О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 10 декабря 2025 года № 298 «Об областном бюджете на 2026-2028 годы»
Актюбинский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение областного маслихата от 10 декабря 2025 года № 298 «Об областном бюджете на 2026-2028 годы» следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в новой редакции:
1. Утвердить областной бюджет на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год, в следующих объемах:
1) доходы – 469 757 530,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 87 693 052,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 14 417 316,5 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 030 тысяч тенге;
специальным поступлениям – 20 410 000 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 347 236 131,9 тысяча тенге;
2) затраты – 470 820 672,1 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -19 979 666,7 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 11 037 863 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 31 017 529,7 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 500 000 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 500 000 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – 18 416 525,2 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – -18 416 525,2 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов – 9 021 287 тысяч тенге;
погашение займов – 30 677 955,7 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 3 240 143,5 тысячи тенге.
пункт 10:
дополнить подпунктами 11), 12), 13) и 14) следующего содержания:
«11) организацию отлова и уничтожения бродячих собак и кошек;
12) временное содержание безнадзорных и бродячих животных;
13) идентификацию безнадзорных и бродячих животных;
14) вакцинацию и стерилизацию бродячих животных.»;
дополнить пунктом 10-1. следующего содержания:
«10-1. Учесть в областном бюджете на 2026 год кредитование районных (города областного бюджета) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов.
Распределение указанных сумм кредитования определяется на основании постановления акимата области.»;
2. Приложения 1, 2 и 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему решению.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Исполняющий обязанности председателя областного маслихата
Н. МАХАМБЕТОВ
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 30 января 2026 года № 306
Приложение 1
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2025 года № 298
Областной бюджет на 2026 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
469 757 530,6
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
87 693 052,2
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
84 831 379,2
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
84 831 379,2
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 861 673
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
1 440 000
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 421 362
|
|
|
|
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
311
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
14 417 316,5
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
3 847 106
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
446 216
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
106 188
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
3 294 702
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
982
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
982
|
|
|
|
04
|
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми изгосударственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
|
9 245 335
|
|
|
|
|
1
|
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми избюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан,за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора, во внебюджетные фонды
|
9 245 335
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 323 893,5
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
1 323 893,5
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 030
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 030
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 030
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
20 410 000
|
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
20 410 000
|
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
20 410 000
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
347 236 131,9
|
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
144 250 198,9
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
144 250 198,9
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
202 985 933
|
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
202 985 933
|
|
|
Функ. группа
|
Функ. подгруппа
|
Администратор
|
Программа
|
Н а и м е н о в а н и е
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
470 820 672,1
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
4 393 981
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
2 824 643
|
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
151 052
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
151 052
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
2 075 948
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
1 596 847
|
|
|
|
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
4 479
|
|
|
|
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
79 235
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
395 387
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
195 872
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
195 872
|
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
401 771
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
391 931
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
9 840
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
382 369
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
238 946
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
215 816
|
|
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 230
|
|
|
|
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
21 900
|
|
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
143 423
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
143 423
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
314 912
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
314 912
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
292 267
|
|
|
|
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
22 645
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
872 057
|
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
440 006
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
326 745
|
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
113 261
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
432 051
|
|
|
|
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
432 051
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
2 001 497
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
342 742
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
342 742
|
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
92 181
|
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
250 561
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
1 658 755
|
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
989 304
|
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
989 304
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
606 842
|
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
606 842
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
62 609
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
62 609
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
16 250 285
|
|
|
1
|
|
|
Правоохранительная деятельность
|
16 250 285
|
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
15 723 792
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
14 945 864
|
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
4 325
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
773 603
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
3 952
|
|
|
|
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
3 952
|
|
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
522 541
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
442 374
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
80 167
|
|
04
|
|
|
|
Образование
|
286 160 158,4
|
|
|
1
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
39 237 200
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
39 232 549
|
|
|
|
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
5 455 797
|
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
33 776 752
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
4 651
|
|
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
4 651
|
|
|
2
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
205 565 024,4
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
187 515 060,4
|
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 409 003
|
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 680 530
|
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
9 362 646,4
|
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
102 539 472
|
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
58 347 029
|
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
11 176 380
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
4 746 712
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
4 746 712
|
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
13 303 252
|
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
12 349 873
|
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
953 379
|
|
|
4
|
|
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
28 756 075
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 188 291
|
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
2 188 291
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
26 184 451
|
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
26 184 451
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
383 333
|
|
|
|
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
383 333
|
|
|
5
|
|
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
37 624
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
6 538
|
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
6 538
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
31 086
|
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
31 086
|
|
|
6
|
|
|
Высшее и послевузовское образование
|
579 891
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
358 657
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
358 657
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
221 234
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
221 234
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области образования
|
11 984 344
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
11 984 344
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
979 930
|
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
1 475 189
|
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
533 878
|
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 675 702
|
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
490 807
|
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
68 000
|
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
2 184 640
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
4 258 019
|
|
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
2 595
|
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
315 584
|
|
05
|
|
|
|
Здравоохранение
|
11 286 304
|
|
|
2
|
|
|
Охрана здоровья населения
|
3 557 611
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 821 324
|
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
294 570
|
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
32 570
|
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
997 633
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
496 551
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
1 180 502
|
|
|
|
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
1 180 502
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
555 785
|
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
555 785
|
|
|
3
|
|
|
Специализированная медицинская помощь
|
2 414 709
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 414 709
|
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 414 709
|
|
|
4
|
|
|
Поликлиники
|
246 379
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
246 379
|
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
246 379
|
|
|
5
|
|
|
Другие виды медицинской помощи
|
138 711
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
138 711
|
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
138 711
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
4 928 894
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
4 928 894
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
214 742
|
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
243 204
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
70 388
|
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
104 904
|
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
185 000
|
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
4 110 656
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
15 803 564
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
6 891 038
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 339 507
|
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
883 889
|
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 240 644
|
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
927 940
|
|
|
|
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
1 283 301
|
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
3 733
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
595 084
|
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
487 375
|
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
107 709
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 956 447
|
|
|
|
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
1 956 447
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
8 235 009
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
8 235 009
|
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
8 235 009
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
677 517
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
588 239
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
322 815
|
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
17 204
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
248 220
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
45 869
|
|
|
|
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
45 869
|
|
|
|
276
|
|
Управление по защите прав детей области
|
43 409
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
43 409
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
9 449 859
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
82 532
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
82 532
|
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
82 532
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
9 367 327
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
9 367 327
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
173 694
|
|
|
|
|
004
|
Газификация населенных пунктов
|
80 242
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 262
|
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
707 708
|
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
1 484 129
|
|
|
|
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
139 953
|
|
|
|
|
056
|
Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций
|
1 287 475
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
80 000
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
5 411 864
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 015 036
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
8 179 765
|
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
3 962 913
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
735 668
|
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 141 737
|
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
2 085 508
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
4 216 852
|
|
|
|
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
4 216 852
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
9 507 105
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 061 389
|
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
1 061 389
|
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
8 445 716
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
111 385
|
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
236 584
|
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
7 896 544
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
3 500
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
197 703
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
8 112 573
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
1 352 530
|
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 352 530
|
|
|
|
264
|
|
Управление по развитию языков области
|
155 549
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
|
86 651
|
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
68 299
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
599
|
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
959 851
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
543 713
|
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
416 138
|
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
5 644 643
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
5 443 040
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
201 603
|
|
|
4
|
|
|
Туризм
|
188 697
|
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
188 697
|
|
|
|
|
010
|
Регулирование туристской деятельности
|
165 706
|
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
22 991
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
2 026 896
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
241 871
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
228 849
|
|
|
|
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
