О внесении изменений в решение Бурабайского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 8С-39/15 «О бюджете Веденовского сельского округа Бурабайского района на 2026-2028 годы»
Бурабайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Бурабайского районного маслихата «О бюджете Веденовского сельского округа Бурабайского района на 2026-2028 годы» от 24 декабря 2025 года № 8С-39/15 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 202105) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Веденовского сельского округа Бурабайского района на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 146615,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8800,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 137815,0 тысяч тенге;
2) затраты – 147136,5 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -521,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -521,5 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению Бурабайского районного маслихата изложить в новой редакции согласно приложению настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Бурабайского районного маслихата
М. Нурпанов
Приложение
к решению
Бурабайского районного маслихата
от 18 мая 2026 года № 8С-44/5
к решению
Бурабайского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-39/15
Бюджет Веденовского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
||||
|
Подкласс
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
I. Доходы
|
146615,0
|
|||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
8800,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6399,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6399,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2395,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
252,0
|
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1766,0
|
||
|
5
|
Единый земельный налог
|
377,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
137815,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
137815,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
137815,0
|
|
Функциональная группа
|
сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
147136,5
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
37457,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
37457,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34594,0
|
|
107
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
|
2863,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
55,3
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5775,3
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4289,3
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1486,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
103904,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103904,0
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
103904,0
|
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
||
|
048
|
Возврат не использованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-521,5
|
|||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
521,5
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.