О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №324-46/2 «Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2026-2028 годы»
Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2025 года №324-46/2 «Об утверждении бюджета поселка Белкуль на 2026-2028 годы» следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет поселка Белкуль на 2026-2028 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 462 458,5 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 48 005,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 414 453,5 тысяч тенге;
2) расходы – 475 541,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -13 082,6 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 13 082,6 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;»;
пункт 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:
«используемые остатки бюджетных средств – 13 082,6 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 4 февраля 2026 года №348-49/2
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №324-46/2
Бюджет поселка Белкуль на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
462 458,5
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
48 005,0
|
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 702,0
|
|||
|
2
|
Подоходный налог
|
7 702,0
|
|||
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
39 277,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 758,0
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
20 653,0
|
|||
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
16 807,0
|
|
|
5
|
Единовременный земельный налог
|
59,0
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
1 026,0
|
|||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
829,0
|
|||
|
4
|
Плата за предпринимательскую и профессиональную деятельность
|
197,0
|
|||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
414 453,5
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
414 453,5
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
414 453,5
|
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
|
Программа
|
||
|
Подпрограмма
|
|||||
|
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
475 541,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
65 704,4
|
|
|
01
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
65 704,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 704,4
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
65 704,4
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
139 200,5
|
|
|
03
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
139 200,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
139 200,5
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
108 761,1
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 396,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
29 043,4
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
24 294,0
|
|
|
01
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
24 076,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 076,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
24 076,0
|
|
|
02
|
|
|
Спорт
|
218,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
218,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
218,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
246 341,4
|
|
|
01
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
246 341,4
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
246 341,4
|
|
|
|
|
012
|
Реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
246 022,4
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
319,0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0,8
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0,8
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0,8
|
|||
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-13 082,6
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
13 082,6
|
|
8
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
13 082,6
|
|
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
13 082,6
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
13 082,6
|
|||
|
2
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
|
0,0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.