О внесении изменений в решение Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года № 20/268-VІII «Об областном бюджете на 2026-2028 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 30 апр. 2026 г.

    О внесении изменений в решение Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года № 20/268-VІII «Об областном бюджете на 2026-2028 годы»

    Туркестанский областной маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести в решение Туркестанского областного маслихата от 15 декабря 2025 года №20/268-VІII «Об областном бюджете на 2026-2028 годы» следующие изменения:

    пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить областной бюджет Туркестанской области на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:

    1) доходы – 1 274 335 563 тысячи тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 42 834 969 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 36 288 094 тысячи тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 69 459 тысяч тенге;

    специальные поступления – 7 511 026 тысяч тенге;

    поступления трансфертов – 1 187 632 015 тысяч тенге;

    2) затраты – 1 310 567 077 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – - 23 117 889 тысяч тенге, в том числе:

    бюджетные кредиты – 25 944 452 тысячи тенге;

    погашение бюджетных кредитов – 49 062 341 тысяча тенге;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 950 152 тысячи тенге, в том числе:

    приобретение финансовых активов – 1 950 152 тысячи тенге;

    5) дефицит бюджета – - 15 063 777 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита бюджета – 15 063 777 тысяч тенге.»;

    пункт 2 указанного решения изложить в новой редакции:

    «2. Установить на 2026 год норматив распределения по социальному налогу в областной бюджет и районные (городов областного значения) бюджеты в следующих размерах:

    в бюджет района Байдибек – 38,5 процента;

    Жетысайского района – 40,4 процента;

    Казыгуртского района – 28,6 процента;

    Келесского района – 41,1 процента;

    Мактааральского района – 33,7 процента;

    Ордабасынского района – 51,4 процента;

    Отрарского района – 4,8 процента;

    Сайрамского района – 33,7 процента;

    Сарыагашского района – 53,5 процента;

    района Сауран – 68,3 процента;

    Созакского района – 47 процентов;

    Толебийского района – 19,4 процента;

    Тюлькубасского района – 43,5 процента;

    Шардаринского района – 46,2 процента;

    города Арыс – 49,8 процента;

    города Кентау – 63,5 процента;

    города Туркестан – 48,5 процента;

    в областной бюджет:

    от района Байдибек – 61,5 процента;

    Жетысайского района – 59,6 процента;

    Казыгуртского района – 71,4 процента;

    Келесского района – 58,9 процента;

    Мактааральского района – 66,3 процента;

    Ордабасынского района – 48,6 процента;

    Отрарского района – 95,2 процента;

    Сайрамского района – 66,3 процента;

    Сарыагашского района – 46,5 процента;

    района Сауран – 31,7 процента;

    Созакского района – 53 процента;

    Толебийского района – 80,6 процента;

    Тюлькубасского района – 56,5 процента;

    Шардаринского района – 53,8 процента;

    города Арыс – 50,2 процента;

    города Кентау – 36,5 процента;

    города Туркестан – 51,5 процента.»;

    пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:

    «7. Учесть, что в областном бюджете на 2026 год предусмотрено кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на:

    реализацию мер социальной поддержки специалистов;

    приобретение жилья.

    Распределение кредитования бюджетам районов (городов областного значения) осуществляется на основании постановления акимата области.»;

    приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель областного маслихата

    Н. Абишов

    Приложение 1 к решению

    Туркестанского областного маслихата

    от 30 апреля 2026 года №22/303-VIIІ

    Приложение 1 к решению

    Туркестанского областного маслихата

    от 15 декабря 2025 года № 20/268-VIII

    Областной бюджет на 2026 год
     
    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
     
     
    Подкласс 
    1
    2
    3
     
     
     