2 440
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
10 582
|
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
1 071 039
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
138 316
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
489 668
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
443 055
|
|
|
|
283
|
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
713 986
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
583 798
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
15 290
|
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
114 898
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
3 149 350
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
3 149 350
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
3 149 350
|
|
|
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
3 149 350
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
27 724 131
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
23 019 431
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства
|
16 153 258
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
446 373
|
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
400 000
|
|
|
|
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
10 000
|
|
|
|
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
383 000
|
|
|
|
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
850 000
|
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
5 000
|
|
|
|
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
3 850
|
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
540 000
|
|
|
|
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
46 760
|
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
6 231
|
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
500 000
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
4 318 248
|
|
|
|
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
38 666
|
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
4 200 000
|
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
4 005 130
|
|
|
|
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
400 000
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
6 866 173
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
205 565
|
|
|
|
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
18 976
|
|
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
26 143
|
|
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
5 859
|
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
90 000
|
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
227 787
|
|
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
2 987 029
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
3 086 000
|
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 100
|
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
96 563
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
118 151
|
|
|
2
|
|
|
Водное хозяйство
|
332 188
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
232 188
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
232 188
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
100 000
|
|
|
|
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
100 000
|
|
|
3
|
|
|
Лесное хозяйство
|
2 977 465
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
2 977 465
|
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
2 852 465
|
|
|
|
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
125 000
|
|
|
5
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
1 315 286
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
1 091 695
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
139 570
|
|
|
|
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
62 743
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
889 382
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
223 591
|
|
|
|
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
223 591
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
69 761
|
|
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
69 761
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
69 761
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
10 000
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
10 000
|
|
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
10 000
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
9 910 291
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
9 910 291
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
9 796 329
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
198 409
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
3 373 910
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
6 224 010
|
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
113 962
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
113 962
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
32 469 741
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
5 793 508
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
5 793 508
|
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
251 767
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 236 306
|
|
|
|
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
4 305 435
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
26 676 233
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
26 676 233
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
141 533
|
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
1 193 516
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
13 041 634
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
12 299 550
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
4 392 406
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
600 000
|
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
600 000
|
|
|
|
|
010
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
600 000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
3 792 406
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
9 563
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
9 563
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
2 264 498
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
2 264 498
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
255 000
|
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
255 000
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
103 268
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
103 268
|
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
1 104 126
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
|
217 499
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
886 627
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
29 036
|
|
|
|
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
29 036
|
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
26 915
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
26 915
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
3 726 731
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
3 726 731
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
3 726 731
|
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
3 585 459
|
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
141 272
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
16 087 337,7
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
16 087 337,7
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
16 087 337,7
|
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
13 570 208
|
|
|
|
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1 096 866,2
|
|
|
|
|
017
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
360 337,6
|
|
|
|
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
1 059 925,9
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-19 979 666,7
|
|
|
|
|
|
Бюджетные кредиты
|
11 037 863
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
416 576
|
|
|
01
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
416 576
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
416 576
|
|
|
|
|
087
|
Кредитование районных (городов областного значения) бюджетов на проведение капитального ремонта общего имущества объектов кондоминиумов
|
416 576
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
10 621 287
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
9 300 000
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
9 300 000
|
|
|
|
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
4 700 000
|
|
|
|
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
4 600 000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
1 321 287
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
1 321 287
|
|
|
|
|
007
|
Бюджетные кредиты местным исполнительным органам для реализации мер социальной поддержки специалистов
|
1 321 287
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
31 017 529,7
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
31 017 529,7
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
31 017 529
|
|
|
|
|
2
|
Возврат сумм бюджетных кредитов
|
0,7
|
|
|
Функ. группа
|
Функ. подруппа
|
Администратор
|
Программа
|
Н а и м е н о в а н и е
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
500 000
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
500 000
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
500 000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
500 000
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
500 000
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
500 000
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
18 416 525,2
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-18 416 525,2
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тыс.тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
8
|
|
|
Поступление займов
|
9 021 287
|
|
|
|
01
|
|
Внутренние государственные займы
|
9 021 287
|
|
|
|
|
2
|
Договора займа
|
9 021 287
|
|
|
Функ. группа
|
Функ. подгруппа
|
Администратор
|
Программа
|
Н а и м е н о в а н и е
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
30 677 955,7
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
30 677 955,7
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
30 677 955,7
|
|
|
|
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
21 147 888
|
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
9 530 067
|
|
|
|
|
018
|
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из республиканского бюджета
|
0,7
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
9
|
|
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
3 240 143,5
|
|
|
|
01
|
|
Остатки бюджетных средств
|
3 240 143,5
|
|
|
|
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
3 240 143,5
|
Приложение 2
к решению областного маслихата
от 30 января 2026 года № 306
Приложение 2
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2025 года № 298
Областной бюджет на 2027 год
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма
(тыс. тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
|
|
|
I. Доходы
|
582 031 792
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
90 717 925
|
|
|
|
03
|
|
Социальный налог
|
88 462 322
|
|
|
|
|
1
|
Социальный налог
|
88 462 322
|
|
|
|
05
|
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
2 255 603
|
|
|
|
|
3
|
Поступления за использование природных и других ресурсов
|
707 401
|
|
|
|
|
4
|
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
|
1 547 863
|
|
|
|
|
5
|
Налог на игорный бизнес
|
339
|
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
12 955 051
|
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
2 209 171
|
|
|
|
|
1
|
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
|
490 392
|
|
|
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
116 701
|
|
|
|
|
7
|
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
|
1 602 078
|
|
|
|
03
|
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 080
|
|
|
|
|
1
|
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
|
1 080
|
|
|
|
06
|
|
Прочие неналоговые поступления
|
10 744 800
|
|
|
|
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
10 744 800
|
|
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
1 133
|
|
|
|
01
|
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 133
|
|
|
|
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
1 133
|
|
|
4
|
|
|
Специальные поступления
|
21 246 810
|
|
|
|
01
|
|
Специальные поступления
|
21 246 810
|
|
|
|
|
1
|
Специальные поступления
|
21 246 810
|
|
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
457 110 873
|
|
|
|
01
|
|
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
|
165 912 162
|
|
|
|
|
2
|
Трансферты из районных (городов областного значения) бюджетов
|
165 912 162
|
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
291 198 711
|
|
|
|
|
1
|
Трансферты из республиканского бюджета
|
291 198 711
|
|
|
Функ. группа
|
Функ. подгруппа
|
Администратор
|
Программа
|
Н а и м е н о в а н и е
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
583 606 947
|
|
01
|
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
4 680 289
|
|
|
1
|
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
3 654 125
|
|
|
|
110
|
|
Аппарат маслихата области
|
152 110
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
152 110
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
2 919 109
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
1 512 116
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
1 406 993
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
184 477
|
|
|
|
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
184 477
|
|
|
|
282
|
|
Ревизионная комиссия области
|
398 429
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
398 429
|
|
|
2
|
|
|
Финансовая деятельность
|
364 933
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
219 755
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
218 464
|
|
|
|
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
1 291
|
|
|
|
718
|
|
Управление государственных закупок области
|
145 178
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
145 178
|
|
|
5
|
|
|
Планирование и статистическая деятельность
|
299 844
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
299 844
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
288 653
|
|
|
|
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
11 191
|
|
|
9
|
|
|
Прочие государственные услуги общего характера
|
361 387
|
|
|
|
269
|
|
Управление по делам религий области
|
361 387
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
246 885
|
|
|
|
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
114 502
|
|
02
|
|
|
|
Оборона
|
11 339 917
|
|
|
1
|
|
|
Военные нужды
|
348 060
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
348 060
|
|
|
|
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
95 800
|
|
|
|
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
252 260
|
|
|
2
|
|
|
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
|
10 991 857
|
|
|
|
287
|
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
9 423 698
|
|
|
|
|
002
|
Капитальные расходы территориального органа и подведомственных государственных учреждений
|
8 358 798
|
|
|
|
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
1 064 900
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 504 779
|
|
|
|
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
1 504 779
|
|
|
|
773
|
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
63 380
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
63 380
|
|
03
|
|
|
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
|
21 006 756
|
|
|
1
|
|
|
Правоохранительная деятельность
|
21 006 756
|
|
|
|
252
|
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
20 540 662
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
14 219 753
|
|
|
|
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
4 325
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
6 316 584
|
|
|
|
774
|
|
Исполнительный орган уголовно-исполнительной (пенитенциарной) системы, финансируемый из областного бюджета
|
466 094
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения исполнения уголовных наказаний без изоляции от общества
|
442 374
|
|
|
|
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
23 720
|
|
04
|
|
|
|
Образование
|
309 557 307
|
|
|
1
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
45 193 816
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
43 443 816
|
|
|
|
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
10 193 776
|
|
|
|
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
33 250 040
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
1 750 000
|
|
|
|
|
011
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
1 750 000
|
|
|
2
|
|
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
|
217 267 106
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
193 560 351
|
|
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
4 026 633
|
|
|
|
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
1 788 733
|
|
|
|
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
8 663 148
|
|
|
|
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
106 645 148
|
|
|
|
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
61 016 759
|
|
|
|
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
11 419 930
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
10 748 776
|
|
|
|
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
9 998 776
|
|
|
|
|
069
|
Строительство и реконструкция объектов дополнительного образования
|
750 000
|
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
12 957 979
|
|
|
|
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
11 984 922
|
|
|
|
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
973 057
|
|
|
4
|
|
|
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
|
30 037 834
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 957 049
|
|
|
|
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
1 957 049
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
28 080 785
|
|
|
|
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
28 080 785
|
|
|
5
|
|
|
Переподготовка и повышение квалификации специалистов
|
36 264
|
|
|
|
120
|
|
Аппарат акима области
|
6 864
|
|
|
|
