О внесении изменений в решение маслихата от 29 декабря 2025 года № 225 «О бюджетах села, сельских округов Федоровского района на 2026-2028 годы»
Федоровский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджетах села, сельских округов Федоровского района на 2026-2028 годы» от 29 декабря 2025 года № 225 следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 93476,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 16743,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 54,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 76679,0 тысяч тенге;
2) затраты – 94430,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -954,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 954,9 тысячи тенге.»;
пункт 3 указанного решения изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет Вишневого сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 30608,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5898,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 61,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 24649,0 тысяч тенге;
2) затраты – 30814,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -206,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 206,7 тысячи тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет Воронежского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 98355,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 21633,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 420,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 76302,0 тысяч тенге;
2) затраты – 104721,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -6366,1 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6366,1 тысяч тенге.»;
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет Камышинского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 93728,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14232,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 221,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 79275,0 тысяч тенге;
2) затраты – 94150,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -422,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 422,5 тысячи тенге.»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет Коржинкольского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 61343,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14820,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3000,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 43523,0 тысяч тенге;
2) затраты – 70355,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9012,7 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9012,7 тысячи тенге.»;
пункт 11 указанного решения изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет Косаральского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 58368,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10353,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 50,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 47965,0 тысяч тенге;
2) затраты – 60371,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2003,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2003,1 тысячи тенге.»;
пункт 13 указанного решения изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Костряковского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 63984,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9042,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 54942,0 тысяч тенге;
2) затраты – 65261,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1277,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1277,5 тысячи тенге.»;
пункт 15 указанного решения изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Ленинского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 65513,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14553,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 41,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 114,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50805,0 тысяч тенге;
2) затраты – 66657,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1144,1 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1144,1 тысячи тенге.»;
пункт 17 указанного решения изложить в новой редакции:
«17. Утвердить бюджет Первомайского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 64157,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 7418,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 56739,0 тысяч тенге;
2) затраты – 64503,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -346,5 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 346,5 тысячи тенге.»;
пункт 19 указанного решения изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Пешковского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 50925,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 50925,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 0,0 тысяч тенге;
2) затраты – 85775,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -34850,6 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 34850,6 тысячи тенге.»;
пункт 20 указанного решения изложить в новой редакции:
«20. Утвердить бюджет Федоровского сельского округа Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 275222,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 165700,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 109522,0 тысяч тенге;
2) затраты – 313596,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -38374,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 38374,9 тысячи тенге.»;
пункт 23 указанного решения изложить в новой редакции:
«23. Утвердить бюджет села Новошумное Федоровского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 34, 35 и 36 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 60770,0 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 10115,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 0,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 50655,0 тысяч тенге;
2) затраты – 66220,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5450,9 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5450,9 тысячи тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31 и 34 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Федоровского районного маслихата
Б. Исенгазин
Приложение 1
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 1
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Банновского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
93 476,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
16 743,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
10 500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
10 500,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 793,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
440,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
80,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 273,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
54,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
54,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
54,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
76 679,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
76 679,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
76 679,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
94 430,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
87 049,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
87 049,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
87 049,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 548,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
54 501,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 900,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 900,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 900,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 037,1
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
863,2
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 480,5
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 480,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 480,5
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 480,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 954,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
954,9
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
954,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
954,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
954,9
|
Приложение 2
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 4
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Вишневого сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
30 608,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
5 898,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
2 800,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 800,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
1 598,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
80,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
18,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 500,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 500,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
61,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
16,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
16,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
45,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
45,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
24 649,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 649,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 649,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
30 814,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
23 801,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
23 801,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 801,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 800,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 256,3
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 256,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 256,3
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 075,3
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
181,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 756,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 756,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 756,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 756,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 206,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
206,7
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
206,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
206,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
206,7
|
Приложение 3
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 7
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Воронежского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
98 355,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
21 633,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
17 595,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 595,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 038,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
188,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
312,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 538,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
420,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
420,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
420,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
76 302,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
76 302,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
76 302,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
104 721,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
93 778,7
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
93 778,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
93 778,7
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 277,7
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
54 501,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 434,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 434,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 434,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 640,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
794,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
6 508,3
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
6 508,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 508,3
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 508,3
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6 366,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6 366,1
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
6 366,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
6 366,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
6 366,1
|
Приложение 4
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 10
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Камышинского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
93 728,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 232,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
7 573,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 573,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 709,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
124,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
75,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 510,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
950,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
950,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
221,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
221,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
221,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
79 275,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
79 275,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
79 275,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
94 150,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
90 421,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
90 421,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
90 421,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 920,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
54 501,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
3 307,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
3 307,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 307,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 307,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
422,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
422,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
422,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
422,4
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 422,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
422,5
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
422,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
422,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
422,5
|
Приложение 5
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 13
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Коржинкольского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
61 343,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 820,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
11 600,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 600,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 020,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
85,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
100,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 835,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
200,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
200,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
1 700,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 300,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
43 523,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
43 523,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
43 523,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
70 355,7
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
57 841,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 841,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 841,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 840,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
30 001,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 003,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 003,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 003,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 326,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