     
    I. Доходы
    1 274 335 563
    Налоговые поступления
    42 834 969
    1
    Налоговые поступления
    42 834 969
    03
    Социальный налог
    41 081 416
    1
    Социальный налог
    41 081 416
    05
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    1 753 553
    3
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    369 166
    4
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    1 384 387
    Неналоговые поступления
    36 288 094
    2
    Неналоговые поступления
    36 288 094
    01
    Доходы от государственной собственности
    2 580 511
    1
    Поступления части чистого дохода государственных предприятий
    114 943
    3
    Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
    173 146
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    292 127
    7
    Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
    2 000 295
    03
    Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    3 076
    1
    Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
    3 076
    04
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
    18 854 849
    1
    Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды
    18 854 849
    06
    Прочие неналоговые поступления
    14 849 658
    1
    Прочие неналоговые поступления
    14 849 658
    Поступления от продажи основного капитала
    69 459
    3
    Поступления от продажи основного капитала
    69 459
    01
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    69 459
    1
    Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
    69 459
    Специальные поступления
    7 511 026
    4
    Специальные поступления
    7 511 026
    01
    Специальные поступления
    7 511 026
    1
    Специальные поступления
    7 511 026
    Поступления трансфертов
    1 187 632 015
    5
    Поступления трансфертов
    1 187 632 015
    01
    Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
    33 542 062
    2
    Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
    33 542 062
    02
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    1 154 089 953
    1
    Трансферты из республиканского бюджета
    1 154 089 953
    Функциональная группа Наименование
    Сумма, тысяч тенге
      Функциональная подгруппа
      Администратор бюджетных программ
     Программа 
    1
    2
    3
    II. Затраты
    1 310 567 077
    01
    Государственные услуги общего характера
    8 597 964
    1
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    6 536 392
    110
    Аппарат маслихата области
    251 841
    001
    Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
    251 841
    120
    Аппарат акима области
    4 926 733
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима области
    4 345 744
    007
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    91 275
    009
    Обеспечение и проведение выборов акимов
    489 714
    282
    Ревизионная комиссия области
    757 548
    001
    Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
    757 548
    752
    Управление общественного развития области
    600 270
    075
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
    600 270
    2
    Финансовая деятельность
    548 374
    718
    Управление государственных закупок области
    207 219
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
    207 219
    751
    Управление финансов и государственных активов области
    341 155
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
    338 230
    009
    Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
    2 925
    5
    Планирование и статистическая деятельность
    758 142
    258
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    758 142
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
    752 162
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    5 980
    9
    Прочие государственные услуги общего характера
    755 056
    269
    Управление по делам религий области
    605 056
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
    308 604
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
    296 452
    277
    Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
    150 000
    006
    Обеспечение проведения научных, научно-технических проектов и программ в регионе
    150 000
    02
    Оборона
    1 948 855
    1
    Военные нужды
    607 683
    773
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
    607 683
    003
    Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
    243 707
    004
    Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
    189 084
    005
    Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
    174 892
    2
    Организация работы по чрезвычайным ситуациям
    1 341 172
    287
    Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
    566 136
    004
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
    566 136
    773
    Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
    775 036
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
    77 036
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    698 000
    03
    Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
    29 528 653
    1
    Правоохранительная деятельность
    29 432 071
    252
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
    29 400 447
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
    23 685 099
    003
    Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
    4 325
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    5 711 023
    271
    Управление строительства области
    31 624
    003
    Развитие объектов органов внутренних дел
    31 624
    6
    Уголовно-исполнительная система
    96 582
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    96 582
    039
    Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания
    96 582
    04
    Образование
    839 702 988
    1
    Дошкольное воспитание и обучение
    129 045 650
    261
    Управление образования области
    129 045 650
    200
    Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
    975 013
    202
    Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
    128 070 637
    2
    Начальное, основное среднее и общее среднее образование
    625 929 813
    261
    Управление образования области
    591 351 925
    003
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
    5 377 780
    006
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
    6 737 744
    055
    Дополнительное образование для детей и юношества
    8 399 540
    082
    Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
    427 138 294
    203
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
    90 169 190
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
    53 529 377
    271
    Управление строительства области
    11 894 428
    069
    Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
    3 000 000
    086
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
    8 894 428
    285
    Управление физической культуры и спорта области
    22 683 460
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
    21 673 023
    007
    Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
    1 010 437
    4
    Техническое и профессиональное, послесреднее образование
    59 130 592
    253
    Управление здравоохранения области
    2 769 547
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
    2 716 712
    044
    Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
    52 835
    261
    Управление образования области
    55 792 706
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
    55 028 589
    089
    Организация профессионального обучения
    764 117
    271
    Управление строительства области
    568 339
    099
    Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
    568 339
    5
    Переподготовка и повышение квалификации специалистов
    181 157
    253
    Управление здравоохранения области
    181 157
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
    181 157
    6
    Высшее и послевузовское образование
    1 410 968
    253
    Управление здравоохранения области
    852 735
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    852 735
    261
    Управление образования области
    558 233
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    558 233
    9
    Прочие услуги в области образования
    24 004 808
    261
    Управление образования области
    23 704 808
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
    1 040 648
    005
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
    7 101 278
    007
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
    559 774
    011
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
    2 365 458
    019
    Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
    68 000
    029
    Методическое и финансовое сопровождение системы образования
    996 091
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    11 024 984
    086
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    5 514
    087
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    543 061
    271
    Управление строительства области
    300 000
    004
    Капитальный ремонт объектов образования
    300 000
    05
    Здравоохранение
    30 805 341
    2
    Охрана здоровья населения
    10 767 276
    253
    Управление здравоохранения области
    5 464 979
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
    49 319
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
    4 335 742
    042
    Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
    850
    050
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
    1 079 068
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    5 161 198
    031
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
    5 161 198
    271
    Управление строительства области
    141 099
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    141 099
    3
    Специализированная медицинская помощь
    8 829 003
    253
    Управление здравоохранения области
    8 829 003
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
    8 829 003
    4
    Поликлиники
    264 458
    253
    Управление здравоохранения области
    264 458
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
    264 458
    5
    Другие виды медицинской помощи
    131 577
    253
    Управление здравоохранения области
    131 577
    029
    Областные базы специального медицинского снабжения
    131 577
    9
    Прочие услуги в области здравоохранения
    10 813 027
    253
    Управление здравоохранения области
    10 813 027
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
    333 893
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
    198 549
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
    80 228
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
    54 600
    023
    Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
    109 500
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
    10 036 257
    06
    Социальная помощь и социальное обеспечение
    43 875 914
    1
    Социальное обеспечение
    10 299 367
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    8 978 367
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    849 768
    012
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    517 709
    013
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    2 250 665
    014
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
    2 407 363
    064
    Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
    2 813 520
    069
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
    21 666
    078
    Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
    117 676
    261
    Управление образования области
    1 321 000
    015
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
    1 240 942
    092
    Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
    80 058
    2
    Социальная помощь
    32 777 196
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    32 777 196
    068
    Программа занятости
    32 777 196
    9
    Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
    799 351
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    732 331
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
    297 786
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
    260 400
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
    47 257
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    126 888
    276
    Управление по защите прав детей области
    46 088
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
    46 088
    752
    Управление общественного развития области
    20 932
    050
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    20 932
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    76 924 529
    1
    Жилищное хозяйство
    18 414 925
    271
    Управление строительства области
    17 914 925
    012
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    14 556 830
    013
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    3 358 095
    279
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    500 000
    054
    Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
    500 000
    2
    Коммунальное хозяйство
    57 005 360
    279
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    57 005 360
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
    379 595
    032
    Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
    2 675 387
    051
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
    2 954 468
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    10 183 747
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    40 812 163
    3
