О внесении изменений в решение Степногорского городского маслихата от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9 «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2026-2028 годы»
Степногорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Степногорского городского маслихата «О бюджетах поселков, сел и сельского округа на 2026-2028 годы» от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9 следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Аксу на 2026-2028 годы, согласно приложениям 1, 2, 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 89 025,9 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 33 316 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 259 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55 450,9 тысяч тенге;
2) затраты – 93 119,9 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 4 094 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 4 094 тысячи тенге.»;
пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Утвердить бюджет поселка Бестобе на 2026-2028 годы, согласно приложениям 4, 5, 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 115 518,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 62 426,5 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 92 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 53 000 тысячи тенге;
2) затраты – 120 576,2 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 5 057,7 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 5 057,7 тысяч тенге.»;
пункт 5 изложить в новой редакции:
«5. Утвердить бюджет поселка Заводской на 2026-2028 годы, согласно приложениям 7, 8, 9 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 52 238 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 40 986 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 238 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 10 014 тысяч тенге;
2) затраты – 58 414,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 6 176,6 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 6 176,6 тысяч тенге.»;
пункт 7 изложить в новой редакции:
«7. Утвердить бюджет поселка Шантобе на 2026-2028 годы, согласно приложениям 10, 11, 12 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 90 213,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 16 526 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 1 739 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 71 936,8 тысяч тенге;
2) затраты – 91 136,4 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 922,6 тысячи тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 922,6 тысячи тенге.»;
пункт 9 изложить в новой редакции:
«9. Утвердить бюджет села Карабулак на 2026-2028 годы, согласно приложениям 13, 14, 15 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 74 172,6 тысячи тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 111 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 2 240 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 108,9 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 61 712,7 тысяч тенге;
2) затраты – 74 929,4 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 756,8 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 756,8 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в новой редакции:
«11. Утвердить бюджет села Изобильное на 2026-2028 годы, согласно приложениям 16, 17, 18 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 83 698,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 1 901 тысяча тенге;
неналоговые поступления – 170 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 627,5 тысяч тенге;
2) затраты – 83 765,7 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 67,2 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 67,2 тысяч тенге.»;
пункт 13 изложить в новой редакции:
«13. Утвердить бюджет села Кырык кудык на 2026-2028 годы, согласно приложениям 19, 20, 21 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 97 177 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 5 402 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 583 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 91 192 тысячи тенге;
2) затраты – 97 545,6 тысяч тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 368,6 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 368,6 тысяч тенге.»;
пункт 15 изложить в новой редакции:
«15. Утвердить бюджет Богенбайского сельского округа на 2026-2028 годы, согласно приложениям 22, 23, 24 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 84 533,4 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 3 324,2 тысячи тенге;
неналоговые поступления – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 81 209,2 тысяч тенге;
2) затраты – 84 752,4 тысячи тенге;
3) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
4) дефицит (профицит) бюджета – - 219 тысяч тенге;
5) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 219 тысяч тенге.»;
приложения 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Степногорского городского маслихата
О. Джагпаров
к решению Степногорского городского маслихата
от 30 марта 2026 года № 8С-30/5
к решению Степногорского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9
Бюджет поселка Аксу на 2026 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
89 025,9
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
33 316
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
15 645
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
15 645
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
17 121
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
291
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2 499
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
14 331
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
550
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
550
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
259
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
259
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
259
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
55 450,9
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
55 450,9
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
55 450,9
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
93 119,9
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
74 138
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
74 138
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 138
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74 081
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
57
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
10 669
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
10 669
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
10 669
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
8 497
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
997
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 175
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 311
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 311
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 311
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
8 311
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1,9
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,9
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,9
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-4 094
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
4 094
|
к решению Степногорского городского маслихата
от 30 марта 2026 года № 8С-30/5
к решению Степногорского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9
Бюджет поселка Бестобе на 2026 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
115 518,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
62 426,5
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
26 047,5
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
26 047,5
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
36 345
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
698
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
328
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
35 319
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
34
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
34
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
92
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
92
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
92
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
53 000
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
53 000
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
53 000
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
120 576,2
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 748,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 748,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 748,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 748,9
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
47 040,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
47 040,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 040,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
37 152,5
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
5 388
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 500
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
15 586,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
15 586,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
15 586,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
