О внесении изменений в решение Ордабасинского районного маслихата от 29 декабря 2025 года № 41/1 «О бюджетах сельских округов на 2026-2028 годы»
Ордабасинский районный маслихат РЕШИЛ:
пункт 1 изложить в новом редакции:
1. Утвердить бюджет сельского округа Буржар на 2026-2028 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 120 486 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 87 975 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 27 361 тысяч тенге;
2) затраты – 121 256 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 770 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 770 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 770 тысяч тенге.
пункт 2 изложить в новом редакции:
2. Утвердить бюджет сельского округа Женис на 2026-2028 годы согласно приложениям 2 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 41 917 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 10 472 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 90 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 31 355 тысяч тенге;
2) затраты – 42 094 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 177 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 177 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 177 тысяч тенге.
пункт 3 изложить в новом редакции:
3. Утвердить бюджет сельского округа Каракум на 2026-2028 годы согласно приложениям 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 77 491 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 15 365 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 80 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 62 046 тысяч тенге;
2) затраты – 78 149 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 658 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 658 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 658 тысяч тенге.
пункт 4 изложить в новом редакции:
4. Утвердить бюджет сельского округа Караспан на 2026-2028 годы согласно приложениям 4 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 124 536 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 94 826 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 151 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 24 309 тысяч тенге;
2) затраты – 125 385 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 849 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 849 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 849 тысяч тенге.
пункт 5 изложить в новом редакции:
5. Утвердить бюджет сельского округа Кажымукан на 2026-2028 годы согласно приложениям 5 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 354 072 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 284 968 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 13 854 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55 000 тысяч тенге;
2) затраты – 363 793 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 9 721 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 9 721 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9 721 тысяч тенге.
пункт 6 изложить в новом редакции:
6. Утвердить бюджет сельского округа Торткуль на 2026-2028 годы согласно приложениям 6 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 162 768 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 117 761 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 5 222 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 39 535 тысяч тенге;
2) затраты – 163 139 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 371 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 371 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 371 тысяч тенге.
пункт 7 изложить в новом редакции:
7. Утвердить бюджет сельского округа Шубар на 2026-2028 годы согласно приложениям 7 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 113 251 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 64 054 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 150 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 3 151 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 45 896 тысяч тенге;
2) затраты – 114 134 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 883 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 883 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 883 тысяч тенге.
пункт 8 изложить в новом редакции:
8. Утвердить бюджет сельского округа Шубарсу на 2026-2028 годы согласно приложениям 8 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 351 002 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 325 752 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 250 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 25 000 тысяч тенге;
специальные поступления – 0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 0 тысяч тенге;
2) затраты – 381 013 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тысяч тенге:
бюджетные кредиты – 0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 30 011 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 30 011 тысяч тенге.
поступление займов – 0 тысяч тенге;
погашение займов – 0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 30 011 тысяч тенге.
9. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель районного маслихата
Б.Джумабеков
Приложение 1 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 17 марта
2026 года № 45/1
Приложение 7 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года № 41/1
Бюджет сельского округа Буржар на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
120 486
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
87 975
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
31 500
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
31 500
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
55 863
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 233
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
900
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
50 752
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 978
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
612
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
558
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
54
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 000
|
|
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
5 000
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
27 361
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
27 361
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
27 361
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
121 256
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
64 656
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
64 656
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
64 656
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 092
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
1 564
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
41 770
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
41 770
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
41 770
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
28 500
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 500
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 770
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
200
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
100
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
100
|
||
|
2
|
Спорт
|
100
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 630
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 630
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 630
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 630
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 770
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
770
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
770
|
Приложение 2 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 17 марта
2026 года № 45/1
Приложение 10 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Женис на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
41 917
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
10 472
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 073
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3 073
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
7 368
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
225
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
80
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 780
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 283
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
31
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
31
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
90
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
90
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
90
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
31 355
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
31 355
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
31 355
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
42 094
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
36 346
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
36 346
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 346
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 340
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
6
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 548
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 548
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 548
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 548
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
500
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
200
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
100
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
100
|
||
|
2
|
Спорт
|
100
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 177
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
177
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
177
|
Приложение 3 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 17 марта
2026 года № 45/1
Приложение 13 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Каракум на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
77 491
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
15 365
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 852
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
5 852
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
9 469
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
674
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
126
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
7 499
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 170
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
44
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
44
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
0
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
80
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
80
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
80
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
3
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
0
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
0
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
62 046
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
62 046
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
62 046
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
78 149
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
57 529
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
57 529
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 529
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 663
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
866
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 521
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
5 521
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 521
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 876
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
500
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
1 145
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
200
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
100
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
100
|
||
|
2
|
Спорт
|
100
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
14 899
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
14 899
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
14 899
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
14 899
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 658
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
658
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
658
|
Приложение 4 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 17 марта
2026 года № 45/1
Приложение 16 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Караспан на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
124 536
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
94 826
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
55 000
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
55 000
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
39 564
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 873
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
378
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
34 232
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
3 081
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
262
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
179
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
83
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 151
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 151
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
5 151
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
24 309
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
