О внесении изменений в решение Курчумского районного маслихата от 18 декабря 2025 года № 48/7-VІII «О бюджете Маралдинского сельского округа на 2026-2028 годы»
Курчумский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Курчумского районного маслихата «О бюджете Маралдинского сельского округа на 2026-2028 годы» от 18 декабря 2025 года № 48/7-VІII следующие изменения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы - 92829,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 4320,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 0,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 88509,0 тысяч тенге;
2) затраты - 95158,4 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты - 0,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов - 0,0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 2329,4 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 2329,4 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 0,0 тысяч тенге;
погашение займов - 0,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 2329,4 тысяч тенге;
остатки бюджетных средств - 2329,4 тысяч тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель Курчумского районного маслихата
К. Бахтияров
Приложение к решению
Курчумского районного маслихата
от 11 февраля 2026 года
№ 50/7-VIІI
Приложение 1 к решению
Курчумского районного маслихата
от 18 декабря 2025 года
№ 48/7-VІII
Бюджет Маралдинского сельского округа Курчумского района на 2026 год
|
Категория
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1.ДОХОДЫ
|
92829,0
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4320,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
600,0
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
600,0
|
|||
|
04
|
Налоги на собственность
|
3070,0
|
|||
|
1
|
Налоги на имущество
|
70,0
|
|||
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
3000,0
|
|||
|
Hалог на транспортные средства с юридических лиц
|
800,0
|
||||
|
Hалог на транспортные средства с физических лиц
|
2200,0
|
||||
|
05
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
650,0
|
|||
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
650,0
|
|||
|
Плата за пользование земельным участком
|
650,0
|
||||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
88509,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
88509,0
|
||
|
3
|
Трансферты из районного ( города областного значения) бюджета
|
88509,0
|
|||
|
Целевые текущие трансферты
|
10525,0
|
||||
|
Субвенции
|
77984,0
2026 год
|
||||
|
Функциональная группа
|
Всего (тысяч тенге)
|
||||
|
Функциональная подгруппа
|
|||||
|
Администратор бюджетных программ
|
|||||
|
Программа
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
95158,4
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
85509,0
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
85509,0
|
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85509,0
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
85509,0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8790,0
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
8790,0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8790,0
|
|||
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
2610,0
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
280,0
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5900,0
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникации
|
859,4
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
859,4
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
859,4
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
859,4
|
|||
|
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
|
0,0
|
||||
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
||||
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
||||
|
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМС
ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
|
0,0
|
||||
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
||||
|
Поступление от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
||||
|
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
|
-2329,4
|
||||
|
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
|
2329,4
|
||||
|
Поступления займов
|
0,0
|
||||
|
Погашение займов
|
0,0
|
||||
|
8
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2329,4
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
2329,4
|
|||
|
1
|
01
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2329,4
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.