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
6 864
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
29 400
|
|
|
|
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
29 400
|
|
|
6
|
|
|
Высшее и послевузовское образование
|
684 757
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
383 268
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
383 268
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
301 489
|
|
|
|
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
301 489
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области образования
|
16 337 530
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
16 337 530
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
985 687
|
|
|
|
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
1 571 076
|
|
|
|
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
607 253
|
|
|
|
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
1 675 282
|
|
|
|
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
534 630
|
|
|
|
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
79 662
|
|
|
|
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
2 188 411
|
|
|
|
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
8 358 194
|
|
|
|
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
3 455
|
|
|
|
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
333 880
|
|
05
|
|
|
|
Здравоохранение
|
18 048 029
|
|
|
2
|
|
|
Охрана здоровья населения
|
13 553 957
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 324 851
|
|
|
|
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
294 648
|
|
|
|
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
32 570
|
|
|
|
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
997 633
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
1 168 697
|
|
|
|
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
1 168 697
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
11 060 409
|
|
|
|
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
11 060 409
|
|
|
3
|
|
|
Специализированная медицинская помощь
|
2 259 500
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
2 259 500
|
|
|
|
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
2 259 500
|
|
|
4
|
|
|
Поликлиники
|
247 593
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
247 593
|
|
|
|
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
247 593
|
|
|
5
|
|
|
Другие виды медицинской помощи
|
139 719
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
139 719
|
|
|
|
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
139 719
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области здравоохранения
|
1 847 260
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
1 847 260
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
192 080
|
|
|
|
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
243 285
|
|
|
|
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
70 388
|
|
|
|
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
110 149
|
|
|
|
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
185 000
|
|
|
|
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
1 046 358
|
|
06
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение
|
13 343 171
|
|
|
1
|
|
|
Социальное обеспечение
|
5 070 242
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
4 473 340
|
|
|
|
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
879 308
|
|
|
|
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
1 270 956
|
|
|
|
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
944 042
|
|
|
|
|
064
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах
|
1 376 421
|
|
|
|
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
2 613
|
|
|
|
261
|
|
Управление образования области
|
596 902
|
|
|
|
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
503 682
|
|
|
|
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
93 220
|
|
|
2
|
|
|
Социальная помощь
|
7 827 981
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
7 827 981
|
|
|
|
|
068
|
Программа занятости
|
7 827 981
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
|
444 948
|
|
|
|
256
|
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
353 266
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
272 794
|
|
|
|
|
011
|
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
|
46 326
|
|
|
|
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
34 146
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
45 869
|
|
|
|
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
45 869
|
|
|
|
276
|
|
Управление по защите прав детей области
|
45 813
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
45 813
|
|
07
|
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 660 978
|
|
|
1
|
|
|
Жилищное хозяйство
|
117 673
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
117 673
|
|
|
|
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
117 673
|
|
|
2
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
25 543 305
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
25 543 305
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
160 086
|
|
|
|
|
004
|
Газификация населенных пунктов
|
574 900
|
|
|
|
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
750 171
|
|
|
|
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
3 084 293
|
|
|
|
|
051
|
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
|
424 102
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
20 000
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
20 529 753
|
|
08
|
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
41 217 613
|
|
|
1
|
|
|
Деятельность в области культуры
|
9 249 188
|
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
4 308 387
|
|
|
|
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
737 095
|
|
|
|
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
1 214 946
|
|
|
|
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
2 356 346
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
4 940 801
|
|
|
|
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
4 940 801
|
|
|
2
|
|
|
Спорт
|
22 185 156
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
13 913 540
|
|
|
|
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
13 913 540
|
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
8 271 616
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры, спорта и туризма
|
107 805
|
|
|
|
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
77 811
|
|
|
|
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
6 700 600
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 385 400
|
|
|
3
|
|
|
Информационное пространство
|
7 879 227
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
1 389 635
|
|
|
|
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
1 389 635
|
|
|
|
264
|
|
Управление по развитию языков области
|
151 304
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
|
80 683
|
|
|
|
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
70 621
|
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
973 672
|
|
|
|
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
558 531
|
|
|
|
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
415 141
|
|
|
|
743
|
|
Управление цифровых технологий области
|
5 364 616
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
5 364 616
|
|
|
4
|
|
|
Туризм
|
196 698
|
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
196 698
|
|
|
|
|
010
|
Регулирование туристской деятельности
|
173 707
|
|
|
|
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
22 991
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
|
1 707 344
|
|
|
|
263
|
|
Управление внутренней политики области
|
227 646
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
227 646
|
|
|
|
273
|
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
804 576
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
135 417
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
255 259
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
413 900
|
|
|
|
283
|
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
675 122
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
558 190
|
|
|
|
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
116 932
|
|
09
|
|
|
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
|
2 799 860
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
|
2 799 860
|
|
|
|
279
|
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
2 799 860
|
|
|
|
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
2 799 860
|
|
10
|
|
|
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
|
33 387 004
|
|
|
1
|
|
|
Сельское хозяйство
|
29 343 282
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства
|
23 897 426
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
342 026
|
|
|
|
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
400 000
|
|
|
|
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
800 000
|
|
|
|
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
850 000
|
|
|
|
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
5 000
|
|
|
|
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
3 850
|
|
|
|
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
450 000
|
|
|
|
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
46 760
|
|
|
|
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
6 231
|
|
|
|
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
605 000
|
|
|
|
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
6 300 000
|
|
|
|
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
38 666
|
|
|
|
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
7 319 645
|
|
|
|
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
6 130 248
|
|
|
|
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
600 000
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
5 445 856
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
207 981
|
|
|
|
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
18 976
|
|
|
|
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
26 143
|
|
|
|
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
92 250
|
|
|
|
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
120 000
|
|
|
|
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
227 787
|
|
|
|
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
2 987 029
|
|
|
|
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
1 610 500
|
|
|
|
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
4 100
|
|
|
|
|
030
|
Централизованный закуп ветеринарных препаратов по профилактике и диагностике энзоотических болезней животных, услуг по их профилактике и диагностике, организация их хранения и транспортировки (доставки) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
44 743
|
|
|
|
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
106 347
|
|
|
2
|
|
|
Водное хозяйство
|
382 020
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
132 020
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
132 020
|
|
|
|
255
|
|
Управление сельского хозяйства области
|
250 000
|
|
|
|
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
250 000
|
|
|
3
|
|
|
Лесное хозяйство
|
2 991 096
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
2 991 096
|
|
|
|
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
2 866 096
|
|
|
|
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
125 000
|
|
|
5
|
|
|
Охрана окружающей среды
|
558 451
|
|
|
|
254
|
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
558 451
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
143 016
|
|
|
|
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
415 435
|
|
|
6
|
|
|
Земельные отношения
|
70 395
|
|
|
|
251
|
|
Управление земельных отношений области
|
70 395
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
70 395
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
|
41 760
|
|
|
|
719
|
|
Управление ветеринарии области
|
41 760
|
|
|
|
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
27 000
|
|
|
|
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
11 360
|
|
|
|
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
3 400
|
|
11
|
|
|
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
11 623 932
|
|
|
2
|
|
|
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
|
11 623 932
|
|
|
|
288
|
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
11 509 399
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
200 792
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
4 233 589
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
7 075 018
|
|
|
|
724
|
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
114 533
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
114 533
|
|
12
|
|
|
|
Транспорт и коммуникации
|
56 478 324
|
|
|
1
|
|
|
Автомобильный транспорт
|
17 407 324
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
17 407 324
|
|
|
|
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
6 500 000
|
|
|
|
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
1 236 306
|
|
|
|
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
9 671 018
|
|
|
9
|
|
|
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
|
39 071 000
|
|
|
|
268
|
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
39 071 000
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
142 342
|
|
|
|
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
1 106 568
|
|
|
|
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
12 464 212
|
|
|
|
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
25 357 878
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
24 101 416
|
|
|
3
|
|
|
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
|
600 000
|
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
600 000
|
|
|
|
|
010
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
600 000
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
23 501 416
|
|
|
|
253
|
|
Управление здравоохранения области
|
8 413
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
8 413
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
2 466 377
|
|
|
|
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
2 466 377
|
|
|
|
258
|
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
20 012 026
|
|
|
|
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
115 000
|
|
|
|
|
008
|
Расходы на новые инициативы
|
19 897 026
|
|
|
|
266
|
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
1 009 987
|
|
|
|
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
|
221 360
|
|
|
|
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
788 627
|
|
|
|
768
|
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
4 613
|
|
|
|
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
4 613
|
|
14
|
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 046 846
|
|
|
1
|
|
|
Обслуживание долга
|
2 046 846
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
2 046 846
|
|
|
|
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
1 891 419
|
|
|
|
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
155 427
|
|
15
|
|
|
|
Трансферты
|
8 315 505
|
|
|
1
|
|
|
Трансферты
|
8 315 505
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
8 315 505
|
|
|
|
|
007
|
Субвенции
|
8 315 505
|
|
|
|
|
|
III. Чистое бюджетное кредитование
|
-11 501 790
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Категория
|
Класс
|
Подкласс
|
Наименование
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
|
|
6
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
11 501 790
|
|
|
|
01
|
|
Погашение бюджетных кредитов
|
11 501 790
|
|
|
|
|
1
|
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
|
11 501 790
|
|
|
Функ. группа
|
Функ. подгруппа
|
Администратор
|
Программа
|
Н а и м е н о в а н и е
|
Сумма, тыс. тенге
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
|
|
|
|
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
494 800
|
|
|
|
|
|
Приобретение финансовых активов
|
494 800
|
|
13
|
|
|
|
Прочие
|
494 800
|
|
|
9
|
|
|
Прочие
|
494 800
|
|
|
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
494 800
|
|
|
|
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
494 800
|
|
|
|
|
|
|
V. Дефицит (профицит) бюджета
|
9 431 835
|
|
|
|
|
|
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
-9 431 835
|
|
Функ. группа
|
Функ. подгруппа
|
Администратор
|
Программа
|
Н а и м е н о в а н и е
|
Сумма (тыс. тенге)
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
16
|
|
|
|
Погашение займов
|
9 431 835
|
|
|
1
|
|
|
Погашение займов
|
9 431 835
|
|
|
|
257
|
|
Управление финансов области
|
9 431 835
|
|
|
|
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
9 431 835
|
Приложение 3
к решению областного маслихата
от 30 января 2026 года № 306
Приложение 5
к решению областного маслихата
от 10 декабря 2025 года № 298
Перечень целевых индикаторов и конечных результатов паспортов бюджетных программ в разрезе администраторов бюджетных программ
|
АБП
|
БП
|
Н а и м е н о в а н и е
|
2026 год
|
2027 год
|
2028 год
|
|
110
|
Аппарат маслихата области
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности маслихата области
|
||||
|
120
|
Аппарат акима области
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима области
|
||||
|
004
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
007
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
009
|
Обеспечение и проведение выборов акимов
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Доля избирательных участков обеспеченных необходимыми условиями для проведения выборов акимов в соответствии с законодательством, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля выборов акимов, проведенных в установленные законодательством сроки, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Готовность избирательных участков к проведению выборов акимов, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Проведение выборов в соответствии с календарным планом и нормативными актами, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
019
|
Обучение участников избирательного процесса
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Количество проведенных обучающих мероприятий в год, по 1 семинару
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Количество обученных членов комиссий в год, не менее 52 ед.