15 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
586,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
200,7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
200,7
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200,7
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
200,7
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-5 057,7
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
5 057,7
|
к решению Степногорского городского маслихата
от 30 марта 2026 года № 8С-30/5
к решению Степногорского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9
Бюджет поселка Заводской на 2026 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
52 238
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
40 986
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
23 597
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
23 597
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
17 377
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
309
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
182
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
16 886
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 238
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 238
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 238
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
10 014
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
10 014
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
10 014
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
58 414,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
49 351
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
49 351
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 351
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 351
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 534,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
6 534,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 534,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 084,5
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
700
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
3 750
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 528,6
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 528,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 528,6
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 528,6
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,5
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-6 176,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
6 176,6
|
к решению Степногорского городского маслихата
от 30 марта 2026 года № 8С-30/5
Приложение 10
к решению Степногорского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9
Бюджет поселка Шантобе на 2026 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
90 213,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
16 538
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
6 994
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 994
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 532
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
172
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
57
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 291
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
12
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
12
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
12
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 739
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
1 739
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
1 739
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
71 936,8
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
71 936,8
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
71 936,8
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
91 136,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
76 825,9
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
76 825,9
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
76 825,9
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
72 948,3
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 877,6
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 506
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 506
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 506
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 079
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 120
|
|
|
|
|
010
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных
|
431
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 876
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
8 803
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
8 803
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 803
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
7 235
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 568
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
1,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
1,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,5
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-922,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
922,6
|
к решению Степногорского городского маслихата
от 30 марта 2026 года № 8С-30/5
Приложение 13
к решению Степногорского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9
Бюджет села Карабулак на 2026 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
74 172,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 111
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
4 652
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
4 652
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 388
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
156
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
4
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 148
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
80
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
71
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
71
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
2 240
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
2 240
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
2 240
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
108,9
|
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
108,9
|
|
|
|
|
1
|
Продажа земли
|
108,9
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
61 712,7
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
61 712,7
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
61 712,7
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
74 929,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
66 818,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
66 818,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
66 818,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
61 818,3
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
5 000
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 596
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 596
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 596
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2 000
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 596
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
2 515
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
2 515
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 515
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
2 000
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
515
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,1
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,1
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-756,8
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
756,8
|
к решению Степногорского городского маслихата
от 30 марта 2026 года № 8С-30/5
Приложение 16
к решению Степногорского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9
Бюджет села Изобильное на 2026 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
83 698,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
1 901
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
308
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
308
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 593
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
8
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 585
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
170
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
170
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
170
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
81 627,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
81 627,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
81 627,5
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
83 765,7
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
53 367,5
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 367,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 367,5
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
51 529,5
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 838
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 937,8
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 937,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 937,8
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 000
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
19 937,8
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
4 460
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
