О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года № 485 «О бюджете сельского округа Кейден на 2026-2028 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 15 апр. 2026 г.

    О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №485 «О бюджете сельского округа Кейден на 2026-2028 годы»

    Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

    1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района №485 от 24 декабря 2025 года «О бюджете сельского округа Кейден на 2026-2028 годы» следующие изменения:

    пункт 1 изложить в следующей редакции:

    «1. Утвердить бюджет сельского округа Кейден на 2026- 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3- соответственно, в том числена 2026 год в следующем объеме:

    1)доходы – 83 946,0 тысяч тенге,в том числе:

    налоговые поступления – 4 901,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступления- 187,0 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 78 858,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 93 739,2 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредит – 0;

    погащение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобритение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -9 793,2 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита)бюджета– 9 793,2 тысяч тенге.».

    приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель маслихата Жанакорганского района

    Ғ. Жарқынбек

    приложение к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 15 апреля 2026 года №525

    приложение 1 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 24 декабря 2025 года № 485

    Бюджет сельского округа Кейден на 2026 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    83 946,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    4 901,0
    01
    Подоходный налог
    2 297,0
    2
    Подоходный налог
    2 297,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    2 604,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    273,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    2 331,0
    2
     
     
    Неналоговые поступления
    187,0
     
    01
     
    Доходы от государственной собственности
    187,0
     
     
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    187,0
    5
     
     
    Поступление трансфертов
    78 858,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    78 858,0
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    78 858,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    93 739,2
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    52 829,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 829,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    52 829,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    15 788,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 788,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    1 757,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    620,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    13 411,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    25 121,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25 121,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    24 799,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    322,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    322,0
    15
    Трансферты
    1,2
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1,2
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1,2
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -9 793,2
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    9 793,2
    9
    Используемые остатки бюджетных средств
    9 793,2
     01
    Остатки средств бюджета
    9 793,2
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    9 793,4
    2
    Бюджетные остатки на конец отчетного периода
    0,2

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.