О внесении изменений в решение маслихата Жанакорганского района от 24 декабря 2025 года №490 «О бюджете сельского округа Кожакент на 2026-2028 годы»
Маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата Жанакорганского района №490 от 24 декабря 2025 года «О бюджете сельского округа Кожакент на 2026-2028 годы» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Кожакент на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3- соответственно, в том числена 2026 год в следующем объеме:
1)доходы – 158 422,2 тысяч тенге,в том числе:
налоговые поступления – 18 160,0 тысяч тенге;
неналоговым поступления – 0;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 140 262,2 тысяч тенге;
2) затраты – 163 088,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -4 666,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита)бюджета– 4666,0 тысяч тенге.».
приложение 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ. Жарқынбек
приложение к решению
маслихата Жанакорганского района
от 15 апреля 2026 года №530
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 19 декабря 2025 года № 490
Бюджет сельского округа Кожакент на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
158 422,2
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
18 160,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
9 007,0
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
9 007,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 138,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
478,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 660,0
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
15,0
|
||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
15,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступление трансфертов
|
140 262,2
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
140 262,2
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
140 262,2
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
163 088,2
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 737,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 737,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 438,0
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
299,0
|
||
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
60 939,2
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
60 939,2
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
39 791,2
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 208,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
17 940,0
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 345,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
28 023,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 023,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
322,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
17 067,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
17 067,0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
17 067,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 666,0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 666,0
|
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
4 666,0
|
||
|
01
|
Остатки средств бюджета
|
4 666,0
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
4 666,0
|
||
|
2
|
Бюджетные остатки на конец отчетного периода
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.