О внесении изменений и дополнений в решение Кызылординского городского маслихата от 24 декабря 2025 года №327-46/5 «Об утверждении бюджета сельского округа Кызылжарма на 2026-2028 годы»
Кызылординский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Кызылординского городcкого маслихата от 24 декабря 2025 года №327-46/5 «Об утверждении бюджета сельского округа Кызылжарма на 2026-2028 годы» следующие изменения и дополнение:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Кызылжарма на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2, 3, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 1 231 848,8 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 65 264 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 0;
поступления трансфертов – 1 166 584,8 тысяч тенге;
2) расходы – 1 255 929,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0, в том числе:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0, в том числе:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -24 080,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 24 080,8 тысяч тенге;
поступление займов – 0;
погашение займов – 0;»;
пункт 1 указанного решения дополнить строкой следующего содержания:
«используемые остатки бюджетных средств – 24 080,8 тысяч тенге.».
Приложение 1 указанного решения изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года .
Председатель Кызылординского городского маслихата
И. Куттыкожаев
Приложение к решению
Кызылординского городского маслихата
от 4 февраля 2026 года №351-49/5
Приложение 1 к решению
Кызылординского городского маслихата
от 24 декабря 2025 года №327-46/5
Бюджет сельского округа Кызылжарма на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
|
Класс
|
||||
|
|
|
Подкласс
|
|||
|
|
|
|
Наименование
|
||
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
1 231 848,8
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
65 264,0
|
|
|
|
01
|
|
Подоходный налог
|
28 844,0
|
|
|
|
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
28 844,0
|
|
|
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
36 396,0
|
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
1 253,0
|
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
1 244,0
|
|
|
|
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
33 359,0
|
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
540,0
|
|||
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
24,0
|
||
|
|
3
|
Поступление за пользование земельными участками
|
24,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
1 166 584,8
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
1 166 584,8
|
|
|
|
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
1 166 584,8
|
|
|
Функциональная группа
|
|||||
|
|
Функциональная подгруппа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
||||
|
Наименование
|
|||||
|
|
|
|
|
2. Расходы
|
1 255 929,6
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
71 857,3
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
71 257,3
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 257,3
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
71 257,3
|
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
600,0
|
|||
|
05
|
|
|
|
Здравоохранение
|
74,0
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
74,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
74,0
|
|
|
|
|
002
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
|
74,0
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
92 348,0
|
|
|
3
|
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
92 348,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
92 348,0
|
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
50 697,0
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
19 260,0
|
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 391,0
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
57 673,0
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
57 456,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
57 456,0
|
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
57 456,0
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
217,0
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
217,0
|
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
217,0
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
1 033 938,8
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
1 033 938,8
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 033 938,8
|
|
012
|
Строительство и реконструкция автомобильных дорог в городах районного значения, селах,поселках,сельских округах
|
1 033 094,8
|
|||
|
|
|
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
844,0
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
38,5
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
38,5
|
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38,5
|
|
|
|
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
38,5
|
|
|
|
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
0,0
|
|
6
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
01
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
0,0
|
|
|
|
1
|
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
0,0
|
|
|
|
|
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
0,0
|
|
7
|
|
|
|
Поступления от продажи финансовых активов государства
|
0,0
|
|
|
|
|
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-24080,8
|
|
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (профицита) бюджета
|
24080,8
|
|
8
|
|
|
|
Поступления займов
|
0,0
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
0,0
|
|
9
|
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
24 080,8
|
|
|
01
|
|
|
Остатки бюджетных средств
|
24 080,8
|
|
|
|
1
|
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
24 080,8
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.