О внесении изменений в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 40/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2026-2028 годы»
Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Усть-Каменогорского городского маслихата от 19 декабря 2025 года № 40/3-VIII «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2026-2028 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 219568) следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 152 383 694,3 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 125 273 227,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 604 280,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 9 118 827,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 17 387 360,3 тысяч тенге;
2) затраты – 153 642 061,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 1 042 404,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 1 042 404,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 300 771,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 300 771,3 тысяч тенге;
поступление займов – 0,0 тысяч тенге;
погашение займов – 329 910,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 630 681,3 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2026 год в сумме 2 098 213,3 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Усть-Каменогорского городского маслихата
А. Светаш
Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 24 апреля 2026 года № 44/2-VIII
Приложение 1
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 19 декабря 2025 года № 40/3-VIII
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2026 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
152 383 694,3
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
125 273 227,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
110 411 962,0
|
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
36 771 818,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
73 640 144,0
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
511 998,0
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
511 998,0
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 297 612,0
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
5 311 015,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
600 000,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 384 183,0
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 414,0
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 349 149,0
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
128 475,0
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
231 195,0
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
989 479,0
|
|
|
07
|
|
Прочие налоги
|
619,0
|
|
|
|
1
|
Прочие налоги
|
619,0
|
|
|
08
|
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
3 701 887,0
|
|
|
|
1
|
Государственная пошлина
|
3 701 887,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
604 280,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
161 203,0
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
161 203,0
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
10 466,0
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
10 466,0
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
432 611,0
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
432 611,0
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
9 118 827,0
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
8 153 901,0
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
8 153 901,0
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
964 926,0
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
678 093,0
|
|
|
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
286 833,0
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
17 387 360,3
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
17 387 360,3
|
|
|
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
17 387 360,3
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Бюджетная программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
153 642 061,6
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
1 793 879,0
|
|
|
112
|
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
70 065,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
68 990,7
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 075,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
629 139,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
612 515,0
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
16 624,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
343 982,3
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
144 904,3
|
|
|
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
24 857,0
|
|
|
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 365,0
|
|
|
|
018
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 456,0
|
|
|
|
028
|
Приобретение имущества в коммунальную собственность
|
168 400,0
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
135 620,6
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
128 605,6
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 910,0
|
|
|
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
2 105,0
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
135 147,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и сельского хозяйства
|
131 448,5
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 699,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
228 233,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
228 233,9
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
15 717,0
|
|
|
|
040
|
Развитие объектов государственных органов
|
15 717,0
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
235 973,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
235 973,0
|
|
02
|
|
|
Оборона
|
140 872,0
|
|
|
122
|
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
140 872,0
|
|
|
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
140 872,0
|
|
03
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
240 660,2
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
240 660,2
|
|
|
|
021
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
240 660,2
|
|
06
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
5 777 401,7
|
|
|
451
|
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
4 966 101,7
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
216 941,9
|
|
|
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
13 024,0
|
|
|
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
266 699,0
|
|
|
|
006
|
Оказание жилищной помощи
|
6 307,0
|
|
|
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
722 192,0
|
|
|
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
49 746,0
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
6 065,7
|
|
|
|
013
|
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
|
229 034,0
|
|
|
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
984 503,0
|
|
|
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой реабилитации лица с инвалидностью
|
2 016 248,0
|
|
|
|
018
|
Предоставление специальных социальных услуг в условиях полустационара в области социальной защиты
|
113 112,1
|
|
|
|
021
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 154,0
|
|
|
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
263 427,0
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
648,0
|
|
|
|
094
|
Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь
|
75 000,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
811 300,0
|
|
|
|
068
|
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
|
811 300,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
17 638 650,4
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
6 748 680,3
|
|
|
|
015
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 098 011,0
|
|
|
|
016
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
95 392,3
|
|
|
|
017
|
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
|
33 626,6
|
|
|
|
018
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 791 420,4
|
|
|
|
027
|
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
|
30 000,0
|
|
|
|
028
|
Развитие коммунального хозяйства
|
200 306,0
|
|
|
|
029
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
1 499 924,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
8 771 318,0
|
|
|
|
003
|
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
|
4 862 316,3
|
|
|
|
004
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
3 104 791,7
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
804 210,0
|
|
|
491
|
|
Отдел жилищных отношений района (города областного значения)
|
2 118 652,1
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
|
131 589,1
|
|
|
|
005
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда
|
531 277,0
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
2 469,0
|
|
|
|
059
|
Текущий и капитальный ремонт фасадов, кровли многоквартирных жилых домов, направленных на придание единого архитектурного облика населенному пункту
|
668 999,0
|
|
|
|
098
|
Приобретение жилья коммунального жилищного фонда
|
784 318,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
3 531 606,7
|
|
|
455
|
|
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
|
1 935 561,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
|
44 256,9
|
|
|
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
1 463 321,0
|
|
|
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
421 619,0
|
|
|
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
5 000,0
|
|
|
|
010
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 365,0
|
|
|
456
|
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
447 681,5
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
80 772,5
|
|
|
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
223 348,0
|
|
|
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
143 561,0
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
4 592,4
|
|
|
|
008
|
Развитие объектов спорта
|
4 592,4
|
|
|
804
|
|
Отдел физической культуры, спорта и туризма района (города областного значения)
|
1 143 770,9
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
54 250,4
|
|
|
|
004
|
Регулирование туристической деятельности
|
9 457,0
|
|
|
|
005
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
939 544,0
|
|
|
|
006
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
101 614,3
|
|
|
|
007
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
38 905,2
|
|
10
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
186 850,0
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
8 650,0
|
|
|
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
8 650,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
178 200,0
|
|
|
|
025
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
28 212,0
|
|
|
|
071
|
Мероприятия по охране окружающей среды
|
149 988,0
|
|
11
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
440 706,2
|
|
|
467
|
|
Отдел строительства района (города областного значения)
|
180 285,2
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
|
180 285,2
|
|
|
486
|
|
Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
|
260 421,0
|
|
|
|
004
|
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
|
260 421,0
|
|
12
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
21 539 122,9
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
21 539 122,9
|
|
|
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
609 353,0
|
|
|
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
10 344 131,9
|
|
|
|
037
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
4 500 000,0
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
|
6 085 638,0
|
|
13
|
|
|
Прочие
|
2 205 666,3
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
2 098 213,3
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
2 098 213,3
|
|
|
453
|
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
27 000,0
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
27 000,0
|
|
|
454
|
|
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
|
80 453,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка предпринимательской деятельности
|
34 270,0
|
|
|
|
011
|
Поддержка субъектов предпринимательства
|
46 183,0
|
|
14
|
|
|
Обслуживание долга
|
8 160 090,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
8 160 090,0
|
|
|
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
8 160 090,0
|
|
15
|
|
|
Трансферты
|
91 986 556,2
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
91 986 556,2
|
|
|
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
98,2
|
|
|
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
90 986 458,0
|
|
|
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
1 000 000,0
|
|
|
|
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
1 042 404,0
|
|
4
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
1 042 404,0
|
|
|
458
|
|
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
1 042 404,0
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
1 042 404,0
|
|
7
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-2 300 771,3
|
|
|
|
|
VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА)
|
2 300 771,3
|
|
8
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
Погашение займов
|
329 910,0
|
|
|
452
|
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
329 910,0
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
329 910,0
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 630 681,3
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
2 630 681,3
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 630 681,3
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.