О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2026-2028 годы
В соответствии с пунктом 3 статьи 91 кодекса Республики Казахстан от «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2026- 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 133 234,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 12391,0 тысяч тенге;
неналоговые поступление – 162,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 120681,0 тысяч тенге;
2) затраты – 133534,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -300,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 300,8 тысяч тенге.
2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 117 586,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ. Жарқынбек
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года № 483
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
133 234,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 391,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 587,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
3587,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
8804,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
592,0
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
41,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
8 212,0
|
||
|
2
|
Неналоговый поступление
|
162,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
162,0
|
||
|
5
|
Доходы от сдачи в аренду государственной собственности
|
162,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
120 681,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
120 681,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
120 681,0
|
||
|
Функциональнаягруппа
|
|
Сумма, тысяч тенге
|
||
|
Администраторы бюджетных программ
|
||||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
|
|
|
II. Расходы
|
133 534,8
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
56 702,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 702,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
56 403,0
|
|
022
|
Капитальные затраты государственного учреждения
|
299,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
21 117,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
21 117,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
6 816,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
329,0
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
13 972,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
55 714,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
55 392,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
55 392,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
322,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
322,0
|
|
15
|
Трансферты
|
1,8
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,8
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,8
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-300,8
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
300,8
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
300,8
|
||
|
01
|
Остатки средств бюджета
|
300,8
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
1 146,4
|
||
|
2
|
Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
|
845,6
|
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года №483
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
136 430,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 240,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
3 802,0
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
3 802,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 438,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
628,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
41,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
8 769,0
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
172,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственных собственности
|
172,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственный собственности
|
172,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступление трансфертов
|
123 018,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
123 018,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
123 018,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
136 430,0
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 518,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 518,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 518,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
19 262,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
19 262,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 103,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
349,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
14 810,0
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
58 650,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 309,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
58 309,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
341,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
341,0
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года №483
Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
140 956,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
13 977,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 031,0
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
4 031,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
9 946,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
665,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
43,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
9 238,0
|
|
2
|
Неналоговые поступления
|
182,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственных собственности
|
182,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственный собственности
|
182,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступление трансфертов
|
126 797,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
126 797,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
126 797,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
140 956,0
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
58 945,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 945,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
58 945,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
20 360,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
20 360,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
4 291,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
370,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
15 699,0
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
61 651,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 290,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
61 290,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
361,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
361,0
|
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.