|
52
|
52
|
52
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Повышение уровня знаний и компетенций членов избирательных комиссий в вопросах организации и проведения выборов, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
282
|
Ревизионная комиссия области
|
||||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности ревизионной комиссии области
|
||||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
257
|
Управление финансов области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета, управления коммунальной собственностью и бюджетного планирования
|
||||
|
004
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Своеврменное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
007
|
Субвенции
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение перечисления бюджетных субвенций из областного бюджета нижестоящим бюджетам в соответствии с решениями областного маслихата об объемах трансфертов общего характера и областном бюджете на плановый период, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
008
|
Погашение долга местного исполнительного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств по погашению долга, %
|
100
|
||||
|
009
|
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Исполнение плана приватизации, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Проведение оценки объекта приватизации, ед.
|
78
|
78
|
78
|
||
|
011
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, %
|
100
|
||||
|
012
|
Резерв местного исполнительного органа области
|
||||
|
013
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
015
|
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение выполнения местным исполнительным органом области долговых обязательств перед республиканским бюджетом по погашению основного долга, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
016
|
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Своеврменное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
017
|
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Своеврменное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования, %
|
100
|
||||
|
053
|
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение своевременного исполнения финансовых обязательств местного исполнительного органа, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Своеврменное осуществление платежей по выплате вознаграждений и прочих платежей, вытекающих из условий заимствования, %
|
100
|
||||
|
718
|
Управление государственных закупок области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области государственных закупок на местном уровне
|
||||
|
258
|
Управление экономики и бюджетного планирования области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
|
||||
|
003
|
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество разработанных технико-экономических обоснований (ТЭО)
|
2
|
1
|
1
|
||
|
061
|
Экспертиза и оценка документации по вопросам бюджетных инвестиций и государственно-частного партнерства, в том числе концессии
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество полученных экспертиз по проектам
|
ТЭО – 5 проекта, ФЭО – 6 проекта и ГЧП – 4 проекта
|
ТЭО – 2 проекта, ФЭО – 2 проекта и ГЧП – 4 проекта
|
ТЭО – 2 проекта, ФЭО – 2 проекта и ГЧП – 4 проекта
|
||
|
269
|
Управление по делам религий области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере религиозной деятельности на местном уровне
|
||||
|
005
|
Изучение и анализ религиозной ситуации в регионе
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват населения мероприятиями по профилактике религиозного экстремизма и терроризма, а также укрепление межконфессионального согласия
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват населения региона информационно-разъяснительными и профилактическими мероприятиями в сфере религий, чел.
|
66 000
|
68 000
|
70000
|
||
|
773
|
Управление по мобилизационной подготовке, территориальной и гражданской обороне области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере мобилизационной подготовки, территориальной и гражданской обороны
|
||||
|
003
|
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Исполнения всеобщей воинской обязанности, чел.
|
2 621
|
2 621
|
2 621
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Исполнения всеобщей воинской обязанности, чел.
|
2 621
|
2 621
|
2 621
|
||
|
004
|
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона областного масштаба
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Подготовка территориальной обороны областного масштаба, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Подготовка территориальной обороны областного масштаба, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
287
|
Территориальный орган, уполномоченных органов в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны, финансируемый из областного бюджета
|
||||
|
004
|
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций областного масштаба
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Оснащенность регионов первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных работ и неотложных работ, %
|
65
|
71
|
77
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Оснащенность регионов первоочередными материально-техническими средствами для проведения аварийно-спасательных работ и неотложных работ, %
|
65
|
71
|
77
|
||
|
252
|
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории области
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Уровень граждан к органам внутренних дел,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Количество правонарушений, совершенных в отношений женщин и несовершеннолетних в семейно-бытовой сфере, случаев
|
180
|
178
|
176
|
||
|
Количество погибших при ДТП на 100 тыс.населения, человек
|
14,0
|
13,6
|
13,1
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уровень граждан к органам внутренних дел,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Количество правонарушений, совершенных в отношений женщин и несовершеннолетних в семейно-бытовой сфере, случаев
|
180
|
178
|
176
|
||
|
Количество погибших при ДТП на 100 тыс.населения, человек
|
14,0
|
13,6
|
13,1
|
||
|
003
|
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень участия граждан в охране общественного порядка, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество граждан, поощренных за участие в охране общественного порядка, от общего числа участвующих граждан, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доведение числа объектов органов внутренних дел до действующих норм положенности, %
|
80
|
85
|
90
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доведение числа объектов органов внутренних дел до действующих норм положенности, %
|
80
|
85
|
90
|
||
|
774
|
Департамент уголовно-исполнительной системы
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области уголовной-исполнительной системы
|
||||
|
006
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
81,2
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
81,2
|
100
|
100
|
||
|
261
|
Управление образования области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
|
-
|
-
|
-
|
|
|
003
|
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями не менее, %
|
13,8
|
14
|
14,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват детей образованием от общего количества детей с ограниченными возможностями не менее, %
|
13,8
|
14
|
14,5
|
||
|
005
|
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных организаций образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват всех школьников области бесплатными учебниками, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват всех школьников области бесплатными учебниками, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
006
|
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля обучающихся специализированных школ - призеров республиканских и международных олимпиад и научных соревнований школьников от общего числа участников специализированных организациях образования области, %
|
48
|
48,5
|
49
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля обучающихся специализированных школ - призеров республиканских и международных олимпиад и научных соревнований школьников от общего числа участников специализированных организациях образования области, %
|
48
|
48,5
|
49
|
||
|
007
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного, районного (городского) масштабов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват творческих детей через конкурсы чтецов литературного жанра, музыкальные фестивали, конкурсы изобразительного и прикладного искусства, количество детей
|
3 284
|
3 924
|
4 025
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количесто детей участвующих в республиканской олимпиаде по общеобразовательным предметам среди 9-11 классов
|
132
|
132
|
134
|
||
|
Количество детей участвующих в конкурсах по исследовательским проектам
|
30
|
32
|
34
|
||
|
Количество детей участвующих юниорскими олимпиадами среди 7-8 классов
|
24
|
24
|
26
|
||
|
011
|
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват детей с ограниченными возможностями развития специальной психолого-педагогической поддержкой и ранней коррекцией, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
012
|
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля детей и подростков с проблемами развития, обеспеченных реабилитацией и социальной адаптацией от общего количества, %
|
10
|
12
|
13,3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля детей и подростков с проблемами развития, обеспеченных реабилитацией и социальной адаптацией от общего количества, %
|
10
|
12
|
13,3
|
||
|
015
|
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории, %
|
6,1
|
5,8
|
5,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общего числа детей данной категории, %
|
6,1
|
5,8
|
5,7
|
||
|
019
|
Присуждение грантов областным государственным учреждениям образования за высокие показатели работы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля организаций образования, принявших участие в конкурсах на присуждение грантов, от общего числа организаций данной категории, %
|
4,5
|
4,7
|
5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Присуждение грантов за высокие показатели в работе - не менее 1 организации
|
4
|
4
|
4
|
||
|
024
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват молодежи бесплатным обучением в колледжах по востребованным специальностям (выпускники 9-х классов), %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля трудоустроенных выпускников в первый год после окончания организаций ТиПО, %
|
83
|
85
|
87
|
||
|
Доля колледжей, внедривших систему оценивания WorldSkills в учебный процесс организаций ТиПО, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля организаций образования ТиПО, создавших условия для инклюзивного образования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
029
|
Методическое и финансовое сопровождение системы образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля педагогов, прошедших курсы повышения квалификации, от общего количества педагогов, %
|
68
|
74
|
77
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля педагогов дошкольных организаций, прошедших курсы повышения квалификации, %
|
70,9
|
76,1
|
81,3
|
||
|
Доля педагогов с квалификационным уровнем педагога-мастера, педагога-исследователя, педагога-эксперта и педагога-модератора от общего количества педагогов организаций среднего образования, %
|
79
|
84
|
87
|
||
|
Доля специалистов, привлеченных с производства, от общего количества преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения государственных организаций ТиПО, %
|
12
|
13
|
14
|
||
|
055
|
Дополнительное образование для детей и юношества
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей дополнительным образованием, %
|
97,7
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Охват детей дополнительным образованием, %
|
97,7
|
100
|
100
|
||
|
Доля обучающихся, вовлеченных в организованную общественную деятельность, в том числе через ученическое самоуправление и дебатное движение с целью повышения уровня гражданственности и патриотизма, %
|
50
|
55
|
60
|
||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение региона квалифицированными специалистами с высшим и послевузовским образованием, а также предоставление мер социальной поддержки обучающимся в рамках гранта акимата, количество студентов
|
148
|
148
|
148
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение региона квалифицированными специалистами с высшим и послевузовским образованием, а также предоставление мер социальной поддержки обучающимся в рамках гранта акимата, количество студентов
|
148
|
148
|
148
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Доля дневных государственных общеобразовательных организаций среднего образования, подведомственных МИО, создавших условия для занятий спортом (спортивные залы и спортивный инвентарь), %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля организаций образования, обеспечивших комплексную защиту детей в соответствии с требованиями антитеррористической безопасности %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля основных и средних школ, обеспеченных предметными кабинетами физики, химии, биологии, робототехники, STEM, %
|
90
|
94
|
96
|
||
|
Доля объектов образования, отремонтированных и оснащенных современным оборудованием, ед.
