О внесении изменений в решение маслихата района Мақаншы от 22 декабря 2025 года №31-221/VIII «О бюджете Келдимуратского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы»
Маслихат района Мақаншы РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Мақаншы от 22 декабря 2025 года №31-221/VIII «О бюджете Келдимуратского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы» следующие изменения :
пункт 1 изложить в новой редакции:
1.«Утвердить бюджет Келдимуратского сельского округа района Мақаншы на 2026-2028 годы, согласно приложению 1 на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы – 103 887,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 7 497,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 96 390,0 тысяч тенге;
2) затраты – 104 403,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -516,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 516,0 тысяч тенге:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 516,0 тысяч тенге;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению».
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Исполнитель обязанности председателя маслихата района Мақаншы
Л. Турарова
Приложение 1
к решению маслихата
района Мақаншы
от 24 апреля 2026 года
№37-255/VIII
Приложение 1
к решению маслихата
района Мақаншы
от 22 декабря 2025
года №31-221/VIII
Бюджет Келдимуратовского сельского округа района Мақаншы на 2026 год
|
Категория
|
Всего доходы (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
103 887,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 497,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 376,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 376,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
5 953,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
360,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
98,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 535,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
960,0
|
|||
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
168,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
168,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0,0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0,0
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0,0
|
|||
|
Поступления от продажи земельных участков
|
0,0
|
||||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
96 390,0
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
96 390,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Всего затраты (тысяч тенге)
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
104 403,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 166,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 166,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 166,0
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 166,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
13 236,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
13 236,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
13 236,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 500,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
736,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 000,0
|
|||
|
08
|
Культура,спорт, туризм и информационное пространство
|
0,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села,поселка,сельского округа
|
0,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
0,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0,0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,села поселка, сельского округа
|
0,0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения,селах,поселках, сельских округах
|
0,0
|
|||
|
13
|
Прочие
|
50 000,0
|
|||
|
9
|
Прочие
|
50 000,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 000,0
|
|||
|
057
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
|
50 000,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
042
|
Обслуживание долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1,0
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,0
|
|
|
|
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0,0
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,0
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
|
5
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит ( профицит) бюджета
|
-516,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
516,0
|
|
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
7
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
0,0
|
|
|
|
|
2
|
Договоры займа
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,0
|
|
|
|
|
054
|
Возврат, использованных не по целевому назначению кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
055
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из районного (города областного значения) бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
056
|
Погашение долга аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа перед вышестоящим бюджетом
|
0,0
|
|
|
8
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
516,0
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
516,0
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
516,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.