О внесении изменений в решение маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/3-VIII «О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2026-2028 годы»
Абайский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 23 декабря 2025 года № 36/3-VIII «О бюджете Кенгирбай бийского сельского округа на 2026-2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1.Утвердить бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы - 96 923,2 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 8 932,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 87 991,2 тысяч тенге;
2)затраты – 100 139,0 тысяч тенге;
3)чистое бюджетное кредитование - 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4)сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге;
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5)дефицит (профицит) бюджета - -3 215,8 тысяч тенге;
6)ненефтяной дефицит (профицит) бюджета;
7)финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 3 215,8 тысяч тенге;
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 215,8 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года
Председатель маслихата
М. Нұрсұлтанұлы
Приложение к решению
Абайского районного маслихата
от 27 апреля 2026 года
№ 39/3-VIІI
Приложение 1 к решению
Абайского районного маслихата
от 23 декабря 2025 года
№ 36/3-VIІI
Бюджет Кенгирбай бийского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Класс
|
|||||
|
|
Подкласс
|
|||||
|
|
|
Специфика
|
||||
|
|
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
96 923,2
|
|
|
1
|
|
|
|
Налоговые поступления
|
8 932,0
|
|
|
|
01
|
|
|
Подоходный налог
|
2 700,0
|
|
|
|
|
2
|
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 700,0
|
|
|
|
|
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты
|
2 700,0
|
|
|
|
04
|
|
|
Налоги на собственность
|
6 062,0
|
|
|
|
|
1
|
|
Налоги на имущество
|
55,0
|
|
|
|
|
|
02
|
Hалог на имущество физических лиц
|
55,0
|
|
|
|
|
3
|
|
Земельный налог
|
7,0
|
|
|
|
|
|
02
|
Земельный налог
|
7,0
|
|
|
|
|
4
|
|
Налог на транспортные средства
|
3 400,0
|
|
|
|
|
|
02
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
3 400,0
|
|
|
|
|
5
|
|
Единый земельный налог
|
2 600,0
|
|
|
|
|
|
01
|
Единый земельный налог
|
2 600,0
|
|
|
|
05
|
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
170,0
|
|
|
|
|
3
|
|
Плата за пользование земельными участками
|
170,0
|
|
|
|
|
|
15
|
Плата за пользование земельными участками
|
170,0
|
|
|
2
|
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Доходы от государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
5
|
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
0
|
|
|
|
|
|
10
|
Доходы от аренды имущества коммунальной собственности города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
3
|
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
|
01
|
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
1
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|
|
|
|
|
02
|
Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета
|
0
|
|
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
||||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
||||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
||||
|
01
|
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
|
0
|
||||
|
5
|
|
|
|
Поступления трансфертов
|
87 991,2
|
|
|
|
02
|
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
87 991,2
|
|
|
|
|
3
|
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
87 991,2
|
|
|
|
|
|
01
|
Целевые текущие трансферты
|
55 029,2
|
|
|
|
|
|
03
|
Субвенции из районного (города областного значения) бюджета
|
32 962,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
|
Программа
|
|||||
|
|
|
Наименование
|
||||
|
|
|
|
|
|
II.ЗАТРАТЫ
|
100 139,0
|
|
1
|
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
80 836,6
|
|
|
1
|
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
80 836,6
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
80 836,6
|
|
|
|
|
001
|
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
79 509,2
|
|
|
|
|
022
|
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 327,4
|
|
7
|
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 296,4
|
|
|
3
|
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 296,4
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 296,4
|
|
|
|
|
008
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 338,0
|
|
|
|
|
011
|
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
16 958,4
|
|
13
|
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
9
|
|
|
|
Прочие
|
0
|
|
|
|
124
|
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|
|
|
|
040
|
|
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства населенных пунктов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы развития регионов до 2020 года.
|
0
|
|
15
|
|
|
|
|
Трансферты
|
6,0
|
|
1
|
Трансферты
|
6,0
|
||||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6,0
|
||||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
6,0
|
||||
|
III.ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
|
V.ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-3 215,8
|
|
VI.НЕНЕФТЯНОЙ ДЕФИЦИТ(ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
0
|
|||||
|
|
|
|
|
|
VII.ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
3 215,8
|
|
|
|
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
|
8
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0
|
|
|
01
|
|
|
|
Внутренние государственные займы
|
0
|
|
|
|
2
|
|
|
Договоры займа
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Погашение займов
|
0
|
|
9
|
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 215,8
|
|
|
01
|
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 215,8
|
|
|
|
1
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 215,8
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 215,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.