О внесении изменений в решение Жанаозенского городского маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/324 «О бюджете села Кендерли на 2026 – 2028 годы»
Жанаозенский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Жанаозенского городского маслихата от 26 декабря 2025 года № 35/324 «О бюджете села Кендерли на 2026 – 2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет села Кендерли на 2026 – 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно к настоящему решению, в том числе на 2026 год следущих объёмах:
1) доходы – 1 158 855,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 96 747,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 0 тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 253,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 1 058 855,0 тысяч тенге;
2) затраты – 1 167 949,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 094,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 094,2 тысяч тенге, в том числе:
поступления займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 094,2 тысяч тенге.»;
пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Учесть, что из городского бюджета в бюджет села Кендерли на 2026 год выделена субвенция в сумме 1 058 855,0 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции соглосно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Жанаозенского городского маслихата
Г. Байжанов
Приложение к решению
Жанаозенского городского маслихата
от 8 мая 2026 года № 40/365
Приложение 1 к решению
Жанаозенского городского маслихата
от 26 декабря 2025 года № 35/324
Бюджет села Кендерли на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
1. Доходы
|
1 158 855,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
96 747,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
14 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
82 747,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 657,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
90,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
81 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
0,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 253,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 253,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 253,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2 000,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
1 058 855,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 058 855,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 058 855,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
2. Затраты
|
1 167 949,2
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
101 545,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
101 545,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
101 545,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 451,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 094,2
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
723 124,0
|
|||
|
3
|
Жилищное хозяйство
|
723 124,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
723 124,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
268 447,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
165 000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
289 677,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
313 151,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
313 151,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
313 151,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно – досуговой работы на местном уровне
|
313 151,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
30 129,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
30 129,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 129,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
30 129,0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 094,2
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование
профицита) бюджета
|
9 094,2
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 094,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 094,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 094,2
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.