    Благоустройство населенных пунктов
    1 504 244
    279
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    1 504 244
    041
    Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
    1 504 244
    08
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    38 103 291
    1
    Деятельность в области культуры
    13 716 070
    262
    Управление культуры области
    13 716 070
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
    166 552
    003
    Поддержка культурно-досуговой работы
    6 654 353
    005
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
    1 647 658
    006
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    14 356
    007
    Поддержка театрального и музыкального искусства
    4 893 060
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    0
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    340 091
    2
    Спорт
    9 897 410
    285
    Управление физической культуры и спорта области
    9 897 410
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
    193 037
    002
    Проведение спортивных соревнований на областном уровне
    45 920
    003
    Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
    8 825 555
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    832 898
    3
    Информационное пространство
    9 841 854
    262
    Управление культуры области
    660 516
    008
    Обеспечение функционирования областных библиотек
    660 516
    752
    Управление общественного развития области
    2 759 547
    009
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    2 759 547
    755
    Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
    6 421 791
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг, управления архивным делом
    4 831 168
    003
    Обеспечение сохранности архивного фонда
    1 134 900
    008
    Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр цифрового развития»
    404 723
    009
    Капитальные расходы государственного органа
    51 000
    4
    Туризм
    3 686 488
    284
    Управление туризма области
    3 686 488
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма
    658 894
    071
    Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
    132 110
    074
    Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
    38 984
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    2 856 500
    9
    Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
    961 469
    752
    Управление общественного развития области
    961 469
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
    644 860
    006
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    296 785
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    19 824
    09
    Топливно-энергетический комплекс и недропользование
    3 634 756
    1
    Топливо и энергетика
    2 707 804
    279
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    2 707 804
    007
    Развитие теплоэнергетической системы
    2 617 379
    081
    Организация и проведение поисково-разведочных работ на подземные воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов
    90 425
    9
    Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
    926 952
    279
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    926 952
    071
    Развитие газотранспортной системы
    926 952
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    111 119 589
    1
    Сельское хозяйство
    61 940 588
    255
    Управление сельского хозяйства области
    43 984 711
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
    484 341
    002
    Субсидирование развития семеноводства
    521 162
    006
    Субсидирование развития производства приоритетных культур
    3 090 233
    008
    Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
    500 000
    014
    Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
    200 000
    019
    Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
    40 000
    029
    Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
    133 536
    045
    Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
    30 000
    047
    Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
    9 500 000
    050
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
    10 087 418
    053
    Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
    6 650 200
    056
    Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
    10 522 839
    057
    Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
    1 120 150
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    504 832
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    600 000
    271
    Управление строительства области
    4 361 303
    020
    Развитие объектов сельского хозяйства
    4 361 303
    719
    Управление ветеринарии области
    13 594 574
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
    184 280
    008
    Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
    3 776
    009
    Организация санитарного убоя больных животных
    206
    011
    Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
    24 468
    012
    Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
    110 727
    013
    Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
    35 045
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
    8 104 146
    015
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    3 904 500
    028
    Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
    24 056
    030
    Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    733 242
    031
    Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    359 064
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    111 064
    2
    Водное хозяйство
    34 028 778
    254
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    99 126
    002
    Установление водоохранных зон и полос водных объектов
    99 126
    255
    Управление сельского хозяйства области
    33 929 652
    023
    Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
    31 302 728
    068
    Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
    2 626 924
    3
    Лесное хозяйство
    10 128 249
    254
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    10 128 249
    005
    Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
    9 719 724
    104
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
    408 525
    4
    Рыбное хозяйство
    500 000
    254
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    500 000
    034
    Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
    500 000
    5
    Охрана окружающей среды
    2 630 977
    254
    Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
    2 630 977
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
    194 984
    008
    Мероприятия по охране окружающей среды
    5 037
    010
    Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
    2 336 563
    013
    Капитальные расходы государственного органа
    94 393
    6
    Земельные отношения
    877 821
    251
    Управление земельных отношений области
    877 821
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
    138 439
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    739 382
    9
    Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
    1 013 176
    255
    Управление сельского хозяйства области
    1 000 000
    035
    Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
    1 000 000
    719
    Управление ветеринарии области
    13 176
    033
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных
    13 176
    11
    Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    40 171 032
    2
    Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
    39 368 970
    271
    Управление строительства области
    38 450 201
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
    385 631
    005
    Капитальные расходы государственного органа
    517
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    19 190 922
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    18 873 131
    272
    Управление архитектуры и градостроительства области
    737 473
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
    214 135
    002
    Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населенных пунктов
    510 463
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    12 875
    724
    Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
    181 296
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
    181 296
    9
    Прочие услуги в сфере промышленности, архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
    802 062
    277
    Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
    802 062
    001
    Услуги по реализации государственной политики в сфере промышленности и индустриально-инновационного развития на местном уровне
    182 062
    004
    Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
    620 000
    12
    Транспорт и коммуникации
    26 845 822
    1
    Автомобильный транспорт
    15 210 080
    268
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    15 210 080
    002
    Развитие транспортной инфраструктуры
    3 607 233
    003
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    11 602 847
    9
    Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
    11 635 742
    268
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    11 635 742
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
    1 674 592
    005
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
    312 573
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    7 090 827
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    2 557 750
    13
    Прочие
    36 652 996
    1
    Регулирование экономической деятельности
    9 684 653
    271
    Управление строительства области
    9 684 653
    040
    Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
    9 684 653
    3
    Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
    9 424 776
    278
    Управление предпринимательства и торговли области
    3 723 206
    004
    Поддержка субъектов предпринимательства
    100 000
    006
    Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
    2 865 165
    007
    Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
    500 000
    008
    Поддержка предпринимательской деятельности
    208 041
    082
    Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
    50 000
    279
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    5 701 570
    024
    Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
    5 701 570
    9
    Прочие
    17 543 567
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    2 084 084
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    2 084 084
    258
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    200 000
    003
    Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
    200 000
    261
    Управление образования области
    4 169 246
    079
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    1 444 791
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    2 724 455
    268
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    1 088 853
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    1 088 853
    271
    Управление строительства области
    4 364 202
    078
    Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
    4 364 202
    278
    Управление предпринимательства и торговли области
    217 502
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и торговли
    217 502
    285
    Управление физической культуры и спорта области
    752 589
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    752 589
    751
    Управление финансов и государственных активов области
    1 798 620
    012
    Резерв местного исполнительного органа области
    1 798 620
    755
    Управление цифровизации, государственных услуг и архивов области
    2 868 471
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    2 868 471
    14
    Обслуживание долга
    5 778 012
    1
    Обслуживание долга
    5 778 012
    751
    Управление финансов и государственных активов области
    5 778 012
    004
    Обслуживание долга местных исполнительных органов
    5 526 521
    016
    Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
    251 491
    15
    Трансферты
    16 877 335
    1
    Трансферты
    16 877 335
    751
    Управление финансов и государственных активов области
    16 877 335
    007
    Субвенции
    16 390 720
    011
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    13 485
    053
    Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
    473 130
    III. Чистое бюджетное кредитование
    -23 117 889
    Функциональная группа Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа 
    Бюджетные кредиты
    25 944 452
    07
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    1 779 140
    1
    Жилищное хозяйство
    1 779 140
    271
    Управление строительства области
    1 779 140
    011
    Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на приобретение жилья
    1 779 140
    10
    Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
    24 165 312
    1
    Сельское хозяйство
    21 300 000
    255
    Управление сельского хозяйства области
    21 300 000
    087
    Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
    15 300 000
    092
    Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
    6 000 000
    9
    Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
    2 865 312
    258
    Управление экономики и бюджетного планирования области
    2 865 312
    007
    Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
    2 865 312
     