|
9
|
10
|
10
|
||
|
081
|
Дошкольное воспитание и обучение
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля педагогов, имеющих профильное образование, от общего количества руководителей, методистов, воспитателей дошкольных организаций, %
|
91,4
|
92,1
|
93,2
|
||
|
Доля дошкольных организаций, соответствующих критериям оценки качества воспитания и обучения независимо от форм собственности, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля организаций дошкольного образования, создавших условия для инклюзивного образования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
082
|
Общеобразовательное обучение в государственных организациях начального, основного и общего среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля сельских обучающихся, преодолевших пороговый уровень функциональной грамотности по результатам международного исследования PISA, %
|
* будет оценен в 2029 году
|
* будет оценен в 2029 году
|
* будет оценен в 2029 году
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля обучающихся, завершивших учебный год на «хорошо» и «отлично»,%
|
60,3
|
60,5
|
60,7
|
||
|
Доля школ, охваченных высокоскоростным Интернетом, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля малокомплектных школ, прикрепленных к опорным организациям образования, %
|
1,14
|
1,89
|
2,65
|
||
|
Доля организаций среднего образования, создавших условия для инклюзивного образования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
086
|
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение ежемесячных выплат единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение ежемесячных выплат единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
087
|
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере, установленном законодательством %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение ежемесячных выплат опекунам (попечителям) на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в размере, установленном законодательством %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
092
|
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение ежемесячных выплат патронатным воспитателям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, в размере, установленном законодательством %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение ежемесячных выплат патронатным воспитателям на содержание детей, оставшихся без попечения родителей, в размере, установленном законодательством %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, %
|
100
|
||||
|
202
|
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей качественным дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет, %
|
97,4
|
98,5
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уровень предшкольной подготовки детей, %
|
95,5
|
95,6
|
96,2
|
||
|
Доля организаций дошкольного образования, создавших условия для инклюзивного образования, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
203
|
Реализация подушевого финансирования в государственных организациях среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA, %
|
* будет оценен в 2029 году
|
* будет оценен в 2029 году
|
* будет оценен в 2029 году
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля обучающихся, завершивших учебный год на «хорошо» и «отлично», %
|
60,3
|
60,5
|
60,7
|
||
|
Качество результатов среднего образования на основе тестирования PISA: читательская грамотность, математическая грамотность, естественно-научная грамотность, баллы
|
* будет оценен в 2029 году
|
* будет оценен в 2029 году
|
* будет оценен в 2029 году
|
||
|
204
|
Размещение государственного образовательного заказа в частных организациях среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Решение вопроса дефицита ученических мест, место
|
10 000
|
8 000
|
5 000
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Решение вопроса дефицита ученических мест, место
|
10 000
|
8 000
|
5 000
|
||
|
Доля 3-х сменных школ, %
|
0,2
|
0,2
|
0,2
|
||
|
Оценка качества школьного образования по результатам теста PISA
|
* будет оценен в 2029 году
|
* будет оценен в 2029 году
|
* будет оценен в 2029 году
|
||
|
253
|
Управление здравоохранения области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
|
||||
|
003
|
Повышение квалификации и переподготовка кадров
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек, %
|
6,54
|
6,49
|
6,44
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Медицинские и фармацевтические сотрудники, прошедших курсы повышения квалификации и переподготовки кадров один раз в пять лет, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
006
|
Услуги по охране материнства и детства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,54
|
6,49
|
6,44
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень обеспечения доступности и своевременности оказания квалифицированной медицинской и педагогической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям–инвалидам и детям с ограниченными возможностями, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
007
|
Пропаганда здорового образа жизни
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение доли граждан, ведущего здоровый образ жизни, %
|
33
|
35
|
36
|
||
|
Снижение заболеваемости ожирением среди детей (0-14 лет), %
|
15,8
|
15,8
|
15,5
|
||
|
Ожидаемая продолжительность жизни населения при рождении, годы
|
75,6
|
76,0
|
76,2
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Проведение профилактических мероприятий по формированию здорового образа жизни, количество
|
7 251
|
7 251
|
7 251
|
||
|
008
|
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Выявляемость новых зараженных ВИЧ на 1000 неинфицированного населения, %
|
0,13
|
0,14
|
0,15
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Удержание распространенности ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-49 лет, %
|
0,18
|
0,19
|
0,20
|
||
|
016
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Социальная защита пациентов, направленных на лечение за пределы места жительства для обеспечения доступности высокоспециализированной медицинской помощи пациентам, 100%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
018
|
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Информационно - аналитические услуги и обеспечение доступности оказания медицинской помощи через цифровизацию в области здравоохранения, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Осуществление ведомственных статистических наблюдений в области здравоохранения с соблюдением требований статистической методологии и обработка поступающей информации от медицинских организаций, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
023
|
Социальная поддержка медицинских и фармацевтических работников
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %
|
90,7
|
90,8
|
90,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Повышение уровня обеспеченности медицинскими работниками сельского населения в соответствии с минимальными нормативами обеспеченности медицинскими работниками регионов, %
|
90,7
|
90,8
|
90,9
|
||
|
027
|
Централизованный закуп и хранение вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%
|
95
|
95
|
95
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля целевой группы населения, охваченная иммунизацией всеми вакцинами, включенными в национальные программы, не менее 95%
|
95
|
95
|
95
|
||
|
029
|
Областные базы специального медицинского снабжения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспечения хранения имущества мобилизационного резерва в складах,сохранности материальных ценностей и возможности оперативного предоставления необходимых запасов на уровне, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Осуществление хранения мобилизационного резерва, являющегося основной частью государственного резерва и необходимого для выполнения мобилизационного заказа при мобилизации, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
033
|
Капитальные расходы медицинских организаций здравоохранения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций здравоохранения, %
|
94,3
|
94,4
|
94,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций здравоохранения, %
|
94,3
|
94,4
|
94,5
|
||
|
039
|
Оказание дополнительного объема медицинской помощи субъектами здравоохранения, оказание услуг Call-центрами и прочие расходы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат
|
|||||
|
Обеспечение оказания медицинской помощи лицам, содержащимся в следственных изоляторах и учреждениях уголовно-исполнительной системы, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
041
|
Дополнительное обеспечение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи по решению местных представительных органов областей
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Своевременное бесплатное лекарственное обеспечение льготным слоям населения %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Своевременное бесплатное лекарственное обеспечение льготным слоям населения %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
043
|
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля выпускников программам технического и профессионального, послесреднего образования, успешно прошедших независимую оценку знаний и навыков, %
|
97,7
|
97,8
|
97,8
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение отрасли здравоохранения квалифицированными специалистами, востребованными на рынке труда, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
050
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, медицинским изделиям, требующие сервисного обслуживания, приобретенных на условиях финансового лизинга
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Возмещение лизинговых платежей по санитарному транспорту, приобретенных на условиях финансового лизинга, %
|
100
|
||||
|
057
|
Подготовка специалистов с высшим, послевузовским образованием и оказание социальной поддержки обучающимся
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Снижение стандартизованного коэффициента смертности, на 1000 человек
|
6,54
|
6,49
|
6,44
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля выпусников по направвлению здравоохранению подлежащих распределению, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
256
|
Управление координации занятости и социальных программ области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
|
||||
|
002
|
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение исполнения индивидуальных программ абилитации и реабилитации, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват опекаемых в центрах оказания специальных социальных услуг престарелым и лицам с инвалидностью общего типа, чел.
|
250
|
250
|
250
|
||
|
013
|
Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение исполнения индивидуальных программ абилитации и реабилитации,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват опекаемых в центрах оказания специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, чел
|
430
|
430
|
430
|
||
|
015
|
Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение исполнения индивидуальных программ абилитации и реабилитации ,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Охват в центрах оказания специальных социальных услуг детям с психоневрологическими патологиями и инвалидностью в условиях стационара, чел.
