О бюджете сельского округа Косуйенки на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом - 3 статьи - 91 кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктам 1) пункта 1 статьи 6 закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Косуйенки на 2026-2028 годы согласно приложениям 1 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 75 353,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 4 439,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 70 914,0тысяч тенге;
2) затраты – 77 442,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2089,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2089,7 тысяч тенге.
2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 70 830,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ. Жарқынбек
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года № 492
Бюджет сельского округа Косуйенки на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
75 353,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 439,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 772,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 772,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 667,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
143,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 524,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
70 914,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
70 914,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
70 914,0
|
||
|
Функциональнаягруппа
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Расходы
|
77 442,7
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 071,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 071,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 071,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
8 727,7
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
8 727,7
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
741,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
557,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
7 429,7
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
23 444,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 122,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
23 122,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
322,0
|
|
15
|
Трансферты
|
200,0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значение, села,поселка, сельского округа
|
200,0
|
||
|
048
|
Возврат (неиспользованных ) целевых трансфертов (за счет средств местного бюджета)
|
200,0
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0,0
|
|||
|
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0,0
|
|||
|
5. Девицит (профицит) бюджета
|
-2089,7
|
|||
|
6.Финансирование дефицита (исполтзование профицита) бюджета
|
2089,7
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2089,7
|
||
|
01
|
Остатки бюджеттых средств
|
2289,7
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2089,7
|
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года №492
Бюджет сельского округа Косуйенки на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
77 131,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 087,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 302,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 302,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 785,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
152,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
18,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 615,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
73 044,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
73 044,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
73 044,0
|
||
|
Функциональнаягруппа
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Расходы
|
77 131,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 789,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 789,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 789,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6 612,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 612,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 319,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
590,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 703,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
24 730,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 389,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
24 389,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
341,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
341,0
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года №492
Бюджет сельского округа Косуйенки на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
79 493,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
4 333,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
2 440,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
2 440,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
1 893,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
161,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
19,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
1 713,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
75 160,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
75 160,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
75 160,0
|
||
|
Функциональнаягруппа
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
|
||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Расходы
|
79 493,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46 467,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 467,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 467,0
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 008,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 008,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 398,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
625,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 985,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
26 018,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 657,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
25 657,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
361,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
361,0
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.