О бюджете сельского округа Манап на 2026-2028 годы
В соответствии с пункта 3 статьи 91 кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктам 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Манап на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 88 610,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 2 428,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –79,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 86 103,0 тысяч тенге;
2) затраты – 89 523,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0;
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -913,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 913,0 тысяч тенге.
2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 85 777,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года .
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ. Жарқынбек
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года № 495
Бюджет сельского округа Манап на 2026 год
|
Категория
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
88 610,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 428,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
575,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
575,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 853,0
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
138,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 715,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
79,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
79,0
|
|
5
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства
|
79,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
86 103,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
86 103,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
86 103,0
|
|
Функциональная группа
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
89 523,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46567,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46567,0
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46567,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
6842,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
6 842,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
451,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
869,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5522,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
36114,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
36114,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
35792,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
322,0
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-913,0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
913,0
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
913,0
|
||
|
01
|
Остатки средств бюджета
|
913,0
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
915,3
|
||
|
|
|
2
|
Бюджетные остатки на конец отчетного периода
|
2,3
|
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №495
Бюджет сельского округа Манап на 2027 год
|
Категория
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
91 135,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 609,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
610,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
610,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 999,0
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
146,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
35,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 818,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
83,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
83,0
|
|
5
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства
|
83,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступление трансфертов
|
88 443,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
88 443,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
88 443,0
|
|
Функциональная группа
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
91135,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 807,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 807,0
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 807,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 253,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 253,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 195,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
205,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
5 853,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
38 075,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
38 075,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
37 734,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
341,0
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №478
Бюджет сельского округа Манап на 2028 год
|
Категория
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
93 942,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
2 765,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
646,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
646,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 119,0
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
155,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
37,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 927,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
89,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
89,0
|
|
5
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства
|
89,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступление трансфертов
|
91 088,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
91 088,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
91 088,0
|
|
Функциональная группа
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
93 942,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46 214,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 215,0
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46214,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
7 688,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
7 688,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 267,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
217,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
6 204,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
40 040,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
40 040,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
39 679,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
361,0
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.