О бюджете сельского округа Томенарык на 2026-2028 годы
В соответствии с пункта 3 статьи 91 кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», подпунктам 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Томенарык на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 194 489,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 27 418,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 155,0 тысяч тенге;
поступления от продаж основного капитала – 0;
поступления трансфертов – 166 916,0 тысяч тенге;
2) затраты – 208 705,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продаж финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -14 216,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 14 216,8 тысяч тенге.
2. Объем субвенций на 2026 год, передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа – 93 621 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года .
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ. Жарқынбек
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года № 501
Бюджет сельского округа Томенарык на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
194 489,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
27 418,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
17 283,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
17 283,0
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 105,0
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
407,0
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
9 698,0
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
30,0
|
||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
30,0
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
155,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государоственной собственности
|
155,0
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
155,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
166 916,0
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
166 916,0
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
166 916,0
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Расходы
|
208 705,8
|
|||
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
62 286,0
|
|
|
|
124
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
62 286,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
61 987,0
|
|
299,0
|
||||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
36 269,7
|
|
|
124
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
36 269,7
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
13 183,7
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
332,0
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
22 754,0
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
28 978,0
|
|
|
124
|
|
Деятельность в области культуры
|
28 656,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
28 656,0
|
|
|
124
|
|
Спорт
|
322,0
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
322,0
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
81 172,1
|
||
|
124
|
Автомобильный траспорт
|
81 172,1
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 176
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
74 996,1
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-14 216,8
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
14 216,8
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
14 216,8
|
||
|
01
|
Остатки средств бюджета
|
14 216,8
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
14 216,8
|
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №501
Бюджет сельского округа Томенарык на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
125 811
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
29 114
|
|
01
|
Подоходный налог
|
18 320
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
18 320
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
10 762
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
431
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
81
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
10 250
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
32
|
||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
32
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
165
|
|
|
01
|
|
Доходы от государоственной собственности
|
165
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
165
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
96 532
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
96 532
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
96 532
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Расходы
|
125 811
|
|||
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 014
|
|
|
|
124
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 014
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 014
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
25 733
|
|
|
124
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
25 733
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 107
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
352
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
23 274
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
30 517
|
|
|
124
|
|
Деятельность в области культуры
|
30 176
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
30 176
|
|
|
124
|
|
Спорт
|
341
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
341
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
6 547
|
||
|
124
|
Автомобильный траспорт
|
6 547
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 547
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
Поступления займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №501
Бюджет сельского округа Томенарык на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
Специфика
|
|
|
|
|
|
1. Доходы
|
129 628
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
31 831
|
|
01
|
Подоходный налог
|
19 419
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
19 419
|
||
|
04
|
|
Hалоги на собственность
|
12 378
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
457
|
||
|
3
|
Земельный налог
|
86
|
||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
11 835
|
||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
34
|
||
|
3
|
Доходы от использования природных и других ресурсов
|
34
|
||
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
175
|
|
|
01
|
|
Доходы от государоственной собственности
|
175
|
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
175
|
||
|
5
|
|
|
Поступления трансфертов
|
97 622
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
97 622
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
97 622
|
||
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||
|
|
Программа
|
|||
|
|
Наименование
|
|||
|
II. Расходы
|
129 628
|
|||
|
01
|
|
Государственные услуги общего характера
|
63 350
|
|
|
|
124
|
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
63 350
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
63 350
|
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
27 247
|
|
|
124
|
|
Благоустройство населенных пунктов
|
27 247
|
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
2 204
|
||
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
373
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
24 670
|
||
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
32 091
|
|
|
124
|
|
Деятельность в области культуры
|
31 370
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
31 370
|
|
|
124
|
|
Спорт
|
361
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне
|
361
|
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
6 940
|
||
|
124
|
Автомобильный траспорт
|
6 940
|
||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
6 940
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
|||
|
Поступления займов
|
0
|
|||
|
|
Погашение займов
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.