    Категория
    Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
     
     
    Подкласс 
    Погашение бюджетных кредитов
    49 062 341
    6
    Погашение бюджетных кредитов
    49 062 341
    01
    Погашение бюджетных кредитов
    49 062 341
    1
    Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
    49 060 034
    2
    Возврат сумм бюджетных кредитов
    2 307
    IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    1 950 152
    Функциональная группа Наименование
    Сумма, тысяч тенге
     
    Функциональная подгруппа
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
     
    Программа 
    Приобретение финансовых активов
    1 950 152
    13
    Прочие
    1 950 152
    9
    Прочие
    1 950 152
    255
    Управление сельского хозяйства области
    950 152
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    950 152
    277
    Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
    1 000 000
    065
    Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
    1 000 000
    V. Дефицит (профицит) бюджета
    -15 063 777
    VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    15 063 777

    Приложение 2 к решению

    Туркестанского областного маслихата

    от 30 апреля 2026 года №22/303-VIIІ

    Приложение 5 к решению

    Туркестанского областного маслихата

    от 15 декабря 2025 года № 20/268-VIIІ

    Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ

    АБП
    БП
    Наименование
    Пла новый период
    2026 год
    2027 год
    2028 год
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    262
    Управление культуры области
    003
    Поддержка культурно-досуговой работы
    Целевой индикатор:
    Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
    33,4
    33,6
    33,9
    Конечные результаты:
    Доля населения, охваченного культурными мероприятиями, %
    2,3
    2,5
    2,5
    006
    Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
    Целевой индикатор:
    Доля населения, владеющего государственным языком
    93
    93,5
    94
    Конечные результаты:
    проведение мероприятии каждый год, по развитию языка
    4
    4
    4
    005
    Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
    Целевой индикатор:
    Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
    33,4
    33,6
    33,9
    Конечный результат:
    Рост количества посетителей музея, % (к уровню 2024 года)
    4
    6
    9
    007
    Поддержка театрального и музыкального искусства
    Целевой индикатор:
    Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
    33,4
    33,6
    33,9
    Конечный результат:
    Доля охваченных зрителей, %
    1,6
    1,7
    1,8
    008
    Обеспечение функционирования областных библиотек
    Целевой индикатор:
    Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
    33,4
    33,6
    33,9
    Конечный результат:
    Рост количества читателей, % (к уровню 2024 года)
    6
    9
    12
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    Целевой индикатор:
    Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
    33,4
    Конечный результат:
    Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов по выделенным средствам на капитальный ремонт
    100
    269
    Управление по делам религий области
    005
    Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
    Целевой индикатор:
    ДСП
    Конечный результат:
    Обеспечение контента (фото, видео, аудио) в социальных сетях и СМИ, направленного на противодействие радикализации общества (национальные ценности, профилактика религиозного экстремизма и терроризма), %
    25
    30
    35
    Проведение информационно-разъяснительной работы, %
    15
    20
    25
    755
    Управление цифровизации государственных услуг и архивов области
    003
    Обеспечение сохранности архивного фонда
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспечения доступа населения к широкополосному интернету, %
    97
    98
    99
    Конечный результат:
    Доведение количества запросов от граждан Республики Казахстан, а также из стран дальнего и ближнего зарубежья до 32 000
    100
    100
    100
    Доведение количества комплектования архивных фондов новыми документами до 23 000
    100
    100
    100
    008
    Обеспечение деятельности государственного учреждения «Центр цифрового развития»
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспечения доступа населения к широкополосному интернету, %
    97
    98
    99
    Конечный результат:
    Доведение числа обращений жителей Туркестанской области по коммунально-бытовым вопросам через Единый контакт-центр 109 до 150 000
    100
    100
    100
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    Целевой индикатор:
    Конечные результаты:
    кол-во установленных камер «АПК Сергек трасса» для снижения преступностей и дорожно-транспортных происшествии на участках Туркестанской области
    750
    750
    750
    284
    Управление туризма области
    071
    Возмещение части затрат субъектов предпринимательства при строительстве, реконструкции объектов туристской деятельности
    Целевой индикатор:
    Количество внутренних, туристов, обслуженных местами размещения, млн. человек
    0,36
    0,38
    0,4
    Конечный результат:
    Привлечение инвестиции в услуги по проживанию и питанию, %
    12,3
    11,3
    9,8
    074
    Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
    Целевой индикатор:
    Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, тыс чел
    20
    21
    25
    Конечный результат:
    Ежегодное обеспечение установки не менее трех санитарно-гигиенических узлов в туристских дестинациях и местах притяжения туристов в каждом регионе РК, %
    100
    100
    100
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    Целевой индикатор:
    Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, тыс чел
    20
    Конечный результат:
    Обеспечение туристской инфраструктурой путем выкупа здания ремесленников, %
    100
    285
    Управление физической культуры и спорта области
    006
    Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
    Целевой индикатор:
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
    44,5
    46
    48
    Конечный результат:
    Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой, %
    9,2
    9,3
    9,4
    007
    Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
    Целевой индикатор:
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
    44,5
    46
    48
    Конечный результат:
    Доля детей и подростков, занимающихся физической культурой в интернате, %
    0,04
    0,05
    0,06
    002
    Проведение спортивных соревнований на областном уровне
    Целевой индикатор:
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
    44,5
    46
    48
    Конечный результат:
    Увеличить количество призовых мест до 15 по сравнению с предыдущим годом, %.
    100
    100
    100
    003
    Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
    Целевой индикатор:
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
    44,5
    46
    48
    Конечный результат:
    Увеличить количество медалей на 50 по сравнению с предыдущим годом, %.
    100
    100
    100
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой индикатор:
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
    44,5
    Конечный результат:
    Обеспечение ввода в эксплуатацию объектов по выделенным средствам на капитальный ремонт
    100
    Оснащение материально-технической базы ГККП центрального стадиона «Turkestan-Arena» (приобретение светодиодного LED экрана), %
    100
    Оснащение материально-технической базы общежития ГККП «Центральный водно-спортивный комплекс» (приобретение кондиционера и кровати), %
    100
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    Целевой индикатор:
    Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения к 2029 году
    44,5
    46
    48
    Конечный результат:
    Уровень занятости спортом среди детей в возрасте от 6 до 18 лет, %
    0,4
    0,4
    0,4
    252
    Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
    001
    Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
    Целевой индикатор:
    Борьба с наркоманией и наркобизнесом
    100
    100
    100
    Конечные результаты:
    кол-во мероприятии по борьбе с наркоманией
    557
    671
    751
    Целевой индикатор:
    Установка стандартизированных систем видеонаблюдения, в том числе с функцией фиксации правонарушений, по возможным маршрутам следования наркокурьеров к местам потенциальных закладок наркотиков, обеспечением точки доступа к ним подразделений по противодействию наркопреступности, кол-во мероприятии
    80
    80
    80
    Конечные результаты:
    повышение уровня общественной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на наркопреступления
    100
    100
    100
    006
    Капитальные расходы государственного органа
    Целевой индикатор:
    Доведение до действующих норм положенности числа участковых пунктов полиции
    45
    45
    45
    Конечные результаты:
    Повышение уровня общественной безопасности, обеспечение оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации и правонарушения, улучшение условий работы сотрудников уполномоченного подразделения полиции
    45
    45
    45
    287
    Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
    004
    Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
    Целевой индикатор:
    Уровень оповещения населения при угрозе ЧС
    71,1
    76,2
    78,6
    Конечные результаты:
    К 2028 году уровень оповещения населения при угрозе чрезвычайных ситуаций повышен до 78,6 % за счёт дооснащения сирено-речевыми устройствами, что обеспечит своевременное информирование населения и повышение эффективности предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций областного масштаба.
