О бюджете сельского округа Кыраш на 2026-2028 годы

    НовыйАкт Маслихата незарегистрированный
    Актуальность версии
    Актуальная версия от 24 дек. 2025 г.

    О бюджете сельского округа Кыраш на 2026-2028 годы

    В соответствии с пункта 3 статьи 91кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»,подпунктам 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского районаРЕШИЛ:

    «1. Утвердить бюджет сельского округа Кыраш на 2026 - 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2026 год в следующем объеме:

    1) доходы – 74 019,0 тысяч тенге,в том числе:

    налоговые поступления – 6 417,0 тысяч тенге;

    неналоговым поступления- 140,0 ;

    поступления от продажи основного капитала – 0;

    поступления трансфертов –67 602,0тысяч тенге;

    2) затраты – 74 019,0тысяч тенге;

    3) чистое бюджетное кредитование – 0:

    бюджетные кредит – 0;

    погащение бюджетных кредитов – 0;

    4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:

    приобритение финансовых активов – 0;

    поступления от продажи финансовых активов государства – 0;

    5) дефицит (профицит) бюджета –тысяч тенге;

    6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 0.».

    2. Обьем субвенций за 2026год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 67 518,0 тысяч тенге.

    3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.

    Председатель маслихата Жанакорганского района

    Ғ. Жарқынбек

    приложение 1 к решению

    маслихата Жанакорганского района от

    24 декабря 2025 года №493

    Бюджет сельского округа Кыраш на 2026 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    74 019,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    6 277,0
    01
    Подоходный налог
    4 365,0
    2
    Подоходный налог
    4 365,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    1 912,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    195,0
     
     
    3
    Земельный налог
    0,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    1 717,0
    5
    Единый земельный налог
    0,0
    2
    Неналоговые поступления
    140,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    140,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    140,0
    4
     
     
    Поступление трансфертов
    67 602,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    67 602,0
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    67 602,0
    Функциональная группа
    Сумма, тысяч тенге
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    74 019,0
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    44 716,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 716,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    44 716,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 330,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 330,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    759,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    144,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    4 427,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    23 973,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    23 973,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    23 651,0
    028
    Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    322,0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0

    приложение 2 к решению

    маслихата Жанакорганского района от

    24 декабря 2025 года №493

    Бюджет сельского округа Кыраш на 2027 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    1
     
     
    Налоговые поступления
    76 553,0
    01
    Подоходный налог
    6 989,0
    2
    Подоходный налог
    4 945,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    4 945,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    2 044,0
     
     
    3
    Земельный налог
    207,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    17,0
    5
    Единый земельный налог
    1 820,0
    2
    Неналоговые поступления
    148,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    148,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    148,0
    4
     
     
    Поступление трансфертов
    69 416,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    69 416,0
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    69 416,0
    Функциональная группа
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    76 553,0
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    45 634,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 634,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    45 634,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 651,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 651,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    805,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    153,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    4 693,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    25 268,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    25 268,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    24 927,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    341,0
    12
    Транспорт и коммуникация
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
    0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0

    приложение 3 к решению

    маслихата Жанакорганского района от

    24 декабря 2025 года №493

    Бюджет сельского округа Кыраш на 2028 год

    Категория
    Сумма, тысяч тенге
     
    Класс
     
     
    Подкласс
     
     
     
    I. ДОХОДЫ
    78 731,0
    1
     
     
    Налоговые поступления
    7 408,0
    01
    Подоходный налог
    5 242,0
    2
    Подоходный налог
    5 242,0
     
    04
     
    Налоги на собственность
    2 166,0
     
     
    1
    Hалоги на имущество
    219,0
     
     
    3
    Земельный налог
    18,0
     
     
    4
    Налог на транспортные средства
    1 929,0
    5
    Единый земельный налог
    0,0
    2
    Неналоговые поступления
    160,0
    01
    Доходы от государственной собственности
    160,0
    5
    Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
    160,0
    4
     
     
    Поступление трансфертов
    71 166,0
     
    02
     
    Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
    71 166,0
     
     
    3
    Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
    71 166,0
    Функциональная группа
     
    Администратор бюджетных программ
     
     
    Программа
     
     
     
    Наименование
     
     
     
    II. ЗАТРАТЫ
    78 731,0
    1
     
     
    Государственные услуги общего характера
    46 164,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46 164,0
     
     
    001
    Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    46 164,0
    7
     
     
    Жилищно-коммунальное хозяйство
    5 989,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    5 989,0
     
     
    008
    Освещение улиц в населенных пунктах
    853,0
     
     
    009
    Обеспечение санитарии населенных пунктов
    162,0
     
     
    011
    Благоустройство и озеленение населенных пунктов
    4 975,0
    8
     
     
    Культура, спорт, туризм и информационное пространство
    26 577,0
     
    124
     
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    26 577,0
     
     
    006
    Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
    26 216,0
     
     
    028
    Проведение физкультурно-оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
    361,0
    12
    Транспорт и коммуникация
    0
    124
    Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
    0
    045
    Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог улиц населенных пунктов
    0
    3. Чистое бюджетное кредитование
    0
    4. Остаток по операциям с финансовыми активами
    0
    5. Дефицит (профицит) бюджета
    0
     
     
     
    6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
    0

    Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.