О внесении изменений в решение маслихата района Ақсуат области Абай от 22 декабря 2025 года № 39/5-VIII «О бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026 -2028 годы»
Маслихат района Ақсуат области Абай РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Ақсуат области Абай «О бюджете Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы» от 22 декабря 2025 года № 39/5-VIII (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 219978) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет Кокжиринского сельского округа района Ақсуат на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 159 605,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 31 199,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 600,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 127 806,0 тысяч тенге;
2) затраты – 164 873,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0,0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 268,7 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 268,7 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 268,7 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата района Аксуат
Ж. Оразгалиев
Приложение к решению
маслихата района Ақсуат
от 08 мая 2026 года № 43/4-VIII
Приложение 1 к решению
маслихата района Ақсуат
от 22 декабря 2025 года № 39/5-VIII
Бюджет Кокжиринского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
159 605,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
31 199,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 550,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 550,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 171,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
175,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
44,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
6 320,0
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 632,0
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12 478,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12 478,0
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
600,0
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
600,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
600,0
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
127 806,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
127 806,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
127 806,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
164 873,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
72 293,1
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 293,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 293,1
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 203,1
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
90,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 850,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 850,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 850,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 000,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
850,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 300,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
1 300,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 300,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
1 300,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
19 043,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
19 043,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 043,0
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 300,0
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 743,0
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
65 386,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
65 386,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 386,0
|
|
|
|
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
65 386,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1,6
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,6
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,6
|
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
6
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-5 268,7
|
|
|
|
|
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
5 268,7
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 268,7
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5 268,7
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 268,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.