    42,3
    52,4
    57,2
    253
    Управление здравоохранения области
    043
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков %
    99,9
    99,9
    100
    044
    Оказание социальной поддержки обучающимся по программам технического и профессионального, послесреднего образования
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков %
    99,9
    99,9
    100
    003
    Повышение квалификации и переподготовка кадров
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения
    95,2
    95,2
    95,1
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения
    95,2
    95,2
    95,1
    007
    Пропаганда здорового образа жизни
    Целевой показатель:
    Увеличение доли граждан Казахстана, ведущего здоровый образ жизни, %
    33
    37
    38
    Конечные результаты:
    Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0 – 14 лет, на 100 тыс. населения), на 100 тыс. населения
    28,5
    28,3
    28,2
    041
    Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
    Целевой показатель:
    Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, число лет
    77,2
    77,7
    77,9
    Конечные результаты:
    Доля обеспечения лекарственными средствами от выписанных рецептов %
    100
    100
    100
    042
    Проведение медицинской организацией мероприятий, снижающих половое влечение, осуществляемые на основании решения суда
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Доля обеспечения лекарственными средствами от выписанных рецептов %
    100
    100
    100
    050
    Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
    57
    58
    59
    027
    Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
    Целевой показатель:
    Коэффициент смертности детей в возрасте до пяти лет, на 1000 чел.
    10,3
    10,2
    10,1
    Конечные результаты:
    Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%
    95
    95
    95
    039
    Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
    Конечные результаты:
    Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
    6,55
    6,5
    6,45
    Конечные результаты:
    Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
    57
    58
    59
    029
    Областные базы специального медицинского снабжения
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
    6,55
    6,5
    6,45
    Конечные результаты:
    Степень готовности медицинских организаций к чрезвычайным ситуациям природно-техногенного характера, %
    80
    85
    90
    008
    Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
    Целевой показатель:
    Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения,
    0,12
    0,13
    0,13
    Конечные результаты:
    Доля новых зараженных ВИЧ в структуре выявления с парентеральным путем передачи, %
    2,9
    2,9
    2,8
    016
    Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
    57
    58
    59
    018
    Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
    6,55
    6,5
    6,45
    023
    Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, на 10 000 сельского населения
    95,2
    95,2
    95,1
    033
    Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
    Целевой показатель:
    Доля государственных расходов на здравоохранение,%
    8,4
    9,4
    9,4
    Конечные результаты:
    Снижение уровня износа зданий медицинских организаций %
    73,10
    73,06
    72,65
    256
    Управление координации занятости и социальных программ области
    039
    Организация и осуществление социальной адаптации и реабилитации лиц, отбывших уголовные наказания
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Охват лиц, отбывших уголовное наказание, социальной адаптацией и реабилитацией, в том числе обеспечением занятостью, оказанием социальных услуг, психологической и правовой помощи, %
    100
    100
    100
    031
    Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 чел.
    6,55
    6,5
    6,45
    Конечные результаты:
    Удовлетворенность населения медицинскими услугами, %
    57
    58
    59
    002
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Предоставление социальных услуг: уход, лечение, оздоровление и реабилитация одиноких престарелых и лиц с инвалидностью %
    100
    100
    100
    012
    Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Уход, лечение, оздоровление, обучение, воспитание и реабилитация детей с инвалидностью с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата %
    100
    100
    100
    013
    Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Лечение, оздоровление и реабилитация лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями %
    100
    100
    100
    014
    Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Уход, лечение, оздоровление и реабилитация лиц инвалидностью и детей с инвалидностью с психоневрологическими отклонениями. %
    100
    100
    100
    064
    Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Содержание центров трудовой мобильности и 17 карьерных центров районов и городов %
    100
    100
    100
    069
    Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    Конечные результаты:
    Субсидирование месячной заработной платы граждан с инвалидностью, направленных на специальные рабочие места %
    100
    078
    Предоставление специальных социальных услуг в условиях временного пребывания в области социальной защиты
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    На оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидам старше 18 лет, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, жертвам торговли людьми и бытового насилия %
    100
    100
    100
    068
    Программа занятости
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи
    57 221
    57 221
    57 221
    38 743
    49 472
    50 068
    018
    Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    На оказание специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями, детям-инвалидам с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, инвалидам старше 18 лет, лицам неспособным к самостоятельному обслуживанию в связи с преклонным возрастом, жертвам торговли людьми и бытового насилия %
    100
    100
    100
    053
    Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов %
    100
    100
    100
    066
    Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Оплата услуг поверенному агенту по микрокредитованию молодежи до 35 лет, поддержка молодежных предпринимательских инициатив %
    100
    100
    100
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    Конечные результаты:
    Капитальные расходы на центров социального обслуживания %
    75
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    Целевой показатель:
    Уровень безработицы
    4,8
    4,8
    4,7
    Конечные результаты:
    Предоставление качественных услуг по организации питания людям с инвалидностью и престарелых, модернизация материально-технической базы столовых, оцифровка производственных процессов
    100
    100
    100
    255
    Управление сельского хозяйства области
    002
    Субсидирование развития семеноводства
    Целевой показатель:
    Доля переработки кукуруза %
    7
    16
    21
    Конечные результаты:
    В результате использования субсидируемых семян средняя урожайность сельскохозяйственных культур увеличится
    1,0 - 1,1
    1,2-1,3
    1,5 – 1,7
    006
    Субсидирование развития производства приоритетных культур
    Целевой показатель:
    Доля переработки кукуруза %
    7
    16
    21
    Конечные результаты:
    Доля поддержки сельхозтоваропроизводителей и покрытия урожайности продукции растениеводства %
    100
    100
    100
    008
    Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
    Целевой показатель:
    Доля переработки кукуруза %
    7
    16
    21
    Конечные результаты:
    Доля обрабатываемых посевов %
    100
    100
    100
    014
    Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
    Целевой показатель:
    Доля переработки кукуруза %
    7
    16
    21
    Конечные результаты:
    Субсидированием будет обеспечен лимит сточных вод %
    7
    6,2
    6,3
    019
    Услуги по распространению и внедрению инновационного опыта
    Целевой показатель:
    Доля переработки кукуруза %
    7
    Конечные результаты:
    Средняя урожайность сельскохозяйственных культур ц / га
    1,0 - 1,1
    029
    Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
    Целевой показатель:
    Доля переработки кукуруза %
    7
    16
    21
    Конечные результаты:
    Своевременное проведение химических обработок саранчи %
    100
    100
    100
    045
    Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
    Целевой показатель:
    Доля переработки кукуруза %
    7
    16
    21
    Конечные результаты:
    В проведении лабораторной проверки семян сельскохозяйственных культур у товаропроизводителей для определения сортовых и посевных качеств семян %
    100
    100
    100
    047
    Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
    Целевой показатель:
    Доля переработки кукуруза %
    7
    16
    21
    Конечные результаты:
    Валовый сбор сельскохозяйственных культур, увеличится %
    2
    2
    2
    050
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
    Целевой показатель:
    Доля переработки мяса %
    27
    27
    27
    Конечные результаты:
    Привлечение инвестиции в основной капитал АПК %
    100
    100
    100
    053
    Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
    Целевой показатель:
    Доля переработки мяса %
    27
    27
    27
    Конечные результаты:
    Увеличение доли племенных животных, поддержка хозяйств, занимающихся развитием племенного животноводства %
    100
    100
    100
    056
    Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
    Целевой показатель:
    Доля переработки мяса %
    27
    27