|
70
|
70
|
70
|
||
|
Охват в центрах оказания специальных социальных услуг детям с ментальными расстройствами в условиях полустационара, чел.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
031
|
Трансферты в фонд социального медицинского страхования на взносы государства на обязательное социальное медицинское страхование, уплачиваемые местными исполнительными органами
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование за категории «D», «E» и безработных, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват лиц категории «D», «E» и безработных обязательным социальным медицинским страхованием, %.
|
100
|
100
|
100
|
||
|
064
|
Обеспечение деятельности центров трудовой мобильности и карьерных центров по социальной поддержке граждан по вопросам занятости
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Реализация активных мер содействия занятости населения области,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень безработицы, %
|
4,7
|
4,7
|
4,6
|
||
|
066
|
Оплата услуг поверенному агенту по предоставлению бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение своевременной оплаты услуги поверенному агенту по предоставленым бюджетным кредитам для содействия предпринимательской инициативе молодежи, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение своевременной оплаты услуги поверенному агенту по предоставленым бюджетным кредитам для содействия предпринимательской инициативе молодежи, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
067
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
068
|
Программа занятости
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень безработицы, %
|
4,7
|
4,7
|
4,6
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество трудоустроенных граждан, в том числе молодежи, чел.
|
33 436 чел. в том числе 22 639 чел.
|
33 436 чел. в том числе 28 908 чел.
|
33 436 чел. в том числе 29 256 чел.
|
||
|
069
|
Субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение специальными рабочими местами лиц с инвалидностью, от числа обратившихся, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение специальными рабочими местами лиц с инвалидностью, от числа обратившихся, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
276
|
Управление по защите прав детей области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области защиты прав детей на местном уровне
|
||||
|
279
|
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
|
||||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
032
|
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспеченность потребности районов в бесперебойном водоснабжении
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Субсидирование услуг по подаче питьевой воды, количество СНП, ед.
|
9
|
9
|
9
|
||
|
038
|
Развитие коммунального хозяйства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспеченность системами тепло-, водоснабжения и водоотведения, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения, %
|
46
|
44
|
42
|
||
|
054
|
Выплаты отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение граждан выплатой за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
056
|
Субсидирование затрат субъектов естественных монополий на погашение и обслуживание займов международных финансовых организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват населения очисткой сточных вод, %
|
70
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват населения очисткой сточных вод, %
|
70
|
||||
|
071
|
Развитие газотранспортной системы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень газификации населения, %
|
97,1
|
97,2
|
97,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень газификации населения, %
|
97,1
|
97,2
|
97,9
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень газификации населения, %
|
97,1
|
97,2
|
97,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень газификации населения, %
|
97,1
|
97,2
|
97,9
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Обеспеченность потребности районов в бесперебойном водоснабжении, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Снижение износа электрических сетей, %
|
69,0
|
66,0
|
63,0
|
||
|
Уровень износа сетей теплоснабжения, %
|
36,8
|
35,5
|
34,3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспеченность потребности районов в бесперебойном водоснабжении, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Снижение износа электрических сетей, %
|
69,0
|
66,0
|
63,0
|
||
|
Уровень износа сетей теплоснабжения, %
|
36,8
|
35,5
|
34,3
|
||
|
273
|
Управление культуры, архивов и документации области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры и управления архивным делом
|
||||
|
005
|
Поддержка культурно-досуговой работы
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество посетителей, охваченных услугами культурно-досуговых организаций области, тыс.чел.
|
123,7
|
123,8
|
124,9
|
||
|
007
|
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество посещаемости музеев, тыс.чел
|
328,8
|
328,8
|
328,9
|
||
|
008
|
Поддержка театрального и музыкального искусства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество посетителей театра, тыс.чел.
|
154,6
|
154,7
|
154,8
|
||
|
Количество посетителей концертных организаций, тыс.чел
|
264,7
|
264,8
|
264,9
|
||
|
009
|
Обеспечение функционирования областных библиотек
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Посетители (читатели) библиотек, тыс.чел.
|
139,1
|
140,2
|
141,4
|
||
|
010
|
Обеспечение сохранности архивного фонда
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Оцифровка архивных документов, ед.хр.
|
148 707
|
170 873
|
193 039
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество документов, хранящихся в государственных архивах, ед.хр.
|
1 072 118
|
1 077 318
|
1 082 818
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
Пополнение библиотечного фонда областных библиотек, что расширит доступ населения к актуальной, образовательной и культурной литературе, ед.
|
3 269
|
3 497
|
3 742
|
||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
768
|
Управление физической культуры, спорта и туризма области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
|
||||
|
002
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
|
44
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Проведение спортивных соревнований на областном уровне, ед.
|
3720
|
4000
|
4300
|
||
|
003
|
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
|
44
|
46
|
48
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля спортсменов, занявших призовые места на соревнованиях, %
|
11,1
|
11,2
|
11,4
|
||
|
Доля лиц с инвалидностью, систематически занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих противопоказаний к занятиям физической культурой и спортом, %
|
20
|
21
|
22
|
||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций спорта, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций спорта, %
|
100
|
||||
|
006
|
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
|
36,1
|
39
|
42
|
||
|
Охват детей дополнительным образованием, %
|
97,7
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
|
36,1
|
39
|
42
|
||
|
Охват детей дополнительным образованием, %
|
97,7
|
100
|
100
|
||
|
007
|
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
|
||||
|
Целевый индикатор:
|
|||||
|
Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
|
36,1
|
39
|
42
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля детей и подростков, систематически занимающихся физической культурой и спортом, %
|
36,1
|
39
|
42
|
||
|
Доля спортсменов из числа всех воспитанников школы-интернат-колледжа, входящих в сборную области, %
|
26,5
|
27,8
|
29
|
||
|
Доля спортсменов из числа всех воспитанников школы-интернат-колледжа, входящих в сборную страны, %
|
8,1
|
9
|
10
|
||
|
010
|
Регулирование туристской деятельности
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
|
10
|
10.4
|
10.8
|
||
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
|
2.8
|
3
|
3.5
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Количество въездных туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
|
2.8
|
3
|
3.5
|
||
|
Количество внутренних туристов, обслуженных местами размещения, млн. чел.
|
10
|
10.4
|
10.8
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевый индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций спорта, %
|
70,1
|
80
|
90
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций спорта, %
|
70,1
|
80
|
90
|
||
|
074
|
Субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля субсидирования части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов, %
|
100,0
|
100,0
|
100,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество санитарно-гигиенических узлов подлежащие для субсидирования части затрат субъектов предпринимательства, для поддержания санитарного состояния привлекательных для туристов, ед.
|
23
|
23
|
23
|
||
|
096
|
Выполнение государственных обязательств по проектам государственно-частного партнерства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля своевременного и полного исполнения обязательств по проекту ГЧП, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
263
|
Управление внутренней политики области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной внутренней политики на местном уровне
|
||||
|
005
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности, %
|
100
|
||||
|
007
|
Услуги по проведению государственной информационной политики
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах информации, %
|
73,8
|
73,4
|
73,4
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения освещением государственной политики в СМИ, %
|
69,3
|
69,4
|
69,5
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технического оснащения подведомственных гос.учреждений, %
|
70
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технического оснащения подведомственных гос.учреждений, %
|
70
|
||||
|
075
|
Обеспечение деятельности Ассамблеи народа Казахстана области
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень межэтнического согласия и единства в регионе, %
|
87
|
88
|
89
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество общественно-политических, научных и иных мероприятий, направленных на реализацию целей и задач Ассамблеи народа Казахстана, ед.
|
65
|
70
|
75
|
||
|
Количество областных этнокультурных объединений, ед.
|
17
|
17
|
17
|
||
|
077
|
Обеспечение прав и улучшение качества жизни лиц с инвалидностью в Республике Казахстан
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение сурдопереводом 2 ежедневных новостных программ на государственном и русском языке, общий объём - 13 338 минут в год
|
13 338
|
13 338
|
13 338
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение сурдопереводом 2 ежедневных новостных программ на государственном и русском языке, общий объём - 13 338 минут в год, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
264
|
Управление по развитию языков области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
|
||||
|
002
|
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Доля населения, владеющего государственным языком, %
|
87
|
87,5
|
88
|
||
|
Количество прошедших курсы обучения государственному языку по усовершенствованной методике, чел.
|
1 600
|
1 650
|
1 700
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля населения, владеющего государственным языком, %
|
87
|
87,5
|
88
|
||
|
Количество прошедших курсы обучения государственному языку по усовершенствованной методике, чел.
