О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2025 года № 47-255-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2026-2028 годы»

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 10 мар. 2026 г.

    О внесении изменений в решение Шардаринского районного маслихата от 25 декабря 2025 года № 47-255-VIII «О бюджете города, сельских округов на 2026-2028 годы»

    Шардаринский районной маслихат РЕШИЛ:

    1. Внести следующие измененияв решение Шардаринского районного маслихата «О бюджете города, сельских округов на 2026-2028 годы» от 25 декабря 2025 года №47-255-VІІІ:

    пункт 1 изложить в новой редакции:

    «1. Утвердить бюджет города Шардарана 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 913 295 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 912 873 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 422 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 0;

    2) затраты – 1 012 904 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -99 609 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  99 609 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 0.

    пункт 2 изложить в новой редакции:

    2. Утвердить бюджет сельского округа Коксу на 2026-2028 годы согласно приложениям 7,8,9 соответственно, в том числе на 2026 год  в следующих объемах:

    1)доходы – 145 823 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 50 012 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 121 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 95 690 тысяч тенге;

    2) затраты – 163 797 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -17 974 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета –  17 974 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 0.

    пункт 3 изложить в новой редакции:

    3. Утвердить бюджет сельского округа Кызылкум на 2026-2028 годы согласно приложениям 16,17,18 соответственно, в том числе на 2026 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 103 965 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 16 597 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 81 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 87 287 тысяч тенге;

    2) затраты – 104 878 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -913 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 913 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 0.

    пункт 4 изложить в новой редакции:

    4. Утвердить бюджет сельского округа Жаушыкум на 2026-2028 годы согласно приложениям 28,29,30 соответственно, в том числе на 2026 год  в следующих объемах:

    1) доходы – 103 684 тысяч тенге:

    налоговые поступления – 27 719 тысяч тенге;

    неналоговые поступления – 628 тысяч тенге;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 75 337 тысяч тенге;

    2) затраты – 104 311 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредиты –  0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -627 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 627 тысяч тенге:

    поступление займов – 0;

    погашение займов – 0;

    используемые остатки бюджетных средств – 0.».

    Приложения 1, 7, 16 и 28 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 и 4 к настоящему решению.

    2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель районного маслихата

    Б.Муталиев

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 марта

    2026 года №51-265-VIII

    Приложение 1 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 25 декабря

    2025 года № 47-255-VIII

    Бюджет города Шардара на 2026 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    913 295
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    912 873
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    721 215
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    721 215
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    183 363
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    4 312
     
     
    3
     
    Земельный налог
    8 009
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    164 448
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    6 594
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    8 295
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    6 036
     
     
    4
     
    Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
    2 259
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    422
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    422
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    422
     
    II. ЗАТРАТЫ
    1 012 904
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    405 628
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    405 628
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    405 628
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    203 628
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    202 000
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    282 386
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    282 386
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    282 386
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    175 600
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    0,0
     
     
     
    010
    Содержание мест захоронений и погребение безродных
    345
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    106 441
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    24 890
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    24 890
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    24 890
     
     
     
    013
    Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    24 890
    15
     
     
     
    Трансферты
    300 000
     
    1
     
     
    Трансферты
    300 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    300 000
     
     
     
    043
    Бюджетные изъятия
    300 000
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -99 609
     
    VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
    -99 609
     
    VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    99 609
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    99 609
    9
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    99 609
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    99 609
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    99 609
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 2 к решению

    маслихата Шардаринского

    района от 10 марта

    2026 года №51-265-VIII

    Приложение 7 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от25 декабря

    2025 года № 47-255-VIII

    Бюджет сельского округа им Коксу на 2026 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    145 823
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    50 012
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    23 401
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    23 401
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    26 466
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    182
     
     
    3
     
    Земельный налог
    75
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    17 386
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    8 823
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    145
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    145
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    121
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    121
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    121
    5
     
     
     
    Поступления трансфертов
    95 690
     
    02
     
     
    Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям
    95 690
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    95 690
     
    II. ЗАТРАТЫ
    163 797
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    97 952
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    97 952
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    97 952
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    95 952
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    2 000
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    30 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    30 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    30 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    8 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    20 000
    12
     
     
     
