О внесении изменений и дополнений в решение Шемонаихинского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 42/2-VIII «О бюджете Шемонаихинского района на 2026-2028 годы»
Шемонаихинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шемонаихинского районного маслихата от 19 декабря 2025 года № 42/2-VIII «О бюджете Шемонаихинского района на 2026–2028 годы» следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 6 619 220,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 911 788,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 23 594,0 тысячи тенге;
поступления от продажи основного капитала – 574 217,2 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тенге;
поступления трансфертов – 1 109 621,3 тысяча тенге;
2) затраты – 6 794 676,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 12 056,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 34 600,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 22 544,0 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -187 512,1 тысяч тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 187 512,1 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 34 600,0 тысяч тенге;
погашение займов – 35 334,0 тысячи тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 188 246,1 тысяч тенге.»;
пункт 4 изложить в новой редакции:
«4. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2026 год в сумме 243 235,0 тысяч тенге.»;
дополнить пунктами 5-1) и 5-2) следующего содержания:
«5-1. Предусмотреть в районном бюджете на 2026 год целевые текущие трансферты на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением функций и лимитов штатной численности исполнительных органов в области образования и подведомственных им государственных учреждений 219 663,2 тысячи тенге.»;
«5-2. Предусмотреть в районном бюджете на 2026 год поступление трансфертов из бюджета Волчанского сельского округа бюджету района 5 820,0 тысяч тенге.»;
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Шемонаихинского районного маслихата
Г. Акулов
Приложение 1 к решению
Шемонаихинского районного маслихата
от 2 апреля 2026 года № 45/4 -VIII
Районный бюджет на 2026 год
|
Категория
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
I.ДОХОДЫ
|
6 619 220,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 911 788,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
3 017 440,0
|
|
|
1
|
Корпоративный подоходный налог
|
360 818,0
|
|||
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 656 622,0
|
|
|
03
|
Социальный налог
|
18 148,0
|
|||
|
|
1
|
Социальный налог
|
18 148,0
|
||
|
04
|
Налоги на собственность
|
1 697 744,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
1 697 744,0
|
|||
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
120 151,0
|
|
|
|
|
2
|
Акцизы
|
6 051,0
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
105 861,0
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
8 239,0
|
|||
|
07
|
Прочие налоги
|
65,0
|
|||
|
1
|
Прочие налоги
|
65,0
|
|||
|
08
|
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
|
58 240,0
|
|||
|
1
|
Государственная пошлина
|
58 240,0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
23 594,0
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
16 262,0
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
15 707,0
|
|||
|
9
|
Прочие доходы от государственной собственности
|
555,0
|
|||
|
03
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 152,0
|
|||
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 152,0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 180,0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
6 180,0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
574 217,2
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
22 200,0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
22 200,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
552 017,2
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
549 058,2
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
2 959,0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
01
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 109 621,3
|
|
|
01
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
5 829,1
|
|||
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
5 829,1
|
|||
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 103 792,2
|
||
|
2
|
Трансферты из областного бюджета
|
1 103 792,2
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма
(тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
6 794 676,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
593 216,0
|
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
318 787,0
|
|||
|
112
|
Аппарат маслихата района (города областного значения)
|
58 646,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
|
58 646,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
260 141,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
|
257 191,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 950,0
|
|||
|
2
|
Финансовая деятельность
|
53 675,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
53 675,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
|
49 732,0
|
|||
|
003
|
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
|
3 173,0
|
|||
|
010
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
770,0
|
|||
|
5
|
Планирование и статистическая деятельность
|
51 502,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
51 502,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
51 257,0
|
|||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
245,0
|
|||
|
9
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
169 252,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
169 252,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
|
77 977,0
|
|||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 200,0
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
90 075,0
|
|||
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
166 094,0
|
|
1
|
Военные нужды
|
69 296,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
69 296,0
|
|||
|
005
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
69 296,0
|
|||
|
2
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
96 798,0
|
|||
|
122
|
Аппарат акима района (города областного значения)
|
96 798,0
|
|||
|
006
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
|
66 321,0
|
|||
|
007
|
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
|
30 477,0
|
|||
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
7 684,0
|
|
9
|
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
|
7 684,0
|
|||
|
495
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
7 684,0
|
|||
|
019
|
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
|
7 684,0
|
|||
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
732 181,0
|
|
1
|
Социальное обеспечение
|
51 290,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
51 290,0
|
|||
|
005
|
Государственная адресная социальная помощь
|
51 290,0
|
|||
|
2
|
Социальная помощь
|
511 216,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
511 216,0
|
|||
|
004
|
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
|
33 440,0
|
|||
|
007
|
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
|
81 191,0
|
|||
|
010
|
Материальное обеспечение детей с инвалидностью, воспитывающихся и обучающихся на дому
|
9 342,0
|
|||
|
015
|