|
1 600
|
1 650
|
1 700
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
743
|
Управление цифровых технологий области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информатизации, оказания государственных услуг и проектного управления области
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля школ охваченных высокоскоростным Интернетом, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Охват всех школ области интернетом, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Подключение всех критически важные объекты информационно-коммуникационной инфраструктуры к Операционому центру информационной безопасности, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Охват территории города Актюбинской области услугами облачного видеонаблюдения, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Формирование и обеспечение электронного формата процессов бюджетного планирования и исполнения, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля заявок, поступивших через контакт-центр «109» и имеющих подтверждающий отчёт об исполнении, %
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
не менее 90%
|
||
|
Охват всех государственных органов Актюбинской области услугами единой транспортной среды, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля электронных заявок на место в дошкольные организации через цифровые сервисы, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля заявок на кружки/секции, поданных через цифровые каналы (порталы, мобильные приложения), %
|
90
|
95
|
100
|
||
|
Охват здания акимата Актюбинской области услугами связи и доступа к сети Интернет, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Вывод видеоизображения с камер 405 школ Актюбинской области в ЦОУ ДП Актюбинской области, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Доля государственных органов Актюбинской области, использующих систему электронного документооборота, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Охват всех государственных служащих Актюбинской области системой контроля исполнения поручений, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Охват подведомственных организаций Актюбинской области системой «Единая кадровая система» для автоматизации кадровых процессов, кол-во
|
204
|
204
|
204
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
283
|
Управление по вопросам молодежной политики области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации молодежной политики на местном уровне
|
||||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
005
|
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах молодежной политики, %
|
73,08
|
73,49
|
73,74
|
||
|
Увеличение количества молодежи, охваченной военно-патриотическим воспитанием,в том числе посредством военно-спортивных мероприятий, чел.
|
680
|
680
|
680
|
||
|
Снижение доли молодежи категории NEET, %
|
6,6
|
6,5
|
6,3
|
||
|
Увеличение количества талантливой молодежи, чел.
|
2 120
|
2 120
|
2 120
|
||
|
Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы, %
|
26
|
28
|
30
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения реализуемой политикой в сферах молодежной политики, кол-во проектов
|
9
|
9
|
9
|
||
|
Увеличение количества молодежи, охваченной военно-патриотическим воспитанием,в том числе посредством военно-спортивных мероприятий, кол-во проектов
|
2
|
2
|
2
|
||
|
Снижение доли молодежи категории NEET, кол-во проектов
|
1
|
1
|
1
|
||
|
Увеличение количества талантливой молодежи, кол-во проектов
|
5
|
5
|
5
|
||
|
Увеличение доли молодых людей, вовлеченных в волонтерские, благотворительные и экологические инициативы, кол-во проектов
|
1
|
1
|
1
|
||
|
255
|
Управление сельского хозяйства
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
|
||||
|
002
|
Субсидирование развития семеноводства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля высеянных семян высоких репродукций, %
|
до 6,6
|
до 7,4
|
до 8,3
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Валовый сбор зерновых, тыс.тонн.
|
320
|
350
|
380
|
||
|
003
|
Капитальные расходы государственного органа
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности организаций социальной защиты, %
|
100
|
||||
|
006
|
Субсидирование развития производства приоритетных культур
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Посевная площадь масличных культур, тыс.га
|
62,6
|
65,4
|
67,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Посевная площадь масличных культур, тыс.га
|
62,6
|
65,4
|
67,9
|
||
|
008
|
Субсидирование стоимости пестицидов, биоагентов (энтомофагов), предназначенных для проведения обработки против вредных и особо опасных вредных организмов с численностью выше экономического порога вредоносности и карантинных объектов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Урожайность пшеницы, ц/га
|
12,3
|
12,4
|
12,5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Валовой cбор зерновых культур, тыс.тонн
|
до 320,0
|
до 350,0
|
до 380,0
|
||
|
014
|
Субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным товаропроизводителям
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Площадь орошаемых земель, обеспеченных субсидированной поливной водой, га
|
4099
|
4382
|
4382
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Поставка поливной воды, куб.м.
|
13 440 621
|
14 368 578
|
14 368 578
|
||
|
018
|
Обезвреживание пестицидов (ядохимикатов)
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Объем утилизированных запрещенных и непригодных пестицидов и тары из-под них с обработанной площади, тыс.га
|
424
|
424
|
424
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля своевременно вывезенных, размещенных и утилизированных запрещенных и непригодных пестицидов и тары из-под них, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
023
|
Субсидирование части расходов, понесенных сельскохозяйственным товаропроизводителем при инвестиционных вложениях, направленных на внедрение водосберегающих технологий орошения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Увеличение площади территории, на которых внедрены водосберегающие технологии, тыс.га
|
38
|
39,9
|
41
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Увеличение площади территории, на которых внедрены водосберегающие технологии, тыс.га
|
38
|
39,9
|
41
|
||
|
029
|
Мероприятия по борьбе с вредными организмами сельскохозяйственных культур
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля площадей, обработанных в установленные агротехнические сроки, от общей площади, подлежащей обработке, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат
|
|||||
|
Валовой сбор зерновых культур, тыс.тонн
|
до 320,0
|
до 350,0
|
до 380,0
|
||
|
045
|
Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Валовой сбор: - зерновых культур, тыс.тонн - масличных культур, тыс.тонн
|
до 320,0 до 41,0
|
до 350,0 до 43
|
до 380,0 до 45,0
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля посевов, проведенных сортовыми и кондиционными семенами, имеющими подтверждение качества по результатам экспертизы, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
046
|
Государственный учет и регистрация тракторов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля владельцев сельскохозяйственной техники, обеспеченных техническими паспортами, государственными регистрационными номерными знаками и удостоверениями тракториста-машиниста
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля государственных услуг, оказанных в установленные сроки, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
047
|
Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень внесения минеральных удобрении от потребности, %
|
4
|
4,5
|
5
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Валовой сбор зерновых культур, тыс.тонн
|
до 320,0
|
до 350,0
|
до 380,0
|
||
|
050
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом агропромышленного комплекса, при инвестиционных вложениях
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обновление машинно-тракторного парка в сельском хозяйстве, %
|
8
|
8,5
|
9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество просубсидированных заявок, ед.
|
870
|
880
|
880
|
||
|
051
|
Субсидирование в рамках гарантирования и страхования займов субъектов агропромышленного комплекса
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество реализованных инвестиционных проектов, ед.
|
13
|
13
|
13
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля субъектов АПК, подавших заявки и прошедших отбор, обеспеченных доступом к кредитным ресурсам через гарантирование и страхование займов, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
053
|
Субсидирование развития племенного животноводства, повышение продуктивности и качества продукции животноводства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Удельный вес племенных животных, %
|
КРС-13,3 овец-14,1, лошадей-18,7
|
КРС-13,7 овец-14,4, лошадей-18,8
|
КРС-14 овец-14,6, лошадей-18,9
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Темп роста поголовья сельскохозяйственных животных, %
|
КРС - 3,5 овец - 2,2 лошадей - 8
|
КРС - 3,6 овец - 2,3 лошадей - 8,1
|
КРС - 3,7 овец - 2,4 лошадей - 8,3
|
||
|
056
|
Субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании, а также лизинге на приобретение сельскохозяйственных животных, техники и технологического оборудования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Количество рассмотренных заявок субъектов, включенных в программу субсидирования
|
500
|
500
|
500
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Количество рассмотренных заявок субъектов, включенных в программу субсидирования
|
500
|
500
|
500
|
||
|
057
|
Субсидирование затрат перерабатывающих предприятий на закуп сельскохозяйственной продукции для производства продуктов ее глубокой переработки в сфере животноводства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля удовлетворения потребности области в сливочном масле за счет собственного производства, %
|
22
|
22
|
22
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Производства сливочного масла, тонн
|
249,2
|
249,3
|
249,4
|
||
|
087
|
Кредитование на предоставление микрокредитов сельскому населению для масштабирования проекта по повышению доходов сельского населения
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Масштабирование проектов, направленных на повышение доходов жителей села, путем финансирования их бизнес-идей, кол-во
|
257
|
||||
|
092
|
Кредитование инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Рост валового выпуска продукций сельского хозяйства в рамках программы кредитования в сфере агропромышленного комплекса, %
|
101,1
|
100,3
|
100,3
|
||
|
719
|
Управление ветеринарии области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
|
||||
|
008
|
Организация строительства, реконструкции скотомогильников (биотермических ям) и обеспечение их содержания
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Снижение риска возникновения эпизоотий и защиты здоровья сельскохозяйственных животных путем безопасного захоронения и утилизации погибшего скота, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение содержания скотомогильников, сибиро-язвенных захоронений в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
009
|
Организация санитарного убоя больных животных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Снижение риска распространения инфекционных заболеваний среди здорового поголовья путем транспортировки выявленных больных сельскохозяйственных животных,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Транспортировка больных животных из сельских населенных пунктов в промышленные перерабатывающие предприятия для санитарного убоя, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
010
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Снижение численности безнадзорных животных для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности населения, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Организация услуг по отлову бродячих и безнадзорных собак и кошек, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
011
|
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Возмещение владельцам стоимости за выявленных больных животных,%
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Своевременное возмещение владельцам за скот, заболевший бруцеллезом, что обеспечивает поддержку хозяйств, стимулирует своевременное выявление и изоляцию больных животных, предотвращает распространение заболевания и сохраняет санитарную безопасность производства, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
013
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Идентификация и учет сельскохозяйственных животных, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Идентификация и учет всех сельскохозяйственных животных, что обеспечивает прослеживаемость продукции, эффективный ветеринарный контроль, своевременное выявление заболеваний и повышение безопасности животноводства, включая экспортные поставки, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
014
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Профилактика болезней животных, защита населения от эпизоотических заболеваний, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Плановая вакцинация от эпизоотических заболеваний сельскохозяйственных животных, диагностика и эпизоотологический мониторинг, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
015
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Обеспечение сооружением - типовым скотомогильниками, %
|
75
|
100
|
|||
|
Обеспечение нежилым зданием / блок-модульными ветеринарными пунктами с загонами и расколами, %
|
75
|
100
|
|||
|
Обеспечение нежилым зданием/ блок-модульным ветеринарными станциями, %
|
100
|
||||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Обеспечение сооружением - типовым скотомогильниками, %
|
75
|
100
|
|||
|
Обеспечение нежилым зданием / блок-модульными ветеринарными пунктами с загонами и расколами, %
|
75
|
100
|
|||
|
Обеспечение нежилым зданием/ блок-модульным ветеринарными станциями, %
|
100
|
||||
|
028
|
Услуги по транспортировке ветеринарных препаратов до пункта временного хранения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Своевременная и безопасная транспортировка ветеринарных препаратов до пунктов временного хранения, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Сохранность, готовность к использованию в противоэпизоотических мероприятиях и эффективное проведение профилактических и лечебных процедур, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
031
|
Централизованный закуп изделий и атрибутов ветеринарного назначения для проведения идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного паспорта на животное и их транспортировка (доставка) местным исполнительным органам районов (городов областного значения)
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Повышение уровня ветеринарного благополучия в животноводстве, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Проведение профилактических и диагностических мероприятий по энзоотическим болезням животных, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
032
|
Временное содержание безнадзорных и бродячих животных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение временного содержания бродячих и безнадзорных собак и кошек, идентификация, вакцинация, стерилизация, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Снижение численности бродячих и безнадзорных собак и кошек, а так же снижение распространения заболеваний среди животных, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
033
|
Идентификация безнадзорных и бродячих животных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение учета и идентификации бродячих и безнадзорных собак и кошек в пунктах временного содержания, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат
|
|||||
|
Снижение численности бродячих и безнадзорных собак и кошек, а так же снижение распространения заболеваний среди животных, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
034
|
Вакцинация и стерилизация бродячих животных
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Вакцинация и стерилизация бродячих и безнадзорных собак и кошек в пунктах временного содержания, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Снижение численности бродячих и безнадзорных собак и кошек, а так же снижение распространения заболеваний среди животных, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
254
|
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
|
||||
|
003
|
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Предотвращение подтопления населенных пунктов в весенний период и обеспечение водой орошаемых посевов в сельском хозяйстве, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Количество гидротехнических сооружений для проведения многофакторного обследования, ед.