24 309
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
24 309
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
125 385
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
67 298
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
67 298
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 298
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
67 258
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
40
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 154
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 154
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36 154
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
22 154
|
||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
12 000
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
150
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
150
|
||
|
2
|
Спорт
|
150
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
1 485
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
1 485
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 485
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
1 485
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
20 148
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
20 148
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 148
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
20 148
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 849
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
849
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
849
|
Приложение 5 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 17 марта
2026 года № 45/1
Приложение 19 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Кажымухан на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
354 072
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
284 968
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
169 062
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
169 062
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
115 150
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 124
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 345
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
109 044
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
2 637
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
756
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
360
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
396
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
13 854
|
|
|
03
|
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
13 854
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
13 854
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
55 000
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
55 000
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
55 000
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
363 793
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
102 606
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
102 606
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 606
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
102 606
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
103 455
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
103 455
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
103 455
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
59 421
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
6 500
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
37 534
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
150
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
150
|
||
|
2
|
Спорт
|
150
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
22 054
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
22 054
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
22 054
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
22 054
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
135 378
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
135 378
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
135 378
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
135 378
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 9 721
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
9 721
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
9 721
|
Приложение 6 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 20 января
2026 года № 43/1
Приложение 22 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 15 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Торткуль на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
162 768
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
117 761
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
62 805
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
62 805
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
54 683
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 874
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
891
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
40 842
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
10 076
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
273
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
110
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
163
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
5 222
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
5 222
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
5 222
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
39 535
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
39 535
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
39 535
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
163 139
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
72 658
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
72 658
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 658
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
72 658
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
0
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
46 251
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
46 251
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 251
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
16 403
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 500
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 348
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
300
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
150
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
150
|
||
|
2
|
Спорт
|
150
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
150
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
150
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
20 084
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
20 084
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 084
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
20 084
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
23 846
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
23 846
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 846
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
23 846
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 371
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
371
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
371
|
Приложение 7 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 17 марта
2026 года № 45/1
Приложение 25 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Шубар на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
113 251
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
64 054
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
31 765
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
31 765
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
32 106
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 174
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
740
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
28 337
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 855
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
183
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
148
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
35
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
150
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
3 151
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
3 151
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
3 151
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
45 896
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
45 896
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
45 896
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
114 134
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
69 824
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
69 824
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 824
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
69 784
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
40
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
38 750
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
38 750
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 750
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
12 060
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
8 334
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
18 356
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
200
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
100
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
100
|
||
|
2
|
Спорт
|
100
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
100
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
100
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
5 360
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
5 360
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 360
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
5 360
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
0
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 883
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
883
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
883
|
Приложение 8 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 17 марта
2026 года № 45/1
Приложение 28 к решению
Ордабасинского районного
маслихата от 29 декабря
2025 года №41/1
Бюджет сельского округа Шубарсу на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
351 002
|
||||
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
325 752
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
216 564
|
|||
|
02
|
Индивидуальный подоходный налог
|
216 564
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
107 990
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
5 768
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
635
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
101 526
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
61
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 197
|
|||
|
3
|
Поступление за использование природных и других ресурсов
|
62
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 135
|
|||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
250
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
25 000
|
|
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
25 000
|
|||
|
1
|
Продажа земли
|
25 000
|
|||
|
4
|
Специальные поступления
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
0
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
0
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
0
|
|||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
2.Расходы
|
381 013
|
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
96 369
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
96 369
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
96 369
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
95 793
|
|
022
|
Капитальные расходы государственных органов
|
576
|
|||
|
05
|
Здравоохранение
|
0
|
|||
|
9
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
155 204
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
155 204
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
155 204
|
|||
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
29 443
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
7 500
|
||
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
118 261
|
||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
400
|
|||
|
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
200
|
||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200
|
||
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
200
|
||
|
2
|
Спорт
|
200
|
|||
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
200
|
||
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
200
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
30 011
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
30 011
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
30 011
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
30 011
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
99 029
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
99 029
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
99 029
|
|||
|
043
|
Бюджетные изъятия
|
99 029
|
|||
|
3. Чисто бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Бюджетные кредиты
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
- 30 011
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
30 011
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Поступления займов
|
0
|
||||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Под программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
Погашение займов
|
0
|
||||
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Под класс
|
|||||
|
Специфика
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
30 011
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.