О внесении изменений в решение Кобдинского районного маслихата от 26 декабря 2025 года № 430 «Об утверждении бюджета Кобдинского сельского округа на 2026-2028 годы»
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кобдинский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет Кобдинского сельского округа на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 316 376,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 96 831,6 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 8 168,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 7 900,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 211 376,0 тысяч тенге;
2) затраты – 316 376,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 0 тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета – 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0 тенге, в том числе:
поступление займов - 0 тенге;
погашение займов - 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 5 946,8 тенге.
2. Приложение 1 к указанному решению изложить в новое редакции согласно приложению к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Кобдинского районного маслихата
Ж. Ергалиев
Приложение к решению
Кобдинского районного маслихата
от 20 марта 2026 года № 461
Приложение 1 к решению
Кобдинского районного маслихата
от 26 декабря 2025 года № 430
Бюджет Кобдинского сельского округа на 2026 год.
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма, тысяч тенге
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
І. Доходы
|
316 376,0
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
96 831,6
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
72 981,6
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
72 981,6
|
|||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
23 850,0
|
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
550,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
650,0
|
|||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
21 350,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1000,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
300,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
300,0
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступление
|
8 168,4
|
|||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
268,4
|
|||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности
|
268,4
|
|||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
7900,0
|
|||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
7900,0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
7000,0
|
|||
|
2
|
Продажа нематериальных активов
|
900,0
|
|||
|
4
|
Поступления трансфертов
|
211 376,0
|
|||
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
211 376,0
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
211 376,0
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
II. Затраты
|
322322,8
|
|||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
83203,2
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
83203,2
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
83203,2
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
82527,2
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы гос.органов
|
676,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
90226,0
|
|||
|
2
|
Коммунальное хозяйство
|
2055,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2055,0
|
|||
|
014
|
Организация водоснабжения населенных пунктов
|
2055,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
88171,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
88171,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
41114,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
9000,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
38057,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
148893,6
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
148893,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
148893,6
|
|||
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
90893,6
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
|
58000,0
|
|||
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
V. Дефицит бюджета
|
0
|
||||
|
VI. Финансирование дефицита бюджета
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
Сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
8
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
5976,8
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
5976,8
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5976,8
|
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
5976,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.