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и лиц с инвалидностью
|
263 415,0
|
|||
|
017
|
Обеспечение нуждающихся лиц с инвалидностью протезно-ортопедическими, сурдотехническими и тифлотехническими средствами, специальными средствами передвижения, обязательными гигиеническими средствами, а также предоставление услуг санаторно-курортного лечения, специалиста жестового языка, индивидуальных помощников в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью
|
123 828,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
169 675,0
|
|||
|
451
|
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
|
169 675,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
68 530,0
|
|||
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
1 207,0
|
|||
|
028
|
Услуги лицам из групп риска, попавшим в сложную ситуацию вследствие насилия или угрозы насилия
|
17 298,0
|
|||
|
050
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
52 640,0
|
|||
|
054
|
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
|
26 000,0
|
|||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 000,0
|
|||
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 246 300,4
|
|
1
|
Жилищное хозяйство
|
660 179,0
|
|||
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
660 179,0
|
||
|
033
|
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
|
660 179,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
585 575,4
|
|||
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
585 575,4
|
||
|
014
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
407 575,4
|
|||
|
|
016
|
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
|
78 000,0
|
||
|
018
|
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
|
100 000,0
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
546,0
|
|
|
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
546,0
|
|
|
|
|
031
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
546,0
|
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
1 007 610,0
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
435 470,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
435 470,0
|
|||
|
003
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
435 470,0
|
|||
|
2
|
Спорт
|
245 509,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
245 509,0
|
|||
|
008
|
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
|
219 007,0
|
|||
|
009
|
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
|
3 435,0
|
|||
|
010
|
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
|
23 067,0
|
|||
|
3
|
Информационное пространство
|
175 389,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
14 230,0
|
|||
|
002
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
14 230,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
161 159,0
|
|||
|
006
|
Функционирование районных (городских) библиотек
|
122 160,0
|
|||
|
007
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
38 999,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
151 242,0
|
|||
|
456
|
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
|
95 327,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
|
48 755,0
|
|||
|
003
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
44 982,0
|
|||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
1 590,0
|
|||
|
457
|
Отдел культуры, развития языков, физической культуры и спорта района (города областного значения)
|
55 915,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры, развития языков, физической культуры и спорта
|
45 793,0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 122,0
|
|||
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
89 523,0
|
|
1
|
Сельское хозяйство
|
36 315,0
|
|||
|
462
|
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
|
36 315,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
36 315,0
|
|||
|
6
|
Земельные отношения
|
37 804,0
|
|||
|
463
|
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
|
37 804,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
|
35 306,0
|
|||
|
006
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел
|
2 498,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
15 404,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
15 404,0
|
|||
|
099
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
|
15 404,0
|
|||
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
180 039,0
|
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
104 987,0
|
|||
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
104 987,0
|
||
|
022
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
1 000,0
|
|||
|
023
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
103 987,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
75 052,0
|
|||
|
495
|
|
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
|
75 052,0
|
||
|
|
039
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
|
75 052,0
|
||
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
273 083,0
|
|
3
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
29 848,0
|
|||
|
469
|
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
|
29 848,0
|
|||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
|
29 848,0
|
|||
|
9
|
|
|
Прочие
|
243 235,0
|
|
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
243 235,0
|
|||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
|
243 235,0
|
|||
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
69 385,0
|
|
1
|
Обслуживание долга
|
69 385,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
69 385,0
|
|||
|
013
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
|
69 385,0
|
|||
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
2 429 561,2
|
|
1
|
Трансферты
|
2 429 561,2
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
2 429 561,2
|
|||
|
006
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
343,0
|
|||
|
007
|
Бюджетные изъятия
|
1 668 710,0
|
|||
|
024
|
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
|
219 663,2
|
|||
|
038
|
Субвенции
|
540 845,0
|
|||
|
III .Чистое бюджетное кредитование
|
12 056,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
34 600,0
|
||||
|
10
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
34 600,0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
34 600,0
|
|||
|
453
|
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
|
34 600,0
|
|||
|
006
|
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
34 600,0
|
|||
|
6
|
Погашение бюджетных кредитов
|
22 544,0
|
|||
|
01
|
Погашение бюджетных кредитов
|
22 544,0
|
|||
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
22 544,0
|
|||
|
IV.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
-187 512,1
|
||||
|
VII. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
187 512,1
|
||||
|
8
|
Поступление займов
|
34 600,0
|
|||
|
01
|
Внутренние государственные займы
|
34 600,0
|
|||
|
2
|
Договоры займа
|
34 600,0
|
|||
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
35 334,0
|
|
1
|
Погашение займов
|
35 334,0
|
|||
|
452
|
Отдел финансов района (города областного значения)
|
35 334,0
|
|||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
35 334,0
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
188 246,1
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
188 246,1
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
188 246,1
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.