О бюджете сельского округа Кыраш на 2026-2028 годы
В соответствии с пункта 3 статьи 91кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»,подпунктам 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского районаРЕШИЛ:
«1. Утвердить бюджет сельского округа Кыраш на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 74 019,0 тысяч тенге,в том числе:
налоговые поступления – 6 417,0 тысяч тенге;
неналоговым поступления- 140,0 ;
поступления от продажи основного капитала – 0;
поступления трансфертов –67 602,0тысяч тенге;
2) затраты – 74 019,0тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредит – 0;
погащение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобритение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета –тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0.».
2. Обьем субвенций за 2026год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 67 518,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ. Жарқынбек
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №493
Бюджет сельского округа Кыраш на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
74 019,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
6 277,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
4 365,0
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
4 365,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
1 912,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
195,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
0,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 717,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
140,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
140,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
140,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
67 602,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
67 602,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
67 602,0
|
|
Функциональная группа
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
74 019,0
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
44 716,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 716,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 716,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 330,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 330,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
759,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
144,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 427,0
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
23 973,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
23 973,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
23 651,0
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
322,0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №493
Бюджет сельского округа Кыраш на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
76 553,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 989,0
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
4 945,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 945,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
2 044,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
207,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
17,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
1 820,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
148,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
148,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
148,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
69 416,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
69 416,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
69 416,0
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
76 553,0
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
45 634,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 634,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
45 634,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 651,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 651,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
805,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
153,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 693,0
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
25 268,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 268,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
24 927,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
341,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
|
0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района от
24 декабря 2025 года №493
Бюджет сельского округа Кыраш на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. ДОХОДЫ
|
78 731,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
7 408,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
5 242,0
|
||
|
2
|
Подоходный налог
|
5 242,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
2 166,0
|
|
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
219,0
|
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
18,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
1 929,0
|
|
5
|
Единый земельный налог
|
0,0
|
||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
160,0
|
||
|
01
|
Доходы от государственной собственности
|
160,0
|
||
|
5
|
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
|
160,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
71 166,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
71 166,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
71 166,0
|
|
Функциональная группа
|
||||
|
|
Администратор бюджетных программ
|
|||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. ЗАТРАТЫ
|
78 731,0
|
|
1
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
46 164,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 164,0
|
|
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
46 164,0
|
|
7
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
5 989,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
5 989,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
853,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
162,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
4 975,0
|
|
8
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
26 577,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
26 577,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
26 216,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
361,0
|
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
0
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
|
0
|
||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Остаток по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.