О внесении изменений и дополнения в решение Шемонаихинского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 43/2-VIII «О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2026-2028 годы»
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 43/2-VIII «О бюджетах города, поселков и сельских округов Шемонаихинского района на 2026-2028 годы» следующие изменения и дополнение:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 462 629,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 367 100,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4 000,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 91 529,0 тысяч тенге;
2) затраты – 623 492,6 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -160 863,6 тысячи тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 160 863,6 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 160 863,6 тысячи тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Предусмотреть в бюджете города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2026 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 9 000,0 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 4, 5 и 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 112 150,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 36 647,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 75 503,0 тысячи тенге;
2) затраты – 117 202,4 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -5 052,4 тысячи тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 052,4 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 052,4 тысячи тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 7, 8 и 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1)доходы – 161 977,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 42 805,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –198,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 118 974,0 тысячи тенге;
2) затраты – 162 097,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -120,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 120,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 120,9 тысяч тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Предусмотреть в бюджете поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2026 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 3 500,0 тысяч тенге.»;
пункт 10 изложить в новой редакции:
«10. Утвердить бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 10, 11 и 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 79 132,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 52 237,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 26 895,0 тысяч тенге;
2) затраты – 82 718,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -3 586,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета– 3 586,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 586,0 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 13, 14 и 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 54 629,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 201,0 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 44 428,0 тысяч тенге;
2) затраты – 71 547,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -16 918,0 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 16 918,0 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 16 918,0 тысяч тенге.»;
пункт 16 изложить в новой редакции:
«16. Утвердить бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 16, 17 и 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 57 897,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 206,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 196,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 42 495,0 тысяч тенге;
2) затраты – 67 533,5 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -9 636,5 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –9 636,5 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 636,5 тысяч тенге.»;
пункт 18 изложить в новой редакции:
«18. Предусмотреть в бюджете Волчанского сельского округа на 2026 год целевые текущие трансферты из вышестоящих бюджетов в сумме 2 100,0 тысяч тенге.»;
пункт 19 изложить в новой редакции:
«19. Утвердить бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 19, 20 и 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 75 415,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 23 052,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 52 363,0 тысячи тенге;
2) затраты – 82 621,2 тысяча тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -7 206,2 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 7 206,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 7 206,2 тысяч тенге.»;
пункт 22 изложить в новой редакции:
«22. Утвердить бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 22, 23 и 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 65 114,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 14 724,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления –209,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 50 181,0 тысяча тенге;
2) затраты –67 998,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 884,9 тысячи тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 884,9 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 2 884,9 тысячи тенге.»;
пункт 25 изложить в новой редакции:
«25. Утвердить бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 25, 26 и 27 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 60 046,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 25 799,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 350,0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 33 897,0 тысяч тенге;
2) затраты –71 862,9 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -11 816,9 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 11 816,9 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 11 816,9 тысяч тенге.»;
пункт 28 изложить в новой редакции:
«28. Утвердить бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 28, 29 и 30 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 51 685,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 074,0 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 46 611,0 тысяч тенге;
2) затраты – 52 111,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -426,4 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 426,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 426,4 тысяч тенге.»;
пункт 31 изложить в новой редакции:
«31. Утвердить бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 31, 32 и 33 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 53 584,0 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 540,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 48 044,0 тысячи тенге;
2) затраты – 54 737,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -1 153,7 тысячи тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 153,7 тысячи тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 1 153,7 тысячи тенге.»;
дополнить пунктом 18-1) следующего содержания:
«18-1. Учесть в бюджете Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год целевые текущие трансферты из бюджета округа бюджету района на компенсацию потерь в сумме 5 820,0 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28 и 31 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата
Г. Акулов
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет города Шемонаиха Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
462 629,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
367 100,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
250 000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
250 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
95 750,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
3 500,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
10 000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
82 250,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
21 350,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
20 270,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 080,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
4 000,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
4 000,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
1 000,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91 529,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 529,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 529,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
623 492,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
88 906,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
88 906,5
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 906,5
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88 906,5
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
288 956,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
288 956,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
288 956,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
73 076,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
53 140,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
1 394,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
161 346,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
245 630,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
245 630,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
245 630,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
187 056,0
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
58 574,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-160 863,6
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
160 863,6
|
|
|
Поступление займов
|
0
|
||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
160 863,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
160 863,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
160 863,6
|
Приложение 2 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет поселка Первомайский Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
112 150,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
36 647,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
17 500,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 500,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
18 697,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
691,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
2 000,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
16 006,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
450,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
450,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
75 503,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
75 503,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
75 503,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
117 202,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 009,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 009,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 009,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 759,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
250,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
45 901,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
45 901,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 901,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
14 498,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 917,0
|
|||
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
400,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
27 086,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
14 291,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
14 291,1
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
14 291,1
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 291,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,3
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,3
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,3
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 052,4
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 052,4
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5 052,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
5 052,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5 052,4
|
Приложение 3 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет поселка Усть-Таловка Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
161 977,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
42 805,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
23 000,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
23 000,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
19 454,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
723,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
451,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
18 280,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
351,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
300,0
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
51,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
198,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
198,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
118 974,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
118 974,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
118 974,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
162 097,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 475,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 475,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 475,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
62 994,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 481,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 050,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 050,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 050,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 664,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
3 386,0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
61 436,0
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
61 436,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 436,0
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
61 436,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
24 132,5
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
24 132,5
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 132,5
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 401,5
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 731,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
4,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
4,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
4,4
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-120,9
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
120,9
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
120,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
120,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
120,9
|
Приложение 4 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет Вавилонского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
79 132,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
52 237,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
36 000,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
36 000,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
13 545,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
646,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
711,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
12 188,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 692,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
2 692,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
Поступления трансфертов
|
26 895,0
|
||
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
26 895,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
26 895,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
82 718,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 767,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
52 767,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 767,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 767,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 451,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 451,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 451,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 800,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 702,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 949,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 500,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 500,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 500,0
|
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 500,0
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-3 586,0