|
6
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Предотвращение подтопления населенных пунктов в весенний период и обеспечение водой орошаемых посевов в сельском хозяйстве, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Количество гидротехнических сооружений для проведения многофакторного обследования, ед.
|
6
|
||||
|
005
|
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Площадь покрытых лесом угодий, тыс. га
|
3 433,1
|
3 311,2
|
3 311,2
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Площадь покрытых лесом угодий, тыс. га
|
3 433,1
|
3 311,2
|
3 311,2
|
||
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии, млн м3 в год
|
1 100
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Экономия поливной воды за счет внедрения водосберегающих технологий в орошаемом земледелии, млн м3 в год
|
1 100
|
||||
|
104
|
Возмещение части расходов, понесенных субъектом рыбного хозяйства, при инвестиционных вложениях
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Создание и расширение рыбного хозяйства, ед
|
13
|
13
|
13
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Приобретение техники и оборудования, ед
|
7
|
7
|
7
|
||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности лесных учреждений лесного хозяйства, %
|
29
|
29
|
29
|
||
|
Уровень материально-технической оснащенности учреждения по обслуживанию гидротехнических сооружений, %
|
12,5
|
||||
|
Исполнение обязательств по договорам финансового лизинга лесных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Уровень материально-технической оснащенности лесных учреждений лесного хозяйства, %
|
29
|
29
|
29
|
||
|
Уровень материально-технической оснащенности учреждения по обслуживанию гидротехнических сооружений, %
|
12,5
|
||||
|
Исполнение обязательств по договорам финансового лизинга лесных учреждений, %
|
100
|
100
|
100
|
||
|
251
|
Управление земельных отношений области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории области
|
||||
|
724
|
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
|
||||
|
266
|
Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и индустриально-инновационной деятельности
|
||||
|
004
|
Реализация мероприятий в рамках государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Инвестиции в основной капитал, трлн.тенге
|
2,0
|
2,4
|
3,0
|
||
|
ИФО обрабатывающей промышленности, %
|
107,5
|
107,0
|
106,5
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Инвестиции в основной капитал, трлн.тенге
|
2,0
|
2,4
|
3,0
|
||
|
ИФО обрабатывающей промышленности, %
|
107,5
|
107,0
|
106,5
|
||
|
010
|
Субсидирование процентной ставки по кредитам субъектов предпринимательства
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля проектов, получивших субсидирование процентной ставки, от общего числа обратившихся, %
|
80
|
85
|
90
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доведение численности занятых в сфере МСБ, тыс.человек
|
185
|
187
|
190
|
||
|
288
|
Управление строительства, архитектуры и градостроительства области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, архитектуры и градостроительства на местном уровне
|
||||
|
005
|
Развитие объектов органов внутренних дел
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Темпы реального роста экономики, относительно прошлого года, %
|
3,7
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Темпы реального роста экономики, относительно прошлого года, %
|
3,7
|
||||
|
010
|
Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспеченность инфраструктурой ЧС, %
|
86,7
|
86,7
|
90
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспеченность инфраструктурой ЧС, %
|
86,7
|
86,7
|
90
|
||
|
011
|
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет, %
|
97,4
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от 2 до 6 лет, %
|
97,4
|
||||
|
012
|
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
|
86
|
86
|
87
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля школ, расположенных в типовых зданиях, %
|
86
|
86
|
87
|
||
|
022
|
Развитие объектов охраны окружающей среды
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
|
58
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень удовлетворенности населения экологическим качеством жизни, %
|
58
|
||||
|
024
|
Развитие объектов спорта
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения, %
|
46
|
48
|
49
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доведение численности граждан, занимающихся физической культурой и спортом, до 50 % от общего населения, %
|
46
|
48
|
49
|
||
|
027
|
Развитие объектов культуры
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Рост обеспеченности объектами и услугами культуры, %
|
91
|
93
|
95
|
||
|
038
|
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения, млрд.тг.
|
19
|
22
|
27
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения, млрд.тг.
|
19
|
22
|
27
|
||
|
039
|
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
|
84
|
84,7
|
85,4
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов, %
|
84
|
84,7
|
85,4
|
||
|
061
|
Развитие объектов государственных органов
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года, %
|
6,3
|
6,9
|
6,7
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Темпы реального роста экономики, % относительно прошлого года, %
|
6,3
|
6,9
|
6,7
|
||
|
099
|
Строительство и реконструкция объектов технического, профессионального и послесреднего образования
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, %
|
74
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля объектов технического и профессионального, послесреднего образования (ТиПО), расположенных в типовых зданиях, %
|
74
|
||||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов. Город/Село, %
|
|||||
|
КНИ - 12 город
|
84
|
84,7
|
85,4
|
||
|
КНИ - 13 село
|
71,7
|
72,4
|
73,1
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов. Город/Село, %
|
|||||
|
КНИ - 12 город
|
84
|
84,7
|
85,4
|
||
|
КНИ - 13 село
|
71,7
|
72,4
|
73,1
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов. Город/Село
|
|||||
|
КНИ - 12 город
|
84
|
84,7
|
85,4
|
||
|
КНИ - 13 село
|
71,7
|
72,4
|
73,1
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Уровень обеспеченности социальными благами и услугами в соответствии с Системой региональных стандартов. Город/Село, %
|
|||||
|
КНИ - 12 город
|
84
|
84,7
|
85,4
|
||
|
КНИ - 13 село
|
71,7
|
72,4
|
73,1
|
||
|
268
|
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
|
||||
|
001
|
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области транспорта и коммуникаций
|
||||
|
002
|
Развитие транспортной инфраструктуры
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
003
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
005
|
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Обеспечение регулярным пассажирским сообщением жителей, тыс.чел
|
460
|
460
|
460
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Обеспечение регулярным пассажирским сообщением жителей, тыс.чел
|
460
|
460
|
460
|
||
|
028
|
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
040
|
Развитие инфраструктуры специальных экономических зон, индустриальных зон, индустриальных парков
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Темпы реального роста экономики, относительно прошлого года (по области), %
|
3,7
|
||||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Темпы реального роста экономики, относительно прошлого года (по области), %
|
3,7
|
||||
|
065
|
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
|
||||
|
Целевой индикатор:
|
|||||
|
Инвестиции в основной капитал, млрд.тг. (по области)
|
2 021,7
|
2 481,5
|
|||
|
Конечный результат:
|
|||||
|
Инвестиции в основной капитал, млрд.тг. (по области)
|
2 021,7
|
2 481,5
|
|||
|
113
|
Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
Доля внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
60
|
65
|
70
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
Доля внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
60
|
65
|
70
|
||
|
114
|
Целевые трансферты на развитие нижестоящим бюджетам
|
||||
|
Целевые индикаторы:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
Доля внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
60
|
65
|
70
|
||
|
Конечные результаты:
|
|||||
|
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
85
|
88
|
91
|
||
|
Доля внутренних дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии, %
|
60
|
65
|
70
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.