    27
    Конечные результаты:
    За счет субсидирования процентных ставок по кредитам, включая лизинг, сумма кредитов для субъектов агропромышленного комплекса составит %
    100
    100
    100
    057
    Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
    Целевой показатель:
    Доля переработки молоко %
    48
    48
    48
    Конечные результаты:
    Оказание государственной поддержки перерабатывающим предприятиям в целях снижения себестоимости продукции глубокой переработки %
    100
    100
    100
    023
    Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
    Целевой показатель:
    Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии тыс. га (нарастающим)
    108,3
    135,3
    162,3
    Конечные результаты:
    Повышение доступности товаров, работ и услуг в рамках реализации инвестиционных проектов путем снижения капиталоемкости и повышения окупаемости вложенных инвестиций %
    100
    100
    100
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой показатель:
    Реконструкция каналов и восстановление водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения водой орошаемых земель
    174,9
    Конечные результаты:
    Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов %
    100
    068
    Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
    Целевой показатель:
    Реконструкция каналов и восстановление водохозяйственных систем и сооружений для обеспечения водой орошаемых земель
    174,9
    955,6
    552
    Конечные результаты:
    Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов %
    100
    100
    100
    035
    Формирование региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров
    Целевой показатель:
    Доля переработки молоко %
    48
    Конечные результаты:
    Не превышение розничной цены на 15% по сравнению с предельными значениями социально значимых продовольственных товаров
    100
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    Целевой индикатор:
    Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
    город
    93
    94
    95
    СНП
    65,5
    66
    66,5
    Конечный результат:
    Повышение водообеспеченности орошаемых земель и рациональное использование водных ресурсов %
    100
    100
    100
    719
    Управление ветеринарии области
    008
    Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Организация профилактики сибирской язвы, %
    100
    100
    100
    009
    Организация санитарного убоя больных животных
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Профилактика заболеваний, угрожающих здоровью животных и человека, и снижение заболеваемости среди людей %
    100
    100
    100
    010
    Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Работы по отлову уничтожению собак и кошек , %
    100
    100
    011
    Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Профилактика заболеваний, представляющих опасность для здоровья животных и человека, и снижение заболеваемости среди населения %
    100
    100
    100
    012
    Проведение ветеринарных мероприятий по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Профилактика энзоотических болезней сельскохозяйственных животных %
    100
    100
    100
    013
    Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Оказание услуги обеспечению доступа к базе данных идентификации сельскохозяйственных животных %
    100
    100
    100
    014
    Проведение противоэпизоотических мероприятий
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Профилактика особо опасных болезней сельскохозяйственных животных %
    100
    100
    100
    015
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    Конечные результаты:
    Предоставление служебных помещений ветеринарным специалистам области и оснащение биотермическими сооружениями для профилактики инфекций и обеспечения ветеринарной безопасности %
    100
    028
    Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Доля биопрепаратов против особо опасных болезней сельскохозяйственных животных %
    100
    100
    100
    030
    Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Профилактика и профилактика энзоотических заболеваний %
    100
    100
    100
    031
    Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Обеспечение ушными бирками, предназначенными для идентификации сельскохозяйственных животных %
    100
    100
    100
    040
    Централизованный закуп средств индивидуальной защиты работников, приборов, инструментов, техники, оборудования и инвентаря, для материально-технического оснащения государственных ветеринарных организаций
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Предоставление служебных помещений ветеринарным специалистам области и оснащение биотермическими сооружениями для профилактики инфекций и обеспечения ветеринарной безопасности %
    100
    100
    032
    Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Кормление собак и кошек, %
    100
    100
    033
    Идентификация безнадзорных и бродячих животных
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Учёт (регистрация) собак, кошек %
    100
    100
    100
    034
    Вакцинация и стерилизация бродячих животных
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    151,91
    151,41
    Конечные результаты:
    Вакцинация, стерилизация собак, кошек %
    100
    100
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    Целевой показатель:
    Снижение стандартизованного коэффициента cмертности от болезней системы кровообращения, на 100 тыс. населения
    152,41
    Конечные результаты:
    Организация мероприятий по отлову, уничтожению собак, кошек , %
    100
    277
    Управление промышленности и индустриально-инновационного развития области
    004
    Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
    Целевой показатель:
    Инвестиции в основной капитал, ВНП %
    1 783,9
    2 219,5
    2 736,8
    Конечные результаты:
    Уровень активности в области инноваций %
    17,5
    19,7
    20,9
    278
    Управление предпринимательства и торговли области
    004
    Поддержка субъектов предпринимательства
    Целевой показатель:
    Доля ВДС МСП в ВВП, %
    29,7
    30,6
    31,5
    Конечные результаты:
    Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
    7,1
    8,4
    8,9
    006
    Сервисная поддержка ведения бизнеса
    Целевой показатель:
    Доля ВДС МСП в ВВП, %
    29,7
    30,6
    31,5
    Конечные результаты:
    Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
    7,1
    8,4
    8,9
    007
    Частичное гарантирование кредитов субъектов предпринимательства
    Целевой показатель:
    Доля ВДС МСП в ВВП, %
    29,7
    30,6
    31,5
    Конечные результаты:
    Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
    7,1
    8,4
    8,9
    008
    Поддержка предпринимательской деятельности
    Целевой показатель:
    Доля ВДС МСП в ВВП, %
    29,7
    30,6
    31,5
    Конечные результаты:
    Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
    7,1
    8,4
    8,9
    082
    Предоставление государственных грантов субъектам предпринимательства для реализации бизнес-идей
    Целевой показатель:
    Доля ВДС МСП в ВВП, %
    29,7
    30,6
    31,5
    Конечные результаты:
    Доля ВДС среднего предпринимательства в ВВП, %
    7,1
    8,4
    8,9
    261
    Управление образования области
    003
    Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
    Целевой индикатор:
    Доля государственных образовательных организаций, создавших условия для инклюзивного образования, %
    100
    100
    100
    Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
    93
    95
    97
    Конечный результат:
    Доля обеспечения детей с особыми образовательными потребностями дошкольным воспитанием и обучением, а также начальным и основным образованием, %
    100
    100
    100
    005
    Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
    Целевой индикатор:
    Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    Конечный результат:
    Доля обеспечения учебниками и учебно-методическими комплексами в повышение качества образования, %
    100
    100
    100
    006
    Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
    Целевой индикатор:
    Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    Доля обучающихся, преодолевших пороговый уровень функциональной грамотности по результатам международного исследования PISA, %
    93
    95
    97
    Конечный результат:
    В целях создания качественной образовательной среды международного уровня обеспечить поэтапное участие областных специализированных образовательных организаций в процессе аккредитации и соответствия международному стандарту CIS (Council of International Schools), %
    3
    3
    007
    Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
    Целевой индикатор:
    Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    Конечный результат:
    Проведение Олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов в организациях среднего, основного и общего образования, %
    0,8
    0,8
    0,8
    011
    Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
    Целевой индикатор:
    Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Открыть учреждения психолого-медико-педагогической консультаций
    2
    015
    Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
    Целевой индикатор:
    Доля воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей этой категории, %
    10
    9,9
    9,6
    Конечный результат:
    Доля воспитанников организаций для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общем количестве детей этой категории, %
    10
    9,9
    9,6
    019
    Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
    Целевой индикатор:
    Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
    93
    95
    97
    Конечный результат:
    Определение лучшей организации из числа учреждений среднего образования и присуждение грантов, укрепление материально-технической базы, количество организаций
    1
    1
    1
    024
    Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
    Целевой индикатор:
    Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, %
    96
    97
    98
    Конечный результат:
    В процентах расширение спектра долгосрочного взаимодействия организаций технического и профессионального образования с предприятиями (организациями) для увеличения дуального обучения и охвата студентов по распределению специальностей и квалификаций, %
    36
    38
    40
    029
    Методическое и финансовое сопровождение системы образования
    Целевой индикатор:
    Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    Конечный результат:
    Автоматизация документов, обязательных для ведения педагогами и организациями среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, количество проектов
    2
    2
    2
    055
    Дополнительное образование для детей и юношества
    Целевой индикатор:
    Охват детей дополнительным образованием, %
    95
    100
    100
    Конечный результат:
    Охват детей дополнительным образованием, %
    95
    100
    100
    057
    Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
    Целевой индикатор:
    Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и предоставление социальной поддержки обучающимся, количество
    256
    256
    256
    Конечный результат:
    Подготовка специалистов с высшим и послевузовским образованием и предоставление социальной поддержки обучающимся, количество
    256
    256
    256
    067
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой индикатор:
    Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
    95
    96
    97
    Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
    93
    95
    97
    Конечный результат:
    Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество
    13
    079
    Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
    Целевой индикатор:
    Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
    95
    96
    97
    Конечный результат:
    Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество
    3
    14
    14
    082
    Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
    Целевой индикатор:
    Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
    93
    95
    97
    Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Доля учащихся, завершающих учебный год «Алтын белгі» и «Аттестат с отличием», %
    14
    14,5
    15
    086
    Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    Целевой индикатор:
    Обеспечение единовременной выплатой денежных средств гражданам Казахстана, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Обеспечение единовременной выплатой денежных средств гражданам Казахстана, усыновившим (удочерившим) ребенка-сироту (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
    100
    100
    100
    087
    Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
    Целевой индикатор:
    Обеспечение ежемесячной выплатой денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Обеспечение ежемесячной выплатой денежных средств опекуну (попечителю) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и детей, оставшихся без попечения родителей, %
    100
    100
    100
    089
    Организация профессионального обучения
    Целевой индикатор:
    Обеспечение профессиональной подготовки по добровольному выбору учащихся старших классов в образовательных учреждениях, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Количество учреждений, обеспечивающих профессиональное обучение
    2
    2
    2
    092
    Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
    Целевой индикатор:
    Обеспечение государственной поддержкой на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Обеспечение государственной поддержкой на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, %
    100
    100
    100
    096
    Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
    Целевой индикатор:
    Доля выполнения государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства в развитии образования, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Количество проектов государственно-частного партнерства
    15
    15
    15
    200
    Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения и организация в них медицинского обслуживания
    Целевой индикатор:
    Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
    99,6
    100
    100
    Уровень предшкольной подготовки детей, %
    89
    92
    92,3
    Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
    99,6
    100
    100
    202
    Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
    Целевой индикатор:
    Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
    99,6
    100
    100
    Уровень предшкольной подготовки детей, %
    89
    92
    92,3
    Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Охват детей в возрасте от 2 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением, %
    99,6
    100
    100
    203
    Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
    Целевой индикатор:
    Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
    93
    95
    97
    Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Доля учащихся, завершающих учебный год "Алтын белгі" и "Аттестат с отличием", %
    14
    14,5
    15
    204
    Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
    Целевой индикатор:
    Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, балл
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    *оценка проводится в 2029 году
    Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
    93
    95
    97
    Доля школ, охваченных высокоскоростным интернетом, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Доля учащихся, завершающих учебный год «Алтын белгі» и «Аттестат с отличием», %
    14
    14,5
    15
    752
    Управление общественного развития области
    001
    Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области общественного развития
    Целевой индикатор:
    Тематический обзор материалов, публикуемых в республиканских и областных печатных средствах массовой информации, обзор позитивной, нейтральной и критической информации в средствах массовой информации и социальных сетях, включая подробный разбор позитивных, критических и нейтральных материалов, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Тематический обзор материалов, публикуемых в республиканских и областных печатных средствах массовой информации, обзор позитивной, нейтральной и критической информации в средствах массовой информации и социальных сетях, включая подробный разбор позитивных, критических и нейтральных материалов, %
    100
    100
    100
    006
    Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
    Целевой индикатор:
    Доля молодежи (в возрасте от 15 до 35 лет), не охваченной обучением, трудовой занятостью или профессиональной подготовкой, %
    5,6
    5,2
    4,8
    Конечный результат:
    Координация молодежных инициатив, разработка и реализация проектов для молодежи, а также поддержка деятельности других учреждений, занимающихся предоставлением социальных услуг, %
    100
    100
    100
    009
    Услуги по проведению государственной информационной политики
    Целевой индикатор:
    Доля населения, владеющего государственным языком, %
    93
    93,5
    94
    Конечный результат:
    Доля охвата населения области материалами, опубликованными в средствах массовой информации в рамках государственной информационной политики, %
    50
    50
    50
    Доля охвата населения области телерадиопрограммами в рамках государственной информационной политики, %
    90
    90
    90
    032
    Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
    Целевой индикатор:
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
    100
    Конечный результат:
    Обеспечение коммунального государственного учреждения «Қоғамдық келісім» оборудованием, %
    100
    050
    Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
    Целевой индикатор:
    Доля населения, владеющего государственным языком, %
    93
    93,5
    94
    Конечный результат:
    Доля охвата населения области телерадиопрограммами в рамках государственной информационной политики, %
    90
    90
    90
    075
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
    Целевой индикатор:
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
    100
    100
    100
    Конечный результат:
    Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области, %
    100
    100
    100
    254
    Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области
    002
    Установление водоохранных зон и полос водных объектов
    Целевой индикатор:
    Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
    63,2
    65,1
    67
    Конечный результат:
    Установка знаков и разметки на берегах рек и озер
    2
    005
    Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
    Целевой индикатор:
    Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
    63,2
    65,1
    67
    Конечный результат:
    Посадка насаждений на территории населенного пункта, тыс. штук
    247
    247
    247
    Посадка насаждений в государственном лесном фонде, га
    13 600
    13 510
    -
    104
    Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
    Целевой индикатор:
    Доля переработанной продукции в АПК, %
    27
    27
    27
    Конечный результат:
    Повышение доли использования новых технологии и техники в сфере рыбного хозяйства, %
    20
    31
    68
    010
    Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
    Целевой индикатор:
    Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
    63,2
    65,1
    67