4 460
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
4 460
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
4 460
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
0,4
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
0,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,4
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,4
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-67,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
67,2
|
к решению Степногорского городского маслихата
от 30 марта 2026 года № 8С-30/5
Приложение 19
к решению Степногорского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9
Бюджет села Кырык кудык на 2026 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
97 177
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
5 402
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
2 791
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 791
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 607
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
12
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
2
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
2 593
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
4
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
4
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
583
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
583
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
583
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
91 192
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 192
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
91 192
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
97 545,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
75 515
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
75 515
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 515
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
75 483
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
32
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 400
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
12 400
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 400
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 400
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 000
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
9 600
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
9 600
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
9 600
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
9 600
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
30,6
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
30,6
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30,6
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
30,6
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-368,6
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
368,6
|
Приложение 22
к решению Степногорского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9
Бюджет Богенбайского сельского округа на 2026 год
|
Категория
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
84 533,4
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
3 324,2
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
365
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
365
|
|
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 040,2
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
11
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
48,2
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 980
|
|
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
919
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
919
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
81 209,2
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
81 209,2
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
81 209,2
|
|
|
Функциональная группа
|
сумма тысяч тенге
|
||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
84 752,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46 054
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
46 054
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 054
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села,поселка, сельского округа
|
42 524
|
|
|
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 530
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 234,5
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
7 234,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 234,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 768,9
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 465,6
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
31 086,1
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
31 086,1
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 086,1
|
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 500
|
|
|
|
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
25 586,1
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
377,8
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
377,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
377,8
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
377,8
|
|
|
|
|
|
ІII. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-219,0
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
219,0
|
к решению Степногорского городского маслихата
от 30 марта 2026 года № 8С-30/5
Приложение 25
к решению Степногорского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года № 8С-27/9
Целевые текущие трансферты из бюджета города на 2026 год
|
Администратор бюджетных программ
|
Наименование
|
сумма тысяч тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
|
|
Трансферты
|
221 091,1
|
|
Аппарат акима поселка Аксу
|
На зимне-летнее содержание дорог
|
5 000,0
|
|
Прочие текущие расходы на содержание аппарата
|
807,6
|
|
|
Заработная плата водителям пожарного поста
|
6 725,3
|
|
|
На откачку септиков в поселке Аксу
|
997,0
|
|
|
На текущий ремонт дорог (подсыпка)
|
3 311,0
|
|
|
Аппарат акима поселка Бестобе
|
На текущий ремонт линий электроснабжения
|
15 000,0
|
|
На устройство электроосвещения на объектах стадион и физкультурно-оздоровительного комплекса
|
15 452,5
|
|
|
На обслуживание линий освещения
|
1 000,0
|
|
|
На вывоз мусора
|
5 000,0
|
|
|
На благоустройство прилегающей территории
|
3 500,0
|
|
|
На зимне-летнее содержание дорог
|
8 000,0
|
|
|
На отсыпку дорог
|
5 000,0
|
|
|
На командировочные расходы
|
47,5
|
|
|
Аппарат акима поселка Заводской
|
На покос травы
|
1 000,0
|
|
На дезинсекционные услуги против комаров
|
680,0
|
|
|
На зимне-летнее содержание дорог
|
1 150,0
|
|
|
Аппарат акима поселка Шантобе
|
Система видеонаблюдения
|
343,0
|
|
На приобретение светильников
|
2 076,0
|
|
|
На приобретение бесперебойников
|
168,0
|
|
|
На приобретение тепловых счетчиков для здания акимата и пожарного депо
|
1 290,6
|
|
|
На вывоз мусора
|
1 120,0
|
|
|
На зимне-летнее содержание дорог
|
7 235,0
|
|
|
На разработку технической документации и ведомственной экспертизы на средний ремонт дорог
|
1 568,0
|
|
|
Прочие текущие расходы на содержание аппарата
|
1 870,2
|
|
|
Аппарат акима села Карабулак
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
2 000,0
|
|
На зимне-летнее содержание дорог
|
2 000,0
|
|
|
На разработку сметной документации и ведомственной экспертизы
|
515,0
|
|
|
Прочие текущие расходы на содержание аппарата
|
970,5
|
|
|
Стиммулирующие доплаты водителям пожарного депо
|
1 759,2
|
|
|
На приобретение автозапчастей для пожарной автомашины
|
871,0
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
2 500,0
|
|
|
На приобретение модульного здания на базе 40 футового морского контейнера
|
5 000,0
|
|
|
Аппарат акима села Изобильное
|
На текущий ремонт фасада металлосайдингом административного здания акимата
|
11 182,0
|
|
Прочие текущие расходы на содержание аппарата
|
1 528,0
|
|
|
На приобретение светодиодных ламп
|
10,7
|
|
|
На приобретение компьютеров
|
1 232,0
|
|
|
На приобретение многофункционального устройства
|
566,0
|
|
|
На ликвидацию стихийных свалок
|
2 000,0
|
|
|
На зимне-летнее содержание дорог
|
3 400,0
|
|
|
На текущий ямочный ремонт дорог
|
1 060,0
|
|
|
На уличное освещение
|
2 000,0
|
|
|
На устройство многофункциональной площадки
|
19 900,0
|
|
|
На посадку однолетних цветов
|
37,8
|
|
|
Аппарат акима села Кырык кудык
|
На текущий ремонт кабинета медецинского пункта
|
2 000,0
|
|
Прочие текущие расходы на содержание аппарата
|
1 750,9
|
|
|
На оплату коммунальных услуг
|
2 000,0
|
|
|
На ремонт пожарной автомашины
|
2 000,0
|
|
|
На оформление документов на пожарную автомашину
|
20,1
|
|
|
На вывоз мусора
|
8 000,0
|
|
|
На зимне-летнее содержание дорог
|
6 000,0
|
|
|
На текущий ремонт дорог (подсыпка)
|
3 600,0
|
|
|
Аппарат Богенбайского сельского округа
|
На составление проектов межхозяйственного землеустройства
|
7 805,0
|
|
Прочие текущие расходы на содержание аппарата
|
1 420,6
|
|
|
На приобретение здания
|
3 500,0
|
|
|
На вывоз мусора
|
2 000,0
|
|
|
На отлов, умершвление, утилизацию и ликвидацию бродячих собак
|
465,6
|
|
|
На зимне-летнее содержание дорог
|
5 500,0
|
|
|
На освещение улиц в селе Байконыс
|
1 500,0
|
|
|
На освещение улиц в селе Богенбай
|
1 000,0
|
|
|
На услуги по подключению приборов учета уличного освещения
|
68,9
|
|
|
На средний ремонт дорог села Богенбай
|
25 000,0
|
|
|
На прохождение ведомственной экспертизы на средний ремонт дорог
|
586,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.