    Транспорт и коммуникации
    20 000
     
    1
     
     
    Автомобильный транспорт
    20 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 000
     
     
     
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
    20 000
    15
     
     
     
    Трансферты
    15 845
     
    1
     
     
    Трансферты
    15 845
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    15 845
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    15 845
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -17 974
     
    VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
    -17 974
     
    VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    17 974
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    17 974
    9
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    17 974
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    17 974
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    17 974
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 3 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 10 марта

    2026 года №51-265-VIII

    Приложение 16 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2025 года № 47-255-VIII

    Бюджет сельского округа им Кызылкум на 2026 год

    Коды бюджетной классификации
    Наименование расходов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    103 965
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    16 597
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    9 609
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    9 609
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    6 973
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    78
     
     
    3
     
    Земельный налог
    98
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    5 318
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    1 479
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    15
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    15
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    81
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    81
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    81
    5
     
     
     
    Поступления трансфертов
    87 287
     
    02
     
     
    Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям
    87 287
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    87 287
     
    II. ЗАТРАТЫ
    104 878
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    62 876
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    62 876
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 876
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    62 376
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    42 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    42 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    42 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    4 500
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 000
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    36 500
    15
     
     
     
    Трансферты
    2
     
    1
     
     
    Трансферты
    2
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    2
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    2
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -913
     
    VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
    -913
     
    VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    913
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    913
    9
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    913
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    913
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    913
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Приложение 4 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 10 марта

    2026 года №51-265-VIII

    Приложение 28 к решению

    маслихата Шардаринского района

    района от 25 декабря

    2025 года № 47-255-VIII

    Бюджет сельского округа им Жаушыкум на 2026 год

    Коды бюджетной классификации
    На­име­но­ва­ние рас­хо­дов
    Финансовый план на год
     
    I. ДОХОДЫ
    103 684
    1
     
     
     
    Налоговые поступления
    27 719
     
    01
     
     
    Подоходный налог
    16 440
     
     
    2
     
    Индивидуальный подоходный налог
    16 440
     
    04
     
     
    Hалоги на собственность
    11 249
     
     
    1
     
    Hалоги на имущество
    190
     
     
    3
     
    Земельный налог
    50
     
     
    4
     
    Hалог на транспортные средства
    10 289
     
     
    5
     
    Единый земельный налог
    720
     
    05
     
     
    Внутренние налоги на товары, работы и услуги
    30
     
     
    3
     
    Поступления за использование природных и других ресурсов
    30
    2
     
     
     
    Неналоговые поступления
    628
     
    01
     
     
    Доходы от государственной собственности
    128
     
     
    5
     
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    128
     
    06
     
     
    Прочие неналоговые поступления
    500
     
     
    1
     
    Прочие неналоговые поступления
    500
    5
     
     
     
    Поступления трансфертов
    75 337
     
    02
     
     
    Возврат требований по оплаченным государственным гарантиям
    75 337
     
     
    3
     
    Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
    75 337
     
    II. ЗАТРАТЫ
    104 311
    01
     
     
     
    Государственные услуги общего характера
    64 306
     
    1
     
     
    Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
    64 306
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    64 306
     
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    63 806
     
     
     
    022
    Капитальные расходы государственного органа
    500
    07
     
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    40 000
     
    3
     
     
    Благоустройство населенных пунктов
    40 000
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    40 000
     
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    16 000
     
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    1 500
     
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    22 500
    15
     
     
     
    Трансферты
    5
     
    1
     
     
    Трансферты
    5
     
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5
     
     
     
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    5
     
    III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
    0,0
     
    Бюджетные кредиты
    0,0
     
    Погашение бюджетных кредитов
    0,0
     
    IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
    0,0
     
    Приобретение финансовых активов
    0,0
     
    Поступления от продажи финансовых активов государства
    0,0
     
    V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
    -627
     
    VI. Ненефтяной дефицит (профицит) бюджета
    -627
     
    VII. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
    627
     
    Поступление займов
    0,0
     
    Погашение займов
    0,0
     
    ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОСТАТКИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
    627
    9
     
     
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    627
     
    01
     
     
    Остатки бюджетных средств
    627
     
     
    1
     
    Свободные остатки бюджетных средств
    627
     
    Используемые остатки бюджетных средств
    0,0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.