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
3 586,0
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 586,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
3 586,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 586,0
|
Приложение 5 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 13 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет Верх-Убинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
54 629,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 201,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 200,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 200,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 901,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
423,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
358,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 120,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
100,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
100,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
44 428,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
44 428,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
44 428,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
71 547,0
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
39 595,8
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
39 595,8
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
39 595,8
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 792,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
803,8
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 076,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
9 076,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 076,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
7 640,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 436,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
22 875,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
22 875,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 875,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 875,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,2
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV .Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-16 918,0
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
16 918,0
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
16 918,0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
16 918,0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
16 918,0
|
Приложение 6 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 16 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет Волчанского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
57 897,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 206,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
8 106,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 106,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
7 036,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
250,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
260,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
6 526,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
64,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
64,0
|
|||
|
2
|
Hеналоговые поступления
|
196,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
196,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
196,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
42 495,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
42 495,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
42 495,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
67 533,5
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
40 395,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
40 395,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 395,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 395,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 620,2
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 620,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 620,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 808,2
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 406,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 406,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 697,5
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 697,5
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
8 697,5
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 697,5
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
5 820,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
5 820,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 820,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
051
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
5 820,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-9 636,5
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 636,5
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 636,5
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
9 636,5
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
9 636,5
|
Приложение 7 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 19 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет Выдрихинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
75 415,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
23 052,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
8 848,0
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 848,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 724,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
540,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
762,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 422,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
5 480,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
5 480,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
52 363,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
52 363,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
52 363,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
82 621,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 682,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 682,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 682,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 452,0
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
230,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
32 901,1
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
32 901,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
32 901,1
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 680,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
4 409,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 812,1
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
5 038,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 038,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
5 038,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 038,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,1
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-7 206,2
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
7 206,2
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
7 206,2
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
7 206,2
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
7 206,2
|
Приложение 8 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 22 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет Зевакинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
65 114,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
14 724,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
8 180,0
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
8 180,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
5 820,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
242,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
158,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 420,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
724,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
724,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
209,0
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
209,0
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
209,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
50 181,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
50 181,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
50 181,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
67 998,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
43 244,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
43 244,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 244,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
43 244,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
14 817,9
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
14 817,9
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 817,9
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
6 260,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 573,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 984,9
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 937,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 937,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
9 937,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 937,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 884,9
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 884,9
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 884,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2 884,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 884,9
|
Приложение 9 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 25 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет Каменевского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
60 046,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
25 799,0
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
11 787,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
11 787,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
8 012,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
332,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
380,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
7 300,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
6 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
6 000,0
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
350,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
350,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
350,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
33 897,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
33 897,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
33 897,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
71 862,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
41 981,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
41 981,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 981,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 981,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 856,5
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
19 856,5
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 856,5
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
17 728,5
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 310,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
818,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
10 025,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
10 025,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
10 025,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
10 025,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-11 816,9
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
11 816,9
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
11 816,9
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
11 816,9
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
11 816,9
|
Приложение 10 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 28 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет Октябрьского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
51 685,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 074,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
1 370,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
1 370,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 489,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
160,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
59,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3 270,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
215,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
215,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
46 611,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
46 611,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
46 611,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
II. ЗАТРАТЫ
|
52 111,4
|
||||
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 345,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 345,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 345,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 345,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 793,2
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 793,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 793,2
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 573,2
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 425,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
795,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 972,0
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 972,0
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
8 972,0
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 972,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
1,2
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
1,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,2
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,2
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-426,4
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
426,4
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
426,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
426,4
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
426,4
|
Приложение 11 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 20 апреля 2026 года № 46/2 -VIII
Приложение 31 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 43/2 -VIII
Бюджет Разинского сельского округа Шемонаихинского района на 2026 год
|
Категория
|
Сумма (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
53 584,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 540,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 068,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 068,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3 279,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
136,0
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
562,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 581,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
193,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
193,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
48 044,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты вышестоящих органов государственного управления
|
48 044,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
48 044,0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
54 737,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
35 016,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
35 016,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 016,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
35 016,0
|
|||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 381,0
|
|
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 381,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 381,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
9 861,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 255,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 265,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
7 340,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
7 340,1
|
|
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения,
села, поселка, сельского округа
|
7 340,1
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 340,1
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,6
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-1 153,7
|
|
|
|
|
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
1 153,7
|
|
|
Поступление займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
1 153,7
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
1 153,7
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 153,7
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.