О внесении изменений в решение Хромтауского районного маслихата от 24 декабря 2025 года № 423 «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2026-2028 годы»
Хромтауский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Хромтауского районного маслихата «Об утверждении бюджета города Хромтау на 2026-2028 годы» от 24 декабря 2025 года № 423 следующие изменения:
1) Пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет города Хромтау на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 3 697 850 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 766 000 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0 тенге;
поступления от продажи основного капитала – 2 000 тысяч тенге;
специальные поступления - 0 тенге;
поступления трансфертов – 2 929 850 тысяч тенге;
2) затраты – 3 948 792,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0 тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -250 942,6 тысяч тенге;
6) ненефтяной дефицит (профицит) бюджета - 0 тенге;
7) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 250 942,6 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 0 тенге;
погашение займов – 0 тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 250 942,6 тысяч тенге.».
2) Приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Хромтауского районного маслихата
Болатов Э.Б.
Приложение к решению
Хромтауского районного маслихата
от 13 февраля 2026 года № 446
Приложение 1 к решению
Хромтауского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года № 423
Бюджет города Хромтау на 2026 год
|
130Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
сумма
(тысяч тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
3 697 850
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
766 000
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
550 000
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
550 000
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
216 000
|
|
|
|
1
|
Налоги на имущество
|
10 000
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
10 000
|
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
175 000
|
|
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
21 000
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
20 000
|
|||
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 000
|
|||
|
3
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
2 000
|
||
|
1
|
Поступления от продажи земельных участков
|
2 000
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
2 929 850
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
2 929 850
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
2 929 850
|
|
|
Функциональная группа
|
Функциональная подгруппа
|
Администратор бюджетных программ
|
Программа
|
Наименование
|
сумма (тысяч тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
3 948 792,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
254 352
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
254 352
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима, города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
254 352
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
118 052
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
136 300
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 791 602
|
|||
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 791 602
|
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 791 602
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктов
|
258 590
|
|||
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
90 128
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
2 442 884
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
710 509
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
710 509
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
710 509
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
458 177
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
252 332
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
192 329,6
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
192 329,6
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
192 329,6
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
192 329,6
|
|||
|
V.Дефицит (профицит) бюджет
|
- 250 942,6
|
||||
|
VI.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
250 942,6
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
250 942,6
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
250 942,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
250 942,6
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.