8 677,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
510,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
510,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
510,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
510,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 012,7
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 012,7
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 012,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 012,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 012,7
|
Приложение 6
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 16
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Косаральского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
58 368,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 353,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 300,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 300,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 153,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
131,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
22,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
900,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
900,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
50,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
50,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
50,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
47 965,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
47 965,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
47 965,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
60 371,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
55 525,6
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
55 525,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 525,6
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 524,6
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
30 001,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 343,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 343,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 343,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 901,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
442,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
2 501,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
2 501,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 501,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 501,6
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 003,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 003,1
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 003,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 003,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 003,1
|
Приложение 7
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 19
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Костряковского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
63 984,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
9 042,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 000,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 000,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 042,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
126,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
366,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 550,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
54 942,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
54 942,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
54 942,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
65 261,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
63 040,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 040,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 040,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
33 039,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
30 001,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 221,4
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 221,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 221,4
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 221,4
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 277,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 277,5
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 277,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 277,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 277,5
|
Приложение 8
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 22
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Ленинского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
65 513,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
14 553,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
9 407,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
9 407,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
4 164,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
108,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
186,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 870,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
982,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
982,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
41,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
41,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
41,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
114,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
114,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
57,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
57,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
50 805,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 805,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 805,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
66 657,1
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
59 220,5
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
59 220,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
59 220,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
29 219,5
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
30 001,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
4 313,5
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
4 313,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 313,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 500,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
813,5
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 122,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 122,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 122,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 122,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 144,1
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 144,1
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 144,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 144,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 144,1
|
Приложение 9
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 25
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Первомайского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
64 157,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
7 418,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
5 100,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 100,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
2 318,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
68,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
50,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
2 200,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
56 739,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
56 739,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
56 739,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
64 503,5
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 114,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 114,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 114,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 113,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
30 001,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 001,8
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 001,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 001,8
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 835,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 166,8
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 384,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 384,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 384,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 384,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
3,7
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
3,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3,7
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
3,7
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 346,5
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
346,5
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
346,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
346,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
346,5
|
Приложение 10
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 28
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Пешковского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
50 925,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
50 925,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
30 718,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
30 718,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
14 707,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
450,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
300,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
13 957,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 500,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 500,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
0,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
85 775,6
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
47 186,4
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
47 186,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 186,4
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 185,4
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
34 453,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
34 453,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
34 453,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
10 040,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24 413,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
3 176,9
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
3 176,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
3 176,9
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
3 176,9
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
959,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
959,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
959,3
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
958,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,3
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-34 850,6
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
34 850,6
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
34 850,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
34 850,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
34 850,6
|
Приложение 11
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 31
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет Федоровского сельского округа Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
275 222,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
165 700,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
115 500,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
115 500,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
47 300,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
900,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
1 300,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
45 100,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 900,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 900,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
109 522,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
109 522,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
109 522,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
313 596,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
126 083,0
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
126 083,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
126 083,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
77 082,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
49 001,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
114 715,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
114 715,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
114 715,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
46 033,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
480,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
68 202,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
31 972,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
31 972,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 972,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
31 972,4
|
|||
|
14
|
Обслуживание долга
|
27 332,0
|
|||
|
1
|
Обслуживание долга
|
27 332,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 332,0
|
|||
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
27 332,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
13 494,5
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
13 494,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 494,5
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
13 494,0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-38 374,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
38 374,9
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
38 374,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
38 374,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
38 374,9
|
Приложение 12
к решению маслихата
от 12 мая 2026 года № 254
Приложение 34
к решению маслихата
от 29 декабря 2025 года № 225
Бюджет села Новошумное Федоровского района на 2026 год
|
Категория
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Класс
|
тысяч тенге
|
||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
I. Доходы
|
60 770,0
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
10 115,0
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
6 422,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 422,0
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
3 289,0
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
185,0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
3 104,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
404,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
404,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
50 655,0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 655,0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 655,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Наименование
|
Сумма,
|
|||
|
Функциональная подгруппа
|
тысяч тенге
|
||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
II. Затраты
|
66 220,9
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
58 577,9
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
58 577,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 577,9
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 576,9
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
30 001,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 693,7
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 693,7
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 693,7
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
5 667,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 026,7
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
949,2
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
949,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
949,2
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
949,2
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 450,9
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 450,9
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 450,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 450,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 450,9
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.