О внесении изменений в решение Рудненского городского маслихата от 29 декабря 2025 года № 262 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2026-2028 годы»
Рудненский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Рудненского городского маслихата от 29 декабря 2025 года № 262 «О бюджетах поселков Горняцкий и Качар на 2026-2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Горняцкий на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 105 310,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 27 134,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 20,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 78 156,0 тысяч тенге;
2) затраты – 107 695,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 385,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 385,6 тысячи тенге.»;
пункт 4 указанного решения изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Качар на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 371 774,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 108 268,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 5 958,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 510,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 257 038,0 тысяч тенге;
2) затраты – 393 232,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -21 458,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 21 458,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель городского маслихата
А. Искаков
Приложение 1
к решению маслихата
от 15 мая 2026 года
№ 278
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2024 года
№ 262
Бюджет посёлка Горняцкий на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
105 310,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
27 134,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 528,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 528,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
6 962,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
280,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
220,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 462,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15 644,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15 644,0
|
|
|
1
|
05
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
20,0
|
|
|
3
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
20,0
|
|
|
3
|
03
|
1
|
Продажа земли
|
20,0
|
|
|
3
|
03
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
78 156,0
|
|
|
5
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 156,0
|
|
|
5
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
78 156,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
107 695,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 981,4
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 981,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 981,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 981,4
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
24 891,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
24 891,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 891,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 466,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 120,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 305,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 823,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 823,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 823,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 823,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,2
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 385,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 385,6
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 15 мая 2026 года
№ 278
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года
№ 262
Бюджет посёлка Качар на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
371 774,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
108 268,0
|
|
|
1
|
01
|
|
Подоходный налог
|
63 525,0
|
|
|
1
|
01
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
63 525,0
|
|
|
1
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
34 458,0
|
|
|
1
|
04
|
1
|
Hалоги на имущество
|
610,0
|
|
|
1
|
04
|
3
|
Земельный налог
|
220,0
|
|
|
1
|
04
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
33 628,0
|
|
|
1
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
10 285,0
|
|
|
1
|
05
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
10 285,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
5 958,0
|
|
|
2
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
176,0
|
|
|
2
|
01
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
176,0
|
|
|
2
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
5 782,0
|
|
|
2
|
06
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
5 782,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
510,0
|
|
|
3
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
510,0
|
|
|
3
|
03
|
1
|
Продажа земли
|
300,0
|
|
|
3
|
03
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
210,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
257 038,0
|
|
|
5
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
257 038,0
|
|
|
5
|
02
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
257 038,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
393 232,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
107 263,7
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
107 263,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 263,7
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
107 263,7
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
122 069,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
122 069,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
122 069,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
32 927,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
27 415,0
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
398,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
61 329,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
108 370,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
108 370,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
108 370,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
55 529,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
55 529,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 529,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
55 529,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,3
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,3
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-21 458,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
21 458,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.