О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2026-2028 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 15 апр. 2026 г.

    О бюджете сельского округа Жаманбай батыр на 2026-2028 годы

    В соответствии с пунктом 3 статьи 91 кодекса Республики Казахстан от «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:

    1. Утвердить бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2026- 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:

    1) доходы – 133 234,0 тысяч тенге, в том числе:

    налоговые поступления – 12391,0 тысяч тенге;

    неналоговые поступление – 162,0 тысяч тенге;

    поступления от продаж основного капитала – 0;

    поступления трансфертов – 120681,0 тысяч тенге;

    2) затраты – 133534,8 тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0;

    бюджетные кредиты – 0;

    погашение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;

    приобретение финансовых активов – 0;

    поступления от продаж финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета – -300,8 тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 300,8 тысяч тенге.

    2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 117 586,0 тысяч тенге.

    3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель маслихата Жанакорганского района

    Ғ. Жарқынбек

    приложение 1 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 24 декабря 2025 года № 483

    Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2026 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    Специфика
     
     
     
    1. Доходы
    133 234,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    12 391,0
    01
    Подоходный налог
    3 587,0
    2
    Индивидуальный подоходный налог
    3587,0
    04
     
    Hалоги на собственность
    8804,0
    1
    Hалоги на имущество
    592,0
    3
    Земельный налог
    41,0
    4
    Hалог на транспортные средства
    8 212,0
    2
    Неналоговый поступление
    162,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    162,0
    5
    Доходы от сдачи в аренду государственной собственности
    162,0
    5
     
     
    Поступления трансфертов
    120 681,0
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    120 681,0
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    120 681,0
    Функциональнаягруппа
     
    Сумма, тысяч тенге
    Администраторы бюджетных программ 
     
    Программа 
     
    Наименование
     
     
     
    II. Расходы
    133 534,8
    01
     
     
    Государственные услуги общего характера
    56 702,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    56 702,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    56 403,0
    022
    Капитальные затраты государственного учреждения
    299,0
    07
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    21 117,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    21 117,0
     
     
    008
    Освещение улиц населенных пунктов
    6 816,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    329,0
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    13 972,0
    08
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    55 714,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    55 392,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    55 392,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    322,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
    322,0
    15
    Трансферты
    1,8
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    1,8
    048
    Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
    1,8
    3.Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    -300,8
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    300,8
    9
    Используемые остатки бюджетных средств
    300,8
    01
    Остатки средств бюджета
    300,8
    1
    Свободные остатки бюджетных средств
    1 146,4
    2
    Остатки бюджетных средств на конец отчетного периода
    845,6

    приложение 2 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 24 декабря 2025 года №483

    Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2027 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    136 430,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    13 240,0
    01
    Подоходный налог
    3 802,0
    2
    Подоходный налог
    3 802,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    9 438,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    628,0
     
     
    3
    Земельный налог
    41,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    8 769,0
    2
    Неналоговые поступления
    172,0
    01
    Доходы от государственных собственности
    172,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственный собственности
    172,0
    5
     
     
    Поступление трансфертов
    123 018,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    123 018,0
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    123 018,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    136 430,0
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    58 518,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 518,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 518,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    19 262,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    19 262,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    4 103,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    349,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    14 810,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    58 650,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 309,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    58 309,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    341,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    341,0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0

    приложение 3 к решению

    маслихата Жанакорганского района

    от 24 декабря 2025 года №483

    Бюджет сельского округа Жаманбай батыр на 2028 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    140 956,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    13 977,0
    01
    Подоходный налог
    4 031,0
    2
    Подоходный налог
    4 031,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    9 946,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    665,0
     
     
    3
    Земельный налог
    43,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    9 238,0
    2
    Неналоговые поступления
    182,0
    01
    Доходы от государственных собственности
    182,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственный собственности
    182,0
    5
     
     
    Поступление трансфертов
    126 797,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    126 797,0
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    126 797,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    140 956,0
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    58 945,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 945,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    58 945,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    20 360,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    20 360,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    4 291,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    370,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    15 699,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    61 651,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    61 290,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    61 290,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    361,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    361,0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.