    Конечный результат:
    Прирост численности краснокнижных животных и редких исчезающих видов птиц, в том числе:
    Увеличение численности фазанов, кл-во
    1 815
    2 315
    2 815
    Увеличение голов бухарских оленей, кл-во
    359
    409
    449
    008
    Мероприятия по охране окружающей среды
    Целевой индикатор:
    Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
    63,2
    65,1
    67
    Конечный результат:
    Проведение экологических акций, кол-во акций
    6
    6
    6
    034
    Cубсидирование повышения продуктивности и качества аквакультуры (рыбоводства), а также племенного рыбоводства
    Целевой индикатор:
    Доля переработанной продукции в АПК, %
    27
    27
    27
    Конечный результат:
    Увеличение объемов товарного рыбоводства, %
    45,6
    61,3
    74,2
    271
    Управление строительства области
    004
    Капитальный ремонт объектов образования
    Целевой индикатор:
    Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
    95
    96
    97
    Конечный результат:
    Капитальный ремонт объектов средних общеобразовательных учреждений, количество
    3
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    Целевой индикатор:
    Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
    город
    93
    94
    95
    СНП
    65,5
    66
    66,5
    Конечный результат:
    Общая площадь введенных в эксплуатацию жилых зданий (Приобретение кредитного и арендного жилья), кол-во
    1 686
    513
    626
    268
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    Целевой индикатор:
    Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
    город
    93,0
    94,0
    95,0
    СНП
    65,5
    66,0
    66,5
    Конечный результат:
    Увеличение доли внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
    81,0
    83,0
    85,0
    003
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог
    Целевой индикатор:
    Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
    город
    93,0
    94,0
    95,0
    СНП
    65,5
    66,0
    66,5
    Конечный результат:
    Увеличение доли дорог местного значения в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
    95,0
    96,0
    97,0
    005
    Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
    Конечный результат: млн тг
    312,5
    331,7
    348,3
    Конечный результат:
    Транспорт и складирование, %
    143,7
    156,6
    170,8
    272
    Управление архитектуры и градостроительства области
    Целевой индикатор:
    Уровень предоставления социальных пособий и услуг в соответствии с системой региональных стандартов
    город
    93,0
    94,0
    95,0
    СНП
    65,5
    66,0
    66,5
    002
    Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населеннных пунктов
    Целевой индикатор:
    Обеспечение генеральных планов 30 населенных пунктов Туркестанской области, %
    45,5
    63,0
    113
    Разработка комплексных схем градостроительного развития и генеральных планов населеннных пунктов
    30
    30
    0
    Обеспечение генерального плана города Туркестан,%
    5
    0
    0
    Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
    1
    0
    0
    279
    Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
    054
    Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    город
    93
    94
    95
    СНП
    65,5
    66
    66,5
    Конечный результат:
    Количество получателей арендного жилья
    2 200
    2 200
    2 200
    032
    Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    город
    93
    94
    95
    СНП
    65,5
    66
    66,5
    Конечный результат:
    Количество субсидированных населенных пунктов питьевой воды
    307
    307
    307
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    город
    93
    94
    95
    СНП
    65,5
    66
    66,5
    Конечный результат:
    Работы по текущему ремонту
    29
    2
    2
    041
    Проведение профилактической дезинсекции и дератизации (за исключением дезинсекции и дератизации на территории природных очагов инфекционных и паразитарных заболеваний, а также в очагах инфекционных и паразитарных заболеваний)
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    город
    93
    94
    95
    СНП
    65,5
    66
    66,5
    Конечный результат:
    Площадь территории для проведения дезинсекции и дератизации
    5,4
    5,4
    5,4
    251
    Управление земельных отношений области
    113
    Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
    город
    93
    94
    95
    СНП
    65,5
    66
    66,5
    Конечный результат:
    Количество земельных участков, изъятых для государственных нужд.
    56
    271
    Управление строительства области
    003
    Развитие объектов внутренних дел
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечные результаты:
    Кол-во завершенных объектов
    1,0
    0,0
    0,0
    040
    Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечные результаты:
    Количество созданных рабочих мест в СЭЗ, индустриальных зонах и индустриальных парках, рабочих мест
    600,0
    750,0
    800,0
    069
    Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечные результаты:
    Доля объектов, соответствующих современным требованиям безопасности и образовательных стандартов
    88,0
    91,0
    93,0
    086
    Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечные результаты:
    Количество ученических мест, введённых в эксплуатацию, мест
    2600,0
    2800,0
    2800,0
    099
    Строительство и реконструкция объектов технического профессионального и послесреднего образования
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечные результаты:
    Повышение доступности технического профессионального и послесреднего образования за счёт ввода в эксплуатацию реконструированных и вновь построенных объектов
    80,0
    80,2
    80,6
    038
    Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечные результаты:
    Снижение уровня износа зданий медицинских организаций, %
    85,3
    86,0
    86,2
    020
    Развитие объектов сельского хозяйства
    Целевой индикатор:
    Внедрение водосберегающих технологий орошения обеспечивает экономию поливной воды, %
    20,0
    25,0
    30,0
    Конечные результаты:
    Уровень потерь воды в сельском хозяйстве по водотранспортирующим каналам
    53,0
    51,0
    49,0
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечный результат:
    Количество завершенных объектов, ед.
    100,0
    200,0
    100,0
    013
    Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
    Целевой индикатор:
    Протяжённость построенных (или реконструированных) инженерных сетей, км
    5,0
    7,0
    9,0
    Конечный результат:
    Улучшение качества жизни населения за счёт развития коммунальной и инженерной инфраструктуры
    5,4
    6,2
    6,5
    078
    Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
    Целевой индикатор:
    Доля обеспеченности территорий инженерной инфраструктурой, га
    0,4
    0,5
    0,5
    Конечный результат:
    Протяжённость построенных (или реконструированных) инженерных сетей, км
    5,6
    6,3
    6,6
    012
    Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечный результат:
    Общая площадь построенного (реконструированного) жилья коммунального жилищного
    872,0
    881,0
    890,0
    279
    Управление энрегетики и жилищно-коммунального хозяйства Туркестанской области
    037
    Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Государственной программы развития регионов до 2025 года
    Целевой индикатор:
    Доля благоустроенных культурно-духовных центров от общего числа, подлежащих благоустройству в рамках мероприятия
    73,1
    73,5
    73,7
    Конечный результат:
    Количество созданых комфортных и эстетически привлекательных условии на территории культурно-духовных центров.
    16,5
    17,0
    17,5
    051
    Развитие системы водоснабжения и водоотведения
    Целевой индикатор:
    Снижение износа сетей водоснабжения %
    9,0
    10,2
    10,3
    Конечный результат:
    Снижение износа сетей водоснабжения
    9,0
    10,2
    10,3
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам (279)
    Целевой индикатор:
    Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, %
    46,0
    44,0
    42,0
    Конечный результат:
    Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, %
    46,0
    44,0
    42,0
    071
    Развитие газотранспортной системы
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечный результат:
    Уровень газификации населения
    63,9
    64,0
    -
    007
    Развитие теплоэнергетической системы
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечный результат:
    Обеспеченность потребностей регионов в бесперебойном электроснабжении
    100,0
    100,0
    100,0
    024
    Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства
    Целевой индикатор:
    Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов
    79,2
    80,0
    80,7
    Конечный результат:
    Создание субъектами предпринимательства, получившими меры поддержки новых рабочих мест в рамках мер государственной поддержки субъектов предпринимательства, р/м
    20,0
    25,0
    30,0
    268
    Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
    002
    Развитие транспортной инфраструктуры
    Целевой индикатор:
    Увеличение перевозок всеми видами транспорта , тыс. пассажиров
    500,0
    510,0
    520,0
    Конечный результат:
    Доля хороших, удовлетварающих дорог областного значения
    96,0
    97,0
    98,0
    114
    Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
    Целевой индикатор:
    Увеличение перевозок всеми видами транспорта, пассажиров, тыс. пасс
    600,0
    650,0
    680,0
    Конечный результат:
    Доля качественных и удовлетворительных внутренних дорог
    81,0
    83,0
    85,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.