О бюджете сельского округа Кердели на 2026-2028 годы
В соответствии со статьей 91 Кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан», пунктом 2-7 статьи 6 Законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» Шиелийский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кердели на 2026-2028 годы согласно приложениям 1, 2 , 3, в том числе на 2026 год в следующих объемах:
1) доходы – 95 729 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 18 380 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 0;
поступления от продажи основного капитала - 0;
поступления трансфертов – 77 349 тысяч тенге;
2) расходы – 95 729 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0;
бюджетные кредиты - 0;
погашение бюджетных кредитов - 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0;
приобретение финансовых активов - 0;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0;
5) дефицит (профицит) бюджета) - 0;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 0;
поступление займов - 0;
погашение займов - 0;
используемые остатки бюджетных средств – 0.
2. Установить объем бюджетных субвенций, передаваемых из районного бюджета в бюджет сельского округа Кердели на 2026 год в сумме 72 728 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года.
Председатель районного маслихата
М.Турабаев
Приложение 1 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года №39/15
Бюджет сельского округа Кердели на 2026 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
95 729
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
18 380
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
13 000
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13 000
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 380
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
330
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4500
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
500
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
50
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
50
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
77 349
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
77 349
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
77 349
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
95 729
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
44 329
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
44 329
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 329
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
44 329
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
1 900
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
1 900
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1 900
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
900
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 000
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
49 500
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
49 500
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 500
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
49 500
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 2 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года №39/15
Бюджет сельского округа Кердели на 2027 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
100 385
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
1 9 492
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
13 760
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
13 760
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
5 732
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
350
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
4 800
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
529
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
53
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
53
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
80 893
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
80 893
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
80 893
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
100 385
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
50 851
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
50 851
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 851
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
50 851
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 000
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 000
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 000
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
990
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 010
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
47 534
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
47 534
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
47 534
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
47 534
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Приложение 3 к решению
Шиелийского районного маслихата
от 24 декабря 2025 года №39/15
Бюджет сельского округа Кердели на 2028 год
|
Категория
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Класс
|
|||||
|
Подкласс
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
1. Доходы
|
105 359
|
||||
|
1
|
Налоговые поступления
|
20 652
|
|||
|
01
|
Подоходный налог
|
14 565
|
|||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
14 565
|
|||
|
04
|
Hалоги на собственность
|
6 087
|
|||
|
1
|
Hалоги на имущество
|
371
|
|||
|
3
|
Земельный налог
|
0
|
|||
|
4
|
Hалог на транспортные средства
|
5 100
|
|||
|
5
|
Единый земельный налог
|
560
|
|||
|
05
|
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
|
56
|
|||
|
3
|
Плата за пользование земельными участками
|
56
|
|||
|
2
|
Неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
06
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
1
|
Прочие неналоговые поступления
|
0
|
|||
|
3
|
|
|
Поступления от продажи основного капитала
|
0
|
|
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
0
|
|||
|
5
|
Поступления трансфертов
|
84 707
|
|||
|
02
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
84 707
|
|||
|
3
|
Трансферты из районного (города областного значения) бюджета
|
84 707
|
|||
|
Функциональные группы
|
Сумма, тысяч тенге
|
||||
|
Функциональные подгруппы
|
|||||
|
Администраторы бюджетных программ
|
|||||
|
Бюджетные программы (подпрограммы)
|
|||||
|
Наименование
|
|||||
|
2. Затраты
|
105 359
|
||||
|
01
|
Государственные услуги общего характера
|
53 393
|
|||
|
1
|
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
|
53 393
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 393
|
|||
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
53 393
|
|||
|
022
|
Капитальные расходы государственного органа
|
0
|
|||
|
032
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
|
0
|
|||
|
07
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
2 100
|
|||
|
3
|
Благоустройство населенных пунктов
|
2 100
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
2 100
|
|||
|
008
|
Освещение улиц населенных пунктов
|
1 040
|
|||
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
1 060
|
|||
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
0
|
|||
|
08
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
49 866
|
|||
|
1
|
Деятельность в области культуры
|
49 866
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
49 866
|
|||
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
49 866
|
|||
|
12
|
Транспорт и коммуникация
|
0
|
|||
|
1
|
Автомобильный транспорт
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
013
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
045
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах
|
0
|
|||
|
15
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
1
|
Трансферты
|
0
|
|||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
0
|
|||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
0
|
|||
|
3. Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
||||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
||||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
||||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
||||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
01
|
Остатки бюджетных средств
|
0
|
|||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.