года № 43-284/VIII
Приложение 28 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 30 декабря 2025 года № 36-246 /VIII
Бюджет Кутарыского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
135 815
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
135 815
|
|
01
|
Подоходный налог
|
118 369
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
118 369
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
17 385
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
1 146
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
45
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
16 194
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
61
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
61
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
277 603
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
68 308
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
68 308
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 308
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
68 308
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
183 140
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
183 140
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
183 140
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
183 140
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
9 951
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
9 951
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 951
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
9 951
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
16 204
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
16 204
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
16 204
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
16 204
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
141 788
|
Приложение 6 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 15 мая 2026 года № 43-284/VIII
Приложение 31 к решению
Сайрамского районного маслихата
от 30 декабря 2025 года № 36-246 /VIII
Бюджет Манкентского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
|
2
|
3
|
||
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
537 528
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
527 125
|
|
01
|
Подоходный налог
|
338 057
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
338 057
|
|||
|
|
04
|
|
|
Hалоги на собственность
|
188 224
|
|
|
|
1
|
|
Hалоги на имущество
|
3 865
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
1 150
|
|
|
|
4
|
|
Hалог на транспортные средства
|
183 209
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
844
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
505
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
339
|
|||
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
10 403
|
|
4
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Функциональная подпрограмма
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
2. Затраты
|
537 528
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
117 333
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
117 333
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 333
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
117 333
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
84 168
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
84 168
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
84 168
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
36 681
|
|||
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
47 487
|
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
20 081
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
20 081
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 081
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
20 081
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
130 677
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
130 677
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
130 677
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
130 677
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
185 269
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
185 269
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
185 269
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
185 269
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.