О бюджете сельского округа Кыркенсе на 2026-2028 годы
В соответствии с пункта 3 статьи 91 кодекса Республики Казахстан «Бюджетный кодекс Республики Казахстан»,подпунктам 1) пункта 1статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», маслихат Жанакорганского района РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет сельского округа Кыркенсе на 2026- 2028 годы согласно приложениям 1, 2 и 3- соответственно, в том числена 2026 год в следующем объеме:
1) доходы – 105 999,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления – 11 247,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления –1 183,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 200,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 93 369,0 тысяч тенге;
2) затраты – 108 324,0 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0:
бюджетные кредиты – 0;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0:
приобретение финансовых активов – 0;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2 326,5 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2 326,5 тысяч тенге.
2. Объем субвенций за 2026 год передаваемый из районного бюджета в бюджет сельского округа 74 917,0 тысяч тенге.
3. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2026 года .
Председатель маслихата Жанакорганского района
Ғ. Жарқынбек
приложение 1 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года № 494
Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2026 год
|
Категория
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
105 999,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 247,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 303,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 303,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
4 944,0
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
250,0
|
||
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
4 694,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
1 183,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
232,0
|
|
5
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства
|
232,0
|
||
|
06
|
Неналоговые поступления
|
951,0
|
||
|
9
|
Другие неналоговые поступления в местный бюджет
|
951,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основных средств
|
200,0
|
||
|
03
|
Продажа земли и нематериальных активов
|
200,0
|
||
|
1
|
Продажа земли
|
200,0
|
||
|
4
|
|
|
Поступление трансфертов
|
93 369,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
93 369,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
93 369,0
|
|
Функциональная группа
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
108 325,5
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 305,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 305,0
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 305,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
31 139,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
31 139,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
3 025,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
931,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
27 183,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
24 880,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
24 880,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
24 558,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
322,0
|
|
15
|
Трансферты
|
1,5
|
||
|
124
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
1,5
|
||
|
048
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
|
1,5
|
||
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
-2 326,5
|
|||
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
2 326,5
|
|||
|
9
|
Используемые остатки бюджетных средств
|
2 326,5
|
||
|
01
|
Остатки средств бюджета
|
2 326,5
|
||
|
1
|
Свободные остатки бюджетных средств
|
2 326,8
|
||
|
2
|
Бюджетные остатки на конец отчетного периода
|
0,3
|
приложение 2 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года №494
Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2027 год
|
Категория
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
89 413,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
11 972,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
6 681,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
6 681,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 291,0
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
265,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
25,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 001,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
246,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
246,0
|
|
5
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства
|
246,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
212,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
212,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
212,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступление трансфертов
|
76 983,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
76 983,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
76 983,0
|
|
Функциональная группа
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
89413,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
51 778,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 778,0
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
51 778,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
11 675,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
11 675,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 389,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
340,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
9 946,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
25 960,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
25 960,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
25 619,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
341,0
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
приложение 3 к решению
маслихата Жанакорганского района
от 24 декабря 2025 года №494
Бюджет сельского округа Кыркенсе на 2028 год
|
Категория
|
Сомасы, мың теңге
|
|||
|
|
Класс
|
|||
|
|
|
Подкласс
|
||
|
|
|
|
I. Доходы
|
91 871,0
|
|
1
|
|
|
Налоговые поступления
|
12 690,0
|
|
01
|
Подоходный налог
|
7 082,0
|
||
|
2
|
Индивидуальный подоходный налог
|
7 082,0
|
||
|
|
04
|
|
Налоги на собственность
|
5 608,0
|
|
1
|
Hалоги на имущество
|
280,0
|
||
|
|
|
3
|
Земельный налог
|
27,0
|
|
|
|
4
|
Налог на транспортные средства
|
5 301,0
|
|
2
|
|
|
Неналоговые поступления
|
261,0
|
|
|
01
|
|
Доходы от государственной собственности
|
261,0
|
|
5
|
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности государства
|
261,0
|
||
|
3
|
Поступления от продажи основного капитала
|
225,0
|
||
|
01
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
225,0
|
||
|
1
|
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
|
225,0
|
||
|
5
|
|
|
Поступление трансфертов
|
78 695,0
|
|
|
02
|
|
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
|
78 695,0
|
|
|
|
3
|
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
|
78 695,0
|
|
Функциональная группа
|
Сомасы, мың
теңге
|
|||
|
Администратор бюджетных программ
|
||||
|
|
|
Программа
|
||
|
|
|
|
Наименование
|
|
|
|
|
|
II. Затраты
|
91 871,0
|
|
01
|
|
|
Государственные услуги общего характера
|
52 196,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 196,0
|
|
001
|
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
52 196,0
|
||
|
07
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
12 375,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
12 375,0
|
|
|
|
008
|
Освещение улиц в населенных пунктах
|
1 472,0
|
|
|
|
009
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов
|
360,0
|
|
|
|
011
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
|
10 543,0
|
|
08
|
|
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
27 300,0
|
|
|
124
|
|
Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа
|
27 300,0
|
|
|
|
006
|
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
|
26 939,0
|
|
|
|
028
|
Проведение физкультурно- оздравительных и спортивных мероприятии на местном уровне
|
361,0
|
|
3.Чистое бюджетное кредитование
|
0
|
|||
|
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
|
0
|
|||
|
5. Дефицит (профицит) бюджета
|
0
|
|||
|
|
|
|
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
|
0
|
Текст приведён в ознакомительных целях; для официального применения сверяйте с действующей редакцией законодательства Республики Казахстан.